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項目支出績效評價報告(精選20篇)

項目支出績效評價報告(精選20篇)

項目支出績效評價報告 篇1

一、評估對象

項目支出績效評價報告(精選20篇)

項目名稱:

項目單位:

主管部門:應急管理科

項目屬性(新增/延續):延續

項目績效目標:構建武侯區立體應急通信體系,全面提升武侯區應急通信指揮能力

申請資金總額:171.54萬元

其中申請財政資金:171.54萬元

項目概況

目前,我區應急局每天使用2台800兆手持對講機通過成都市應急網與市應急局統一調度,全區仍未建立統一的應急通信指揮系統。經充分調研論證,在確保通信網安全、穩定、可靠的基礎上,區應急局擬在成都市應急網絡平台的基礎上建設區應急通信指揮系統,無需單獨組網,只需根據實際需求購買800兆通訊終端設備入網使用即可。

二、評估方式和方法

(一)評估程序

我局對800兆通訊終端產品及服務的市場租賃和購買進行了調查考察;經多方公司對比後確定租賃的性價比過高信息組網難,既否定租賃程序;擬按照購買800兆通訊終端產品的方式招標。

(二)論證思路及方法

按照建設現代化應急通信指揮體系的要求,本着長遠建設,指揮高效,節約資源的原則,結合我區應急通信體系建設需要,建議採取購買產品的方式解決應急通信問題。

(三)評估方式(含專家名單

此次項目經應急局研究討論,徵求區財政局及13個街道和新城管委會意見,同時,上20xx年7月18日區安委會20xx年第三次會議審議並原則同意。

三、評估內容與結論

(一)項目的相關性

本次購買項目包括268台手持電台,14台基地台。為確保設備到位後的使用情況,應急局將安排24小時值守制度,不定時呼點制度,實時掌握全區應急突發事件情況,及時指揮調動應急救援力量到達現場處置救援。

(二)預期績效的可實現性

在依託成都市應急網進行日常通信及應急指揮調度的基礎上,擬購買800兆應急通訊設備282台(手持對講機268台,便攜式基地台14台)。其中,區領導配備手持對講機3台;區應急局配備手持對講機7台;相關職能部門配備手持對講機7台、便攜式基地台1台;13個街道辦各配備手持對講機5台,共65台;13個街道辦各配備便攜式基地台1台共13台;轄區內18個一級消防站、75個二級消防站各配備手持對講機2台共186台。合計282台。

(三)實施方案的有效性

通過此次項目購買對我區應急通信建設的短板補齊,完成對全區所有區級相關單位、街道辦事處、消防救援大隊及微消站等的通信互聯。有利於對應急事件及時接收、處置和上報打下了結實基礎。

(四)預期績效的可持續性

該項目是實時通信能建設,完成後將持續使用與完善,對人民羣眾的.生命財產安全有着至關重要的作用,也是我區政府執行力的重要表現。

(五)資金投入的可行性及風險

依據《成都市武侯區重大安全隱患整治專項資金管理暫行辦法(試行)》成武安委[20xx]3號文件精神,此次採購項目實行政府集中採購方案由財政局統一執行,故風險係數低。

(六)總體結論

區應急管理局承擔全區所有安全生產及突發事件的應急指揮協調工作,此次項目實施旨在認真貫徹區委區政府領導在20xx年7月23日《成都市武侯區人民政府安全生產委員會20xx年第3次會議》上的決策指示要求,構建武侯區立體應急通信體系,全面提升武侯區應急通信指揮能力,為我區的突發事件快速反應、全區經濟建設、人民生命安全保駕護航,做好最後底線工程。

項目支出績效評價報告 篇2

一、單位基本情況

(一)概況

1.主要職責職能

組織擬訂綜合交通運輸發展戰略、政策和制度。負責推進綜合交通運輸體系建設,規劃公路、鐵路、水路、民航等行業發展,建立與綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制,優化交通運輸主要通道和重要樞紐節點佈局,促進各種交通運輸方式融合。負責綜合交通運輸市場監管。負責水路的行業管理。負責地方民航發展,提出有關政策措施。負責提出縣內公路、鐵路、水路、民航固定資產投資規模和方向,按照規定權限提出國家、省級、州級、縣級財政性資金安排建議並監督實施。負責交通運輸基礎設施建設、管理、養護、市場的行業監管。指導行業安全生產和應急管理工作。指導交通運輸信息化建設,監測分析交通運輸運行情況,發佈有關信息。協調中央垂直管理的鐵路、民航、郵政,委託管理的海事等涉及地方的有關工作,負責交通運輸對外合作與交流工作。負責交通運輸綜合執法和隊伍建設工作,負責行政執法監督。負責行政許可事項的行業管理工作,協助縣政務服務局做好行政許可有關工作。完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

2.機構情況

武定縣交通運輸局設9個內設機構,分別是辦公室、政策研究和法制股、綜合規劃股、綜合運輸股(鐵路和民航股)、綜合建設股、安全監督股(應急辦公室)、資財審計股、公路股、航務股。

3.人員情況

武定縣交通運輸局20xx年末實有人員編制19人。其中:行政編制8人(含行政工勤編制1人),事業編制11人;在職在編實有人員19人,其中:行政人員9人(含行政工勤人員1人),事業人員10人。離退休人員11人。其中:離休0人,退休11人。

實有車輛編制2輛,在編實有車輛2輛。

4.履職總體目標及工作任務

一是強力推實重點項目,助力經濟社會發展。一是建成集汽車客運站、機動車檢測站、城市公交樞紐站、新能源充電樁、加油站為一體的縣城南部客運站綜合體項目,昆交集團武定汽車運輸有限公司客運站順利搬遷,縣城交通服務能力和城市形象明顯提升。二是積極配合推進武定貓街至祿豐至雙柏高速公路、昆明至武定至元謀城際鐵路(成昆高鐵雲南段)、金沙江航運武定港等重大交通項目前期工作。三是編制完成《武定縣“十四五”綜合交通運輸發展規劃及中長期遠景目標綱要》,規劃交通項目43項,總投資1881.1178億元。

二是加快農村路網建設,發揮交通先行作用。一是白環公路提升改造項目正在按時序推進路面結構層鋪築。二是完成深度貧困縣50户以上不搬遷自然村通硬化路建設,全縣20户以上自然村通硬化路率達到95%。三是繼續實施危橋改造,田東公路河門口大橋完成樁基工程,計劃年內建設完成。四是烏東德水電站庫周交通和移民安置點外部道路建設項目、萬德鎮民心橋建設項目建設完成。五是計劃投資1.9億元的發窩鄉通三級公路建設項目正在開展工程招投標和使用林地、土地及水環保報批工作。六是積極處治農村公路安全隱患,投資329萬元實施農村公路生命安全防護工程47公里,投資601萬元對長己線、沙山線、環東路等縣道實施養護大中修。七是積極辦理人大代表議案,20xx年縣人大2號議案貓街至仁和水庫公路路面修復工程開工建設,20__年1月建設完成。八是積極迴應羣眾關切,對鋪西公路實施提升改造,12月份開工建設。

三是加強路域環境整治,提升路政管理水平。抓好公路養護管理,保障工作安全暢通。積極推動轉型升級,提升運輸服務水平。加強航運和海事管理。抓好綜治維穩和平安建設工作。認真抓好中心工作任務落實。

(二)部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況

我單位部門預算管理嚴格遵守法律法規,堅持量入為出,保障重點,兼顧一般,厲行節約,制止奢侈浪費,降低行政成本,注重資金使用效益,收支兩條線原則。在預算編制工作中始終把握認真負責,做實做細的原則,按照縣人民政府和財政局的預算管理規定認真測算、提出預算建議數,彙總後報送縣財政局。嚴格執行政務公開有關工作要求對批覆後的預算數據全面、準確、完整進行公開。

(三)部門整體支出績效目標設立情況

20xx年縣交通運輸局嚴格履行部門職能職責,共設立了三個績效目標。

一是加快農村路網建設。全力推進30户以上自然村通硬化路、長己線老木壩至發窩段公路、河門口橋等重點項目建設。

二是農村公路管理養護能力進一步提高。積極穩妥推進公路養護市場化改革,提升養護機械化水平,加強公路日常養護管理,完善公路服務區等公共服務設施建設,着力營造“暢安舒美”公路出行環境。

三是公路安全和應急保障水平明顯提高。開展超限超載和散裝貨物潑撒污染路面行為專項整治,加大農村公路日常巡查力度,做好農村公路大中修、小修日常保養和應急搶險保通工作,全縣農村公路優、良、中等路的比例高於75%。

(四)部門整體收支預算及執行情況

20xx年度收入合計11830.49萬元。其中:財政撥款收入11771.83萬元,佔總收入的99.5%;其他收入58.66萬元,佔總收入的0.5%。20xx年度支出合計11910.98萬元。其中:基本支出360.40萬元,佔總支出的3.03%;項目支出11550.58萬元,佔總支出的96.97%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,佔總支出的0%。

(五)嚴控“三公經費”支出情況

武定縣交通運輸局20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為5.58萬元,支出決算為5.58萬元,完成預算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為4萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為1.58萬元,完成預算的100%。20__年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數和預算數持平的主要原因是我單位認真落實中央嚴控“三公”經費要求,接待費收入嚴格按照年初預算以收定支。

二、績效評價工作情況

(一)績效評價的目的

部門整體支出績效自評的目的',主要是通過績效目標情況,重點是績效目標的設置情況、資金使用情況、實施管理情況、績效表現情況自我評價,瞭解部門整體支出使用是否達到了預期目標、資金管理是否規範、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益。

(二)自評組織過程

遵循績效自評“目標引領、科學規範、客觀公正、結果導向”的原則。縣交通運輸局成立了部門整體支出績效自評工作小組,領導小組下設辦公室在資財審計股,負責本次績效自評工作的組織協調、統籌推進等工作,自評工作包括準備、實施、整改三個階段。

1、自評準備階段,首先,確定評價對象。其次,擬定評價計劃。明確評價組織實施方式,確定評價目的、內容、任務、依據、評價時間及要求等方面的情況。最後,自評實施階段。擬定評價實施方案,根據評價計劃擬定組織實施方案、評價指標體系等具體評價方案。在部門整體支出指標體系框架的基礎上,結合年初預算批覆的部門整體支出和項目支出績效指標,部門職責以及項目特點,補充設計個性指標,確定部門整體支出和項目的績效自評指標體系,同時根據評價情況積累經驗,逐步建立適應部門和項目特點的績效自評指標庫。

2、自評實施階段。一是按照相關要求進行自評,並按照自評指標體系認真進行分析評價。二是撰寫績效自評報告。自評工作按照參考提綱撰寫績效自評報告,並上報上級主管部門。

3、自評整改階段。部門結合自評報告和上級部門審核結果提出的整改意見,在限期內做出相應整改。

三、評價情況分析及綜合評價結論

(一)投入管理情況:武定縣交通運輸局在對全縣農村公路建設項目規劃、組織項目實施及資金管理的過程中,嚴格執行專户管理制、公告公示制、項目管理合同制、質量監管制、檢查驗收制、年度審計制,對農村公路建設項目實行全過程、全方位監管,防止公路建設資金被擠佔、截留、挪用,對資金的安排和項目實施進度、工程建設質量等環節進行全程監督。

(二)履職完成情況:結合部門實際設立了產出績效目標,根據履行職責完實際完成率、完成及時率、質量達標率、重點工作辦結率四個方面進行分析,完成情況達到預期目標。

(三)履職效果情況:20xx年,縣交通運輸局嚴格按照“三定”方案中的部門職能職責,按照上級主管部門及縣級人民政府的要求,着力推進昌保高速公路項目建設,加快農村公路建設步伐,着力行業監管,突出依法行政,着力優化管理,突出公路養護,繼續鞏固和提升“四好農村公路”建設,突出“一體化”建設,城鄉共享有新進展,着力補齊短板,突出精準扶貧,推進黨風廉政建設和意識形態工作的有序進行,自評工作結合部門實際,從職責履行、履職效益、服務對象滿意度三個方面進行分析,圓滿完成了上級下達的各項指標任務。

(四)社會滿意度及可持續性影響:20xx年,在上級主管部門的領導下,縣交通運輸局緊緊圍繞年初既定目標和中心工作,交通系統全體幹部職工在攻堅克難中趕超跨越,在真抓實幹中改善民生,全局上下合力攻堅、務實創新,主動適應經濟發展新常態,克服重重困難,狠抓工作落實,紮實推進各項工作的開展,全局交通運輸工作呈現出穩中有進、穩中有為、穩中提質的良好局面。為全縣經濟、社會的發展奠定了堅實的基礎,社會工作或服務對象滿意度較好。

四、存在問題及整改情況

(一)存在問題

1.年初只預算基本支出,沒有預算項目支出,項目支出全部作為調整預算,使年內預算調整較大,預算編制的合理性有待進一步提高。

2.內控制度有待完善,財務管理有待加強。

(二)整改情況

1.加強預算管理,細化預算指標,提高預算科學性。

2.完善內部控制制度, 加強監督機制建設。

五、績效自評結果應用和公開情況

通過自評工作的開展,將評價結果做為部門改進預算管理和績效評價管理的重要依據,對自評工作中發現的問題及時進行整改,加強預算管理和績效目標管理,完善管理制度,增加財政資金使用的經濟效和社會效益。績效自評結果在武定縣人民政府網進行公告公示。

六、主要經驗和做法

一是建立健全各項相關制度,保障部門項目支出合法合規;二是儘可能分解細化項目計劃或項目方案,提高預算執行科學性;三是明確分工,積極配合,財務部門與項目分管部門要及時溝通,動態監管項目支出情況;項目分管部門要儘可能細化項目預算、制定工作方案、積極開展工作;財務部門要嚴格把關,提高績效指標設置的科學性、績效評價的質量。

項目支出績效評價報告 篇3

一、單位概況

(一)單位機構設置、編制

1.部門機構設置。

昆明市五華區衞生健康局內設辦公室(加掛審計科牌子)、組織人事科、財務科、規劃發展與體制改革科、政策法規科(加掛行政審批科牌子)、疾病預防控制科(加掛防治艾滋病科牌子)、醫政醫管科(加掛中醫藥管理科牌子)、基層衞生健康科(加掛藥政管理科牌子)、老齡健康科、婦幼家庭發展科、衞生應急科(加掛職業健康科牌子)、愛國衞生運動協調指導科12個科室。

2.機構人員情況

昆明市五華區衞生健康局20xx年編制人數為39人,實有人數35人,截止12月退休36人。

(二)單位職能

1、貫徹執行國家、省、市有關衞生健康事業發展的法律法規和方針政策,組織擬訂區健康工作措施並組織實施。統籌規劃衞生健康資源配置,指導區域衞生規劃的編制和實施。加強衞生健康人才隊伍建設。制定並組織實施推進衞生健康基本公共服務均等化、普惠化、便攜化和公共資源向基層延伸等政策措施。

2、協調推進深化醫藥衞生體制改革,落實深化醫藥衞生體制改革政策、措施。組織深化公立醫院綜合改革,推進管辦分離,健全現代醫院管理制度。組織實施推動衞生健康公共服務提供多元化、提供方式多樣化的政策措施,提出醫療服務價格政策的建議。

3、組織落實疾病預防控制規劃,國家免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衞生問題的干預措施。負責衞生應急工作,組織指導突發公共衞生事件的預防控制和各類突發公共事件的醫療衞生救援。

4、組織擬訂並協調落實應對人口老齡化政策措施,負責推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作。

5、組織實施國家藥物政策和國家基本藥物制度有關呢政策措施,開展藥品使用監測、臨牀綜合評價和短缺藥品預警,提出藥品價格政策和藥品生產鼓勵扶持政策的建議。按照要求組織開展食品安全風險監督評估。

6、完善衞生健康綜合監督執法體系,加強綜合監督執法機構和隊伍建設。負責職責範圍內的職業衞生、放射衞生、環境衞生、學校衞生、公共場所衞生、飲用水衞生等公共衞生的安全健康監督管理,負責傳染病防治監督,健全衞生健康綜合監督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。負責本行業領域的安全生產監管工作。

7、組織制定全區醫療機構、醫療服務行業管理措施並監督實施,逐步建立醫療服務評價和監督管理體系。會同有關部門貫徹執行衞生健康專業技術人員資格標準。組織實施醫療服務規範、標準和衞生專業技術人員職業規則、服務規範。

8、負責計劃生育管理和服務工作,開展人口監測預警,研究提出人口與家庭發展有關政策建議,完善計劃生育政策。

9、指導推進全區衞生健康工作,指導基層醫療衞生、婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設。推進衞生健康科技創新發展。

10、貫徹落實國家、省、市中藥法律法規、規章政策,地方性法規。組織擬訂全區中醫藥發展總規劃和目標,負責綜合管理中醫(含中西醫結合、民族醫)醫療、教育、科研等工作。參與擬訂中醫藥產業發展政策。

11、建立健全艾滋病防治工作機制,加強宣傳教育,採取行為干預和關懷救助等措施,綜合防治艾滋病。

12、組織實施全區健康項目和推進健康產業發展,統籌推進醫養結合、醫體融合等健康政策。

13、負責重要會議與重大活動的醫療衞生保障工作。

14、指導所屬“兩新”組織抓好黨的建設工作。

15、指導昆明市五華區五計劃生育協會的業務工作。

16、完成區委、區政府交辦的其他任務。

17、職能轉變。昆明市五華區衞生健康局應當牢固樹立衞生健康理念,以改革創新為動力,以促健康、轉模式、強基層、重保障為着力點,把以治病為中心轉變到以人民健康為中心,為人民羣眾提供全方位週期健康服務。

(三)單位工作完成情況

1、取得多項國家級、省級、市級榮譽

(1)20xx年3月20日,在深入開展愛國衞生“7個專項行動”中,五華區獲得了全省第八、昆明市第一的好成績,作為工作突出縣(市、區)獲得省委省政府通報表揚,併到5000萬資金的獎勵。

(2)20xx年6月29日,在新冠病毒疫苗第二階段工作中,五華區在全市主城四區率先完成(提前一天)接種任務,並得到昆明市指揮部400萬元資金的獎勵。

(3)20xx年7月,五華區衞生健康局作為全國第六次衞生服務統計調查中表現突出的單位被國家衞生健康委辦公廳通報表揚。

(4)20xx年8月,昆明市衞生健康委員會、中共昆明市委宣傳部、昆明市文明辦、昆明市總工會頒發中心計免科昆明市第四屆“健康春城最美醫者”科室(團隊)獎;

2、系統湧現出多位榜樣力量

20xx年7月,系統內陳玉泉、夏韜、周曦、周帥、馬翠芝、楊家昆等同志作為全國第六次衞生服務統計調查中表現突出的個人被國家衞生健康委辦公廳通報表揚。

(四)單位管理制度

為加強項目資金的管理,昆明市五華區衞生健康局制定了《昆明市五華區衞生健康局財務管理制度》、《昆明市五華區衞生健康局“三重一大”事項集體決策制度》。財務管理制度健全具體,能夠確保財政資金有效、合規的使用。

(五)單位資金來源及使用情況

資金使用情況:昆明市五華區衞生健康局20xx年總收入14497.52萬元,其中:財政撥款收入6177.65萬元,佔總收入的42.61%;上級轉移撥款收入8319.97萬元,佔總收入的57.39%。

20xx年部門總支出10546.60萬元。財政撥款安排支出10423.25萬元,其中:基本支出916.47萬元,佔總支出的8.79%,項目支出9506.78萬元,佔總支出的91.21%。

(六)政府採購情況

根據《中華人民共和國政府採購法》的有關規定,編制了政府採購預算,共涉及採購項目14個,採購預算資金28.67萬元。

(七)固定資產情況

截至20xx年12月31日,昆明市五華區衞生健康局固定資產原值3,054,317.32元。

二、績效目標

(一)單位總目標

以人民健康為主線,以促健康、轉模式、強基層為着力點,全力建設覆蓋全區的公共衞生服務體系和醫療服務體系。深入推進基層黨建工作任務;科學合理培養衞生健康人才;協調推進醫藥衞生體制改革,貫徹落實國家藥物政策、完善國家基本藥物制度,取消區級醫院藥品加成,構建新型區域醫療衞生服務體系;加強醫政管理;加快中醫藥發展,實施中醫藥項目管理;深入推進醫養結合發展;建設探索出台艾滋病防治相關方案,擴大監測範圍;推進婦幼健康工作;做好“獎優免補”和特別扶助相關工作;做好流動人口管理工作;完成省政府確定的惠民實事工作任務;開展愛國衞生全民動員;全力推進大健康產業發展,進一步提高衞生健康服務保障水平。

(二)單位項目具體計劃目標

1.其他醫療衞生專項工作經費

(1)病媒生物防控:針對區域內危害嚴重的病媒生物種類和公共外環境,適時組織集中統一控制行動。建成區鼠、蚊、蠅、蟑螂的密度達到國家病媒生物密度控制水平標準C級要求。

(2)愛衞宣傳工作:加強健康教育和健康促進、推進全民健身活動、落實控煙各項措施等。

(3)高危產婦、嬰兒搶救工作:進一步控制孕產婦死亡率、嬰兒死亡率。

(4)慢性病綜合防控示範區建設工作:開展健康主題公園、步道、小屋、健康一條街等健康支持性環境維護、建設。機構進行考核。

2.衞生計生管理工作經費

(1)參考《昆明市衞生健康委關於下達各縣(市)區、開發(度假)園區20xx年度行政工作目標任務指標的通知》,完成衞生計生年度目標管理考核指標,進一步加強衞生計生管理工作。

(2)根據《雲南省人民政府辦公廳關於進一步加強無償獻血工作的意見》,進一步完成無償獻血工作,年度無償獻血任務數為8230人次。

3.檢查考核社區工作經費

按基本公衞項目配套考核管理要求,對各子項目責任單位(科室)結合職責年內完成了不少於4次督導考核,對存在問題及時下達整改意見書限時整改,將督導考核結果應用於經費撥付測算中,並經領導小組進行綜合審議確定,有效確保了年度基本公共衞生服務項目經費按照工作質量撥付。

4.基層中醫藥能力提升經費

用於中醫建設、基層社區衞生服務、衞生院、村衞生室中醫能力提升;基層醫師能西會中培訓,中醫適宜技術培訓。

5.老齡衞生健康事務專項資金

積極探索符合老年人需求的`醫養服務模式,在轄區內選取醫養結合試點開展醫養結合工作。積極推進政府購買基本健康養老服務,逐步擴大購買服務範圍,完善購買服務內容。對納入醫養結合的試點機構進行考核。同時組織推進老齡事業發展,老年疾病防治、老年人醫療照護、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。

6.20xx年國家衞生城市第三次複審工作經費

通過發動社會各方面力量積極參與,在全區範圍內持續深入的開展羣眾性活動,全面提高衞生文明程度,改善城鄉環境,促進全區愛衞、創衞工作走上了科學化、制度化、規範化的管理軌道,確保在20xx年通過國家衞生城市第三次複審。

7.醫療設備購置經費

根據《公立醫院綜合改革實施方案的通知》為區人民醫院、區疾控中心、區婦幼健康服務中心、沙朗衞生院、黑林鋪衞生院,公立社區衞生服務機構購置醫療設備提供資金支持,以達到提高轄區居民就醫環境的目的。

三、評價思路和過程

(一)評價思路

1.前期準備

為認真貫徹落實《中華人民共和國預算法》,切實加強預算績效管理,強化績效理念和支出責任,着力提升財政資金使用效益,五華區衞生健康局將績效評價工作作為一項重要工作組織落實,認真學習省、市、區績效評價相關文件精神,積極參加區財政局舉辦的績效評價培訓,紮實抓好績效評價工作夯實理論基礎。

2.組織實施

一是結合工作職責提出年度主要工作內容和總體目標;二是將年度目標任務從產出指標、效益指標和滿意度指標三個層面進行分解和細化,提出預期實現的效益;三是加強績效督查和跟蹤管理,按照財政部門的安排和部署對五華區衞生健康就局整體支出績效自評指標逐項進行自評,按要求寫出績效評價報告。

(二)評價目的

通過部門整體資金收支情況、績效目標設置情況、資金使用情況、資金管理情況、取得成效情況進行自評,瞭解資金是否達到了預期目標、資金管理是否規範、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在的問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施,不斷增強和落實管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益,實現政府的財政資金的合理配置,規範預算分配,優化財政支出結構,降低政府運行成本。

通過評價本單位財政資金預算支出績效狀況,為今後預算安排提供決策支持。進一步增強本單位支出管理責任,優化支出結構,提高財政資金使用的經濟性、效率性和有效性。

(三)評價依據

根據《中華人民共和國預算法》、《雲南省預算審查監督條例》、《五華區預算績效管理暫行辦法》(五政辦通〔20xx〕10號)及《昆明市五華區衞生健康局財務管理制度》、《昆明市五華區衞生健康局“三重一大”事項集體決策制度》的相關規定進行預算績效管理。

(四)評價對象及評價時段。

20xx年3月份本單位對20xx年項目績效支出情況進行自評,

1.檢查考核社區工作經費得分93.6分(優);

2.老齡衞生健康事務專項資金得分90.6分(優);

3.衞生計生管理工作經費得分98.2分(優);

4.20xx年國家衞生城市第三次複審工作經費得分100分(優);

5.基層中醫藥能力提升經費得分98分(優);

6.醫療設備購置經費得分93分(優)

7.其他醫療衞生專項工作經費得分93.8分(優);

8.1.22應急事件搶救經費得分93分(優);

9.20xx年帶薪未休假補貼經費得分100分(優);

10.20xx年國家衞生城市第三次複審工作專項經費得分100分(優);

11.基本公共衞生服務項目經費得分100分(優);

12.20xx年資助特困老年人項目經費得分100分(優);

13.20xx年計劃生育家庭獎勵與扶助工作經費得分100分(優);

14.20xx年衞生健康事業發展專項資金得分100分(優);

15.醫療衞生事業發展三年行動專項資金95.6分(優);

16.20xx年新冠肺炎(航空入境集中醫學觀察隔離工作)經費得分100分(優);

17.20xx年計劃生育獎勵扶助項目補助資金得分100分(優);

18.20xx年醫療衞生事業發展三年行動專項補助資金得分100分(優);

19.歐陽壁喪葬撫卹費補助經費得分100分(優);

20.20xx年第一批穩增長獎勵扶持補助經費得分100分(優)。

四、評價結論和績效分析

(一)評價結論

1.評價結果:五華區衞生健康局20xx年度整體支出績效目標明確,符合法律法規及經濟社會發展規劃的要求,經對績效目標設定、資金管理、資產管理、財務管理、各項目產出、經濟效益、社會效益等方面進行了績效評價。

經評價組考評打分,評價綜合得分為98.5分,評分等級為優,能準確反映出整體績效支出。

績效評價量結果採取量化評分,量化分值為百分制,評價結果分為四個等級。評分等級優(得分≧90),良(90﹥得分≧80),中(80﹥得分≧60),差(得分﹤60)。

2.主要績效

(1)檢查考核社區工作經費:年內完成了4次督導考核,完成6項檢查社區工作,基本公共衞生服務覆蓋率達到95%,基層社區考核達標率達到95%,基本公共服務工作以及基層社區日常管理水平逐漸提高,居民滿意度達到90%以上。

(2)老齡衞生健康事務專項資金:完成醫療機構試點數建設20個,養老院試點數20個,敬老月慰問百歲老年人40人,敬老月慰問特困老年人100人,老齡補貼金的發放及時性、到位率100%,以獎代補資金合規性100%,老齡服務工作投訴率逐漸減少,醫養結合任務目標完成率達95%,醫養結合牀位數(較上年)提升率逐步提升,並且促進了老年人羣享有醫療養老服務,醫養結合機制長效運用,65歲以上老年人滿意度達滿意。

(3)衞生計生管理工作經費完成:護士節慰問70人,醫師節慰問70人,平安醫院創建6家,獻血任務數8320人,市政府惠民工作(白內障、尿毒症救治)3家,召開年報統計會2次,衞生計生工作專家培訓開展12次,突發衞生應急演練1次,基本醫療機構培訓89家,培訓合格率達98%,衞生應急處置及時有效,突發公共衞生事件綜合演練合格率達100%,走訪慰問及時率達100%,衞生計生工作管理明顯加強,業務管理水平顯著提高,無償獻血工作保障了人民羣眾身體健康、滿足人民羣眾醫療需求,羣眾滿意度達到95%以上。

(4)20xx年國家衞生城市第三次複審工作經費完成:國家衞生城市複審工作完成率達100%,自檢自查發現問題整改達標率達100%,衞生文明程度有所提高,國家衞生城市責任單位滿意度達到90%以上,市民滿意度達到95%以上。

(5)基層中醫藥能力提升經費完成:社區衞生服務中心100%設置中醫科、中藥房,村衞生室衞生服務站能夠100%提供中醫藥服務,使轄區居民能夠享受到安全、有效、經濟、便捷的中醫藥服務,基層中醫藥服務能力提升工程十三五行動計劃可持續運用,鄉鎮衞生院、村衞生室能否能夠及時提供中醫藥服務

(6)其他醫療衞生專項工作經費完成:消殺窨井26113個,消殺面積97.5平方米,維護毒餌站4283個,新建毒餌站600個,對鼠、蚊、蠅、蟑螂為重點的病媒生物防治應急消殺25000平方米,維護、建設公園(健康支持性環境)4個,維護建設健康支持性環境覆蓋街道辦10個,培訓次數4次,印製愛衞宣傳冊、工作台賬35000份,達到國家病媒生物密度防控水平標準C級,孕產婦、嬰兒死亡率對比去年下降,健康支持性環境進行維修和建設合格率達100%,落實“全面二孩”政策,加強高危孕產婦、嬰兒救助工作,最大限度降低死亡風險,對開展健康主題公園、步道、小屋、健康一條街等健康支持性環境進行維護、建設,增強病媒生物防治的可持續性發展,減少病媒生物孳生,有效控制病媒生物傳播。

(二)具體績效分析

1.產出指標分析

項目預算資金11571.64萬元,為保證財政資金使用效率,五華區衞生健康局在管理服務過程中,嚴格加強費用控制,儘量將費用控制在預算範圍內。20xx年區衞健局實際使用項目資金11128.47元。

2.滿意度指標分析

20xx年,區衞生健康局加大力度,圍繞現有項目建設計劃,主動跟進辦理,全力解決好項目建設中的難點問題,狠抓現有項目不流失,使轄區內服務對象滿意度達到90%以上。

五、主要經驗做法

昆明市五華區衞生健康局提高績效管理認識,通過設立目標有利於項目決策的制定,有助於項目的實施管理。項目實施前應結合本單位自身情況,設定明確、合理的績效目標,並將目標量化、細化分解,與預算資金相匹配起來。昆明市五華區衞生健康局認真對待績效自評,針對自身情況對實施項目提出合理的問題及建議,逐步提高績效管理認識。

六、存在的問題

項目實施均按年初績效目標完成,部分項目資金因財政提前收回,當年未支付。於20xx年預算下達後已及時支付。

七、改進措施及建議

(一)改進措施

昆明市五華區衞生健康局要加強對預算績效管理的組織領導,切實轉變思想觀念,牢固樹立績效意識,積極履行預算績效管理主體責任,按照預算和績效管理一體化要求,結合自身業務特點,深入分析昆明市五華區衞生健康局預算績效管理工作實際,建立健全部門預算績效管理工作組織體系和制度體系,優化預算管理流程,完善內控制度,加強預算績效管理力量,充實預算績效管理人員,明確落實部門內部績效管理牽頭部門、人員及事前績效評估、績效目標設置、績效跟蹤監控、績效評價的責任分工,將績效管理責任分解落實到具體部門、明確到具體責任人,加強業務工作與財務工作緊密銜接,確保每一筆資金花得安全、用得高效,推動全面實施預算績效管理工作常態化、制度化、規範化。

(二)建議

按季度對各項目進行績效跟蹤評價,及時按工作開展需要,積極調整各項目預算資金。對所有項目進行清理,對已完結項目,積極與財政對接上繳年度結餘。

項目支出績效評價報告 篇4

為貫徹落實中共中央、國務院“全面實施預算績效管理”的理念,切實加強財政支出管理,提高財政資金使用績效。根據《中華人民共和國預算法》和中共平鄉縣委、平鄉縣人民政府《關於全面實施預算績效管理的實施意見(平發(20xx)7號)》相關規定。按照《平鄉縣部門預算項目績效自評管理辦法》(平財績【20xx】1號)、《平鄉縣部門預算項目績效自評管理辦法》(平財績【20xx】2號),我單位領導高度重視,認真組織,對20xx年部門整體支出進行了績效自評,現將我單位部門整體支出績效自評情況報告如下:

一、部門基本情況

平鄉縣衞生健康局,為縣人民政府工作部門;內設21個股室,下轄7個鄉鎮衞生院,3個公共衞生單位,3個縣級醫院。負責貫徹執行國民健康政策及國家、省衞生健康法律法規及規章,擬訂全縣衞生健康政策措施、規劃和技術規範的建議並組織實施;協調推進全縣深化醫藥衞生體制改革,研究提出全縣深化醫藥衞生體制改革政策措施的建議;實應對人口老齡化政策措施,推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作;制定醫療機構、醫療服務行業管理辦法並監督實施,建立醫療服務評價和監督管理體系;指導全縣衞生健康工作,指導基層醫療衞生、婦幼健康服務體系建設,加強全科醫生隊伍建設等,完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、人員情況

部門在職人員86人,其中行政10人,事業76人。

三、部門整體收支結餘情況

我單位20xx年收到財政資金9149.07萬元,20xx年全年實際支出9328.44萬元(含上年結轉:179.37萬元),結轉1000萬元。

四、預算執行與管理情況

20xx年,我單位積極履職,強化管理,較好地完成了年度工作目標。根據部門整體支出績效評價指標體系,我單位20xx年度評價得分為100分。部門整體支出績效情況如下:

1、投入10分

預算配置得10分。其中項目投入得5分.基本投入5分。

2、過程50分

(1)預算執行得20分。預算完成率100%得5分;預算控制率得5分;無新建樓堂館所得10分。

(2)預算管理得30分。管理制度健全性有相關財務管理制度等:得10分;資金使用合規性,得10分;預決算信息公開按規定內容在規定時限在縣政府門户網站公開,基礎信息完善,得10分。

3、產出及效率得40分。

(1)總體目標實際完成率:已全面完成江華縣衞生健康“十三五”規劃,公立醫院改革繼續深化,基本公共衞生服務能力得到全面提升,得10分。

(2)產出指標內容:

指標1:鄉村兩級就診人次佔比較上年有所上升,實際完成情況描述,得5分;

指標2:居民健康檔案建檔率指標值90%,實際完成97%,得5分;

(3)效益指標方面:

指標1:公立醫院藥佔比控制在30%以內,實際完成28%,得5分;

指標2:平均住院日控制在7.5天以內,實際為7.3天,得5分

(4)社會公眾或服務對象滿意度為95%,得10分:在20xx年度全縣績效考核中成績評為“優秀等次”單位。

五、績效情況

1、部門職責履行情況分析。

(1)醫改工作縱深推進。深入推進醫院治理體系和治理能力現代化,開展現代醫院管理試點。進一步落實分級診療制度,大力實施“互聯網+醫療健康”,構建起覆蓋縣鄉村的遠程醫療服務

(2)健康扶貧成效顯著。確保了農村貧困人口有地方看病,有醫生看病。完善基本醫療衞生保障制度和救治機制,嚴格落實貧困住院患者“先診療後付費”、“一站式結算”,建檔立卡貧困人口慢病簽約服務率100%。全縣健康扶貧目標任務圓滿完成,順利通過脱貧攻堅國家驗收.

(3)健康福祉惠及民生。基本公共衞生服務均等化水平持續提升,全縣規範化電子健康檔案覆蓋率87%;在管高血壓患者規範管理率83%,在管2型糖尿病患者規範管理81%;在管嚴重精神障礙患者規範管理率96%;老年人管理率77%。

2、社會經濟效益

(1)社會效益指標:20xx年國家基本公共衞生服務建立居民健康檔案30.35萬份、免疫規劃疫苗接種率保持在99%以上、孕產婦系統管理85%、0-6歲兒童健康管理90%、高血壓患者規範管理83%、,全面完成了上級下達的任務指標。

(2)可持續影響指標:加強醫療業務監管,維護醫療行為良好秩序,保民生,提升羣眾生活幸福指數,

六、存在的問題

1、公共衞生服務體系建設滯後,激勵機制尚未形成。以新冠肺炎等為重點的傳染病防控形勢依然嚴峻。

2、醫共體建設沒有形成緊密型的利益機制和工作機制,衞生健康信息化建設相對滯後,信息互聯互通有待提高。

七、後續的工作計劃

1、加強財務管理,嚴格財務審核。在費用報賬支付時,按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算,杜絕超支現象的發生。

2、持續抓好“三公”經費控制管理。嚴格控制“三公”經費的'規模和比例,把關“三公”經費支出的審核、審批,杜絕挪用和擠佔其他預算資金行為;進一步細化“三公”經費的管理,合理壓縮“三公”經費支出。

3、加強項目開展進度的跟蹤,開展項目績效評價,確保項目績效目標的完成。

項目支出績效評價報告 篇5

一、基本情況

(一)項目概況

1.項目背景

隨着我國社會經濟的飛速發展和社會市場經濟體制的不斷完善,交通建設作為我國國民經濟發展的重要基礎建設設施,正日益發揮着重要的作用。近年來,我國交通建設事業正在蓬勃發展,交通工程的質量問題逐漸成為社會各界廣泛關注的焦點之一。交通工程質量是建設過程中的核心,工程質量的優劣直接關係到公路的投資收益與交通運輸的安全。在當前我國不斷加大交通基礎實施建設的新形勢下,加強交通工程質量監督管理工作對國民經濟的發展具有重要的現實意義。根據編辦三定方案中對我局工作職責的規定等有關文件精神及交通部相關政策文件精神,交通工程質量監督管理工作主要是負責全省公路工程質量、安全、檢測、造價監督管理工作。代表政府在工程建設過程中定期或不定期進行監督檢查,日常監督檢查和專項監督檢查,對公路橋樑隧道水運碼頭工程項目進行檢測監督,在單位工程全部交(竣)工時進行質量鑑定;舉辦行業會議,專項培訓,編制出版行業板報書刊,收集造價信息,為監督工作提供辦公環境和條件;代省交通運輸廳收集、整理、歸檔、建檔等工程檔案管理工作。

2.項目主要內容及實施情況

交通運輸管理與監督項目資金主要用於:工程質量檢測委託業務費、質量監督人員因公出差國內差旅費、質量監督工作用車輛運行維護費,組織及參與質量監督管理相關培訓費、聘請信息員考務人員臨聘人員檔案庫管理人員檢測機構等級能力評審專家等勞務費、購買行業書籍行業期刊辦公費、編制造價期刊、交通工程質量安全造價宣傳欄印刷費、交通基本建設檔案庫運行維護費、工作人員加班誤餐補助費、郵寄監督文件材料郵寄費、因公外出交通費、監督工作用辦公設備購置費、租賃專業技術考試場地租賃費等費用。

20__年全省在監公路水運項目質量穩定保持在較高水平,部分重點項目榮獲國家質量最高獎,未發生一般等級以上安全生產責任事故。全年受理審核7個公路項目、4個水運項目質量監督申請。召開監督例會16次、質量監督技術分析會7次。共組織公路、水運各類監督檢查、抽查107次(公路90次,水運17次)。開展“安全隱患大整治大排查”“堅守質量安全紅線”“博鰲論壇年會安全隱患整治”等安全專項檢查17 次。簽發《監督檢查通報》《現場檢查意見通知書》等文書61份(公路56份、水運5份),委託第三方機構出具檢測報告141份。受理核查6個項目22家工地試驗室的備案申請,通過21家,要求整改1家。安全隱患追蹤整改率100%,立案查處項目質量投訴1起,處罰金11.5萬元。完成本省20__年度試驗檢測和監理的信用評價工作(包括6家本省試驗檢測機構,16個公路工程項目72個工地試驗室,20__年檢測庫10家檢測機構和547名檢測人員;14家監理單位、17個監理標段、136名監理工程師及專業監理工程師)。推動8個政務服務事項進入省政務服務網“一體化”管理平台,全年完成從業人員登記管理123人次、審查註冊人員5名。組織了20__年度公路水運工程試驗檢測專業技術人員職業資格考試工作任務(共審核958人次,1849科目)。及時受理1家檢測機構能力等級評定申請,辦理變更事項,核發《等級證書》。制訂了《海南省公路工程造價管理辦法實施細則》,草擬《海南省公路工程材料價格信息管理規定》草案及和其説明,協助省廳加強全省交通工程材料價格信息管理,增強材料價格發佈的科學性、規範性、權威性。加大材料價格信息發佈頻率。將《海南省交通工程材料價格信息》由雙月刊改為單月刊,為全省交通建設投資造價、審計管控及時提供數據保障(每月發佈34種規格,雙月增加發布78種規格,共112種;全年18市縣共發佈價格信息7810個數據)。依法開展項目造價審查。完成海口繞城公路美蘭機場至演豐段公路等3個設計變更7871.95萬元預算審查,核減206.6萬元。將萬洋高速儋州互通等項目審查發現的4個造價問題上報省廳。開展交通造價工程師執業註冊及培訓。受理、審核24人次執業註冊,組織41名省公路工程造價工程師繼續教育培訓。

3.資金投入和使用情況

截至20__年12月31日,該項目全年支出939.93萬元,佔落實到位資金的99.95%,主要用於工程質量檢測委託業務費、出差差旅費、監督車輛運行維護費、外出辦公乘車交通費、聘請信息員考務人員臨聘人員檔案庫管理人員檢測機構等級能力評審專家等勞務費、加班誤餐補助費、印製《海南交通質監與造價信息》和現場檢查意見通知書等印刷費、參加專業培訓和組織交通建設工程材料價格信息員培訓等培訓費、文件資料郵寄費、購專業書籍雜誌等辦公費、儀器設備維修維護費、公路水運試驗檢測考試和安全管理人員考試場地租賃費、購監督工作用辦公設備、檢測考試收費平台數據對接開發費等信息網絡購置費。

(二)項目績效目標

1.總體目標

負責全省公路水運工程質量安全監督及檢測、檢驗工作。代表政府在工程建設過程中定期或不定期進行監督檢查,在單位工程全部交(竣)工時進行質量鑑定等監督管理工作。經監督管理後,交通工程質量穩定、行業發展健康有序、工程造價科學合理。

2.年度目標

交通運輸管理與監督項目2020__年度目標:對公路工程項目進行備案核查、雙隨機一公開檢查、專項檢查、巡視檢查,公路水運監督項目驗證性檢測、竣(交)工檢測的出差人次大於等於840人次;2.對水運工程項目進行綜合檢查、專項檢查、巡視檢查的出差人次大於等於70人次;3.交通工程材料價格信息的主要發佈品種(規格)大於等於50種;4.公路水運工程日常監督試驗檢測次數大於等於170次;5.工地試驗室專項檢查個數大於等於20個。6.經監督後公路工程項目質量符合《公路工程質量檢驗評定標準(JTG F80/1-20__標準)》的達標率在95%以上;7.經監督後水運工程項目質量符合《水運工程質量檢驗標準(JTS 257-20__)》的達標率在90%以上。

二、績效評價工作開展情況

(一)績效評價目的、對象和範圍

本次評價對象為我局20__年交通運輸管理與監督項目預算經費。通過績效評價,瞭解該項目的實施、運轉和最後取得的成效等情況,找出不足之處或需要改進的地方,總結經驗,擬定下一步計劃和措施,完善預算編制工作。

(二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準

1.績效評價原則:相關性原則、重要性原則、可比性原則、系統性原則、經濟性原則。

2.指標體系

從決策、管理、績效三個方面進行評價,具體包括項目目標、決策過程、資金分配、資金到位、資金管理、組織實施、項目產出、項目效果等8項二級指標。

3.評價方法

單位自評採用定量與定性評價相結合的比較法,總分由各項指標得分彙總形成。

4.評價標準

績效評價標準按計劃標準對績效指標完成情況進行比較。

(三)績效評價工作過程

1.前期準備。按照《海南省交通運輸廳關於開展20__年預算管理績效工作的通知》》(瓊交財〔20__〕116號)要求,我局高度重視,迅速安排部署,由績效評價小組明確評價對象、內容、方法和工作步驟,確保績效自評工作按時完成。

2.組織實施。按照績效評價工作安排部署,要求各相關業務科室提供分管的項目資料、配合績效評價小組開展績效自評工作。

3.分析評價。一是合理設置評價指標體系,從決策、管理、績效三個方面對項目支出總體實施成效情況進行評價。二是採取定性和定量分析的方法,對各項規劃編制進行單一評價,再由評價組對自評表進行評分表,得出項目績效的平均分。

三、綜合評價情況及評價結論

根據項目績效評價自評工作的有關要求,我局績效評價工作小組按照既定的評價指標和評價方法,從決策、管理、績效三個方面對該項目進行了科學、客觀、公正的績效評價,最終確定績效評價評價得分99.47分,等級為“優秀”(評價説明:得分≥90分為優秀;80≤得分的通知》及縣財政局《關於印發的通知》文件精神並結合實際情況,對20xx年財政項目支出開展績效評價工作。

一、項目基本情況

根據《縣人民政府辦公室關於印發縣工業企業發展考核獎勵扶持辦法的通知》的要求,20xx年對縣20xx年先進工業企業發放獎勵補助,獎勵標準嚴格按照獎補文件執行,20xx年共計獎補工業企業34家,應發放獎勵補助資金104萬元,實際發放金額99萬元。

二、評價工作開展及項目情況

(一)選點方式

根據縣人民政府辦公室《關於印發的通知》和縣人民政府辦公室《關於的通知》及縣財政局《關於印發的通知》等文件,等文件,對縣20xx年縣級財政支出100萬及以上項目實施績效評價。

根據項目實施過程中對收集的數據實施統計分析程序後,選取個別樣本(如數量大或金額大)進行單獨隨機抽樣核查對象。

(二)評價指標

根據縣財政局《關於印發的通知文件的項目支出績效評價指標體系及本項目特點,按共性指標60分(具體為績效目標15分,項目決策15分,項目管理20分,項目完成10分)和個性指標40分(具體為功能實現20,項目效果20)設計評價指標體系。

(三)評價方法

項目績效評價按照前期準備階段、自評階段、實施評價階段、報告撰寫階段、結果運用階段五個階段的工作流程,以現場評價為主、非現場評價為輔,開展績效評價工作。在項目點現場通過詢問、溝通、聽取介紹瞭解項目具體情況,收集項目立項文件等依據,查閲財務會計憑證、賬簿,檢查項目預算審批、資金支付等內容,實地走訪、收集滿意度調查問卷,記錄工作底稿,獲取充分依據以客觀公正評價20xx工業企業考核結果考核項目實現情況。

(四)評分方法

根據《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》和《中共省委省人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》、《全省預算績效管理工作推進方案》)、《財政廳關於開展20xx年政策和項目支出績效評價工作的通知》)文件精神及本項目特點,對項目按:“分級評分法:指標評分設置n級權重,指標得分按指標值所處區間的權重計算”和“比率分值法:對存在比率的指標,按比率乘以指標分值計算得分”評分。

(五)基礎數據

20xx年工業企業考核結果獎勵補貼項目總表如下:

三、評價結論及績效分析

(一)評價結論

項目績效自評及評價結果:工業企業發放獎勵項目完成績效自評,滿分為100分,自評實際得分為95分。詳見評分表:自評結果:總體上看,工業企業考核結果獎勵經費項目目標明確、決策依據充分,資金由財政局劃撥縣經商科技局,再由縣經商科技局發放到每個企業的對公賬户,未發現虛報項目套取財政資金和不符合申報條件情況,未發現截留、擠佔、挪用專項資金的情況。但是項目在監督管理等方面存在一定的問題。

(二)績效分析

1.項目決策

項目實施必要性和可行性:根據制定《縣人民政府辦公室關於印發縣工業企業發展考核獎勵扶持辦法的通知》辦法,明確了對先進工業企業的扶持獎勵,項目的實施能更加有力地推進縣委、縣政府“工業強縣”戰略,加速工業主導產業轉型升級,進一步擴大經濟總量,提供工業經濟運行質量和效益,提升我縣工業經濟綜合實力和競爭力,充分強調企業發展工業經濟的積極性、主動性,充分發揮政策激勵、政策引導、政策扶持、促進發展的作用。

2.項目管理

該項目嚴格執行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規範。

3.項目績效

項目目標完成情況:20xx年,項目資金應發放獎勵補助資金104萬元,實際發放金額99萬元,未發放的5萬元是新增規模以上工業企業九業食品有限公司在事中監管時,發現企業處於停產階段。具體明細如下:新增規模以上工業企業獎17個,應發放金額85萬元,已劃撥80萬元;工業總產值、主營業務收入、利潤任務主要經濟指標獎17個企業,應發放金額17萬元,已發放金額17萬元;主營業務收入上台階獎1個企業,應劃撥金額5萬元,已劃撥5萬元。支付依據合規合法。

項目效益情況:通過發放獎勵補助,有力推動我縣工業企業發展動力,提供了我縣工業經濟的綜合實力和競爭力,為加快建設南向開放民族區域經濟強縣,為加快建成全省經濟副中心貢獻更多的力量。

五、存在主要問題

項目管理資料不完整問題。

六、相關措施建議

及時收集整理對工業企業的考核監督相關資料,歸檔整理到企業監督檢查的相關圖片與簡報信息資料,對照企業績效目標完成情況,對取得的成效、存在的問題,建立工作底稿,完善項目管理資料。

項目支出績效評價報告 篇6

一、基本情況

(一)部門整體支出概況,年度部門決算收支完成情況,包括收入構成、支出構成、年初預算完成率、當年收支平衡和年終結轉結餘情況等。

20xx年部門決算收入為55517365.02元,其中財政撥款收入為33158432.64元、政府性基金預算財政撥款收入為22358932.38元。

20xx年部門決算支出為56703298.75元,其中基本支出5394734.33元,項目支出51308564.42元。其中,人員經費支出3675702.99元;公用經費支出39993375.01元。基本工資,津貼補貼等人員經費支出佔基本支出的68.14%;辦公經費、印刷費、水電費、燃汽費、辦公設備購置等日常商品和服務支出佔基本支出的31.86%。

收入年初預算數為64187143.03元,調整預算數為55517365.02元,收入決算數55517365.02元。支出年初預算數為64187143.03元,調整預算數為59693082.67元,支出決算數56703298.75元。年終結轉結餘2989783.92元,其中年末財政撥款結轉和結餘2989783.92元。

(二)部門整體支出績效目標,主要包括區委、區政府或上級主管部門績效考核的個性指標、預決算公開、存量資金管理、資產管理、三公經費控制、內部管理制度建設等的設定及完成情況,項目績效總目標和階段性目標完成情況及預期經濟、社會效益等。

1、區委、區政府或上級主管部門績效考核的個性指標

完成了年度整體支出績效目標申報,完成“四化、四環十七射”道路環境提升改造、鬆茂大橋監控、呈貢區“美麗公路”建設項目、昆玉高速公路K12-K24公里(上、下行線、聯大立交區)段路面保潔、綠化養護、呈貢區農村公路養護、農村公路橋樑檢測、呈貢區農村公路路政管理聯動協管機制、“四好農村路”建設市級示範創建、呈貢區公交專用道建設、瑞香街提升改造工程、昆明市呈貢區超限運輸檢測站、瑞香街二期項目、水毀搶修應急工程、渝昆高鐵項目。

2、預決算公開

20xx年按照上級的要求,我局在中國呈貢網站上進行了預決算公開,並按要求做到及時、真實、完整。

3、資產管理

制定了資產管理制度,資產保存完整、處置規範、賬務管理合規。建立資產管理與責任落實相結合的管理機制,建立固定資產問責制,做到在資產配置、資產使用、資產處置等各個環節都有人管理、有人負責,能及時發現問題、解決問題。

4、三公經費控制

根據中央、省、市有關文件精神,我局嚴格控制“三公經費”支出,20xx年“三公”經費預算61420元,全年決算支出33578.89元,其中公務接待費2131元,因公出國(境)費0元,公務用車購置及運行維護費31447.89元。“三公”經費的使用低於預算費用。

5、內部管理制度建設情況

我局建立了內部控制領導小組,明確目標並制定了工作方案建立健全管理制度,將內部控制建設和實施情況納入日常監管範圍,切實開展內部控制測試評價,編制內部控制自評報告。

6、項目績效總目標和階段性目標完成情況

(1)項目績效總目標:貫徹執行國家、省市有關交通運輸行業的法律、法規、規章和政策,結合我區經濟和社會發展需要,負責全區重點公路、水路交通基礎設施建設;負責全區地方公路及其附屬設施的管理和養護;負責轄區內地方公路路政管理;負責全區水上交通的海事安全監督、船舶及水上設施登記管理;指導公路、水路行業安全生產和應急管理工作;負責編制全區交通運輸行業經費預決算並監督執行。落實綜治維穩(平安建設)工作目標管理責任制,開展打擊非法營運工作,落實反恐工作責任,抓好意識形態工作目標,落實地質災害防治管理目標責任,進一步明確綜合交通建設目標工作任務和完成時限。完成昆明市呈貢區國家衞生城市複審工作任務。

(2)階段性目標完成情況:確保道路紅線內路域環境整潔美觀。道路路沿整齊、美觀;護欄完整清潔;道路路面、路肩、分隔帶衞生環境良好;道路紅線範圍內綠化帶修剪整齊、無缺塘、無露土露石現象,做到乾淨、整潔、有序。完成“大交通”前期研究的政府採購工作,與項目編制單位簽訂編制合同。完成呈貢現代交通體系發展綱要、呈貢區公交走廊沿線土地利用TOD研究和呈貢綠色交通系統專項規劃前期研究工作。三鋁公路提升改造工程主要完成項目的地形圖測繪及可研編制工作,並召開了可行性研究專家審查會。完成三鋁公路地形圖測繪單位服務採購工作進行地形圖測繪並出具有效的地形圖數據。在昆玉高速公路、老昆洛路呈貢段道路兩側50-100米範圍內進行綜合整治。控制區內做到無綠化盲點,每條路應根據現有綠化,進一步打造有層次感、視覺差的綠化帶。

7、預期經濟及社會效益

我局制定了財務管理制度及項目資金使用管理制度及三公經費管理制度,重大決策需經局辦公會討論決定,資金撥付有完善的審批程序和手續。嚴格控制了專項資金的不必要開支。

超限運輸檢測站的建立有利於進一步提高超限驗收檢測站的工作能力,減少車輛超限運輸隊公路橋樑造成的危害,使治超工作繼續規範有序;昆玉路四化提升工程、四環十七射道路環境的綜合治理是一次立足於昆明主城620平方公里規劃區域的交通佈局升級,樹立雲南交通新形象、建設旅遊大省目標。

(三)部門整體支出或項目實施情況分析,主要包括資金到位、資金使用、資金管理、項目組織和項目管理情況分析等。

財政部門和預算部門根據設定的績效目標,運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

二、績效評價工作情況

(一)績效評價目的。

進一步強化加強預算績效管理,強化支出責任,提高財政資金使用效率。

(二)績效評價工作過程,主要包括前期準備、組織實施和分析評價等內容。

1、前期準備

根據昆明市呈貢區財政局《關於開展20xx年度區級預算支出績效自評工作的通知》的要求,呈貢區交通運輸局負責做好部門整體支出績效、20xx項目支出績效的自評報告、資料、數據的收集整理、彙總、評分,並按要求提交。

2、組織實施

根據對呈貢區交通運輸局的部門整體支出績效評價報告及項目支出績效評價報告、資料及收集彙總的數據進行核實,對績效目標的完成情況進行綜合分析、打分並形成結論。

3、分析評價

按照規定的文本格式和要求撰寫本績效評價報告。

三、主要績效及評價結論

1、經濟性分析,主要包括成本(預算)控制情況和成本(預算)節約情況。

成本(預算)控制情況:貫徹執行國家《會計法》、基本建設財務制度等有關財經政策、法律法規。做好建設資金的控制、監督、核算工作,嚴格控制建設成本,減少資金損失和浪費,提高投資效益。項目的建設,有利於緩解交通擁堵,增加經濟效益。有利於繁榮地方經濟,取得了很大的社會經濟效益。對基本支出中的工資福利支出(人員支出)和對個人和家庭的補助支出按照實際在編人員及進度均衡支付;對商品及服務支出(公用支出)按照下達的預算執行,實行內部報告審批制度,實時監控支出情況;對項目支出的經費使用情況進行監督檢查,超過金額規定的'支出委託政府採購中心或有政府採購資質的代理機構採購。

2、效率性分析,主要包括實施進度和完成質量。

(1)實施進度

20xx年昆明市呈貢區交通運輸局各項日常性工作正常有效開展,結餘指標結轉下年使用。基本支出預算執行進度和項目支出預算執行進度均為正常,其餘待工程審定後撥付。

(2)完成質量

呈貢區超限運輸檢測站治超經費:一是以呈貢區超限運輸檢測站(三鋁公路K7+350米處)為依託,嚴格落實治超站24小時“四班三運轉”路警聯合工作機制,嚴查嚴控超限超載貨車上路行駛。20xx年,共開展超限超載集中整治行動726次,出動執法人員3379人次,執法車輛1448輛次,檢查貨運車輛15191輛次,查處違法超限運輸車輛152輛,共卸載貨物6249.22噸,使貨運車輛超限率嚴格控制在政府要求的2%範圍內,嚴厲打擊了公路貨車違法超限超載違法行為,有效預防了貨車道路交通安全事故,維護了公路路產路權完整和正常使用,保護了人民羣眾的生命財產安全;二是加強多部門聯合治理工作,組織開展了對轄區內農村公路治理貨車超限超載違法運輸專項整治工作。在轄區農村公路超限超載嚴重路段、節點、區域,聯合區交警大隊、區運管分局、區城管局、各街道辦事處和昆玉路政、昆玉交警等部門開展流動聯合執法。20xx年,共參加治理貨車超限超載專項整治行動72次,出動路政執法人員432人次,路政執法車輛115輛次,通過以上整治,進一步加強了我區貨車非法改裝和超限超載治理工作,切實保護公路橋樑和廣大人民羣眾生命財產安全。農村公路養護旨在保障公路暢、美、綠化、安全,20xx年農村公路養護工作道路經常養護率100%、優良率縣道90%、鄉道80%、村道75%,大修完工率100%,合格率100%。實現了道路車輛出行安全、道路設施完好、無重大投訴及媒體曝光等目標。

20xx年,我局開展的“美麗公路”及南連接線呈貢段項目租地及管養主要為昆玉高速、南繞城高速呈貢段、南連接線呈貢段沿線綠化涉及的用土及綠化管養工作,管養工作主要為病苗、死苗、缺塘等排查,開展除草、修枝、鬆土、澆水、死樹更換、施肥、除蟲等工作。

公交專用道項目位於呈貢區春融東路(石龍路-錦繡大街)段,春融街西段(石龍路-14號路)段,呈祥街-春融街(80號路-祥和街)段主要建設內容包括:公交車專用道調整,新增路側式公交車專用道的交通工程、道路工程、綠化工程、照明工程等,建築規模為春融東路(石龍路-錦繡大街)段長度2.6km,春融街西段(石龍路-14號路)段長度2.5km,呈祥街-春融街(80號路-祥和街)段長度4.3km,合計9.4km。

昆玉高速公路K12至K24公里(上、下行線、聯大立交區)段路面保潔綠化養護,主要對昆玉高速公路K12-K24路段路基、路面、構造物、附屬設施等進行日常保潔、綠化管養。

南連接線呈貢段沿線提升改造工程位於昆明市呈貢區杜家營以南,起於照西村倉庫東側,止於雲峯建材成西側,長約1.4km。項目綠化分別位於杜家營立交兩側,其中:左側佔地面積53.9畝(需徵地19.4畝),右側佔地面積68.9畝。建設內容為道路沿線提升改造、沿線零星建築物拆除整治等。

20xx年,我局開展的農村公路安全隱患整治項目主要為斗南水塔-抽水站線大修及安全隱患治理、農村公路平交路口“一燈一帶”和支路接入國省道路口“坡改平”治理工程等。主要建設內容:斗南水塔-抽水站線局部路基換填或路面基層、面層修復、路面罩面,沿清水大溝段新建鋼波形樑護欄,完善沿線標線標誌牌等;新建2套交通信號燈,10個路口減速帶安裝等。20xx年4月23日完成立項批覆工作,20xx年7月底至8月中旬通過公開招標確定施工單位為雲南傲旋建設工程有限公司,施工單位於20xx年11月進場施工,於20xx年12月31日全面完工。

呈貢區20xx年農村公路養護項目,主要是對呈貢轄區農村公路(省管下放道路,縣、鄉、村公路)進行路面小修保養、綠化管養、道路水毀突發應急治理,全區共有農村公路159.2公里,項目支出具有較強公益性。

瑞香街二期(瑞香街西端-古滇路)為新建項目,屬於政府投資項目,位於斗南片區,起於瑞香街西端,止於古滇路。主要建設內容:項目涉及道路工程,全線配套排水工程、綜合管線工程、綠化工程、照明工程、交通工程。建設規模:項目全長100.538m,紅線寬度40m,道路定位為城市主幹道,設計速度40km/h。

3、效益性分析,主要包括預期目標完成程度和對經濟和社會的影響等。

昆玉高速公路12公里至24公里(杜家營立交至大漁立交)路面及護欄的清掃、垃圾清理、中央隔離帶及邊坡雜草的修剪工,使交通沿線環境衞生條件得到改善,大大提升呈貢區綠化環境、行駛環境、投資環境。

農村公路橋樑檢測項目本着對生命負責的態度,及時瞭解橋樑安全狀態,每年定期檢測,確保資金用到保護羣眾生命財產安全的效用上來。項目已開展2年,基本瞭解涉及橋樑安全狀態。項目的實施進一步保障了橋樑的交通安全。

“四化、四環十七射”綜合整治工程是昆明昆玉出口段的環境綜合整治工程項目的建設可豐富呈貢園林類型,有效的改善城市環境,美化城市景觀,完善呈貢綠地系統及昆玉高速路周邊環境,造就優美的城市綠軸風貌。

20xx年呈貢區農村公路橋樑檢測項目通過對呈貢區橋樑的定期檢查,根據檢查報告制定有針對性的養護計劃、提高橋樑的使用壽命,保持橋樑處於正常使用狀態,保障行車通暢、安全。

我區農村公路日常養護及小修保養項目的實施,全面提升了我區農村公路路況,到20xx年底,我區農村公路經常性養護率縣道達100%,鄉道達76%,村道達70%;路面優良率縣道達100%,鄉道達84%,村道達93%。路面中等路率縣道達100%,鄉道達90%,村道達100%。公路綠化率縣道達100%,鄉道達86%,村道達73%。

農村公路養護質量的提高,有效促進我區經濟的快速發展。穩定的經費保障和合理的資金使用,達到了農村公路養護專項資金使用的目的,充分展示了我區經濟社會建設取得的新成就和跨越式發展的新形象,為建設呈貢新區營造了良好的交通條件。從經濟、社會、生態環境等都取得了一定效益。

農村公路養護質量的提高,有效促進我區經濟的快速發展。穩定的經費保障和合理的資金使用,達到了農村公路養護專項資金使用的目的,充分展示了我區經濟社會建設取得的新成就和跨越式發展的新形象,為建設呈貢新區營造了良好的交通條件。從經濟、社會、生態環境等都取得了一定效益。

超限運輸檢測站項目的建設對整合交通運輸資源,提高超限運輸檢測站運營效率,解決呈貢區日益增長的運輸需求具有重要意義;建成後,既能解決原超限運輸檢測站因石龍路改擴建被道路基礎設施建設佔用的問題,又能進一步提高超限運輸檢測站的工作能力,減少車輛超限運輸對公路橋樑造成的危害,使治超工作規範有序進行,改善本地交通狀況,促進經濟和城市公共交通事業的健康發展。

四、存在的問題

高速公路環境整治點多、車流量大、線長,人工保潔難度大。要確保目前公路環境整治已有的成績,必須建立長效機制,加大財政投入,把公路保潔納入常態化管理。資金撥付方面的問題。因項目推進受制因素較多,造成項目資金撥付不能與財政到位資金同步支出。項目資金籌集困難,造成項目難以推進。隨着呈貢區建設不斷加快,呈貢區農村公路成為呈貢區建設建築材料拉運主要通道,超重車輛過多,對道路損壞較大。

支出進度由於工程進度原因,不能嚴格按照財政要求執行,導致每期支付進度總是滯後。

五、有關建議

1、科學合理編制預算,嚴格執行預算。要按照《預算法》及其實施條例的相關規定,參考上一年的預算執行情況和年度的收支預測、部門重點工作等科學編制預算,避免年中大幅追加以及超預算。同時嚴格預算執行,提高資金使用效率。

2、加強單位內控制度建設,完善相關內部管理制度。按上級要求開展內部控制建設工作,通過查找內部管理中的薄弱環節,建立健全各項內部控制制度,更好地發揮內部控制在提升單位內部治理水平、規範內部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。

3、支付進度要求不要全部統一要求,應按照項目性質進行安排。

項目支出績效評價報告 篇7

一、基本情況

(一)項目概況

1.項目背景

隨着我國社會經濟的飛速發展和社會市場經濟體制的不斷完善,交通建設作為我國國民經濟發展的重要基礎建設設施,正日益發揮着重要的作用。近年來,我國交通建設事業正在蓬勃發展,交通工程的質量問題逐漸成為社會各界廣泛關注的焦點之一。交通工程質量是建設過程中的核心,工程質量的優劣直接關係到公路的投資收益與交通運輸的安全。在當前我國不斷加大交通基礎實施建設的新形勢下,加強交通工程質量監督管理工作對國民經濟的發展具有重要的現實意義。根據編辦三定方案中對我局工作職責的規定等有關文件精神及交通部相關政策文件精神,交通工程質量監督管理工作主要是負責全省公路工程質量、安全、檢測、造價監督管理工作。代表政府在工程建設過程中定期或不定期進行監督檢查,日常監督檢查和專項監督檢查,對公路橋樑隧道水運碼頭工程項目進行檢測監督,在單位工程全部交(竣)工時進行質量鑑定;舉辦行業會議,專項培訓,編制出版行業板報書刊,收集造價信息,為監督工作提供辦公環境和條件;代省交通運輸廳收集、整理、歸檔、建檔等工程檔案管理工作。

2.項目主要內容及實施情況

交通運輸管理與監督項目資金主要用於:工程質量檢測委託業務費、質量監督人員因公出差國內差旅費、質量監督工作用車輛運行維護費,組織及參與質量監督管理相關培訓費、聘請信息員考務人員臨聘人員檔案庫管理人員檢測機構等級能力評審專家等勞務費、購買行業書籍行業期刊辦公費、編制造價期刊、交通工程質量安全造價宣傳欄印刷費、交通基本建設檔案庫運行維護費、工作人員加班誤餐補助費、郵寄監督文件材料郵寄費、因公外出交通費、監督工作用辦公設備購置費、租賃專業技術考試場地租賃費等費用。

20xx年全省在監公路水運項目質量穩定保持在較高水平,部分重點項目榮獲國家質量最高獎,未發生一般等級以上安全生產責任事故。全年受理審核7個公路項目、4個水運項目質量監督申請。召開監督例會16次、質量監督技術分析會7次。共組織公路、水運各類監督檢查、抽查107次(公路90次,水運17次)。開展“安全隱患大整治大排查”“堅守質量安全紅線”“博鰲論壇年會安全隱患整治”等安全專項檢查17 次。簽發《監督檢查通報》《現場檢查意見通知書》等文書61份(公路56份、水運5份),委託第三方機構出具檢測報告141份。受理核查6個項目22家工地試驗室的備案申請,通過21家,要求整改1家。安全隱患追蹤整改率100%,立案查處項目質量投訴1起,處罰金11.5萬元。完成本省20__年度試驗檢測和監理的信用評價工作(包括6家本省試驗檢測機構,16個公路工程項目72個工地試驗室,20__年檢測庫10家檢測機構和547名檢測人員;14家監理單位、17個監理標段、136名監理工程師及專業監理工程師)。推動8個政務服務事項進入省政務服務網“一體化”管理平台,全年完成從業人員登記管理123人次、審查註冊人員5名。組織了20xx年度公路水運工程試驗檢測專業技術人員職業資格考試工作任務(共審核958人次,1849科目)。及時受理1家檢測機構能力等級評定申請,辦理變更事項,核發《等級證書》。制訂了《海南省公路工程造價管理辦法實施細則》,草擬《海南省公路工程材料價格信息管理規定》草案及和其説明,協助省廳加強全省交通工程材料價格信息管理,增強材料價格發佈的科學性、規範性、權威性。加大材料價格信息發佈頻率。將《海南省交通工程材料價格信息》由雙月刊改為單月刊,為全省交通建設投資造價、審計管控及時提供數據保障(每月發佈34種規格,雙月增加發布78種規格,共112種;全年18市縣共發佈價格信息7810個數據)。依法開展項目造價審查。完成海口繞城公路美蘭機場至演豐段公路等3個設計變更7871.95萬元預算審查,核減206.6萬元。將萬洋高速儋州互通等項目審查發現的4個造價問題上報省廳。開展交通造價工程師執業註冊及培訓。受理、審核24人次執業註冊,組織41名省公路工程造價工程師繼續教育培訓。

3.資金投入和使用情況

截至20xx年12月31日,該項目全年支出939.93萬元,佔落實到位資金的99.95%,主要用於工程質量檢測委託業務費、出差差旅費、監督車輛運行維護費、外出辦公乘車交通費、聘請信息員考務人員臨聘人員檔案庫管理人員檢測機構等級能力評審專家等勞務費、加班誤餐補助費、印製《海南交通質監與造價信息》和現場檢查意見通知書等印刷費、參加專業培訓和組織交通建設工程材料價格信息員培訓等培訓費、文件資料郵寄費、購專業書籍雜誌等辦公費、儀器設備維修維護費、公路水運試驗檢測考試和安全管理人員考試場地租賃費、購監督工作用辦公設備、檢測考試收費平台數據對接開發費等信息網絡購置費。

(二)項目績效目標

1.總體目標

負責全省公路水運工程質量安全監督及檢測、檢驗工作。代表政府在工程建設過程中定期或不定期進行監督檢查,在單位工程全部交(竣)工時進行質量鑑定等監督管理工作。經監督管理後,交通工程質量穩定、行業發展健康有序、工程造價科學合理。

2.年度目標

交通運輸管理與監督項目20xx年度目標:

1)對公路工程項目進行備案核查、雙隨機一公開檢查、專項檢查、巡視檢查,公路水運監督項目驗證性檢測、竣(交)工檢測的出差人次大於等於840人次;

2)對水運工程項目進行綜合檢查、專項檢查、巡視檢查的出差人次大於等於70人次;

3)交通工程材料價格信息的主要發佈品種(規格)大於等於50種;

4)公路水運工程日常監督試驗檢測次數大於等於170次;

5)工地試驗室專項檢查個數大於等於20個。

6)經監督後公路工程項目質量符合《公路工程質量檢驗評定標準(JTG F80/1-20__標準)》的達標率在95%以上;7.經監督後水運工程項目質量符合《水運工程質量檢驗標準(JTS 257-20__)》的達標率在90%以上。

二、績效評價工作開展情況

(一)績效評價目的、對象和範圍

本次評價對象為我局20xx年交通運輸管理與監督項目預算經費。通過績效評價,瞭解該項目的實施、運轉和最後取得的成效等情況,找出不足之處或需要改進的地方,總結經驗,擬定下一步計劃和措施,完善預算編制工作。

(二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準

1.績效評價原則:相關性原則、重要性原則、可比性原則、系統性原則、經濟性原則。

2.指標體系

從決策、管理、績效三個方面進行評價,具體包括項目目標、決策過程、資金分配、資金到位、資金管理、組織實施、項目產出、項目效果等8項二級指標。

3.評價方法

單位自評採用定量與定性評價相結合的比較法,總分由各項指標得分彙總形成。

4.評價標準

績效評價標準按計劃標準對績效指標完成情況進行比較。

(三)績效評價工作過程

1.前期準備。按照《海南省交通運輸廳關於開展20__年預算管理績效工作的通知》》(瓊交財〔20xx〕116號)要求,我局高度重視,迅速安排部署,由績效評價小組明確評價對象、內容、方法和工作步驟,確保績效自評工作按時完成。

2.組織實施。按照績效評價工作安排部署,要求各相關業務科室提供分管的項目資料、配合績效評價小組開展績效自評工作。

3.分析評價。一是合理設置評價指標體系,從決策、管理、績效三個方面對項目支出總體實施成效情況進行評價。二是採取定性和定量分析的方法,對各項規劃編制進行單一評價,再由評價組對自評表進行評分表,得出項目績效的平均分。

三、綜合評價情況及評價結論

根據項目績效評價自評工作的有關要求,我局績效評價工作小組按照既定的評價指標和評價方法,從決策、管理、績效三個方面對該項目進行了科學、客觀、公正的績效評價,最終確定績效評價評價得分99.47分,等級為“優秀”(評價説明:得分≥90分為優秀;80≤得分<90為良好;60≤得分<80為中等;得分<60為差)。

四、績效評價指標分析

(一)項目決策情況

1.項目目標(滿分4分,得分4分)

(1)目標內容(滿分4分,得分4分)

項目設置了績效目標,績效目標明確、可量化,與實際工作內容相關,預期產出效益和效果符合海南省交通工程質量監督管理行業發展規劃要求的正常業績水平,績效目標與預算確定的項目資金量相匹配,得分4分。

2.決策過程(滿分8分,得分8分)

(1)決策依據(滿分3分,得分3分)

項目決策依據充分,符合國家法律法規和相關政策,符合海南省交通工程質量監督管理髮展規劃和政策要求,符合我局“三定方案“規定的工作職責和年度工作計劃,得分3分。

(2)決策程序(滿分5分,得分5分)

符合財政對項目選取的要求,經過充分的前期自評,經我局預算績效小組審核後報局務會研究討論通過,項目實施調整履行也完成了相應的報批手續,程序合規,得分5分。

3.資金分配(滿分8分,得分8分)

(1)分配辦法(滿分2分,得分2分)

按照財政相關規定製定了我局預算管理制度,對預算資金安排和分配做出了規定,資金分配因素全面合理。項目資金根據各業務活動實際工作量以及我局預算限額總量進行分配。測算依據科學合理。項目資金分配額度與項目實際需求相適應,得分2分。

(2)分配結果(滿分6分,得分6分)

各業務科室均完成資金支出的序時進度和總任務,同時完成了各項工作內容,資金分配合理科學,在優先保障基本支出和重點工作的基礎上,對其他各項工作兼顧,取得較好效果,得分6分。

(二)項目管理

1.資金到位(滿分5分,得分5分)

(1)到位率(滿分3分,得分3分)

交通運輸管理與監督項目全年資金來源於財政資金預算撥款,預算數940.4萬元,落實到位資金940.4萬元,資金到位率100%,得分3分。

(2)到位時效(滿分2分,得分2分)

該項目資金全部為財政撥款預算資金,在年初是批覆下達,我局按序時進度申請用款計劃,資金及時足額到位,得分2分。

2.資金管理(滿分10分,得分10分)

(1)資金使用(滿分7分,得分7分)

截至20xx年末,項目資金支出940.4萬元,預算執行率99.95%。資金使用均按預算安排支出,調整次數不超過扣分次數。不存在截留、擠佔、挪用項目資金的情況,不存在超標準開支情況,得分7分。

(2)財務管理(滿分3分,得分3分)

有相應財務和業務管理制度,制度健全、合法合規、完整,會計核算規範,得3分。

3.組織實施(滿分10分,得分10分)

(1)組織機構(滿分1分,得分1分)

我局機構設置健全,分工明確,各項工作責任落實到位,得分1分。

(2)管理制度(滿分9分,得分9分)

我局內控制度全面,實施有效,各流程節點的管控符合內控要求,各項制度能有效執行,得分9分。

(三)項目產出

1.產出數量(滿分5分,得分4.52分)

該項目20xx年共設置績效目標9個,其中產出指標中的數量指標7個,效益指標中社會效益指標2個,各指標績效自評分值佔比10%。該項目執行率績效自評分值佔比10%。除一個績效目標未完成計劃目標值以外,其餘均100%完成,預算執行率99.95%,佔比分值按滿分計算,得分4.52分。

2.產出質量(滿分4分,得分4分)

20xx年全省在監公路水運項目質量穩定保持在較高水平,部分重點項目榮獲國家質量最高獎,未發生一般等級以上安全生產責任事故,基本上達到預期目的,得分4分。

3.產出時效(滿分3分,得分2.95分)

我局在20xx年底完成預算安排的各項任務和支出進度。但在預算執行中序時進度有部分滯後,特別是受監督工程項目實際開工情況,上半年執行進度滯後,得分2.95分。

4.產出成本(滿分3分,得分3分)

我局20xx年預算測算成本中有財政規定標準的不得超標準,無財政標準的通過市場比價,擇優選取。此外,工作活動也按厲行節約原則整合資源,做到合理科學的支出。該項目實際支出均未超出預算成本,得分3分。

(四)項目效益

1.經濟效益(滿分8分,得分8分)

(1) 20xx年全省在監公路水運項目質量穩定保持在較高水平,部分重點項目榮獲國家質量最高獎,未發生一般等級以上安全生產責任事故,為我省經濟發展提供了有力支撐。

(2)節約資金,減少財政支出。我局通過造價審查,降低工程投資成本,節約財政資金。為合理控制工程造價,提高建設資金的使用效率。得分8分。

2.社會效益(滿分8分,得分8)

通過對交通工程質量監督,保障了國家人民的生命財產安全,為國家事業發展和社會發展提供了有力支撐,通過交通建設改善了人民羣眾的出行條件,具有重要積極的社會效益。

3.可持續影響(滿分8分,得分8分)

海南省交通工程質量監督管理工作是我局主要工作在建設過程中,我局加強工程質量監督管理,發揮職能的正能量,確保項目正常保質保量按時實施,使各地區的經濟發展持續上升,社會效益明顯提高,為完善交通基礎設施條件,構建安全、方便、快捷的綜合交通運輸體系保駕護航,為國際旅遊島、自由貿易島的建設添磚加瓦。

根據編辦三定方案中對我局工作職責的規定、七部委共同頒發的`《關於加強重大工程安全質量保障措施的通知》(發改投資〔20xx〕3183號)有關文件精神。海南省交通工程質量監督管理工作是我局每年必須且重要的工作。本項目資金來源為財政撥款資金。自我局轉為全額撥款單位後,省財政每年預算批覆均含本項目,目前項目較成功,具有投資的必要性,得分8分。

4.服務對象滿意度(滿分8分,得分8分)

監督項目建設各方均滿意,得分8分。

五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

(一)主要經驗及做法

主要經驗及做法:科學合理地配置資金,儘可能將有限的財政資金分配好、使用好、管理好。認真執行資金收支使用制度,確保專款專用,防止項目資金被擠佔挪用。進行項目預算編制時在本年度工作計劃的基礎上,結合上一年該項目的工作情況及各項支出費用情況進行編制,編制經費預算的同時制定本年度績效目標。在執行預算指標的過程中,嚴格遵守審批流程,嚴格控制支出,專款專用,每月追蹤支出進度,每季度對項目的執行情況進行分析和評價。

(二)存在的問題和建議

1.我局經常性項目預算結構較為單一,主要為監督管理工作經費,其中又以委託業務費為主,因此預算執行率與工程項目的進度密不可分。近兩年來,因建設項目環保問題和徵地拆遷難等問題,建設項目並不能夠按照計劃進入重要工序。施工進度不可控,所以各項目監督抽查檢測進度不可控,預算執行進度會受到影響。

2.檢測委託業務週期較長,待完成委託業務並出具相應的檢測報告後方可結算,結算週期長影響月度的預算執行進度。

3.計劃外監督工作無法準確測算。根據省政府和省廳的要求和安排,我局在年度計劃外承擔了計劃外項目的監督工作,監督管理工作支出存在不確定性,成監督檢測經費無法準確測算。

4.監督技術人員不足。因全省在監項目多,我局人力資源有限,在一定程度上制約了監督工作的成效。

下一步我們將進一步加強預算管理工作,統一思想,提高認識。一是加強預算編制工作,做好事前準備工作,精細化編制預算。二是高度重視項目預算執行工作,及時發現預算執行存在的問題,及時調整無法支出的項目預算指標。三是加強預算執行分析,落實相關責任,更進工作方式,提高項目運行效率和成效。

項目支出績效評價報告 篇8

一、基本情況

(一)單位基本情況:祁陽市第一中學是全額撥款的事業單位,本單位的主要職能是從事高中學歷教育。單位內設辦公室、教務處、政教處、教科處、總務處等5個部門,20xx年共有教職工406人,在校高中學生4260人。單位執行新政府會計制度。

(二)項目基本情況簡介。祁陽一中辦學經費是祁陽市人民政府為響應教育部關於進一步加快發展高中教育的意見,按照祁陽市人民政府制定的《關於進一步發展普(職)高中教育發展的若干規定》立項,項目總目標是以科學發展觀為指導,大力推動高中教育快速健康持續發展,項目年度目標:提升我校辦學水平,提高我校內涵建設。資金來源:100%財政補助經費。

(三)績效目標設定及指標完成情況。項目總目標是以科學發展觀為指導,大力推動高中教育快速健康持續發展,項目年度目標:提升我校辦學水平,提高我校內涵建設。我校圍繞績效目標,開展相關業務工作,做好資金管理,提升學校辦學水平,改善辦學條件,基本達到了資金績效預期。

二、績效評價工作情況

(一)績效評價目的

通過對20xx年我校高中辦學經費項目支出開展績效評價,總結取得的成效,發現問題,改進工作,進一步加強項目經費資金管理,提高資金使用效益。

(二)績效評價原則與評價方法

20xx年祁陽一中辦學經費項目支出績效評價工作堅持公開公正、績效相關、客觀真實的原則,主要從政策落實、資金管理、實施效益等方面,採用抽樣調查法、比較法、分析法等方式進行評價。

(二)項目資金安排落實、總投入等情況分析,項目資金(主要是指財政資金)實際使用等情況分析。

1、項目資金到位情況分析

20xx年祁陽一中高中辦學經費合計到位資金400萬元,其中:財政補助400萬元。

2、項目資金使用情況分析

20xx年祁陽一中高中辦學經費合計支出400萬元,其中:財政補助經費支出400萬元,資金支付率100%。支出類別:商品和服務支出400萬元。

(三)項目組織情況分析

20xx年祁陽一中高中辦學經費項目是由祁陽市人民政府立項,是歷年來的延續項目。

(四)項目管理情況分析

我校在項目資金支出方面嚴格遵守財經紀律,年初將資金全部納入財政預算,按預算進度使用資金,做到年初有預算,每月有計劃,學校收支基本平衡,總體使用情況較好。我校按照中國小財務管理要求,制定了具體的財務管理制度,建立了內控制度。

三、項目績效情況

(一)項目的經濟性分析

我校對祁陽一中高中辦學經費項目支出嚴格控制成本,把有限的資金用到最大的效益。

(二)項目的效率性分析

20xx年祁陽一中高中辦學經費項目資金到位400萬元,支出400萬元,資金使用完成率100%。

(三)項目的效益性分析

一是辦學條件進一步改善。20xx年,在市委、市政府和教育局及各級各部門的大力支持下,學校辦學條件大為改善。拆除雨操場建成四人制小足球場,完成田徑場改造,校史館投入使用,理化生模擬實驗室建成,校園文化建設一期工程完工,二期正在推進。橘子園教師宿舍基本完成,河邊護坡順利推進。新種校友捐贈100株觀賞桃樹和大樹、古樹檢測保護,為生態校園增添靚麗風景。豎立校友捐贈的孔子像,使學校更具人文化,更有底藴。尤其是正在實施中的祁陽一中東擴工程,描繪了學校未來發展的'美好藍圖,為學校力爭進入全國普高100強、實現可持續發展打下了良好的基礎。

二是教師水平進一步提升。通過對教師培訓經費的保障,為高中教師提供了更多的學習、培訓機會,教師專業化水平和綜合素質不斷提升。

三是教學質量進一步提高。20xx屆大學聯考大捷,再創歷史新高,600分以上209人,比率16.8%,全市第一;一本上線783人,比率62.8%,二本上線1106人,比率88.8%,一、二本升學率繼續全市領先。其中619班46人,675分以上8人,650分以上35人,全班最低分628分。原始分680以上4人,佔全市一半。四位同學被清華、北大錄取,其中劉彥宏、劉哲豪被清華大學錄取,王怡婕、龍語純被北京大學錄取。於作樑、鄒婭分別進入全省語文、英語單科優秀名單,佔全市五分之二。體育類專業生被北京體育大學錄取1人。學生學業水平考試正考全科合格率為100%,居全市首位。高一在全市期末統考中有科人平成績居全市第一。強力推進奧賽培訓和強基計劃,學生在全國各級各類比賽獲獎230餘人次,獲得省級及以上獎項合計達140餘人次。科技創新工作室在第二十四屆全國發明展覽會上獲得了一金二銀二銅一專項獎的佳績。一年來,學校先後榮獲了“湖南省知識產權示範學校”“清華大學生源中學”“創新教育特色校”“湖南省園林式單位”“湖南省文明標兵校園”等23項榮譽;順利通過市教育局關於省示範性高中辦學水平督導評估。

四是羣眾滿意度較好。20xx年,在市委市政府的正確領導下,在市教育局的具體指導下,學校充分發揮領導班子的骨幹帶頭作用,緊緊依靠全體教職員工,凝心聚力,負重前行,堅持堅守,科學管理,學校各項工作取得了新的成績,得到了上級領導的充分肯定和社會各界的廣泛讚譽。

四、存在的問題

(一)項目經費還有缺口,隨着新大學聯考改革的實施,對學校的硬軟件要求越來越高,都需要更多的資金支持。

(二)支出結構還有待完善。

(三)學校財務管理制度及內控制度還有待完善。

項目支出績效評價報告 篇9

根據《保山市財政局關於20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》文件精神,現將我院20xx年開展的基本公共衞生服務專項工作自查總結如下:

一、項目基本情況

隨着人民生活水平的日益提高,基本公共衞生已成為一個日趨嚴峻的公共衞生問題。提高基本公共衞生服務勢在必行,面向全體居民免費提供基本公共衞生服務,促進基本公共衞生服務逐步均等化;開展職業病監測,最大限度地保護放射工作人員、患者和公眾的健康權益;免費孕前優生健康檢查目標人羣覆蓋率顯著提高;建立一支反應迅速、技術過硬、現場處置能力強的疫情防控隊伍,及時、有效、科學處置疫情;開展突發急性傳染病和不明原因疾病應急檢測、風險評估和排查及疫情處置工作,切實做到及時、有效、科學處置疫情;注重預防為主、醫防結合、慢性病防治與傳染病防控並重。在此基礎上,根據《保山市財政局關於下達20xx年財政應返還額度資金的通知-基本公共衞生服務專項補助經費》(保財社﹝20xx﹞1號)文件精神,結轉至20xx年用於基本公共衞生服務專項補助資金的一般公共預算撥款資金為122.93萬元;《保山市財政局、保山市衞生健康委員會關於下達20xx年國家基本公共衞生服務項目市級配套補助資金的通知》(保財社﹝20xx﹞100號)文件,審議核定我院20xx年用於衞生應急專項補助資金的一般公共預算撥款資金4萬元;《保山市財政局、保山市衞生健康委員會關於下達20xx年基本公共衞生服務項目中央補助資金的通知》(保財社﹝20xx﹞45號)文件,審議核定我院20xx年用於基本公共衞生服務專項補助資金的一般公共預算撥款資金13.48萬元;《保山市財政局、保山市衞生健康委員會關於下達20xx年基本公共衞生服務項目中央結算補助資金的通知》(保財社﹝20xx﹞159號)文件,審議核定我院20xx年用於職業病防治2萬元、食品安全補助3萬元。該三筆款項用款額度分別於20xx年7月、11月下達我院。

二、項目績效自評工作開展情況

根據《保山市財政局關於20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》文件精神,我院成立領導小組,培訓相關人員,認真組織對20xx年部門預算項目資金的使用績效開展檢查自評,撰寫績效自評報告,對比分析項目完成情況。按要求進行填報。報績效自評領導小組審核,按時上報。

三、項目績效實現情況

(一)項目資金情況

1.項目資金到位情況。20xx年1月收到結轉20xx年省級財政項目撥款-基本公共衞生服務專項補助經費122.93萬元(保財社﹝20xx﹞1號);20xx年7月收到財政項目撥款-基本公共衞生服務專項補助經費4萬元(保財社﹝20xx﹞100號);20xx年11月收到中央財政項目撥款-基本公共衞生服務專項補助經費13.48萬元(保財社﹝20xx﹞45號);20xx年11月收到中央財政項目撥款-基本公共衞生服務專項補助經費5萬元(保財社﹝20xx﹞159號)。

2.項目資金執行情況。作為國家食源性疾病監測報告哨點醫院,歷年來我院高度重視食源性疾病監測和病原學檢測工作,在日常工作中將主動監測報告工作作為履行公立醫院職責的重要舉措,以重點科室(急診科、消化科、兒科和感染科)為主,及時發現食源性疾病病例和聚集暴發線索,提高了食源性疾病早期識別、預警與防控能力,加強對食源性疾病識別判斷及監測、檢測報告的培訓。20xx年,我院使用項目資金128.61萬元用於試劑耗材款及維護材料費。

同時多次組織醫生、護士及行政人員培訓疾病預防知識,並通過發宣傳單、開講座等形式,向社會各界人士宣傳公共衞生等知識,居民健康保健意識和健康知識知曉率持續提高。20xx年,我院使用項目資金10.80萬元用於衞生健康宣傳資料款,6萬元用於差旅費。

至20xx年底,財政項目撥款-基本公共衞生服務專項補助經費使用145.41萬元已使用完。

3.項目資金管理情況。醫院財務部門按照財政資金管理制度對項目資金使用進行管理,專款專用,使用嚴格按項目資金申報計劃執行。

(二)項目績效指標完成情況

1.產出指標完成情況。

產出指標體系得分35分。其中:

①數量指標,得分12分。加強衞生健康知識宣傳,全年內重點科室進行分批培訓2次,對各臨牀科室醫生明確和強調了食源性疾病病例和滿足採樣要求病例的定義和意義。20xx年1-12月共上報食源性疾病84起250例,完成了病例信息報告每月平均不少於10例的責任目標要求。病例報告數相較去年同期相比下降15.3%,病例主要集中於6-10月夏秋季。今年收治野生菌中毒病例98例,死亡1例。20xx年全年食源性疾病病原學檢測124例,完成了食源性疾病監測病例數不少於120例的責任目標要求。

②質量指標,得分8分。醫院感染管理科定期查閲門診電子日誌、科室出院登記本,認真核實食源性疾病病例信息,發現科室有漏報、遲報和監測檢測任務數不達標的現象,按科室責任目標考核扣分並通報全院。定期安排放射科人員到昆明進行體檢,做好職業病防治。③時效指標,得分8分。高度重視健康教工作,堅持“預防為主”的工作方針,在院內設置固定的健康教育宣傳欄。食源性疾病爆發事件報告及時,20xx年兩人以上的食源性疾病事件26起均及時報告隆陽區疾控中心。④成本指標,得分2分。項目預算控制數145.41萬元,項目實施145.41萬元,至20xx年資金使用完。

2.效益指標完成情況。

效益指標體系得分26分。

①社會效益指標,得分19分。提高全民健康素質,將傳染病等儘量控制在源頭,提高居民健康水平。多次組織醫生、護士及行政人員培訓疾病預防知識,並通過發宣傳單、開講座等形式,向社會各界人士宣傳公共衞生等知識,居民健康保健意識和健康知識知曉率持續提高。醫院加強基本公衞建設,做好預防控制工作,加強公共衞生管理,公共衞生服務水平持續提高。但要全面提高羣眾健康意識,提升基本公共衞生服務質量是一個循序漸進的過程。

②可持續影響指標,得分7分。推動基本公共衞生工作,以預防為主,防治結合,這是一個逐步完善的過程,需全社會共同參與,在以後的工作中繼續完善。

3.滿意度指標完成情況。

滿意度指標得分18分。醫院加強控制能力建設,做好預防控制工作,得到羣眾的認可和好評。但預防控制工作難度大,醫療救治、關懷救助任務重,患者滿意度需要進一步提高。

四、績效目標未完成原因和下一步改進措施。

醫院加強基本公衞建設,做好預防控制工作,加強公共衞生管理,公共衞生服務水平持續提高。但要全面提高羣眾健康意識,提升基本公共衞生服務質量是一個循序漸進的過程,。推動基本公共衞生工作,以預防為主,防治結合,這是一個逐步完善的過程,需全社會共同參與,在以後的工作中繼續完善。醫院加強控制能力建設,做好預防控制工作,得到羣眾的認可和好評。但預防控制工作難度大,醫療救治、關懷救助任務重,患者滿意度需要進一步提高。

五、績效自評結果

20xx年部門預算項目資金-基本公共衞生服務專項工作的使用績效自評得分94分,扣6分,原因為:

1、醫院加強基本公衞建設,做好預防控制工作,加強公共衞生管理,公共衞生服務水平持續提高。

2、但要全面提高羣眾健康意識,提升基本公共衞生服務質量是一個循序漸進的過程,故本次績效自評中社會效益指標處扣3分。

3、推動基本公共衞生工作,以預防為主,防治結合,這是一個逐步完善的過程,需全社會共同參與,在以後的工作中繼續完善,故本次績效自評中可持續影響指標處扣1分。

4、醫院加強控制能力建設,做好預防控制工作,得到羣眾的認可和好評。但預防控制工作難度大,醫療救治、關懷救助任務重,患者滿意度需要進一步提高,故本次績效自評中滿意度指標處扣1分。

六、結果公開情況和應用打算

本次部門預算項目自評報告、自評表由主管部門保山市衞生健康委員會代為公開。

應用打算:績效評價結果作為下年安排部門預算項目資金-基本公共衞生服務專項工作的重要依據,為預算編制提供參考。利用績效評價結果,促進醫院各部門增強責任和效益觀念,提高財政資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對績效評價結果中存在的問題,督促落實整改措施,及時督促相關部門調整工作計劃、績效目標,加強項目財務管理,提高資金使用效益。

七、績效自評工作的經驗、問題和建議

這次績效自評工作的開展,單位領導高度重視,特別是部門預算的執行過程中對資金使用的監督和指導,確保項目資金使用合理、合規。定期召集各部門召開績效評價討論會議,積極引導各部門增強績效評價意識,提高項目績效指標的科學性和可考核性。項目執行過程中加強項目監管,督促項目進度,確保項目按時按質完成。

存在的問題:

1.項目績效考核依據不夠充分,量化指標細化不夠,不能充分反映項目開展的過程及成效。

2.制度建設方面還有所欠缺,尚未建立績效問責機制,對項目資金績效的跟蹤管理還沒有明確的實施方案。在下一步工作中,將對這些問題進一步完善,根據要求及需要,進一步將預算進行細化,建立科學、可量化的指標體系,完善經費開支管理,加強評價結果的運用。

建議:希望能多開展績效評價培訓,建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制,使以後的項目績效評價更能充分的反應項目成果,提高財政資金使用效益。

八、其他需説明的問題

無其他需説明的問題。

項目支出績效評價報告 篇10

一、績效目標分解下達情況

中央下達我區農田建設補助資金共6652萬元(提前下達3614萬元,年度內下達3038萬元),省級分三筆下達農田建設補助資金4002.5萬元(不包括管護資金13.1萬元),市級下達農田建設補助資金378萬元(不包括管護資金31.5萬元),區財政配套資金3182.5萬元。計劃完成高標準農田建設項目6.3萬畝,農業基礎設施得到改造,達到旱能灌、澇能排。

二、績效目標完成情況分析

(一)資金投入情況分析。按照合同約定,共完成資金撥付11460.63萬元,其中:中央財政資金6252.83萬元,省財政資金3339萬元,區財政資金1868.8萬元。資金嚴格按縣級報帳制管理,撥付時由項目鄉鎮、區農業農村局、區財政局審核,分管區長籤批,國庫集中支付中心撥付,中標通知書、合同、工程量清單、發票等附件齊全,資金管理十分規範。

(二)總體績效目標完成情況分析。高標準農田建設項目建在田間地頭,農時要求強,季節影響大,是跨年度實施項目,20xx年潁東區高標準農田建設項目按照序時進度和時間節點有序推進,於當年完成了項目主體工程建設,大部分工程也於當年投入使用,進度居全省前列,有效改善了農業基礎設施,對糧食穩產高產起到了關鍵作用。

(三)績效指標完成情況分析。項目共完成新打機井128眼,橋涵457座,疏浚中小溝90公里,建設節水灌溉2.02萬畝,新修田間道路65公里,整理水塘60口,安裝太陽能殺蟲燈110盞,土地深耕5萬畝,增施有機肥6.3萬畝。規劃工程基本完成,提高了田間道路通車率,提升了灌溉和除澇能力,改善了土壤結構,增加了有機質含量,為農業增產和農民增收做出了突出貢獻。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

高標準農田建設項目管理規範,前期需招標規劃、勘測、設計單位,深入田間地頭進行查勘,反覆徵求羣眾意見,初步設計編制後要進行市級評審,之後要選擇招標代理機構,進行施工、監理公開招標。同時高標準農田建設項目點多、面廣、分散,前期程序完成後,工程開工大都在6月份,正趕上午收和7-9月份的陰雨季節,有機肥、深耕項目和工程施工最好的.時段在10-12月份,造成項目跨年度實施,影響資金撥付進度。下一步將改進措施,力爭提前完成規劃和招標工作,做到當年工程當年完成,當年撥付資金,及早發揮項目效益。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

自評完成後,將針對存在的問題,在今後工作中認真改進,及時將自評結果在網上進行公開。

五、其他需要説明的問題

中央巡視、各級審計和財政監督中沒發現存在問題。

項目支出績效評價報告 篇11

一、項目基本情況

(一)項目背景

建立臨時救助制度是填補社會救助體系空白,提升社會救助綜合效益,確保社會救助安全網網底不破的必然要求。20xx年10月,國務院下發《關於全面建立臨時救助制度的通知》(國發〔20xx〕47號),提出“迫切需要全面建立臨時救助制度”,要求“縣級以上地方人民政府民政部門要統籌做好本行政區域內的臨時救助工作”。20xx年3月,重慶市政府、重慶市民政局全面貫徹落實中央決策部署,相繼印發《關於進一步健全臨時救助制度的通知》(渝府發〔20xx〕16號)、《關於進一步完善臨時救助工作的指導意見》(渝民發〔20xx〕60號)等文件,進一步明確救助對象分類、規範救助標準、強化救助管理。

重慶市豐都縣民政局(以下簡稱“項目單位”)作為縣級地方人民政府民政部門,具有“落實社會救助政策、標準,負責臨時救助工作”的職責,在中央和市級文件的要求下繼續開展20xx年度豐都縣臨時救助工作(以下簡稱“項目”),由內設機構社會救助科負責具體實施。

(二)項目概況

項目主要內容為,對具有豐都縣户籍或居住在豐都縣內的居民,且因遭遇突發事件、意外傷害、重大疾病或其他特殊原因導致基本生活陷入困境,其他社會救助制度暫時無法覆蓋或救助之後基本生活暫時仍有嚴重困難,開展臨時救助工作。救助對象分為A類(特困人員、孤兒)、B類(城鄉最低生活保障家庭)、C類(家庭人均收入低於城鄉低保標準2倍且含2倍的特殊困難家庭或個人、建卡貧困户、1—4級殘疾人家庭)、D類(其他家庭或個人)四大類。救助標準分為重特大疾病救助、長期維持基本醫療救助、重特大災(傷)害臨時救助、就學困難臨時救助,並按照“個人申請、鄉鎮人民政府(街道辦事處)調查審核、按資金量分級審批”的程序辦理,依據救助對象、救助標準的不同發放救助補貼。

(三)項目資金投入及使用情況

根據《重慶市財政局關於提前下達20xx年困難羣眾救助中央和市級補助資金預算指標的通知》(渝財社〔20xx〕170號),中央和市級財政共計下達豐都縣20xx年度困難羣眾救助補助資金10938、00萬元,其中1738、93萬元用於臨時救助項目支出。截至20xx年底,項目實際支出1603、07萬元,預算執行率92、19%,全部用於豐都縣下轄30個鄉、鎮、街道的臨時救助資金。項目支出情況詳見表1。

(略)

(四)項目績效目標

1、年度績效目標及指標

(1)年度績效目標:20xx年度將“臨時救助”資金按月及時足額發放到位,解決困難羣眾突發性、緊迫性、臨時性基本生活困難問題,兜住民生底線。

(2)年度績效指標

①效果指標:做到應助必助、應救就救。

②滿意度指標:受益羣眾滿意80%以上。

2、績效指標實現情況

①效果指標實現情況:已做到應助必助、應救就救。

②滿意度指標實現情況:受益羣眾滿意度達99、63%。

二、績效評價工作情況

(一)項目評價依據

1、《中華人民共和國預算法》(20xx年修訂)

2、《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》(中發〔20xx〕34號)

3、《中共重慶市委重慶市人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》(渝委發〔20xx〕12號)

4、《重慶市市級政策和項目預算績效管理辦法(試行)》(渝財績〔20xx〕19號)

5、國務院《關於全面建立臨時救助制度的通知》(國發〔20xx〕47號)

6、重慶市政府《關於進一步健全臨時救助制度的通知》(渝府發〔20xx〕16號)

7、《重慶市民政局關於進一步完善臨時救助工作的指導意見》(渝民發〔20xx〕60號)

8、關於印發《豐都縣民政局職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知(豐委辦發〔20xx〕32號)

9、《關於進一步完善臨時救助工作的通知》(豐都民政發〔20xx〕36號)

10、《關於進一步加強臨時救助工作的通知》(豐都民政發〔20xx〕31號)

11、關於印發《豐都縣20xx年民政工作要點》的通知(豐都民政發〔20xx〕3號)

12、《關於20xx年度民政工作推進完成情況的報告》(豐都民政文〔20xx〕37號)

11、項目支出績效目標申報表

12、項目預算執行和績效運行監控情況表

13、項目業務及財務管理辦法

14、項目決算明細表、預算支出明細、財務和會計資料等

15、其他能夠體現項目工作內容產出和效果的相關材料等

(二)績效評價目的、對象和內容

1.績效評價目的

通過本次績效評價,分析重慶市豐都縣20xx年度臨時救助項目的經濟性、效率性和效果性,梳理分析項目在投入、管理、產出及效益各環節的科學性、規範性、合理性和匹配性,綜合分析並總結歸納項目實施過程中存在的問題,為主管部門改進工作提供決策建議和依據,促進項目實施單位樹立以結果為導向的績效管理理念,提高科學決策水平,規範項目管理,保證項目資金使用的規範性、安全性。

2.評價範圍和內容

本次績效評價對象為重慶市豐都縣20xx年度臨時救助項目,涉及財政資金1738、93萬元。

(三)績效評價指標體系、評價方法及評價樣本確定

1.績效評價指標體系

根據《重慶市市級政策和項目預算績效管理辦法(試行)》(渝財績〔20xx〕19號)文件精神,結合項目特點、產出及效益具體情況,評價工作組細化形成項目績效評價指標體系,詳見附件1。

評價指標體系總分值為100分,其中投入10分,管理20分,產出40分,效果30分。本次績效評價結果採取評分和評級相結合的方式,根據評價指標得分,確定評價項目的績效等級,優(得分≧90)、良(90>得分≧80)、中(80>得分≧60)、差(得分的通知》(財預〔20xx〕10號)、滄州市財政局《關於印發的通知》(滄市財績〔20xx〕6號)及滄州市財政局《關於印發的通知》(滄市財監〔20xx〕21號)等的相關規定,對該專項經費項目進行績效評價,並出具績效評價報告。

在評價過程中,我們考慮了與評價事項相關資料的證據資格和證明能力,實施了聽取情況介紹、實地進行考察、廣泛座談詢問、對照查證複核等多種程序,對項目有關情況和基礎材料進行核實。我們相信,我們獲得的評價證據是充分的、適當的,為發表評價意見提供了基礎。

一、項目基本情況

(一)項目概況

1.項目基本情況

滄州市消防救援支隊主要承擔城鄉綜合性消防救援工作,負責指揮調度相關災害事故救援行動,重要會議、大型活動消防安全保衞工作;負責火災預防、消防監督執法以及火災事故調查處理相關工作,依法行使消防安全綜合監管職能,推動落實消防安全責任制;負責消防安全宣傳教育,組織指導社會消防力量建設等工作。

本次績效評價涉及滄州市消防救援支隊消防專項經費項目,共涉及17個項目,項目建設資金來源全部為財政投資,項目總投資計劃6170.04萬元,其中:機關物業服務採購項目投資80萬元;消防移動辦公終端採購項目投資114萬元;《滄州市消防基礎設施專項規劃》編制採購項目投資80萬元;智能人臉識別+積分量化管理系統項目投資80萬元;特種消防車輛裝備採購項目投資4119.9232萬元;市區消防站紅門影院同步院線建設項目投資196萬元;市區消防站車庫門更換項目投資50萬元;購置超輕型衞星便攜站項目投資65萬元;LTE揹負式融合通信指揮系統採購項目投資142.9萬元;消防應急指揮設備採購項目投資72萬元;消防應急通信指揮核心設備採購項目投資119.42萬元;消防無線通信設備採購項目投資98.5萬元;AR、VR技術的模擬訓練系統採購項目投資230萬元;市區消防站VR室建設採購項目投資210萬元;消防專用應急宣傳調度指揮與採編演播平台採購項目投資282.3萬元;監督執法用車採購項目投資100萬元;生活物資保障用車採購項目投資130萬元。

2.項目實施內容及推進情況

1)機關物業服務採購項目實施內容及推進情況

機關物業服務外包是當前機關辦公物業管理的主要方式,能夠有效保障後勤物業服務管理工作的順利進行。該項目於20xx年9月27日完成招標,並及時簽訂合同,提供一年(20xx年11月1日至20xx年10月31日)物業服務。

2)消防移動辦公終端採購項目實施內容及推進情況

消防移動辦公終端採購項目能夠為消防部隊火災防控和滅火救援提供移動信息保障,提高消防支隊辦公效率。該項目於20xx年8月完成招標,內容為190部雙系統移動辦公終端採購。

3)《滄州市消防基礎設施專項規劃》編制採購項目實施內容及推進情況

消防基礎設施專項規劃是城市總體規劃中的一個重要組成部分,因地制宜的編制好我市的消防基礎設施專項規劃,確保我市消防基礎設施的建設與其他市政基礎設施的建設同步實施和同步發展,具有極其重大的歷史意義和現實意義。該項目於20xx年10月完成招標。

4)智能人臉識別+積分量化管理系統項目實施內容及推進情況

智能人臉識別+積分量化管理系統項目包含800萬星光變焦人臉抓拍半球、人臉識別終端、硬盤、顯示器、電源、顯示器支架、電源線國標、六類網線、企業千兆交換機、顯示器分屏器等內容。該項目於20xx年1月完成招標。

5)特種消防車輛裝備採購項目實施內容及推進情況

隨着我市經濟的快速發展,城市建設高樓林立,大型綜合體等複雜結構建築逐年增多,折射出消防安全隱患的存在,使得火災頻發,迫切需要解決目前消防裝備在滅火救援過程中的現狀,高效快速的處理火情,保障人民生命及財產安全。該項目於20xx年12月完成招標。

6)市區消防站紅門影院同步院線建設項目實施內容及推進情況

市區消防站紅門影院同步院線建設項目包括滄州市消防救援支隊下屬七個消防站電影放映所需設備,以及影院片源。該項目於20xx年1月完成招標。

7)市區消防站車庫門更換項目實施內容及推進情況

市區消防站車庫門更換項目包括37樘防火捲簾(閘)門的更換,各車庫門位置設有電動開啟、停止、關閉和手動應急開啟功能,且能夠實現一鍵啟動功能,按動遙控器時,可以一鍵同時打開所有車庫門。該項目於20xx年10月完成招標。

8)購置超輕型衞星便攜站項目實施內容及推進情況

超輕型衞星便攜站項目採購包括1套超輕衞星便攜站、1台便攜視頻會議平板、1套超輕型衞星便攜站視頻指揮箱,該項目能夠進一步提升衞星通信設備的小型化、便攜化水平,保障在最不利環境下的通信暢通。該項目於20xx年10月完成招標,20xx年11月簽訂合同。

9)LTE揹負式融合通信指揮系統採購項目實施內容及推進情況

LTE揹負式融合通信指揮系統能夠保障應急救援現場通信指揮任務的順利進行,能夠對現場通信進行組織、管理和控制,實現現場與作戰一線之間的遠程語音、數據、圖像等信息傳輸,使指揮中心的指揮決策人員及時獲得現場信息,提高決策的準確性和及時性。該項目於20xx年10月完成招標,20xx年11月簽訂合同。

10)消防應急指揮設備採購項目實施內容及推進情況

隨着信息化建設的升級,應急指揮已從過往的應對突發事件的快速處理需求中逐漸發展,目前更多的是移動執法、實時監測、實時指揮,故對市區部分路段消防救援站應急指揮設備進行更換。該項目於20xx年9月完成招標,並簽訂合同,採購8套嵌入式高清視頻指揮終端,8台高清攝像機,8台鵝頸麥克風,20xx年10月設備驗收合格。

11)消防應急通信指揮核心設備採購項目實施內容及推進情況

消防應急通信指揮核心設備採購項目能夠提升消防部隊的應急指揮調度能力,提高突發事件的處置能力,為災情偵查、搶險救援、應急處置提供強有力的保障。該項目於20xx年9月完成招標,並簽訂合同,20xx年10月驗收合格。

12)消防無線通信設備採購項目實施內容及推進情況

消防無線通信設備採購項目內容包括1台4G高清布控球、27台無線DV單兵編碼器、27台高清數碼攝像機,採購完成後能夠提升滅火救援指揮效能及災害現場無線音視頻保障能力。該項目於20xx年11月完成招標,並簽訂合同。

13)AR、VR技術的模擬訓練系統採購項目實施內容及推進情況

AR、VR技術的模擬訓練系統採購項目包含危化品化工廠信息處置AR培訓教學系統、危化品化工廠儲罐事故處置VR仿真系統。該項目於20xx年4月完成招標,並簽訂合同。

14)市區消防站VR室建設採購項目實施內容及推進情況

為提升基地實戰教學水平,解決消防隊伍在危化品槽車事故處置中的難點,提高消防隊伍應對事故處置的能力,在七個中隊內部署危險化學品槽車事故VR仿真訓練系統。該項目於20xx年12月完成招標並簽訂合同,內容為7個75英寸演示屏,42個VR數字頭盔,42個VR手套,49個台式機,以及七個中隊VR室施工工程費。

15)消防專用應急宣傳調度指揮與採編演播平台採購項目實施內容及推進情況

消防專用應急宣傳調度指揮與採編演播平台採購項目對全媒體中心場地升級、改造,、安裝LED高清指揮大屏,購置相機、攝像機、鏡頭、閃光燈、航拍器等設備,提升了滄州市消防救援支隊消防安全服務能力。該項目於20xx年8月完成招標。

16)監督執法用車採購項目實施內容及推進情況

監督執法用車採購項目採購內容為4輛小型轎車,1輛七座小型客車,提高了監督執法質量,提升了火災隱患排查力。該項目於20xx年10月完成招標。

17)生活物資保障用車採購項目實施內容及推進情況

生活物資保障用車採購項目能夠滿足油料補給的需要,確保在急需物資時,能夠迅速、高效、有序的進行調整與供應。該項目於20xx年10月完成招標,內容為生活物資保障車10輛,並於20xx年11月簽訂合同。

3.項目預算資金來源及使用情況

滄州市消防救援支隊20xx年消防專項經費項目實際到位資金6400萬元,資金來源全部為財政資金,用於實施17個小項目。17個小項目預算合計為6170.0432萬元,合同總價為5692.006941萬元。20xx年滄州市消防救援支隊已支付金額802.787822萬元,截至20xx年底,該項目結餘資金5597.212178萬元,結餘資金在滄州市消防救援支隊。20xx年1-6月滄州市消防救援支隊支付金額925.621771萬元,截至20xx年6月,該項目結餘資金4671.590407萬元。

4.項目的組織及管理

20xx年消防專項經費項目項目單位為滄州市消防救援支隊,滄州市消防救援支隊按照政府採購的相關規定,確定中標單位,並及時組織合同簽訂工作。

(二)項目績效目標

滄州市消防救援支隊實施20xx年消防專項經費項目,為消防部隊火災防控和滅火救援提供移動信息保障,高效快速的處理火情,提升滄州市消防救援支隊消防安全服務能力,提高監督執法質量,提升了火災隱患排查力,保障人民生命及財產安全。

根據滄州市消防救援支隊提供的相關資料,其績效目標細化為以下方面:

1.車輛裝備採購數量26輛、設備採購數量完成率達標。

2.車輛裝備採購質量、設備採購質量達標。

3.提升裝備質量,提高出警效率,提高事故處理速度,有效保護人民生命及財產安全。

二、績效評價工作情況

(一)績效評價目的

本次項目的評價目的是全面瞭解滄州市消防救援支隊20xx年消防專項經費項目資金的使用效率、效果和合規性,項目管理的過程是否規範有效,是否實現預期績效目標。同時,通過績效評價總結經驗教訓,為今後完善項目管理及政府決策,提高專項資金使用的效率和效果,提供可行性參考建議。

(二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法

1.績效評價原則

本報告的評價原則是根據績效評價基本原理,按照財政部《關於印發的通知》(財預〔20xx〕10號)和滄州市財政局《關於印發的通知》(滄市財監〔20xx〕21號),堅持公平、公正、公開的原則,以專業的指標分析,對項目做出有理可循、有據可依的評價和建議。

2.評價指標體系

根據績效評價的基本原理、原則和特點,結合績效目標,由評價組按照邏輯分析法和計劃與效果比較法獨立設計科學的指標體系及評分標準。評價指標體系是評價的依據,圍繞項目專項資金的使用和項目實施的各個環節,體現從立項、過程到產出、效益的績效邏輯路徑,客觀分析項目的產出和效益。

評價指標體系主要包括項目投入、過程管理、項目產出、項目效益四個方面,滿分為100分,具體如下:

1)項目投入(15分)。主要評價項目立項依據充分性、立項程序規範性、績效目標合理性、績效指標明確性、預算編制科學性、資金分配合理性。

2)過程管理(15分)。主要評價項目資金到位率、到位及時率、預算執行率、資金使用合規性、管理制度健全性、制度執行有效性。

3)項目產出(50分)。主要評價項目車輛裝備、設備採購數量完成率、物業服務採購完成率、車輛裝備、設備驗收達標率、物業服務達標率、完成及時性、成本節約率。

4)項目效益(20分)。主要評價項目實施的經濟效益、社會效益、可持續影響及滿意度。

績效級別根據綜合評分分為優、良、中、差四個等級:

優:得分90-100分(含90分);

良:得分80-90分(含80分);

中:得分60-80分(含60分);

差:得分60分以下。

3.評價方法

本次績效評價主要採用以下評價方法:

1)成本效益分析法。將一定時期內的支出與效益進行對比分析,以評價績效目標的實現程度。

2)比較法。通過對績效目標與實施效果、歷史與當期情況、不同部門和地區同類支出的比較,綜合分析績效目標實現程度。

3)因素分析法。通過綜合分析影響績效目標實現、實施效果內外因素,評價績效目標實現程度。

4)公眾評判法。通過專家評估、公眾問卷及抽樣調查等對財政支出效果進行評判,評價績效目標實現程度。

(三)績效評價工作過程

1.前期準備

自20xx年7月我事務所接受委託以來,我所專門成立績效評價組。評價組針對本次績效評價項目進行了前期調研,瞭解被評價單位基本情況,與被評價單位聯繫溝通績效評價應準備的資料,蒐集項目相關法律法規等文件。完成了績效評價工作方案,明確了評價的目的、方法、原則等,並通過專家論證。

2.組織實施

1)數據採集

評價組將績效評價所需資料清單提供給滄州市消防救援支隊,消防救援支隊工作人員將資料準備齊全後,評價組到消防救援支隊對資料進行查看核對,並獲取相關資料複印件。

財務數據,評價組通過查看消防救援支隊會計科提供的會計憑證,檢查核對相應的資金撥付文件、經費開支審批單、發票、合同及資金支付憑證等資料,調查項目資金使用是否符合資金管理辦法、是否符合支付規定、是否出現截留、擠佔、挪用、套取項目資金的現象。

項目建設數據,評價組通過查看審核消防救援支隊提供的項目建設檔案資料,包括:項目請示、招標文件、項目評標報告、合同等相關資料。

2)實地走訪

為進一步核實項目建設情況,評價組實地走訪了2個項目建設地,現場查看了項目完成情況。

3)問卷調查

根據工作方案,評價組對社會公眾針對消防專項經費滿意度進行調查。評價組採取問卷調查的方式,採用簡單隨機抽樣法抽取調查對象。本次調查實際發放問卷50份,回收問卷50份,問卷回收率100%,有效率為100%。評價組根據回收問卷進行數據分析,得出問卷調查結果,依據調查結果對社會滿意度指標進行打分。

3.分析評價

評價組將上述過程獲取的信息、資料進行分析處理,根據績效評價的原理和規範,對採集的數據進行甄別、分析和評分,並提煉結論撰寫報告,在規定的時間將報告上報委託方。

三、績效評價指標分析情況

(一)項目投入類指標分析

項目投入類指標由3個二級指標,6個三級指標構成,權重分15分,實際得分14分。

A11立項依據充分性

該項目立項與滄州市消防救援支隊的職責密切相關。該指標得滿分2分。

A12立項程序規範性

該項目根據消防救援目前現狀,為提升出警速度,提高事故處理效率,最大限度的保證人民的生命和財產安全,制定切實可行的項目計劃。但該項目無可行性研究報告、專家論證等相關資料。該指標滿分3分,得分2分。

A21績效目標合理性

項目績效目標為:車輛裝備採購數量、設備採購數量完成率達標;車輛裝備採購質量、設備採購質量達標;提升裝備質量,提高出警效率,提高事故處理速度,有效保護人民生命及財產安全。該指標得滿分3分。

A22績效指標明確性

該項目將預期產出和效益目標分解為具體細化的項目指標,並通過清晰、可衡量的指標值予以體現。該指標得滿分2分。

A31預算編制科學性

該項目預算內容與項目內容相符,預算資金量與實際工作任務匹配。該指標得滿分3分。

A32資金分配合理性

該項目預算資金分配依據項目預期進度計劃進行分配,分配額度與投資計劃額度一致,與滄州市消防救援支隊項目實際需要相適應。該指標得滿分2分。

(二)過程管理類指標分析

過程管理類指標由2個二級指標,6個三級指標構成,權重分15分,實際得分10.38分。

B11資金到位率

該項目實際到位資金6400萬元,通過招標最終合同總價為5692.006941萬元。該指標得滿分3分。

B12到位及時率

該項目按照合同或者項目進度要求,截至20xx年底應到位資金802.787822萬元,及時到位資金6400萬元。該指標得滿分2分。

B13預算執行率

該項目實際到位資金6400萬元,20xx年已支付802.787822萬元。20xx年1-6月支付925.621771萬元。截至20xx年6月底,累計支付1728.409593萬元。該指標滿分3分,得分0.38分。

B14資金使用合規性

該項目中標單位均按規定通過招標程序選取,項目資金使用用途符合預算規定的用途,資金支付有完整的審批手續,項目資金未單獨核算。該指標滿分2分,得分1分。

B21管理制度健全性

滄州市消防救援支隊制定有《滄州市消防救援隊伍經費資產審批管理規定》,該制度中對預算管理、支出管理做了詳細的規定,對資金支出有完整的審批流程,該制度有效規範預算管理、資金支出等。滄州市消防救援支隊財務管理制度健全,但未制定關於項目專項資金管理制度。該指標滿分2分,得分1分。

B22制度執行有效性

該項目實施過程中分工明確,由滄州市消防救援支隊負責項目建設管理,及項目建設進度的跟進。該項目嚴格按照招標程序確定中標單位,並簽訂了合同。項目實施過程中的招標文件、中標通知書、合同等相關資料齊全並及時歸檔。該指標得滿分3分。

(三)項目產出類指標分析

項目產出類指標由4個二級指標,8個三級指標構成,權重分50分,實際得分43分。

C11車輛裝備採購數量完成率

該項目計劃採購生活物資保障用車10輛、監督執法用車5輛、壓縮空氣泡沫消防車2輛、奔馳18噸水罐消防車1輛、奔馳18噸泡沫消防車1輛、搶險救援車1輛、62米舉高噴射消防車1輛、消防宣傳車1輛、大噸位供水消防車4輛,共26輛。20xx年實際採購生活物資保障用車10輛、監督執法用車5輛,共15輛。20xx年採購奔馳18噸泡沫消防車1輛、奔馳18噸水罐消防車1輛、壓縮空氣泡沫消防車2輛、62米舉高噴射消防車1輛、搶險救援車1輛、大噸位供水消防車4輛、消防宣傳車1輛,共11輛。該指標滿分7分,得5分。

C12設備採購數量完成率

該項目所需採購的設備中,智能人臉識別+積分量化管理系統項目、市區消防站紅門影院同步院線建設項目、AR、VR技術的模擬訓練系統採購項目未按計劃於20xx年採購完成,均為20xx年完成。該指標滿分7分,得分5分。

C13物業服務採購完成率

該項目計劃完成物業服務採購1項,實際完成物業服務採購1項。該指標得滿分6分。

C21車輛裝備驗收達標率

該項目中已採購的車輛裝備驗收達標率為100%,已出具車輛驗收單。該指標得滿分6分。

C22設備驗收達標率

該項目中已採購的設備驗收達標率為100%,設備到場後有設備驗收單。該指標得滿分6分。

C23物業服務達標率

該項目中物業服務達標率為100%。該指標得滿分3分。

C31完成及時性

該項目中智能人臉識別+積分量化管理系統項目於20xx年1月完成招標,2月簽訂合同;市區消防站紅門影院同步院線建設項目於20xx年1月完成招標,1月13日簽訂合同;AR、VR技術的模擬訓練系統採購項目於20xx年4月完成招標,5月簽訂合同,項目完成時間滯後。該指標滿分10分,得分8分。

C41成本節約率

該項目計劃的預算成本6170.0432萬元,合同簽訂金額5692.006941萬元,節約478.036259萬元,成本節約率為7.75%。該指標滿分5分,得分4分。

(四)項目效益類指標分析

項目效益類指標由4個二級指標,5個三級指標構成,權重分20分,實際得分20分。

D11出警及時性

該項目建成後大大提高了消防救援支隊出警及時性,以防因出警延誤造成重大經濟損失。該指標得滿分5分。

D21事故處理速度

該項目建成後能夠有效解決目前消防裝備在滅火救援過程中的現狀,緩解建築結構複雜與裝備落後之間的矛盾,能夠高效快速的處理火情,保障人民生命及財產安全。該指標得滿分5分。

D31提升消防救援能力

該項目建成後能夠提升基地實戰教學水平,彌補常規模擬訓練設施的不足和空白,提高消防隊伍應對事故處置的能力,提升消防救援能力。該指標得滿分5分。

D41使用部門滿意度

評價組通過對問卷調查結果的統計,消防救援支隊對消防專項經費項目的整體滿意度為100%。該指標得滿分2分。

D42社會公眾滿意度

評價組通過對問卷調查結果的統計,社會公眾對消防專項經費項目的整體滿意度為100%。該指標得滿分3分。

四、評價結論

評價組運用設計的評價指標體系及評分標準,通過數據採集、問卷調查及數據分析等,對滄州市消防救援支隊20xx年消防專項經費項目進行客觀評價,最終評價結果:總得分87.38分,績效評級為“良”。其中,項目投入類指標權重為15分,得分14分;過程管理類指標權重15分,得分10.38分;項目產出類指標權重50分,得分43分;項目效益類指標權重20分,得分20分。

五、存在的問題和建議

(一)存在的問題

1.項目管理制度不健全

該項目的管理制度不夠健全,未制定關於項目專項資金管理制度,項目實施過程中缺失執行依據,在項目前期未進行前期論證、風險評估,項目建成未制定後期的維護計劃。

2.項目預算執行率欠佳

該項目招標手續完成較晚,其中智能人臉識別+積分量化管理系統、市區消防站紅門影院同步院線建設項目、AR、VR技術的模擬訓練系統均為20xx年完成招標,未能科學計劃項目進度,大部分資金20xx年未支付,預算執行率欠佳。

3.項目完成及時性欠佳

該項目車輛及設備採購未按規定時間完成,其中奔馳18噸泡沫消防車、奔馳18噸水罐消防車、壓縮空氣泡沫消防車、62米舉高噴射消防車、搶險救援車、大噸位供水消防車、消防宣傳車均為20xx年付款,項目完成及時性欠佳。

4.專項經費未專賬核算

財務部門未對6400萬元消防專項經費進行專賬核算。

(二)改進措施和建議

1.完善健全項目管理制度,制定項目專項資金管理制度。

2.20xx年未簽訂合同的項目,在20xx年完成招標及合同簽訂工作;已簽訂合同的項目,儘快進行採購,並及時付款,加快推進項目進度,提高預算執行率。

3.財務部門應對專項資金進行專賬核算,以保證項目資金專款專用。

項目支出績效評價報告 篇12

一、項目基本情況

(一)項目概況

1、立項背景

大廳水電物業費項目為南昌市行政審批局(以下簡稱“市行政審批局”)的一般行政管理事務,每年均有發生。市行政審批局主要職責是組織協調全市行政審批服務工作、優化投資環境工作、網上審批和電子監察系統建設工作等。因此,該項目作為市行政審批局專項項目進行實施管理。

2、立項目的

大廳水電物業費項目的目的為確保全市行政審批服務工作有序的進行,保障行政審批工作人員每日審批工作順利進行,為審批服務提供環境場所及後勤保障。

(二)項目內容、執行標準和實施期限

(1)項目主要內容:

大廳水電物業費項目為費用類項目,主要負責確保市行政服務中心大廳和市行政審批局的水電正常供應和物業管理、後勤服務正常運作。

(2)項目執行標準:

市行政審批局採用統一制定的《南昌市行政審批局內部控制制度彙編》預算業務、收支業務、政府採購業務和資產管理等制度,制度包含相應的項目質量要求或標準。

(3)項目實施期限:

xx年1月1日到xx年12月31日。

3、資金使用情況

該項目支出預算為148.61萬元,於xx年全部撥至市行政審批局,資金全部到位,預算資金到位率100%;實際使用金額145.69萬元,結餘金額2.92萬元。

4、項目組織管理情況

該項目中南昌市潔佳物業實業公司是於xx年12月通過江西省南昌市公共資源交易中心對外公開招標的中標公司,已簽訂《南昌市行政服務中心大樓物業管理委託合同》,服務期限為3年,服務總金額為154.63萬元。市行政審批局的水電物業費均通過物業公司按月分攤結算,物業公司每月發出付款通知單與市行政審批局進行結算。

(二)項目績效目標

(1)項目績效總目標

大廳水電物業費項目的績效目標是確保市行政服務中心大廳和市行政審批局的水電正常供應和物業管理、後勤服務正常運作。

(2)項目年度績效目標

市行政審批局按照實際情況完成xx年度的水電費支付和物業管理費的`支付。

(3)項目預期目標完成情況

截止xx年12月31日,市行政審批局均完成了本年度水電、物業費所有費用的支付。

二、績效評價工作情況

(一)績效評價目的、原則和依據、評價指標體系、評價方法

通過績效評價,考察項目的真實性、項目資金的到位率和使用率、項目執行的經濟效益和社會效益,同時看到項目的問題及不足,不斷調整和改進工作方法,查漏補缺,提高項目實施單位工作效率,為今後的項目實施提供參考,以制定更合理的項目計劃方案。

1.績效評價應當遵循以下基本原則:

科學規範。績效評價注重財政支出的經濟性、效率性和有效性,嚴格執行規定的程序,採用定量與定性分析相結合的方法。

公正公開。績效評價客觀、公正,標準統一、資料可靠,依法公開並接受監督。

分級分類。績效評價由各級財政部門、部門(單位)根據評價對象的特點,分類組織實施。

績效相關。績效評價針對具體支出及其產出績效進行,評價結果清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關係。

根據以上原則,績效評價應遵循如下要求:

(1)在數據採集時,採取客觀數據,主管部門審查、社會中介組織複查,與問卷調查(電話回訪)相結合的形式,以保證各項指標的真實性。

(2)保證評價結果的真實性、公正性,提高評價報告的公信力。

(3)績效評價報告應當簡明扼要,除了對績效評價的過程、結果描述外,還應總結經驗,指出問題,並就共性問題提出可操作性改進建議。

評價指標體系:根據財政部《預算績效評價共性指標體系框架》等文件精神及項目的具體特點,設置科學合理可行的評價體系,包括項目投入指標(項目立項、資金落實),過程指標(業務管理、財務管理),產出指標(產出數量指標、產出質量指標、產出時效指標、產出成本指標),效果指標(經濟效益指標、社會效益指標、生態效益指標、可持續影響指標),項目滿意度(社會公眾或服務對象滿意度)。

2.評價方法:

本項目主要採用因素分析法。採取數據對比,標準和抽樣調查相結合,同時輔以訪談、研討、審計等方法。

調查對象和範圍:

抽樣方法:社會公眾、服務羣眾、在職人員填寫問卷調查。

樣本數量:30份

3.證據收集方法

本項目主要採用查閲相關文件、政策、抽查部分銀行憑單、會計憑證等資料,並通過訪談、社會調查掌握具體情況,對採集的數據做詳細的分析和統計。

(二)績效評價工作過程

本次評價大致分為評價準備工作、審核分析材料、綜合分析評價三個階段。各階段工作簡述如下:

(1)評價準備工作

南昌市行政審批局為此次評價工作組織者,制定工作方案和工作計劃,組織項目實施單位佈置相關自評工作,並委託江西平安會計師事務所有限責任公司對本次項目進行績效評價。

(2)審核分析材料

本所項目組對項目實施單位自評報告及相關材料進行了審核,並對項目實施情況進行了核實。

(3)綜合分析評價

本所項目組對有關材料進行分析整理,按照績效評價要求,認真開展了績效評價,形成了績效評價。

三、績效評價指標分析情況

(一)項目投入指標

1.項目立項規範性指標分析(5分)

項目符合政策法規及各級政府關於補助的相關規定(2分),相關性:項目制定是與部門職能相關(2分);真實性:與項目相關的費用支出真實(1分)。

2.預算資金執行率指標分析(5分)

到位率100%=(148.61/148.61)x100%,預算資金到位率達100%(5分)。

(二)項目過程指標

1.業務管理指標分析(5分)

制定或具有相應的業務管理制度(1分);業務管理制度合法、合規、完整(0分)。市行政審批局採用統一制定的《南昌市行政審批局內部控制制度彙編》預算業務、收支業務、政府採購業務和資產管理等制度進行管理(1分),採取了相應的質量檢查等必要的控制措施或手段(1分)。

2.財務管理指標分析(5分)

未制定相應的資金管理辦法(0分);資金管理辦法統一按照市行政審批局《財管管理制度》進行監管(1分),原始憑證符合要求,手續齊全,資金及時結算且手續合規(1分)。

(三)項目產出指標

1.產出數量指標分析(25分)

本年度大廳運行主要設備完好率達99%(10分);本年度大廳未發生火災事件,火災發生率為0(10分);本年度大廳未發生重大治安案件,重大治安案件發生率為0(5分)。

2.產出質量指標分析(15分)

本年度有效投訴率0.1%(7分);全年物業公司接到投訴事件全部處置,物業公司投訴處置率100%(8分)。

3.產出時效指標分析(5分)

項目實施期限為xx年1月1日到xx年12月31日,費用支付及時率100%(5分)。

4.產出成本指標分析(5分)

成本控制率1.96%=(148.61-145.69)/148.61x100%(4分)。

(三)項目效果指標

1.社會效益指標分析

因物業公司的日常運行,需大批的工作人員,已解決就業人員數34人(20分)。

2.可持續影響指標分析

項目的進行,水電費可正常及時的支付,物業工作也能正常開展,該項目可保障工作進度100%(5分)。

(四)項目滿意度指標

部門對社會公眾進行滿意度調查,滿意率達到95%(5分)。

四、綜合評價結論

(一)評分結果:

圍繞績效評價指標體系,通過數據採集分析,實地檢查及電話回訪等方式,對該項目績效進行了客觀、公開的評價,xx年度大廳水電物業費項目績效評價得分為94分,評價結果為優。

(二)主要結論:

(1)績效評價結果可作為財政部門每年安排部門預算的重要依據,為預算編制提供參考,同時也可作為業務管理部門每年安排該項工作的參考。

(2)通過績效評價結果瞭解單位財政資金使用狀況,分析診斷單位內部管理問題,促進單位樹立績效意識、管理意識和責任意識。

五、績效評價結果應用建議

績效評價結果應用即是開展績效評價工作的前提,又是加強財政支出管理,增強資金績效理念,合理配置公共資源,優化財政支出結構,提高資金使用效率的重要手段。

為使績效評價結果得到合理應用,應將此次績效評價結果:作為以後年度資金分配的重要依據,對評價優秀的項目應當加大資金支持,以期獲得更好的公共效益。作為單位負責人、項目責任人的考評考核重要依據。

六、項目實施經驗、做法、存在的問題和改進措施

(一)主要經驗及做法

項目規劃準備充分。制定了較完善的項目預算,對資金用途、使用要求、使用部門、責任分工等進行了規範,使項目得以順利實施。

(二)存在的問題

管理制度需進一步完善,明確績效指標和項目界定標準。項目資金的使用未設定相應的預算指標,使得項目資金沒有明確的考核標準。

(三)建議和改進舉措

明確項目績效目標,細化項目管理。建立健全的項目制度,制定對食堂單位的考核方案。完善預算編制,提高預算執行水平。嚴格執行考核制度,提高服務效率。

項目支出績效評價報告 篇13

根據《雲南省財政廳關於做好20xx年度省級PPP以獎代補資金績效自評工作的通知》(雲財金〔20xx〕74號)要求,紅河州財政局高度重視,積極組織開展20xx年度省級PPP以獎代補專項資金績效自評工作,現將績效評價情況報告如下:

一、基本情況

《雲南省財政廳關於下達20xx年度省級PPP以獎代補資金的通知》(雲財金〔20xx〕125號)下達紅河州20xx年度PPP以獎代補資金1578.8萬元,其中,項目以獎代補資金1167萬元,綜合以獎代補411.8萬元。

二、績效自評工作開展情況

(一)前期準備

根據《雲南省財政廳關於做好20xx年度省級PPP以獎代補資金績效自評工作的通知》(雲財金〔20xx〕74號)要求,為保證績效自評工作的順利實施,首先,召開工作會議明確工作職責;其次,組織相關人員認真學習財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預〔20xx〕285號)、《雲南省財政廳關於印發雲南省省級部門財政支出績效自評暫行辦法的通知》(雲財預〔20__〕98號)及相關專項資金績效目標、專項資金及項目管理辦法、財務會計制度。

(二)組織過程

根據省廳要求,結合我州情況對績效評價工作進行安排佈置並提出了相關要求。通過收集項目相關資料,對資金使用情況進行檢查、對項目完成情況進行督查。同時認真填報《項目支出概況》、《項目支出績效自評》、《項目績效目標管理》、《項目評價工作組織實施情況》。通過績效自評,進一步規範財政資金管理,強化部門責任意識,提高財政資金使用效益。

(三)分析評價

我州對省級PPP以獎代補資金的管理和使用,嚴格執行“收支兩條線”管理,按照預算資金管理辦法,堅持“量入為出和專款專用”原則,根據項目實施進度,統籌用於項目前期費用補助、股權投入等相關支出,規範推進PPP示範項目。

三、績效目標實現情況分析

(一)資金情況分析

1.資金執行情況分析。

省級獎補資金下達後,州級財政全額、及時撥付到相關部門及縣市財政局。《紅河州財政局關於下達20xx年度省級PPP項目以獎代補資金的通知》(紅財金髮〔20xx〕93號)、《紅河州財政局關於下達20xx年度省級PPP項目以獎代補資金的.通知》(紅財金髮〔20xx〕105號)下達項目獎補資金1167萬元,其中,下達紅河州高速公路開發投資有限公司:紅河州瀘西至彌勒高速公路獎補資金442萬元、新安所至雞街高速公路72萬元、元江至蔓耗高速公路(紅河段)340萬元、元陽至綠春高速公路70萬元、蔓耗至金平高速公路70萬元;下達紅河州軌道交通開發投資有限責任公司:紅河州滇南中心城市羣現代有軌電車示範線項目150萬元;下達紅河州水利水電投資有限公司:蒙開個地區河庫連通工程10.2萬元;下達箇舊市:箇舊市特色農業生態園基礎設施建設項目12.8萬元。《紅河州財政局關於下達20xx年度省級PPP以獎代補資金的通知》(紅財金髮〔20xx〕106號)下達綜合獎補411.8萬元,其中,下達彌勒市:彌勒“一水兩污”治理示範項目50萬元、彌勒市城市軌道交通建設項目(一期)65萬元;下達綠春縣:綠春縣中醫院PPP項目40萬元,綠春縣新區幼兒園、思源實驗學校PPP項目40萬元,綠春縣特色產業園區一號橋片區基礎設施PPP項目40萬元;下達建水縣:建水古城傳統風貌保護恢復暨景區建設PPP項目65萬元;下達蒙自市:蒙自市地下綜合管廊項目65萬元;下達開遠市:開遠市鳳凰谷養老養生項目46.8萬元。

根據《雲南省推廣和運用政府和社會資本合作(PPP)模式以獎代補資金管理暫行辦法》的規定,20xx年度省級PPP以獎代補資金統籌用於PPP項目全生命週期的各項財政支出,包括項目諮詢、物有所值評估、財政承受能力論證、實施方案編制、合同文本擬定、法律財務顧問、資產效益評估、運營補貼、建設融資費用補助、績效評價、檢查驗收等。

2.資金管理情況分析。

按照《雲南省推廣和運用政府和社會資本合作(PPP)模式以獎代補資金管理暫行辦法》、《行政事業單位財務準則》的規定管理使用資金,做到資金專項使用。

(二)績效指標完成情況分析

1.獲得項目以獎代補資金的PPP項目合同簽訂情況分析。我州獲得獎補資金的PPP項目全部已完成PPP合同簽訂工作。

2.資金下達後對當地PPP工作開展促進作用情況分析。省級PPP項目以獎代補資金的及時到位,充分發揮了以獎代補資金激勵和促進作用,積極引導和鼓勵PPP項目單位規範實施,保障項目得以順利落地,按期開展,積極推動項目建設,加快項目實施進度。

四、下一步工作打算

為使紅河州PPP項目工作穩步推進,下一步我州將繼續履行好各項工作職能、職責,加強資金的內部控制管理,同時加大對PPP以獎代補資金管理,強化監督檢查工作力度。

五、績效自評結果應用和公開計劃

紅河州獲得以獎代補資金支持的PPP項目全部已簽訂PPP項目合同,完成率100%,完成質量優;PPP獎補資金實際支出完成率達81%,完成質量為“中”。以獎代補資金用於PPP項目執行過程諮詢服務、運營補助等方面加快推進我州PPP項目實施進度,促進作用明顯,完成率100%,完成質量“優”。我州將在規定的時限前按照政務公開相關規定,將績效自評向社會公開,接受社會監督。

六、績效自評工作的經驗、問題和建議

充分認識專項資金管理的重要性,堅持貫徹資金管理的嚴格性。嚴格遵循強化導向、突出重點、嚴格管理、注重績效的管理原則。專項資金到位後及時按照撥付流程對資金及時撥付。今後我州將總結經驗,嚴格把控、有效落實績效指標的完成,確保PPP以獎代補資金效益最大化。

項目支出績效評價報告 篇14

為貫徹落實《蚌埠市人民政府關於20xx年實施33項民生工程的通知》(蚌政〔20xx〕44號)文件精神,切實提高項目實施的規範性、科學性、有效性,進一步提高資金管理水平和使用效益,我部門結合項目組織實施情況,對棚户區改造項目進行自評,自評得分100分,現將自評報告彙報如下:

一、項目投入情況(15分)

(一)項目立項(8分)

1、20xx年我區棚户區改造新開工1100套。

2、根據項目年度實施規劃,燕南苑計劃開工450套,秦集安置房項目650套。根據各個項目實際情況,狠抓落實,確保任務達成。

(二)資金落實(7分)

20xx年我區相關資金全部納入預算,資金到位率100%。

二、項目過程情況(42分)

(一)項目管理(15分)

建立健全定期通報制度、監督檢查制度、內部控制制度、績效考核制度和責任追究制度,並制定問題清單和整改清單,為項目管理提供強大的政策和制度保障。

(二)資金管理(27分)

我區資金支付嚴格執行國庫集中支付制度,並且在使用時履行規範的審核審批程序,嚴格按照預算批覆的.支出項目和規定的標準執行,不斷強化財政資金監管,提高財政資金的使用效率。

三、項目產出情況(33分)

棚户區新開工情況:至20xx年12月底,燕南苑項目450套、秦集安置房650套已開工建設,棚户區改造開工完成率100%,較好的完成了今年的目標任務,資金撥付使用為10440.0465萬元。

四、項目效果情況(10分)

1、我部門通過來電諮詢及來訪羣眾進行滿意度調查,滿意度95%。

2、經檢查,我區棚户區改造工作未收到投訴和負面報道。

項目支出績效評價報告 篇15

20xx年,我區高度重視農家書屋工作,根據省、市有關要求和部署,主動作為,精心組織,強化舉措,加大管理和維護力度,順利完成年度任務目標,農家書屋功能效益得到有效發揮。現對照《20xx年安徽省公共文化服務體系建設考核評價標準》,自評如下:

一、組織領導和資金使用方面。將農家書屋工作列入年度重點工作加以推進。調整了文化民生工程建設領導小組,實行一把手負責制,分管領導具體抓,明確了專職聯絡員。(自評得分:2分)及時制定工作實施方案,召開專題工作會議。全年根據工作實施進度,印發了《關於召開20xx年度農家書屋增配圖書採選工作會議的通知》、《關於成立區農家書屋工程出版物採購指導小組的通知》、《關於印發金安區文化惠民工程實施辦法的通知》、《關於做好20xx年農家書屋有關工作的通知》等文件。(自評得分:3分)在資金保障上,堅決做到專款專用,使用規範,嚴格執行相關財務管理制度。按照省、市有關文件精神,區級全力給予配套,配套率100%、實際到位率100%,未發生因資金問題而影響項目進度。(自評得分:8分)

二、出版物更新暨數字農家書屋建設方面。按期完成農家書屋出版物補充更新工作。20xx年農家書屋出版物更新由省裏統一採購,我區先期成立了區農家書屋出版物採購指導小組,召開採選工作會議,廣泛徵求意見,嚴格按照國家新聞出版署和省新聞出版局相關比例要求選配出版物,符合羣眾需求,充分保證補充出版物質量。(自評得分:8分)共為303個書屋更新圖書24543冊,平均每個農家書屋81冊,期報刊2種606份。(自評得分:8分)配送的圖書全部及時登記整理,編碼上架,供羣眾閲讀。書屋出版物分類清晰、統一編號、擺放整齊。(自評得分:4分)區內所有農家書屋已按照要求全部接入省數字農家書屋平台,並完成註冊認證。(自評得分:5分)各書屋管理員嚴格按照要求,通過省平台實行簽到管理。(自評得分:4分)在每個農家書屋及村民集中場所均張貼有數字農家書屋二維碼,方便羣眾掃碼閲讀。(自評得分:1分)

三、宣傳引導和活動開展方面。在宣傳工作上加大力度。利用好媒體和社會宣傳,通過廣播電視、明白紙、橫幅和板報等,大力宣傳農家書屋,積極引導農民羣眾走近農家書屋。在全區範圍內的農家書屋張貼宣傳畫、懸掛橫幅(自評得分:2分)金安區委、區政府將農家書屋作為新時代文明實踐中心的重要組成部分統一部署,出台《關於印發金安區建設新時代文明實踐中心實施方案》,將農家書屋閲讀活動納入文明實踐系列活動。(自評得分:5分)依託農家書屋開展文化活動。圍繞中國夢和社會主義核心價值觀等主題,以農家書屋為主陣地,開展形式多樣、內容豐富多彩、羣眾樂於參與的文化活動,吸引更多農民羣眾走進農家書屋。各鄉鎮開展經典詩刊誦讀、“讀經典學新知鏈接美好生活”讀書演講和中國小生講故事演講比賽;區圖書館組織專業人員舉辦新形勢下加強農家書屋管理講座;以農村兒童為服務重點,開展有針對性的活動,增配少兒類書籍,把農家書屋打造成農村少年兒童的第二課堂和假期樂園;結合“送戲進萬村”活動和農村公益電影放映活動,宣傳報道農家書屋題材的文藝節目,提高農家書屋文化聚焦效能。(自評得分:12分)

四、農家書屋日常管理使用情況。一是農家書屋按標準建設,書屋面積不低於20平方米,書屋環境整潔無髒亂差現象,配有書櫥、報架、桌椅等基本閲覽設施完好。書屋選址在人口集中方便羣眾借閲使用。(自評得分:3分)二是每個農家書屋均有固定的專職或兼職管理員。(自評得分:2分)三是書屋制度管理規範。書屋各項制度齊全,管理規範,開門時間公開。每一書屋懸掛統一製作的農家書屋標識牌,“四項制度”(書屋管理制度、圖書借閲制度、管理員崗位責任制度、書屋開放服務制度)上牆,備有統一配發的圖書借閲登記簿。書屋管理員堅守崗位,確保開放時間,方便羣眾閲讀。(自評得分:4分)

四是開展農家書屋全面檢查。要求各鄉鎮街先行全面自查,重點自查書屋的管理維護情況,對存在的問題迅速整改,並做好相關重點工作。在此基礎上,區局進行隨機檢查和暗訪。檢查對照基礎設施、出版物配備、制度建設和管理、選址地點、活動和宣傳等五個方面的具體標準,全面掌握書屋工作現行情況,力促工作再上台階。(自評得分:4分)五是及時落實完成全省性重點工作。(自評得分:4分)六是能夠按照市局的要求及時報送各項資料,對於上級部署的各項工作能及時完成。全年無違規現象。(自評得分:10分)

項目支出績效評價報告 篇16

一、基本情況

(一)項目概況

1.項目背景

隨着我國社會經濟的飛速發展和社會市場經濟體制的不斷完善,交通建設作為我國國民經濟發展的重要基礎建設設施,正日益發揮着重要的作用。近年來,我國交通建設事業正在蓬勃發展,交通工程的質量問題逐漸成為社會各界廣泛關注的焦點之一。交通工程質量是建設過程中的核心,工程質量的優劣直接關係到公路的投資收益與交通運輸的安全。在當前我國不斷加大交通基礎實施建設的新形勢下,加強交通工程質量監督管理工作對國民經濟的發展具有重要的現實意義。根據編辦三定方案中對我局工作職責的規定等有關文件精神及交通部相關政策文件精神,交通工程質量監督管理工作主要是負責全省公路工程質量、安全、檢測、造價監督管理工作。代表政府在工程建設過程中定期或不定期進行監督檢查,日常監督檢查和專項監督檢查,對公路橋樑隧道水運碼頭工程項目進行檢測監督,在單位工程全部交(竣)工時進行質量鑑定;舉辦行業會議,專項培訓,編制出版行業板報書刊,收集造價信息,為監督工作提供辦公環境和條件;代省交通運輸廳收集、整理、歸檔、建檔等工程檔案管理工作。

2.項目主要內容及實施情況

交通運輸管理與監督項目資金主要用於:工程質量檢測委託業務費、質量監督人員因公出差國內差旅費、質量監督工作用車輛運行維護費,組織及參與質量監督管理相關培訓費、聘請信息員考務人員臨聘人員檔案庫管理人員檢測機構等級能力評審專家等勞務費、購買行業書籍行業期刊辦公費、編制造價期刊、交通工程質量安全造價宣傳欄印刷費、交通基本建設檔案庫運行維護費、工作人員加班誤餐補助費、郵寄監督文件材料郵寄費、因公外出交通費、監督工作用辦公設備購置費、租賃專業技術考試場地租賃費等費用。

20__年全省在監公路水運項目質量穩定保持在較高水平,部分重點項目榮獲國家質量最高獎,未發生一般等級以上安全生產責任事故。全年受理審核7個公路項目、4個水運項目質量監督申請。召開監督例會16次、質量監督技術分析會7次。共組織公路、水運各類監督檢查、抽查107次(公路90次,水運17次)。開展“安全隱患大整治大排查”“堅守質量安全紅線”“博鰲論壇年會安全隱患整治”等安全專項檢查17 次。簽發《監督檢查通報》《現場檢查意見通知書》等文書61份(公路56份、水運5份),委託第三方機構出具檢測報告141份。受理核查6個項目22家工地試驗室的備案申請,通過21家,要求整改1家。安全隱患追蹤整改率100%,立案查處項目質量投訴1起,處罰金11.5萬元。完成本省20__年度試驗檢測和監理的信用評價工作(包括6家本省試驗檢測機構,16個公路工程項目72個工地試驗室,20__年檢測庫10家檢測機構和547名檢測人員;14家監理單位、17個監理標段、136名監理工程師及專業監理工程師)。推動8個政務服務事項進入省政務服務網“一體化”管理平台,全年完成從業人員登記管理123人次、審查註冊人員5名。組織了20__年度公路水運工程試驗檢測專業技術人員職業資格考試工作任務(共審核958人次,1849科目)。及時受理1家檢測機構能力等級評定申請,辦理變更事項,核發《等級證書》。制訂了《海南省公路工程造價管理辦法實施細則》,草擬《海南省公路工程材料價格信息管理規定》草案及和其説明,協助省廳加強全省交通工程材料價格信息管理,增強材料價格發佈的科學性、規範性、權威性。加大材料價格信息發佈頻率。將《海南省交通工程材料價格信息》由雙月刊改為單月刊,為全省交通建設投資造價、審計管控及時提供數據保障(每月發佈34種規格,雙月增加發布78種規格,共112種;全年18市縣共發佈價格信息7810個數據)。依法開展項目造價審查。完成海口繞城公路美蘭機場至演豐段公路等3個設計變更7871.95萬元預算審查,核減206.6萬元。將萬洋高速儋州互通等項目審查發現的4個造價問題上報省廳。開展交通造價工程師執業註冊及培訓。受理、審核24人次執業註冊,組織41名省公路工程造價工程師繼續教育培訓。

3.資金投入和使用情況

截至20__年12月31日,該項目全年支出939.93萬元,佔落實到位資金的99.95%,主要用於工程質量檢測委託業務費、出差差旅費、監督車輛運行維護費、外出辦公乘車交通費、聘請信息員考務人員臨聘人員檔案庫管理人員檢測機構等級能力評審專家等勞務費、加班誤餐補助費、印製《海南交通質監與造價信息》和現場檢查意見通知書等印刷費、參加專業培訓和組織交通建設工程材料價格信息員培訓等培訓費、文件資料郵寄費、購專業書籍雜誌等辦公費、儀器設備維修維護費、公路水運試驗檢測考試和安全管理人員考試場地租賃費、購監督工作用辦公設備、檢測考試收費平台數據對接開發費等信息網絡購置費。

(二)項目績效目標

1.總體目標

負責全省公路水運工程質量安全監督及檢測、檢驗工作。代表政府在工程建設過程中定期或不定期進行監督檢查,在單位工程全部交(竣)工時進行質量鑑定等監督管理工作。經監督管理後,交通工程質量穩定、行業發展健康有序、工程造價科學合理。

2.年度目標

交通運輸管理與監督項目2020__年度目標:對公路工程項目進行備案核查、雙隨機一公開檢查、專項檢查、巡視檢查,公路水運監督項目驗證性檢測、竣(交)工檢測的出差人次大於等於840人次;2.對水運工程項目進行綜合檢查、專項檢查、巡視檢查的出差人次大於等於70人次;3.交通工程材料價格信息的主要發佈品種(規格)大於等於50種;4.公路水運工程日常監督試驗檢測次數大於等於170次;5.工地試驗室專項檢查個數大於等於20個。6.經監督後公路工程項目質量符合《公路工程質量檢驗評定標準(JTG F80/1-20__標準)》的達標率在95%以上;7.經監督後水運工程項目質量符合《水運工程質量檢驗標準(JTS 257-20__)》的達標率在90%以上。

二、績效評價工作開展情況

(一)績效評價目的、對象和範圍

本次評價對象為我局20__年交通運輸管理與監督項目預算經費。通過績效評價,瞭解該項目的實施、運轉和最後取得的成效等情況,找出不足之處或需要改進的地方,總結經驗,擬定下一步計劃和措施,完善預算編制工作。

(二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準

1.績效評價原則:相關性原則、重要性原則、可比性原則、系統性原則、經濟性原則。

2.指標體系

從決策、管理、績效三個方面進行評價,具體包括項目目標、決策過程、資金分配、資金到位、資金管理、組織實施、項目產出、項目效果等8項二級指標。

3.評價方法

單位自評採用定量與定性評價相結合的比較法,總分由各項指標得分彙總形成。

4.評價標準

績效評價標準按計劃標準對績效指標完成情況進行比較。

(三)績效評價工作過程

1.前期準備。按照《海南省交通運輸廳關於開展20__年預算管理績效工作的通知》》(瓊交財〔20__〕116號)要求,我局高度重視,迅速安排部署,由績效評價小組明確評價對象、內容、方法和工作步驟,確保績效自評工作按時完成。

2.組織實施。按照績效評價工作安排部署,要求各相關業務科室提供分管的項目資料、配合績效評價小組開展績效自評工作。

3.分析評價。一是合理設置評價指標體系,從決策、管理、績效三個方面對項目支出總體實施成效情況進行評價。二是採取定性和定量分析的方法,對各項規劃編制進行單一評價,再由評價組對自評表進行評分表,得出項目績效的平均分。

三、綜合評價情況及評價結論

根據項目績效評價自評工作的有關要求,我局績效評價工作小組按照既定的評價指標和評價方法,從決策、管理、績效三個方面對該項目進行了科學、客觀、公正的績效評價,最終確定績效評價評價得分99.47分,等級為“優秀”(評價説明:得分≥90分為優秀;80≤得分的通知》(財預〔20xx〕10號)、《山東省財政廳關於印發和的通知》(魯財績〔20xx〕4號)進行設計,依據項目實際情況對績效評價個性指標進行了細化、量化。總分值設定為100分,決策和過程指標各佔20分,產出和效益指標各佔30分。

2、綜合績效評價級次評定標準

根據《山東省省級項目支出績效財政評價和部門評價工作規程》(魯財績〔20xx〕4號),評價結果分為優、良、中、差四個檔次。

(六)績效評價工作過程

本次績效評價是在單位績效自評的基礎上開展的,評價工作堅持結果導向,通過核查相關資料、與相關人員座談、對服務對象開展問卷調查和電話調查等手段,對莒南縣科技局20xx年度科學技術發展專項及產學研組織項目的開展情況及後續效果等主要環節進行全面績效評價。

四、評價結論和績效分析

(一)綜合評價結論

評價組通過對莒南縣水利局20xx年度小型水庫除險加固工程項目進行評價,認為資金使用達到既定目標,實施效果、資金使用績效較好,鞏固和完善了莒南縣防洪保障體系,促進了農業的發展,也為保障民生做出了巨大貢獻。但項目在績效目標申報、資金使用過程、項目效益等方面還存在部分問題,按照權重指標體系綜合評分,本項目最終得分92.44分,評價結果為“優”。

(二)績效分析

依據本項目績效評價指標體系,分別從項目決策、項目過程、項目產出、項目效益四個方面進行。

1、項目決策情況

決策指標滿分20分,實際得分16分,得分率80%。項目立項依據充分,立項程序規範;實施單位針對項目已制定預算績效目標,但項目單位未提供《項目績效目標申報表》,僅依據《項目申報書》作為年度績效目標,項目績效目標設置過於簡單,項目績效完整性欠缺,指標設置過於籠統,產出指標不夠清晰明確;項目預算編制科學、合理,預算內容與小型水庫除險加固的內容相匹配,資金分配依照中標價及施工合同協定的條款分配,項目預算資金分配依據充分;資金分配額度合理,與項目單位實際相適應。

2、項目過程情況

過程指標滿分20分,實際得分18.04分,得分率為90.2%。該縣級配套預算資金700萬元,實際到位資金為700萬元,資金到位率為100%;實際投入到項目的資金為532.65萬元,縣級預算執行率為76.09%;資金使用按確定的程序執行,符合國家財經法規和財務管理制度資金撥付有完整的審批程序和手續,資金使用符合預算批覆的內容,不存在截留、擠佔、挪用、虛列支出等情況;但其資金使用合規性欠規範,未對資金使用制定專項資金管理制度,僅依照單位財務管理制度使用資金,不能規範資金管理、做到專款專用。

3、項目產出情況

產出指標滿分30分,實際得分30分,得分率為100%。20xx年度除險加固工程已完成對大壩、溢洪道、放水洞等工程內容,工程質量達到相關標準要求,且經莒南縣水利局、莒南縣財政局、莒南縣小型水庫除險加固工程質量監督站、運行管理單位的代表和專家組成的驗收委員會進行驗收,驗收結果全部合格,工程驗收合格率為100%;工程時效、成本等指標也執行較好。

4、項目效益情況

效益指標滿分30分,實際得分28.4分,得分率94.67%。通過對35座小型水庫的除險加固,工程原有的重大險情得到了治理,消除了安全隱患的存在,提高了水庫防洪抗災能力,有效防止垮壩事件的發生;水庫庫容有效提高,蓄水保水能力增強,增加了農業灌溉面積;優質的水源能夠為當地城鄉居民的生活用水提供安全保障,能夠提高居民的生活質量,飲用清潔衞生的水源,有效地減少了疾病的發生,保障了飲水安全;不僅帶動了經濟發展,實現農民增收,也改善居民生活環境;社會公眾對除險加固項目綜合滿意度較高。

(三)取得的成效

1、消除了病險水庫安全隱患,提高了防洪抗災能力,防洪減災效益明顯。通過本項目實施,消除了壩體、溢洪道、輸水涵等存在的安全隱患,對於保障農村的生態安全、供水安全、經濟安全、耕地安全乃至農民的人身和財產安全均發揮了巨大的積極作用。

2、增強了農業灌溉和農村供水能力,促進了糧食安全、飲水安全和農民生活的改善,社會效益明顯。在除險加固項目後,水庫灌溉能力顯著增強,新增或恢復灌溉面積增加。同時,水庫的蓄水量增加,供水能力顯著增強,人民生產生活用水問題和農村人畜飲水水源安全問題得到明顯改觀,改善了農民的生活條件,具有良好的社會效益。

3、為農村經濟發展和農民增收提供了保障,經濟效益明顯。在水庫除險加固後,水庫的灌溉能力顯著提高,灌溉面積增加,灌溉收入增加,增強了農業綜合生產能力,促進了農業發展和農民增收。同時,水庫供水能力的增強,也為當地工業的發展提供了強有力的保障,對振興當地經濟起到了極其重要的作用。

4、改善了農村生態環境和生態安全,美化了庫區的庫容庫貌,提高了農村水資源利用效率,生態效益顯著。水庫除險加固工程實施後,水庫面貌煥然一新,管養房整潔、美觀,道路順直、平整;壩區得到綠化、美化;改變了職工生活環境和工作環境;改善了當地羣眾的生活條件,有利於水庫的良性運行,為可持續性發展夯實了基礎。同時,水資源得到了科學合理利用,水庫及流域生態環境得到明顯改善。

五、存在的問題及原因分析

(一)績效目標設置不夠明確,細化、量化程度不足

根據項目單位提交的《項目申報表》(20xx年),其對20xx年度小型水庫除險加固工程績效指標只設置了產出指標和效益指標,績效目標設置過於宏觀,不夠明確,沒有進行細化、量化,績效指標不能充分體現預期產出和效果,預期效益實現情況難以衡量,且對績效目標完成情況的考核帶來不便。

(二)項目預算執行率不夠高,影響了專項資金效益的充分發揮

評價組現場核查發現,存在資金支付不及時的現象,原因主要是資金支付審核環節較多,涉及監理、項目法人、水利等多部門。預算執行率偏低,影響了專項資金效益的充分發揮。

六、有關建議

(一)強化績效目標管理理念,落實績效目標管理制度

預算績效目標管理是預算績效管理的重要內容之一,是預算績效管理的首要環節,提高財政資金使用效益和透明度的有效手段。項目單位應強化績效目標管理理念,落實績效目標管理制度,在今後的工做中需進一步加以改進和完善事前預算管理,提高績效申報認識,建議縣財政局加強對財政支出績效評價管理工作的培訓和指導,提高部門績效目標編制質量。積極申報財政支出項目的績效目標,確保針對項目特點,進行細化量化,保證績效目標的必須性。

(二)嚴格預算執行,進一步強化資金監管,提高專項資金使用效益

建議監理、項目法人、水利、財政等部門應加強對資金分配、使用的績效管理,加快資金撥付審核,提高資金使用效益;在專項資金分配環節,將項目績效目標申報、審核作為項目安排的主要依據。在專項資金使用過程,及時跟蹤支出進度和使用效益,開展支出項目現場績效督查,促進專項資金支付率和使用效益的雙提高。

項目支出績效評價報告 篇17

一、部門基本情況

(一)部門職能

1、貫徹執行有關國內外貿易、國際經濟合作和外商投資的法律法規和方針政策;擬定全市國內貿易、國際經濟合作發展的中長期規劃和年度計劃。

2、負責全市商品流通工作,研究提出流通體制改革意見,培育發展城鄉市場,推進流通產業結構調整和連鎖經營,物流配送等現代化流通方式,促進網絡經濟與實體經濟深度融合,推動電子商務快速健康發展。

3、分析國際經貿形勢和我市進出口狀況,向市政府提出對策和建議;申報國家和省級國內外貿易、國際經濟合作和利用外資的各項促進資金;管理本市外貿發展基金。

4、執行有關進出口商品管理辦法等政策,負責進出口配額計劃的申報工作;指導和協調加工貿易工作;指導全市各類商品、 技術進出口貿易工作。

5、組織協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關的工作;組織產業損害調查;指導協調國外對我市進出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴和相關工作。

6、分析研究全市外商投資情況;指導外商投資企業的合同、章程及法律規定的變更事項的.審批和報批,監督外商投資企業執行有關法律、法規及合同、章程工作。

7、負責全市對外經濟合作和對外援助工作,執行國家和省對外經濟合作政策;指導和監督對外承包工程、勞務合作、設計諮詢等業務。

8、組織參加交易會、洽談會等大型貿易活動;協調國際貿易運輸代理。

9、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

(二)部門機構組成、人員結構情況等

寧國市商務局下設辦公室、市場運營科、電子商務科、外經科及下屬市場管理服務中心。行政編制人員10人,事業編制人員24人,聘用人員3人。

(三)部門預算績效工作開展情況

寧國市商務局成立了績效自評和部門評價工作領導組,並就做好商務局績效自評和部門評價工作印發了相關文件,按績效評價方案組織實施。

二、部門收支情況

(一)收入情況:20xx年收入合計2840.78萬元,其中財政撥款收入1914.8萬元、其他收入925.98萬元

(二)支出情況:20xx年支出合計1646.38萬元,其中基本支出471.17萬元,項目支出1175.21萬元

(三)預決算公開情況:20xx預決算均按規定予以公開,並同時公開了重點項目績效目標和績效評價結果。

三、部門整體支出績效情況分析

(一)投入情況分析。20xx年財政批覆預算支出1646.38萬元,其中基本支出471.17萬元,項目支出1175.21萬元,用於政府採購支出0萬元,用於政府購買服務支出12萬元。

(二)執行管理情況分析。20xx年決算基本支出471.17萬元,主要用於在職及離退休人員工資福利支出和保障機關正常運轉的公務支出,其中,工資福利支出351.78萬元,商品和服務支出32.33萬元,對個人和家庭的補助支出84.22萬元,辦公設備購置2.83萬元。

(三)績效目標完成情況分析,按照設立的績效目標進行分析。20xx年決算項目支出1175.21萬元,主要用於中小企業國際市場開拓、外貿口岸促進資金、外經貿發展專項資金、電子商務進農村鞏固提升、畜牧學校畢業生補助等,項目資金的投入極大地促進了我市外向型企業國際市場開拓能力和市場競爭力,保障了社會和諧穩定。

四、存在的問題及改進措施

(一)各相關科室、各項目單位對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

(二)項目支出績效評價指標體系不完善,給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

下一步改進措施

(一)進一步強化績效管理工作。成立績效評價工作機構,有計劃有步驟地實施績效評價。

(二)加強預算執行管理。定期彙總存量資金使用情況,項目資金使用進度,通報預算執行進度,並對做好預算管理工作提出具體要求。

(三)加強督促跟蹤問效。單位領導和業務科室不定期對項目、資金管理情況進行跟蹤檢查,督促項目單位按時、按質、按量完成項目建設。

項目支出績效評價報告 篇18

一、基本情況

(一)項目概況。中方縣司法局人民調解“以獎代補”專項經費為省撥專款,為履行特定職責、辦理人民調解案件和開展業務工作支出的專項工作經費。20xx年度預算收入6萬元,全年執行10.12萬元。

(二)項目績效目標。加強社會主義法治文化建設,本年度全縣鄉鎮村矛盾化解工作。

二、績效評價工作開展情況

(一)績效評價目的、對象和範圍。為保障司法行政工作正常運行,對中方縣司法局20xx年度人民調解“以獎代補”專項經費預算執行情況進行績效評價。

(二)績效評價原則、評價指標體系(附表説明)、評價方法、評價標準等。嚴格按照湖南省財政廳《湖南省司法廳關於印發的通知》湘財政法〔20xx〕2號中關於人民調解“以獎代補”專項經費使用管理規定,通過對人民調解“以獎代補”專項經費的監督管理,做到專款專用,保障司法局正常業務開支需求。執行績效評價報告編報要求,對項目資金投入使用進行監督管理。

(三)績效評價工作過程。由承擔項目績效股室對績效完成情況進行自評並編制績效報告;計財股對該績效目標完成情況進行初步審核,按照有關規定組織績效評價,編寫績效評價報告。

三、綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)

績效評價等級:優

四、績效評價指標分析

(一)項目決策情況。項目支出按財務規定流程,根據金額大小進行單位自行組織、報採購招投標等。經費支出5000元以上,需通過黨組會議集體通過。

(二)項目過程情況。項目目標設定依據充分、合理;項目建設符合縣委、縣政府及上級部門相關規定;實現項目與過程管理有機結合。

(三)項目產出情況。

1、人民調解工作紮實有效。健全完善多元化矛盾糾紛調解機制,積極推進人民調解研判預警機制,實行“以獎代補”、“一案一補”制度,按調解協議數發放人民調解員誤工補貼,並確保經費落到實處。重點發揮醫患、交通事故等行業性專業性調解組織第三方調解矛盾優勢,妥善化解糾紛,維護雙方合法權益,有效避免了集體訪和越級訪發生。一年來,全縣各級人民調解組織共調處各類矛盾糾紛974件,調處成功966件,調解成功率99%,無因矛盾糾紛調處不及時或處理不到位引發的羣體性械鬥、非正常死亡、羣體性上訪等事件。

2、基層法律服務工作有序開展。根據司法部《基層法律服務所管理辦法》和《基層法律服務者管理辦法》要求,結合我縣基層法律服務所、法律服務工作實際,制定了相關管理制度。採用行風自評、聽證評議、回訪當事人等方式,加大對法律服務工作者的指導和監督,有效杜絕不作為、亂作為、亂收費等現象。一年來,基層法律服務工作者應聘擔任法律顧問8家,接受當事人的委託代理訴訟案件42件,代理非訴訟案件9件,直接調解疑難糾紛11件,解答法律諮詢481人次,辦理法律援助案件46件,為公民和法人避免、挽回經濟損失300餘萬元。

五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

存在經費支出監管力度不足的情況、財務人員業務熟悉程度不夠等等情況

六、有關建議

專項經費嚴重不足,需增加專項資金支持力度。

七、其他需要説明的問題

項目支出績效評價報告 篇19

為規範專項資金管理,加強預算績效管理體制建設,優化財政資源配置,建立完善科學、合理的項目支出績效評價管理體系,根據《中共寧波市奉化區委 寧波市奉化區人民政府關於全面落實預算績效管理的實施意見》(奉黨發﹝20xx﹞10號)、《寧波市奉化區財政局事中績效跟蹤管理辦法》(奉財政發﹝20xx﹞77號)文件要求,及時跟蹤監控預算執行情況,提高財政資金使用效益,開展20xx年度基本公共衞生服務經費事中績效自評工作。

一、項目實施情況

1、建好用活健康檔案。根據省四版規範要求,完善了社區衞生服務平台系統,加強了社區服務平台互聯互通建設,通過“浙裏辦”APP向居民開放健康檔案。開展了重複檔案清理工作。

2、紮實開展健康教育工作。區健康教育所和各醫共體分院充分利用服務網絡紮實開展健康教育工作,提高健康水平。

3、積極落實預防接種依法依規實施,相關接種率達到規範要求。加大投入,全面推進預防接種信息化建設。全區10家數字化預防接種門診全覆蓋,掃碼接種率達100%,後置打印率達100%,電子籤核覆蓋率100%,終端查詢覆蓋率40%。全面落實預防接種規範的要求,每季度對各預防接種門診開展一次預防接種質量工作督導,督導結果與績效考核結果掛鈎。開展常規季度督導和專項排查整治。

4、全面落實兒童、孕產婦保健。全區開展規範的兒童保健、孕產婦保健系統管理,做到保健工作部署到位、措施到位。及時掌握兒童人數,設立系管兒童花名冊,對轄區內兒童按系統管理進行保健,開展轄區高危新生兒訪視、兒童眼保健等服務。實施高危兒童及營養性疾病的篩查,對高危兒童及營養性疾病列入專案管理。

5、紮實開展老年人保健管理。結合年度城鄉參保居民健康體檢工作開展老年人健康管理服務。對發現的.重點慢性病人及時納入社區慢病管理,進行定期隨訪。

6、加強高血壓、糖尿病等慢性病管理。積極開展高血壓、糖尿病社區綜合防治工作,對發現的高血壓患者和糖尿病患者進行規範管理,開展隨訪服務。根據國家、省《基本公共衞生服務規範》(20xx年版)、省衞計委《高血壓、2型糖尿病高危人羣健康管理工作規範》(20xx年版)要求,高血壓、糖尿病患者和高危人羣管理信息系統持續完善應用。

7、做好嚴重精神障礙患者動態管理。通過建檔立卡、處方面診、加強工作台賬的動態管理,使我區精神疾病患者得到及時的治療和管理。

8、做好結核病患者管理工作。通過及時轉診、規範結核病診療、建設維護運行結核病“一站式”結報系統、加強信息化建設,使我區結核病患者早發現早診斷早治療。對所有納入社區督導隨訪管理的結核病患者實施更加便捷、高效、優質的健康管理服務。

9、穩步推進社區中醫藥健康管理。結合老年人體檢和兒童保健門診在全區推進老年人中醫體質辨識和兒童中醫調養指導服務工作,利用中醫藥手段為老年人羣和兒童進行保健服務。

10、規範開展傳染病疫情和突發公共衞生事件的報告和處置。進一步健全了突發公共衞生事件和傳染病疫情監測預警報告體系,開展可疑傳染病暴發和聚集性症候羣主動監測,做到疫情及時、規範報告,保證突發公共衞生事件和傳染病疫情及時有效處置。傳染病疫情和突發公共衞生事報告率、規範報告率、報告及時率均達到要求。

11、積極落實衞生監督協查。以鎮、街道為單位,對轄區內的中國小校、醫療機構、生活飲用水單位、公共場所衞生單位均建立檔案,並實行動態管理。

二、資金使用和管理

根據《關於下達20xx年度二級單位預算的通知》(奉衞[20xx]26號)、《奉化區基層醫療衞生機構補償機制改革實施辦法(試行)》(奉衞[20xx]70號)要求,明確了基本公共衞生服務資金的預算安排、撥付進度、結算方式、使用範圍、等規定,進一步規範基本公共衞生服務資金的管理。

三、項目完成情況

20xx年度,我區基本公共衞生服務項目工作嚴格按照省市的部署和要求,緊緊圍繞目標任務和規範要求開展工作。通過實施基本公共衞生服務均等化,重大疾病和主要健康危險因素得到有效控制,人羣主要健康指標得到明顯改善。全區以鄉為單位適齡兒童乙肝疫苗、卡介苗、百白破疫苗、甲肝疫苗、流腦疫苗、乙腦疫苗、脊灰疫苗和含麻疹成份疫苗接種率達到半年度目標任務。全區0-6歲兒童系統管理率、新生兒訪視率、0-6歲兒童保健管理率、早孕建冊率,5次產檢率,產後訪視率,高危孕產婦管理率達到半年度目標任務。全區65歲以上老年人健康管理率受新冠肺炎疫苗接種影響未達到半年度目標任務。高血壓及糖尿病患者管理人數均完成20xx年半年度省項目辦任務數。嚴重精神障礙患者規範管理率、穩定率達到半年度目標任務。20xx年全區轉診率,系統管理率,規範服藥率達到半年度目標任務。

四、主要問題及改正措施

受新冠肺炎疫情及新冠肺炎疫苗接種影響,基本公共衞生服務項目進度有點遲緩。下半年疫苗接種常態化後,爭取實施進度跟上計劃進度。

項目支出績效評價報告 篇20

一、基本情況

(一)項目內容:縣中醫院住院綜合樓總建築面積12938.13平方米,其中地上面積8709.49平方米,地下面積為4228.64平方米,擬建地上15層(不包括轉換層),地下2層。

(二)項目資金情況:根據豐都縣財政局和豐都縣衞生健康委《關於下達20xx年衞生領域中央基建投資和市基建統籌資金的通知》(豐財建[20xx]64號),目前總投資7564萬元,其中,中央預算內投資補助5000萬元,市基本建設統籌資金補助1250萬元,縣級投資1314萬元。

(三)績效目標:完成改建中醫院住院綜合樓,內容包括住院大樓、地下車庫以及其他配套設施建設,總建築面積12939平方米。

(四)部門(單位)職能職責:由縣中醫院委託縣宏豐公司為第三方代建單位,宏豐公司負責組織實施項目建設。

二、績效目標完成情況分析

(一)總體績效目標完成情況分析:按照既定目標有序推進項目建設,截至目前完成了高邊坡治理、地下車庫和主體工程建設,目前正在裝飾裝修階段。已付基礎監測費、工程監理費、主體材料檢測費、民工工資、工程進度款和項目前期相關費用等2450萬元。該項目資金的管理和使用按照資金使用方案,堅持專款專用原則,無截留、擠佔、挪用專項資金情況,全部支出使用合法票據,所有支出均通過轉賬結算。

(二)績效指標完成情況分析

完成了建築主體工程建設,建築面積為12939平方米,各項分部驗收和質量檢測合格率為100%,工程完成量為70%,配套設施完成率為80%,工程按期完成率為100%。因項目尚未完全竣工交付使用,效益指標無法獲取。

(三)評價結果

本項目自評得分95分,達到了預期績效目標。

三、存在問題

(一)項目管理方面的問題:因項目主體和裝飾裝修分開實施,存在交叉施工現象,導致不同程度對工期產生了影響。

(二)資金使用方面的問題:工程進度款未能按期撥付。

四、下一步改進措施

施工過程中加強各方協調,保證工程按照預定工期如期完工投入使用,儘早在為全縣居民健康服務中發揮效益。

五、其他需要説明的問題

項目在實施過程中接受各級巡視、審計和財政監督,未發生各種違規違紀問題。

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