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經費項目績效自評報告(通用19篇)

經費項目績效自評報告(通用19篇)

經費項目績效自評報告 篇1

一、項目基本情況

經費項目績效自評報告(通用19篇)

20xx年初,保山市財政局下達20xx年辦公用房租賃經費60,000.00元,主要用於支付支隊辦公用房租賃費。

二、項目績效自評工作開展情況

(一)前期準備

按照《保山市財政局關於20xx年財政支出績效評價工作有關事項的通知》(保財預〔20xx〕95號)要求,保山市文化和旅遊市場綜合行政執法支隊召集支隊所有科室及人員安排部署績效評估工作。

(二)組織過程

支隊綜合科科室根據相關規定和要求,對項目的實施程序、涉及內容完成情況、管理運行情況、資金使用管理情況以及項目資料歸檔完善情況等進行自查自評,並撰寫自評報告上報支隊;支隊綜合科及分管領導,按照相關要求進行查看,檢查年初績效目標涉及內容是否完成、完成質量是否達到要求、資金使用管理是否規範、項目資料是否完善等,並按照要求撰寫績效自評報告報市主管局。

(三)分析評價

認真對項目的申報內容和申報目標進行審核,其申報內容與實際相符,申報目標合理可行。

三、項目績效實現情況

(一)項目資金情況分析

1、項目資金到位情況分析

20xx年初,市財政局下達保山市文化和旅遊市場綜合行政執法支隊“辦公用房租賃經費”60,000.00元,一次性到位。

2、項目資金執行情況分析

截止至20xx年12月,已撥付到位的60,000.00元資金已全部支付,資金嚴格實行專款專用,其支付範圍、支付標準、支付進度、支付依據合規合法,與預算和計劃相符,沒有發現違規問題。

3、項目資金管理情況分析

保山市文化和旅遊市場綜合行政執法支隊財務管理制度健全,嚴格執行財務管理制度,賬務處理及時,會計核算規範,資金管理較好。

(二)項目績效指標完成情況分析

1、產出指標完成情況分析

(1)項目完成數量

完成“辦公用房租賃經費”項目1個。

(2)項目完成質量

保山市文化綜合執法支隊“辦公用房租賃經費”項目完成質量好,單位項目建設組織機構健全,有主管領導、分管領導和財務管理人員、具體負責人。

(3)項目實施進度

直至20xx年底,年初項目績效目標已經全部完成。在項目實施過程中,市文化綜合執法支隊對項目具體實施科室及人員的工作採取定期和不定期檢查的方式,對項目的實施情況進行監督檢查,其項目監督管理到位,效果較好。

(4)項目成本節約情況

在日常工作中,支隊均本着厲行節約的態度,管好抓緊每一分錢,使項目資金能夠發揮最大的效能。

2、效益指標完成情況分析

(1)項目實施的經濟效益分析

(2)項目實施的社會效益分析

固定的辦公場所有利於支隊相關工作的開展,為保山文化旅遊市場管理髮揮更好的作用,使得保山市文化旅遊市場安全有序,監管得力,無社會熱點事件及重大案件發生,為保山文化事業發展保駕護航。

(3)項目實施的`生態效益分析

(4)項目實施的可持續影響分析

3、滿意度指標完成情況分析

通過固定的辦公場所安排,有效提高了支隊工作人員的工作效率,執法成果進一步加強。

四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

20xx年,“辦公用房租賃經費”項目已經完成,在下一步的工作中,支隊項目實施管理程序有待進一步規範;項目痕跡資料有待進一步完善;項目後續管理有待進一步加強。

五、績效自評結果

20xx年,保山市文化綜合執法支隊“辦公用房租賃經費”項目總體評價是:項目科學合理,項目管理規範,項目監管到位,項目完成較好,項目質量較高,運行保障有力,各項效益明顯,羣眾反響較好,社會效益顯著。

六、結果公開情況和應用打算

因“辦公用房租賃經費”項目是一項經常性項目,績效自評結果擬應用於支隊日後的該項工作改進過程中。自評結果向全系統公開。

七、績效自評工作的經驗、問題和建議

八、其他需説明的問題

經費項目績效自評報告 篇2

一、基本情況

(一)大督查經費項目

1.項目概況

20xx年度項目到位資金5.00萬元,使用項目資金5.00萬元,項目資金使用率為100%,項目具體工作內容如下:

(1)督促檢查黨中央、國務院、省、州、市重要文件、重要工作在開遠市貫徹落實情況的督促檢查和彙總反饋;

(2)各級黨委、政府重要會議作出全局性的、重大的和有關熱點、難點問題以及具有查辦性質的決議、決定貫徹落實情況的督促檢查和反饋;

(3)做好上級黨委、政府主要領導到基層調研指導、督促檢查的指示精神和市委、市政府主要領導批示、交辦事項的查辦落實和反饋;

(4)負責對市級各部門和市人大、市政協、市法院、市檢察院、駐開部隊辦理人大代表建議、政協委員提案情況進行督促檢查和反饋;

(5)統籌協調指導各鄉鎮(街道)黨委(黨工委)、市級各部門開展督促檢查工作;

(6)圍繞社會普遍關注、人民羣眾反映強烈的突出問題,針對性地開展調研。

2.項目績效目標

(1)總體目標:20xx年:確保中央、省、州、市重大決策部署、重要工作、重點項目推進不折不扣貫徹落實,維護黨中央權威和集中統一領導,切實推進“一組團”重大項目的順利實施和重大工作事項、主要經濟社會指標的全面完成,健全完善大督查管人促事“一盤棋”工作格局,奮力開拓開遠轉型升級高質量跨越發展。20xx年:緊緊圍繞中央、省、州、市的會議、文件精神和工作部署和開遠經濟轉型升級跨越發展,堅持問題導向、責任導向和目標導向,以推動工作落實為目的,緊盯重要工作、重大項目,突出重點抓好相關工作的督查檢查工作,確保了中央、省、州、市委決策部署在開遠不折不扣地得到貫徹落實。20xx年:堅持問題導向、責任導向和目標導向,以推動工作落實為目的,緊盯重要工作、重大項目,突出重點抓好相關工作的督查檢查工作,有效發揮督查工作的“三督三查”職能,疏通了各項工作在推進落實中的“腸梗阻”,確保了重大項目、重點民生工作穩步推進,確保了上級的決策部署在開遠不折不扣地得到貫徹落實,為跑出開遠加速度作出應有的貢獻。

(2)階段性目標:確保中央、省、州、市重大決策部署、重要工作、重點項目推進不折不扣貫徹落實,維護黨中央權威和集中統一領導,切實推進“一組團”重大項目的順利實施和重大工作事項、主要經濟社會指標的全面完成,健全完善大督查管人促事“一盤棋”工作格局,奮力開拓開遠轉型升級高質量跨越發展。

(二)信息工作經費項目

1.項目概況

20xx年度項目到位資金5.00萬元,使用項目資金5.00萬元,項目資金使用率為100%,項目具體工作內容如下:

積極收集報送全市在脱貧攻堅、鄉村振興、生態文明、經濟轉型等工作中的亮點經驗做法,以及存在的困難問題,通過黨委信息渠道,積極向上推介開遠,反映基層在貫徹落實上級政策中存在的困難和問題,發揮好信息服務上級領導和市委領導的參謀助手作用。

2.項目績效目標

(1)總體目標:20xx年:開展“信息質量提升年”活動,進一步明確20xx年全市信息工作的重點和任務;進一步壓實納入全市黨委系統信息工作考核單位工作責任,分解下達信息考核任務;進一步規範全市黨委系統信息工作,加強重要緊急信息的報送管理工作。強化考核結果運用;倒逼部門提升上報信息的“含金量”。20xx年:統籌協調發揮好信息服務上級領導和本級領導的參謀助手作用,在全州黨委信息工作中爭創一流,結合州委辦安排的約稿任務,以及本級領導的關注點,分別到部門、到企業、到羣眾中去深入瞭解我市在黨的建設、項目推進、民生改善中等各項工作中遇到的困難和問題,形成有分析、有案例、有建議的信息專報供市級領導參閲。20xx年:調整信息結構,不斷提高黨委信息質量,確保黨委信息渠道暢通;落實目標任務,加強上下左右的溝通協調,完善黨委信息考核評比機制;加大黨委信息編輯力度,做好基層服務工作;強化信息研判,加強信息調研,增加信息深度,提高信息價值。加大人才培養力度,提高信息員工作水平。

(2)階段性目標:開展“信息質量提升年”活動,進一步明確20xx年全市信息工作的重點和任務;進一步壓實納入全市黨委系統信息工作考核單位工作責任,分解下達信息考核任務;進一步規範全市黨委系統信息工作,加強重要緊急信息的報送管理工作。強化考核結果運用;倒逼部門提升上報信息的“含金量”。

(三)政策研究及改革督察經費項目

1.項目概況

20xx年度項目到位資金5.00萬元,使用項目資金5.00萬元,項目資金使用率為100%,項目具體工作內容如下:

圍繞市委各個時期的中心工作和決策部署,組織、協調力量對全市經濟社會發展中帶有全局性、關鍵性的問題進行調查研究,提出建議、意見,供市委決策參考;二是根據市委、市政府領導的指示,組織力量參與起草、擬製市委、市政府部分重要文件、文稿和領導講話稿;三是根據形勢需要組織撰寫宣傳、闡釋黨的路線、方針、政策的文章;四是組織、協調、聯絡和指導各鄉鎮(處)、各部門調查研究方面的工作;五是調查瞭解各鄉鎮(處)、各部門貫徹執行黨的路線、方針、政策情況,及時向市委反映經濟社會發展方面的新情況、新問題和新經驗;六是收集、組織和整理有關重要信息、政策資料,為市委決策提供信息服務和政策諮詢;七是負責上級對口部門、科研院校。

2.項目績效目標

(1)總體目標:20xx年:按照省、州、市委統一部署謀劃全年的改革和政研工作。聚焦聚力推動我市改革,提升對全市改革的統籌協調能力,以更大力度“抓貫徹”“抓聚焦”“抓拓展”“抓統籌”“抓落實”;聚焦工作重點,開展調查研究,形成有助於市委領導決策和改革發展調研報告,助推開遠經濟社會高質量跨越發展。20xx年:按照省、州、市委統一部署謀劃的工作要求,提升對全市改革的統籌協調能力,開展調查研究,形成有助於市委領導決策和改革發展調研報告,助推開遠經濟社會高質量跨越發展。20xx年:按照省、州、市委統一部署謀劃全年的改革和政研工作。大力“抓貫徹”“抓聚焦”“抓拓展”“抓統籌”“抓落實”;開展調查研究,形成有助於市委領導決策和改革發展調研報告,助推開遠經濟社會高質量跨越發展。

(2)階段性目標:按照省、州、市委統一部署謀劃全年的改革和政研工作。聚焦聚力推動我市改革,提升對全市改革的統籌協調能力,以更大力度“抓貫徹”“抓聚焦”“抓拓展”“抓統籌”“抓落實”;聚焦工作重點,開展調查研究,形成有助於市委領導決策和改革發展調研報告,助推開遠經濟社會高質量跨越發展。

(四)國家安全宣傳及相關工作經費項目

1.項目概況

20xx年度項目到位資金10.00萬元,使用項目資金10.00萬元,項目資金使用率為100%,項目具體工作內容如下:

按照中央、省、州、市各項決策部署,結合職責職能,切實做好國家安全各項工作。為深入貫徹落實《黨委(黨組)國家安全責任制規定》,組織好每年的4.15全民國家安全教育日宣傳教育活動及日常宣傳,切實增強廣大人民羣眾的國家安全意識,推動國家安全教育工作深入開展,提高全民國家安全意識,增強全民國家安全責任,確保總體國家安全觀深入人心。

2.項目績效目標

(1)總體目標:20xx年:按照中央、省、州、市各項決策部署,結合職責職能,切實做好國家安全各項工作;為深入貫徹落實《黨委(黨組)國家安全責任制規定》,組織好每年的4.15全民國家安全教育日宣傳教育活動及日常宣傳,切實增強廣大人民羣眾的國家安全意識,推動國家安全教育工作深入開展,提高全民國家安全意識,增強全民國家安全責任,確保總體國家安全觀深入人心。20xx年:按照中央、省、州、市各項決策部署,結合職責職能,切實做好國家安全各項工作;為深入貫徹落實《黨委(黨組)國家安全責任制規定》,組織好每年的4.15全民國家安全教育日宣傳教育活動及日常宣傳,切實增強廣大人民羣眾的國家安全意識,推動國家安全教育工作深入開展,提高全民國家安全意識,增強全民國家安全責任,確保總體國家安全觀深入人心。20xx年:按照中央、省、州、市各項決策部署,結合職責職能,切實做好國家安全各項工作;為深入貫徹落實《黨委(黨組)國家安全責任制規定》,組織好每年的4.15全民國家安全教育日宣傳教育活動及日常宣傳,切實增強廣大人民羣眾的國家安全意識,推動國家安全教育工作深入開展,提高全民國家安全意識,增強全民國家安全責任,確保總體國家安全觀深入人心。

(2)階段性目標:按照中央、省、州、市各項決策部署,結合職責職能,切實做好國家安全各項工作;為深入貫徹落實《黨委(黨組)國家安全責任制規定》,組織好每年的4.15全民國家安全教育日宣傳教育活動及日常宣傳,切實增強廣大人民羣眾的國家安全意識,推動國家安全教育工作深入開展,提高全民國家安全意識,增強全民國家安全責任,確保總體國家安全觀深入人心。

(五)檔案管理運行維護工作經費項目

1.項目概況

20xx年度項目到位資金9.00萬元,使用項目資金9.00萬元,項目資金使用率為100%,項目具體工作內容如下:

(1)發揮檔案館為國守史為黨管檔的.職責。繼續貫徹落實《中華人民共和國檔案法》、《中華人民共和國檔案法實施辦法》、《雲南省檔案條例》,確保各類檔案資源安全。

(2)提升檔案工作管理水平。建立科學的管理制度,逐步實現保管的規範化、標準化。

(3)不斷提高檔案管理人員檔案修復技術水平,掌握檔案字跡和紙張的加固、去污、去酸、修裱等維護檔案安全專業技術。。

2.項目績效目標

(1)總體目標:20xx年:館藏檔案進行篩查,對破損檔案進行修復,完成破損檔案50%修復。20xx年:館藏檔案進行篩查,對破損檔案進行修復,完成破損檔案100%修復。20xx年:加大對檔案館幹部隊伍的培訓,提高檔案人員的水平和綜合素質。

(2)階段性目標:館藏檔案進行篩查,對破損檔案進行修復,完成破損檔案50%修復。

(六)購置相關辦公設備經費項目

1.項目概況

20xx年度項目到位資金6.00萬元,使用項目資金6.00萬元,項目資金使用率為100%,項目具體工作內容如下:

為進一步提升現代業務系統應用效能和管理水平,完善公文處理,做好相關運維保障。

2.項目績效目標

(1)總體目標:為進一步提升現代業務系統應用效能和管理水平,完善公文處理,做好相關運維保障。

(2)階段性目標:為進一步提升現代業務系統應用效能和管理水平,完善公文處理,做好相關運維保障。

(七)開遠市國家綜合檔案展廳、接待大廳經費補助資金項目

1.項目概況

20xx年度項目到位資金109.53萬元,使用項目資金109.53萬元,項目資金使用率為100%,項目具體工作內容如下:

(1)履行好“為黨管檔、為國守史、為民服務”的職責。繼續貫徹落實《中華人民共和國檔案法》、《中華人民共和國檔案法實施辦法》、《雲南省檔案條例》。

(2)開發利用館藏檔案,通過開展展覽、宣傳等活動,進行愛國主義、集體主義、中國特色社會主義教育,傳承發展中華優秀傳統文化,繼承革命文化,發展社會主義先進文化,增強文化自信,弘揚社會主義核心價值觀。

2.項目績效目標

(1)總體目標:履行好“為黨管檔、為國守史、為民服務”的職責。繼續貫徹落實《中華人民共和國檔案法》、《中華人民共和國檔案法實施辦法》、《雲南省檔案條例》;開發利用館藏檔案,通過開展展覽、宣傳等活動,進行愛國主義、集體主義、中國特色社會主義教育,傳承發展中華優秀傳統文化,繼承革命文化,發展社會主義先進文化,增強文化自信,弘揚社會主義核心價值觀。

(2)階段性目標:為慶祝中國共產黨成立100週年,在開遠市國家綜合檔案館一樓設計、製作了中國共產黨開遠簡史檔案展,展廳佔地550平方米,以70件珍貴的檔案文獻、實物和圖片資料為主要載體,運用場景還原、裝飾藝術、新媒體等智能化的綜合表現手法,全方位展示了中國共產黨領導開遠各族人民艱苦奮鬥的光輝歷程。同時,為配合中國共產黨開遠簡史檔案展整體效果,提升開遠市檔案館接待服務水平,打造“肩並肩”“零距離”服務窗口,對開遠市國家綜合檔案館接待大廳進行設計、改造。。

(八)項目組織管理情況。

一是確定監控重點,側重於將各項目年度工作任務納入績效運行重點監控範圍;二是明確監控內容,從績效目標預期完成情況、專項經費收支情況、項目績效完成情況等方面明確預算執行績效運行監控分析要點;三是建立定期報送制度,每季度按照明確的績效運行監控分析要點報送相關情況,在規定時限內報送市財政局;四是及時督促整改,根據績效目標實施情況,分管領導督促各科室結合績效評審報告所反映的問題進行及時整改,促進各科室按照年度計劃實現績效目標。

通過績效目標的設置情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價,瞭解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規範、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益。

二、績效評價工作開展情況

(一)績效評價目的、對象和範圍

1.績效評價目的

瞭解中共開遠市委辦公室項目資金使用情況和取得的成效,總結項目資金管理經驗,進一步加強和規範項目資金管理,完善項目和資金管理辦法,為指導預算編制和申報績效目標、優化財政支出結構提供決策參考和依據。

2.績效評價對象

本次績效評價涉及項目7個,其中:市級財政支出項目7個,上級轉移支付項目0個。

3.績效評價範圍

本次績效評價涉及項目7個,其中:一般公共預算支出項目:6個,政府性基金預算支出項目1個,社會保險基金預算支出項目0個、國有資本經營預算0個,政府投資基金項目0個、政府和社會資本合作(PPP)項目0個、地方政府債務項目0個。

(三)績效評價工作過程

為使績效再評價工作順利開展,由行政科牽頭,成立績效評價工作小組,負責績效評價的組織管理和實施工作。

前期準備:一是評價工作組收集整理項目相關資料;二是組織績效評價(自評)工作。

組織實施:一、開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫項目績效報告,並將績效評價報告和資料報績效評價工作組。

三、評價情況及評價結論

(一)績效自評結論

部門開展績效自評項目數量7個,評價結果為“優”7個,“良”0個,“中”0個,差0個。

(二)績效目標實現情況

1.項目1(大督查經費項目)績效目標的實際實現情況:做好全州綜合考評項目的對接,協調、統籌全市涉及單位做好材料上報以及實地督查迎檢工作,做好市委領導批示交辦的各類專項督查工作。

2.項目2(信息工作經費項目)績效目標的實際實現情況:完成州級下達年度黨委信息工作考核任務,為上級黨委、市委、市政府提供決策參考,發揮信息服務開遠經濟社會發展大局作用

3.項目3(政策研究及改革督察經費)績效目標的實際實現情況:按照省、州、市委統一部署謀劃全年的改革和政研工作。聚焦聚力推動我市改革,提升對全市改革的統籌協調能力,以更大力度“抓貫徹”“抓聚焦”“抓拓展”“抓統籌”“抓落實”;聚焦工作重點,開展調查研究,形成有助於市委領導決策和改革發展調研報告,助推開遠經濟社會高質量跨越發展。

4.項目4(國家安全宣傳及相關工作經費項目)績效目標的實際實現情況:按照中央、省、州、市各項決策部署,結合職責職能,切實做好國家安全各項工作;為深入貫徹落實《黨委(黨組)國家安全責任制規定》,組織好每年的4.15全民國家安全教育日宣傳教育活動及日常宣傳,切實增強廣大人民羣眾的國家安全意識,推動國家安全教育工作深入開展,提高全民國家安全意識,增強全民國家安全責任,確保總體國家安全觀深入人心。

5.項目5(檔案管理運行維護工作經費項目)績效目標的實際實現情況:館藏檔案進行篩查,對破損檔案進行修復,完成破損檔案50%修復。

6.項目6(購置相關辦公設備經費項目)績效目標的實際實現情況:進一步提升現代業務系統應用效能和管理水平,完善公文處理,做好相關運維保障。

7.項目7(開遠市國家綜合檔案展廳、接待大廳經費補助資金項目)績效目標的實際實現情況:為慶祝中國共產黨成立100週年,在開遠市國家綜合檔案館一樓設計、製作了中國共產黨開遠簡史檔案展,展廳佔地550平方米,以70件珍貴的檔案文獻、實物和圖片資料為主要載體,運用場景還原、裝飾藝術、新媒體等智能化的綜合表現手法,全方位展示了中國共產黨領導開遠各族人民艱苦奮鬥的光輝歷程。同時,為配合中國共產黨開遠簡史檔案展整體效果,提升開遠市檔案館接待服務水平,打造“肩並肩”“零距離”服務窗口,對開遠市國家綜合檔案館接待大廳進行設計、改造。

四、主要經驗及做法

(一)加強組織領導。加強對項目工作的全面領導,便於及時發現項目運行過程中出現的問題並加以改進。嚴格按照項目管理制度及財務管理制度實施,加強項目管理和監督,確保項目實施規範。

(二)專款專用。嚴格按項目規範要求,做到專款專用,確保項目工作順利開展。項目內所有支出都由報賬員把關,再經分管領導審核,最後由主要領導複審。尤其是在“三公”經費支出上,我們貫徹落實上級有關精神,嚴格控制“三公”經費支出,保證專款專用,無截留、無挪用等現象,取得了良好效果。

(三)加強監督。對日常工作加強規範和監督,防止在項目執行過程中出現偏差。

(四)不斷加強學習與交流。通過與其他單位的工作交流,學習先進工作經驗做法,加強互相學習,共同提高。

五、存在的問題及原因分析

市委辦公室20xx年度財政預算資金、項目資金收支基本平衡,達到了預期目標,但預算編制的計劃性和執行管理上有待提高,預算編制不夠明確和細化,預算編制的合理性需要提高,預算執行力度還要進一步加強。針對上述問題,在今後的工作中主要從以下幾方面加強管理:一是明確主體,強化主體責任。成立領導工作小組,細化任務至各科室(局)。二是制定措施,提高效率。組織有關各科室(局)制定詳細的工作方案,確定評價指標細則。三是工作細化,嚴格項目管理。指定專人專管項目,跟蹤、督促項目進度,確保項目資金合理、合法、規範使用。四是嚴遵法律法規,確保資金使用規劃範。

六、有關建議

無。

七、其他需要説明的問題

無。

經費項目績效自評報告 篇3

一、項目基本情況

(一)項目概況。

1.項目立項背景

為加快我區義務教育輔助步伐,全面改善薄弱學校基本辦學條件,辦人民滿意的教育,根據省改薄辦《關於編制全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件項目規劃的通知》,《甘肅省全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件底線標準(試行)》文件精神,經充分調研論證,制定了《天水市麥積區全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件項目規劃》。

2.項目實施情況

20xx年採購學生課桌凳、學生用牀、計算機、班班通設備、信息設備、錄課教室、錄播教室等共計47所學校,目前項目已經實施完畢。

3.經費來源和使用情況

(一)項目績效目標。該項目績效總目標為進一步全面改善麥積區薄弱學校辦學條件,學校軟硬件得到改善,提高辦學水平,辦好人民滿意教育。

(二)項目實施情況分析。目前資金已全部撥付到位;資金的使用和管理按照《天水市麥積區全面改善薄弱學校管理辦法》進行,項目的組織和管理由天水市麥積區教育體育局項目辦具體負責。

二、績效評價工作情況

(一)績效評價目的。按照相關文件要求,合理安排好、利用好資金,切實保障資金按要求撥付,設備採購按時到位。

(二)績效評價工作過程。按照區財政局要求,教體局領導高度重視,精心組織,縝密安排,確定項目辦為具體實施部門,財務室及各股室緊密配合,抽選領導班子成員,對學校設備採購進行督查、評價。

(三)績效評價框架。我局按照“誰操作,誰評分”的原則,分批次根據產出指標和效率指標分項進行,自評採取百分量化的形式進行,即根據該項目實施過程中涉及到的指標賦予百分值,邀請學校打分來完成,最後對分項評分情況進行彙總並當場公佈評分情況。

三、項目主要績效及評價結論

(一)績效分析

1.項目經濟性分析。項目按照改薄規劃及學校的實際情況確定採購種類和套數,嚴格控制預算成本。

2.項目效率性分析。項目的實施時間分年度進行,每年年初制定項目的實施計劃,所需資金及實施進度,年末進行績效分項及評價,切實保證項目的實施質量。

3.項目效益性分析。按照20xx年-20xx年改薄規劃逐年實施,按期完成項目建設任務,徹底改善貧困地區教育基礎條件,縮小城鄉差距,實現義務教育均衡發展。

(二)評價結論

1.評分結果

設備的投入使用及運行情況評分的結果為100分;全面改善我區薄弱學校辦學條件,評分結果為100分;提高辦學效益,評分結果為100分。

2.主要結論

按照20xx年-20xx年改薄規劃逐年實施,按期完成項目建設任務,徹底改善貧困地區教育基礎條件,縮小城鄉差距,實現義務教育均衡發展。

四、主要經驗及做法、存在的問題和建議

1、主要經驗及做法

近年來,我區始終把教育擺在優先發展的突出位置,大力實施“科教興區”和“人才強區”戰略,緊緊圍繞“辦人民滿意教育”目標,不斷加大教育投入力度,大力推進全面改薄項目建設,努力改善辦學條件,優化教育資源配置,區域內義務教育發展基本實現均衡,全區教育工作水平得到全面提升。

(一)加強領導,健全機制,全力保障全面改薄工作高效有序推進。堅持把全面改薄工作作為促進教育公平、助力脱貧攻堅、構建和諧社會的重大民生工程,按照“黨政齊抓、規劃先行、政策配套、多方參與”的原則,科學合理部署,統籌協調推進,為順利推進全面改薄工作提供了堅強的組織和政策保障。一是強化政府職責。全面落實政府主體責任和管理體制,制定了《麥積區全面改薄項目實施管理辦法》《土建工程實施管理辦法》《設備購置管理辦法》等系列配套政策措施,成立了由政府主要領導任組長,區委、區政府分管領導任副組長,相關部門主要負責人為成員的全面改薄工作領導小組,層層靠實工作責任,鄉鎮部門協調配合,力促全面改薄項目順利實施。二是健全工作機制。按照“城鄉一體、傾斜鄉村、整體統籌、分步推進”的總體工作思路,在區委常委會、區政府常務會、黨政聯席會上多次研究全面改薄項目建設、學校佈局調整、師資隊伍建設重大事項,在領導小組會、區長辦公會上專題解決難點問題,確保全面改薄項目有序推進。三是狠抓責任落實。健全完善全面改薄目標管理責任制和督查問責制,堅持把全面改薄項目實施情況納入對各鎮、街道辦事處和區直部門年度目標管理責任考核範圍,形成了“政府統一領導、教育部門具體負責、各鎮部門協調聯動、全社會合力推進”的良好工作機制,保證工作任務的高效落實。

(二)統籌協調,加大投入,優先落實全面改薄項目配套資金。不斷加大教育經費投入,及時調整財政支出結構,為全面改薄項目和義務教育均衡發展提供了經費保障。一是全面落實各級項目資金。按照全面改薄規劃,分年度將區級配套資金列入當年財政預算,20xx—20xx年,我區累計落實中央、省、市、區級全面改薄項目資金5.5億元,其中區級配套資金分別為3117.76萬元、2389.34萬元、2297.77萬元、2442.51萬元,累計落實區級配套資金10247.38萬元。二是不斷拓寬經費來源渠道。多方籌措財政性教育經費,嚴格落實省、市教育費附加制度,依據《甘肅省地方教育附加徵收使用管理辦法》,統一按增值税、消費税、營業税額足額徵收教育費附加和甘肅地方教育附加,並全額用於教育。優先保證土地出讓金按10%計提教育資金,重點用於全面改薄項目建設。全面落實教師工資總額的1.5%用於教師培訓費,確保各項資金及時足額到位。三是嚴格資金使用管理。制定了《麥積區農村義務教育薄弱學校改造項目資金管理辦法》,全面加強勘察設計、招投標、工程監理、資金撥付、驗收結算、審計決算、監督檢查等環節監管。按照“專户管理、封閉運行”的'原則,堅持實行單獨核算、統一監管、專款專用,規範審批程序、按進度及時下撥,有效防止了專項資金擠佔、挪用等現象的發生,提高了專項資金使用管理效益。

(三)整合資源,優化配置,全面加快全面改薄項目實施進度。堅持把優化資源配置、加快全面改薄項目建設作為提升教育發展水平的前提和基礎,推動義務教育學校辦學條件進一步改善。一是不斷優化學校佈局結構。按照“四個集中”要求,堅持合理佈局、就近入學的原則,立足實際,科學規劃,制定了《麥積區中國小布局調整規劃(20xx—20xx)》,以加強農村寄宿制學校建設為重點,大力推進義務教育學校優化佈局調整,合併、撤銷、改制及新建義務教育學校82所,適當保留或恢復了一些教學點,方便了林區、山區孩子就近入學,初步形成了結構、規模、質量、效益協調發展的格局。二是全力推進全面改薄項目建設。堅持“兜底線、保基本、補短板、強管理”原則,持續加大財力、人力、物力投入,加快全面改薄項目實施進度,推進義務教育學校標準化建設。20xx—20xx年,全區共實施全面改薄校舍類項目243個,新建校舍面積14.3萬平方米,硬化校園場地93940平方米,全部消除農村學校D級危房,其中20xx年新建校舍63386平方米,硬化校園24440平方米;20xx年新建校舍39414平方米,硬化校園61500平方米;20xx年新建校舍16165平方米,硬化校園8000平方米;20xx年已新建校舍17908平方米。通過實施全面改薄項目,國小生均校舍面積達到6.64平方米,國中生均校舍面積達到6.19平方米。同時,累計投入教育裝備購置資金7381萬元,採購師生計算機5141台、圖書11.92萬冊、課桌椅48565套、班班通(含電子白板)設備1518套、體音美及實驗器材17499件(套)、生活設施8318件(套),國小生機比達到9:1,師機比達到2:1,生均圖書21冊;國中生機比達到8:1,師機比達到2:1,生均圖書29冊,教育裝備和信息化建設水平實現了大幅提升,全區義務教育學校辦學條件均達到省定標準。三是切實強化項目質量管理。堅持把項目質量管理作為重中之重,貫穿施工全過程,嚴格落實項目法人制、合同制、工程質量監理制,對項目實施過程實行動態管理,嚴格執行施工技術規範和建築材料入口關,對重點環節詳細記錄。定期不定期組織全面改薄成員單位督查工程進度和質量,充分發揮監理人員的監理職責,確保全面改薄項目實現無縫隙管理。四是認真開展公開公示。按照《全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件信息公開公示暫行辦法》,在全區義務教育項目學校醒目位置全面公開公示政策法規、基本原則、總體目標、項目實施內容、五年規劃、年度實施情況等信息,廣泛接受社會監督。五是全力推進“20條底線”達標。按照省上“20條底線”要求,緊扣底線標準,突出重點,補齊短板,全區294所義務教育學校(其中教學點162所)均達到了“20條底線”要求,實現了全區義務教育基本均衡。

(四)完善機制,強化管理,不斷提高教師隊伍建設水平。始終把教師隊伍建設作為提升教育發展水平的根本,不斷加強教師師德素養和業務能力建設,持續提高教師待遇,為教育事業改革發展提供有力人才保障。一是建立教師補充交流調配機制。嚴格按照《麥積區中國小校長管理辦法》選拔聘用校長,近三年,全區共提拔交流義務教育學校校長102人、班子成員52人。嚴格落實“凡進必考”的教師准入制度,建立新聘教師到鄉村學校任教制度,通過免費師範生簽約、緊缺高層次人才引進、特崗教師招聘和事業單位招考等渠道,為義務教育學校補充教師210人,並按編制和學科需求全部安置到農村基層學校任教,進一步充實了農村教師力量。制定了《麥積區義務教育學校校長教師交流輪崗實施辦法》,組織116名城區學校優秀骨幹教師到農村學校開展送教下鄉和支教活動,促進優質教師資源特別是音體美薄弱學科教師合理流動,基本實現區域優質師資共享。二是建立鄉村教師待遇保障機制。制定了《麥積區鄉村教師支持計劃(20xx—20xx)實施辦法》,全區3000多名鄉村教師不僅享受鄉鎮崗位補貼,而且按人均每月不低於300元標準發放生活補助,目前已累計發放2735.83萬元,進一步穩定了農村教師隊伍,緩解了邊遠山區教師緊缺問題。三是不斷提高教師待遇。制定了《關於調整鄉村教師生活補助標準實施方案》《關於提高班主任津貼的實施方案》《教育教學質量獎勵辦法》等系列政策措施,想方設法籌措資金,千方百計克服困難,保證全區鄉村教師補助標準在達到人均每月300元的基礎上,重點向邊遠艱苦學校教師和農村任教年限長的教師傾斜,其中一類地區最高達到640元/月,二類地區最高達到430元/月,三類地區最高達到190元/月。國小、國中班主任津貼標準分別由班均12元/月、14元/月調整為班額45人以上(含45人)班均150元/月、班額45人以下班均100元/月。同時,從20xx年起,區政府每年籌集260萬元設立教育教學質量獎,對當年教育教學質量突出的學校和教師進行實績重獎,進一步激發和調動了教師工作積極性,增強了教師隊伍活力。

2、存在的問題和建議

雖然我區在推進全面改薄項目建設中做了大量工作,取得了一定成效,達到了“20條底線”要求,但與國家、省、市的要求相比,與人民羣眾對優質教育的期盼相比,仍存在基礎辦學條件相對薄弱、師資力量有待進一步優化、部分學校辦學特色不鮮明等問題。下一步,我們將以這次專項督導為契機,嚴格按照全面改薄項目實施的總體要求,以推進標準化學校建設為着力點,加大資金投入保障力度,狠抓全面改薄年度任務落實,均衡配置城鄉義務教育資源,提高辦學水平和質量。

一是進一步加強組織領導。全面加強全面改薄工作的組織領導,不斷完善協調推進工作機制,及時研究解決工作中存在的困難和問題,按照任務具體化、數量化原則,抓好各項任務落實。同時,認真學習借鑑其他兄弟縣區的經驗和做法,統籌推進全面改薄項目建設,持續改善義務教育學校辦學條件,形成協調配合、共同推進工作的良好工作格局。

二是進一步強化督促檢查。採取定期、不定期的方式深入項目學校進行督查,建立督查通報制度,強化責任落實,充分利用全面改薄信息管理平台對項目實施動態監控,在確保施工過程安全和質量的前提下,全力加快在建項目建設進度,堅持向管理要質量,向管理要效益,向管理要安全,圓滿完成項目建設任務。

三是進一步提高資金使用效益。切實加強與省、市相關部門的銜接,積極爭取中央、省級獎補資金,千方百計加大區級財政投入力度,為全面改薄項目順利實施提供資金保障。嚴格按照工程進度做好資金撥付,堅決避免資金截留現象的發生,保證工程資金及時到位,切實提高資金使用效益。

四是進一步加快項目建設進度。有重點、分層次抓好全面改薄土建項目和設備購置項目,切實加快工程和採購進度。不斷加強項目管理,認真落實城區教育資源擴量增容計劃,加快教育用地的落實、項目前期手續辦理,保質保量按期完成全面改薄項目建設任務,確保項目早日發揮應有的效益,推進全區義務教育實現優質、均衡發展。

經費項目績效自評報告 篇4

一、基本情況

疾控中心主要負責全縣疾病的預防與控制。

1、對自願檢測者免費血液初篩檢測和相關諮詢,加強司法系統監管的看守人員和新入所的吸毒、賣淫重點人羣實施全面免費艾滋病篩查,對病人免費提供的抗艾滋病藥物治療。對全縣所有孕產婦進行哨點監測和檢測。

2、用於核酸檢測項目配套設備.

3、對全縣堅持預防為主、標本兼治、重點控制、急血防治工作抓好查螺藥物、滅蚴工作、開展血吸蟲病健康教育活動。對南縣重點鄉鎮分別進行一次實地的排查螺活動。(約需一個月).

4、全縣兒童免費接種16種疫苗,對生物製品進行冷鏈運轉,全年12次,對疾病的疫情監測和分析,負責預防接種異常反應的調查處理。異常反應者的治療經費、賠償經費.

5、全縣慢病的監測和分析,全程指導全縣健康教育、居民建檔、糖尿病、高血壓、65歲以上老年人健康管理,突發公共衞生事件的應急處置等工作,制定工作方案,全程督導、整改、調研及所有從事公共衞生的人員進行季度集中培訓、指導。

二、績效評價工作情況

1、資金投入情況

南縣疾控中心20__年項目資金共計361.8萬元,資金到位及時,對病人的督導、隨訪,業務培訓及政策宣傳起到了主要作用,開展工作得到有力的保證。已支出361.8萬元結餘為0,其中辦公費6.3萬元,印刷費28.9萬元,郵電費2萬元,會議費1.72萬元,培訓費22.9萬元,購入設備103.4萬元,專用材料費114.8萬元,維修費5.1萬元,水電費4.7萬元,其他商品和服務支出71.98萬元。

2.項目效果分析

加強預防接種工作和傳染病防控知識宣傳,充分利用多種媒體,宣傳普及預防接種相關知識和傳染病防控知識,提高羣眾防病意識,增強公眾使用疫苗的積極性和主動性,提高二類疫苗的使用率。開展免疫規劃和疾控人員業務培訓,加強機構和隊伍建設,合理規劃和設置接種單位,調整和充實免疫規劃專業人員和疾病預防控制人員。加強邊遠、貧困地區和流動兒童的預防接種工作,配合教育部門做好兒童入托、入學預防接種證查驗工作。加快兒童預防接種信息管理系統建設,為實施免疫規劃提供信息支持。加強冷鏈建設,保障國家免疫規劃冷鏈系統有效運轉。

3、項目總體目標完成情況

(1)、艾滋病方面接收抗病毒治療率90%。

(2)核酸檢測項目一天做2批樣品檢測、能做184個樣品.

(3)全年完成查螺任務、現症病人建檔建卡、隨訪率100%。

(4)維持無脊灰狀態、消除麻疹、保持適齡兒童免疫規劃疫苗接率達90%以上.

(5)結核病總體到位率95%、規則服藥率90%、治療成功率90%、入學新生結核病篩查率95%.

(6)傳染病報告及時率達100%、規範化電子檔案建檔率89.99%"。

三、存在問題

預算編制有待優化預算編制與實際支出項目有的存在差異。

四、有關建議

一是進一步強化績效考核意識,將績效考核工作納入全單位工作目標;二是優化預算編制,在資金使用上確保無挪用、無佔用情況。

經費項目績效自評報告 篇5

一、基本情況

(一)項目背景、內容。

根據《20xx年重慶市重大傳染病防控結核病防治項目實施方案》任務:發現可疑患者數1089(不低於任務數的85%),活動性患者總數309(規範治療和隨訪檢查的患者不低於任務數85%,患者治療成功率不低於90%),耐藥可疑者篩查數193人。

(二)項目資金情況。

截至20xx年12月31日“重大公共衞生”項目資金到位263.6萬元,全年使用資金263.6萬元,結餘為0元。

(三)績效目標。

年初設定目標:登記結核病患者、耐藥可疑者篩查數、肺結核患者成功治療率83.6%。

(四)職能職責。

擬定和指導實施全縣急慢性的傳染病、慢性非傳染疾病等、防制對策與技術措施,並對實情況進行質量控制,組織開展全縣免疫和預訪接種工作,負責免疫預訪技術指導效果監測與評價。

二、績效目標完成情況分析

(一)總體績效目標完成情況分析

認真負責開展疾病監測、疾病防治研究、疾病預防與控制、職業衞生技術服務、衞生檢驗、實施人羣預防接種;及時處理公共衞生突發事件,開展基本公共衞生服務、健康教育與健康促進及技術指導。組織各級部門和有關單位共同努力,達到績效目標。

(二)績效指標完成情況分析

(1)數量指標。地方病監測完成率96%、職業健康核心指標監測縣區覆蓋率90%、食品安全風險監測任務數據及時上報率90%、艾滋病免費抗病毒資料任務完成率96%、血吸蟲病監測任務完成率96%;

(2)質量指標。傳染病和突發公共衞生報告率96%;

(3)時效指標。資金支付率100%、資金撥付及時;

(4)成本指標。成本控制在預算資金內;

(5)社會效益指標。城鄉居民公共衞生差距不斷縮小、居民健康素養水平不斷提高;

(6)可持續影響指標。基本公共衞生水平不斷提高;

(7)服務對象滿意度指標。羣眾滿意96%;部門領導滿意度97%。

(三)評價結果

本項目自評得分95分,達到預期績效目標。

三、存在問題

(一)項目管理方面的問題

(二)資金使用方面的問題

(三)項目績效方面的問題

績效管理的經驗不足,項目的部分成果無法用指標形式表示;在績效考評指標的設計上,有待完善。

(四)其他方面的問題

四、下一步改進措施

在今後的工作中將繼續做好績效目標自評。

五、績效自評結果擬應用和公開情況

績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息網站上進行公開,績效評價結果與下年度資金安排直接掛鈎。

六、其他需要説明的問題

本項目無中央巡視、各級審計和財政監督中發現的問題及其所涉及的金額。

經費項目績效自評報告 篇6

一、基本情況

(一)項目概況

1、項目背景

全國污染源普查是重大的國情調查。《全國污染源普查條例》規定,每10年開展一次全國污染源普查工作。第一次全國污染源普查工作取得顯著成果,發揮了重要作用。但經過10年的發展,我國工業經濟和社會人口結構,以及污染源的類型、分佈、規模和性質等都發生巨大變化。同時,農村面源、非道路移動源以及揮發性有機物等污染物對環境質量的影響逐漸顯現,亟須對其排放情況開展系統性調查。因此,國務院於20xx年10月26日發佈了《國務院關於開展第二次全國污染源普查的通知》(國發〔20xx〕59號),決定於20xx年開展第二次全國污染源普查。中方縣根據國家有關文件要求,積極開展了各項工作。

2、主要內容及實施情況

主要包括前準備、全面普查、總結髮布三個階段。

前期準備:20xx年11月26日,中方縣環保局第二次全國污染源普查領導小組成立,根據中方縣第二次全國污染源普查經費方案,共需要普查經費247.12萬元,縣政府同意列入本級財政預算。中方縣人民政府於20xx年5月10日製定了《中方縣第二次全國污染源普查實施方案》,並組織普查培訓,建立污染源基本單位名錄庫。

全面普查:中方縣自20xx年4月~6月,開展現場清查工作,縣普查辦工作人員在全縣聘請的50餘名普查員的配合下,對4類源(除去普查階段新增移動源)近20xx餘家普查對象逐一進行了排查清查。通過兩輪實地核查工作,最終確定了普查對象。

20xx年10月,正式進入入户調查階段,對產排污企業及單位進行入户調查,組織填報普查表單,完成數據審核錄入彙總工作,建立污染源檔案。後續時間一直在完善普查相關資料以及補充相應佐證材料。

總結髮布:20xx年9月-10月,編寫工作總結報告和數據分析報告。20xx年11月完成普查檔案的建設並迎接驗收,20xx年12月完成普查數據的發佈以及對普查先進單位個人進行表彰。

3、資金投入和使用情況

根據項目實際情況,本項目資金為490000.00元,本司按照有關要求,開展了各項工作,投入了相應的資金,並完成了工作。

(二)項目績效目標

1、總體目標

通過本項目的實施,完成中方縣第二次污染源普查相關工作,為中方縣的經濟發展提供決策依據。

2、階段性目標

(1)項目清查階段

根據國家有關要求,組織人員完成中方縣工業污染源,農業污染源,生活污染源,集中式污染治理設施,移動源及其他產生、排放污染物的設施等污染源的清查工作,並提交有關工作成果。

(2)項目入户調查階段

根據前期清查成果,開展污染源入户調查工作,填寫有關表格,提交調查成果,並進行系統上傳工作。

二、績效評價工作開展情況

(一)績效評價目的、對象和範圍

1、績效評價目的

通過本次績效評價進一步瞭解項目的實施進展、資金使用、社會效益情況、社會公眾或服務對象滿意度,而且通過以項目為對象的績效評價,達到對項目實施單位績效評價,以促進相關單位管理好項目,提高財政資金的使用效益。通過對項目的投入、過程、產出和效果四個方面進行客觀、公正的評價,總結項目實施過程中的經驗,發現問題,提出改進該項目立項投入、組織實施、運行管理的具體建議,進一步加強項目管理,提高財政資金的使用效益,為下一步預算資金安排提供重要參考。

2、績效評價對象和範圍

績效評價對象:中方縣第二次全縣污染源普查工商户、清查及普查企業入户調查項目資金。績效評價範圍:範圍包括工業污染源,農業污染源,生活污染源,集中式污染治理設施,移動源及其他產生、排放污染物的設施。普查內容包括普查對象的基本信息、污染物種類和來源、污染物產生和排放情況、污染治理設施建設和運行情況等。

(二)績效評價原則、評價指標體系(附表説明)、評價方法、

評價標準

1、績效評價原則

績效評價的設計、實施以及最終評價需滿足以下原則:(1)科學規範原則:績效評價應當注重財政支出的經濟性、3效率性和有效性,嚴格執行規定的程序、採用定量與定性分析相結合的方法。本項目通過定性指標與定量指標相結合,全面考察項目的實施是否有效提高財政資金使用效益。

(2)公開公正原則:績效評估應當客觀、公正、標準統一、資料可靠,依法公開並接受監督。我司評價小組在客觀、獨立的前提下開展評價工作,出具評價報告,隨時可接受委託單位區財政對評價工作情況的考核監督與評價報告、評價底稿質量的驗收。

(3)分級分類原則:績效評價由各級財政部門、部門(單位)根據評價對象的特點分類組織實施。根據項目資金來源——財政資金的特點將其作為重點評價項目,委託第三方對其開展獨立的績效評價工作。

(4)績效相關原則:績效評價應當針對具體支出及其產出績效進行,評價結果應清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關係。本評價報告嚴格按照績效評價的標準、原則、方法披露項目預算執行情況與項目實施計劃完成情況。

2、績效評價評價指標體系

本次績效評價的評分標準以計劃標準為主,同時依據實際情況參 照行業標準、歷史標準以及其他標準等。

3、績效評價評價方法

本次績效評價主要運用的評價方法為因素分析法、比較法,具體運用情況如下:因素分析法:主要應用於指標設計、數據分析環節。從項目概況入手,在分析政策文件材料的基礎上,綜合考慮工程項目設立的背景、目的、項目內容、項目預算和資金使用、管理機制等因素,設計相關指標,以全面考察該項目決策、投入管理、項目實施管理、財務管理和產出效果。比較法:主要應用於數據分析環節。項目計劃、合同與實際項目開展情況相比較,分析項目實際實施情況。此外,對預算單位制定的績效目標與實際開展情況進行對比分析,力求客觀、科學地反映項目支出和產出績效之間緊密的`對應關係。

4、績效評價標準

為客觀公正反映項目資金使用績效,評價小組擬採用如下評價標準:

(1)計劃標準:以預先制定的目標、計劃、預算、定額等數據財政項目支出績效評價報告作為評價的標準;

(2)行業標準:參照國家公佈的行業指標數據制定的評價標準;

(3)歷史標準:參照同類指標的歷史數據制定的評價標準。

(二)績效評價工作過程

根據項目實施進度安排,我司對本項目開展的績效評價工作包括了方案的制定、數據的採集,具體實施過程如下:

1、績效評價工作方案制定

(1)資料收集階段

根據財政部門佈置的評價工作要點及項目實施方案,制定資料清單,蒐集的資料主要有:項目資料、政府採購相關文件等。與預算單位項目負責人進行溝通,交接項目資料,進一步瞭解項目詳細情況。

(2)方案撰寫階段

將前期蒐集的材料進行分類、分析,瞭解項目實施的背景、目的及工作開展情況,根據有關要求梳理設計項目績效指標、調查問卷、訪談方案等,整合形成工作方案。將方案初稿交由公司內部三級複核責任人逐級對其內容的科學性、合理性、與項目實際情況的關聯性等進行復查審核,根據審核意見對方案做進一步完善、細化、補充,財政項目支出績效評價報告形成徵求意見稿。

(3)方案修改定稿階段

將徵求意見稿交給區教育局、基建中心、資產中心等相關方進行確認,由其對方案內容的可操作性及項目真實情況披露的準確性提出修改意見,修改完畢後形成評審稿。由財務專家、業務專家、績效專家對方案評審稿的科學性、合理性等進行評審分析。我司項目負責人根據專家評審建議對方案的項目概況、項目預算及管理進行進一步充實,評價指標體系的合理性進一步優化,調整了問卷內容等,形成評審修改稿並交由預算單位進行確認,確認無誤後形成方案定稿。

2.數據採集方法及過程

(1)數據採集法

本績效評價項目的證據收集主要方法包括:相關資料收集法、問卷調查法等。

(2)數據採集過程

我司評價小組接受區財政的委託進行績效評價,並於後續項目溝通會上獲取了該項目的總預算以及相關背景資料。通過溝通了解到項目的組織與管理模式及資金的撥付流程等,並根據前期發送的資料清單獲取項目立項依據、預算安排明細表、項目管理財政項目支出績效評價報告制度、政府採購相關文件等開展有關工作。

三、綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)

綜合評價情況及評價結論見有關表格。

四、績效評價指標分析

(一)項目決策情況

見項目支出績效評價共性指標表。

(二)項目過程情況

見項目支出績效評價共性指標表。

(三)項目產出情況

見項目支出績效評價共性指標表。

(四)項目效益情況

見項目支出績效評價共性指標表。

五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

(一)主要經驗及做法

1、模塊化開展工作,提高效率

為有效降低風險,提高效率,本項目採用模塊化工作模式,

引入模塊作業,使得人員集中在現場工作,成功降低現場風險,

提高工作效率。

2、質量控制有效,工作質量完成度較好

成立質量控制工作小組,專門負責該項目的質量工作,主要分為三級審核,其中最後審核為公司高級工程師(總工程師),確保了項目質量。

(二)存在的問題及原因分析

1、項目前期準備不足,導致項目開展不順

由於該項目實施前,全國污染源第一次普查工作已開展10年,因此對該項目的整體理解、國家政策把握等存在一定差距,無太多有價值的經驗可參考,因此前期工作準備不足,對項目的正常推進造成了一定影響。

2、國家政策變動較快,未及時跟進

全國污染源第二次普查工作是一項全國性工作,由國務院污染源普查領導小組統籌安排,在政策、技術規範上更新較快,工作小組未及時學習和跟進,導致工作成果進行了多次調整和修改。

六、有關建議

(一)細化前期準備,保障有序開展

應嚴格把關前期準備工作,明確項目實施的前提條件,包括項目前期清查、入户調查等,保障準備工作的周密性,合理預測各種可能影響項目順利推進的主、客觀因素,制定有效的、具體細化的實施計劃且配套應急保障機制,在計劃確定後應嚴格執行與監督,強化計劃約束剛性。如發生突發情況,即刻採取應急手段,在不偏離原計劃的情況下,繼續推進項目實施,以保障財政資金使用效益和項目績效。

(二)及時研究並對國家有關政策進行更進

成立專門研究小組,對該項目國家政策及技術規範進行系統研究,並將研究成果及時反饋至各小組成員。

經費項目績效自評報告 篇7

(一)項目基本概況

為改善學校辦學條件,完善學校硬件設備,保障學校平穩發展滿足學校教學需求,學校申報了20xx年“設備購置”,項目編號10028006-20xx-0005,主要包括購置便攜式計算機1台,投影儀5台,學生課桌椅600套,圖書1批,台式計算機35台,多功能一體機5台,空調機10台,辦公傢俱10套,學生宿舍傢俱500套,汽車維修類儀器設備1批,物業管理服務1年。

由於該項目資金為單位自籌,而學校是全額撥款單位,因此在資金籌措過程中還存在較大的缺口,導致該項目完成情況為43.7%。目前已完成採購118.74萬元,尚有資金缺口153.26萬元。

(二)項目績效及評價結論

該項目已完成設定的績效目標的43.7%。

(三)評價發現的問題

存在經費缺口,還有大批設備未完成採購。

(四)相關意見與建議

1、加快資金籌集;

2、上級給予資金支持。

經費項目績效自評報告 篇8

一、基本情況

(一)義務教育家庭經濟困難學生生活補助項目

1.項目概況

從20xx年秋季學期起,對義務教育學生生活補助政策進行調整,不再執行寄宿生生活費補助“全覆蓋”政策,資助面不再侷限於寄宿制困難學生,非寄宿制的建檔立卡等四類家庭經濟困難學生也納入政策範圍。鞏固城鄉義務教育經費保障機制,對城鄉義務教育困難學生提供生活補助,幫助家庭經濟困難學生順利就學,確保家庭經濟困難學生無因貧失學輟學,進一步提升義務教育鞏固率。

(1)主要內容及實施情況

20xx年義務教育家庭經濟困難學生生活費補助資金首先須確保建檔立卡學生,以及非建檔立卡的家庭經濟困難殘疾學生、農村低保家庭學生、農村特困救助供養學生等四類學生按標準足額獲得資助,其餘資金用於資助寄宿制除建檔立卡等四類學生之外的家庭經濟困難學生。

(2)義務教育家庭經濟困難學生補助標準為

寄宿制家庭經濟困難學生(含建檔立卡等四類學生)1250元/生·學年,非寄宿制建檔立卡等四類家庭經濟困難學生中學625元/生·學年。

(3)資金投入和使用情況等

20xx年上級安排給我校的義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金59.5萬元,到位資金59.5萬元,其中,中央資金27.67萬元、省級資金20.94萬元、州級資金3.58萬元、縣市級資金7.31萬元。資金已發放至學生家長銀行卡。

2.項目績效目標

鞏固城鄉義務教育經費保障機制,對城鄉義務教育困難學生提供生活補助,幫助家庭經濟困難學生順利就學,確保家庭經濟困難學生無因貧失學輟學,進一步提升義務教育鞏固率。

(二)城鄉義務教育公用經費項目

1.項目概況

我校城鄉義務教育生均公用經費、寄宿制學校公用經費,公用經費和特殊教育公用經費基準定額標準為:按照20xx-20xx學年教育事業統計報表人數,普通中學每生每年900元標準,每個寄宿制每生每年200元標準,特殊教育公用經費每生每年6000元標準進行補助。20xx年收入55.51萬元,支出55.51萬元。

(三)城鄉義務教育營養改善計劃補助

以學校實際享受營養餐學生為依據,足額下達農村義務教育學生營養改善計劃補助資金,全校按每生每天5元的標準補助,全年1000元的執行標準確,保我校全部農村義務教育階段學生全部納入補助範圍,改善我校農村義務教育學生營養狀況,提高農村學生健康水平。20xx年項目收入合計51.10萬元,支出合計51.10萬元。

(四)營養改善計劃學校食堂工勤人員工資補助經費項目

1、項目概況

為推進農村義務教育學生營養改善計劃的順利實施,確保食堂工作正常運轉,故下達資金為義務教育學校食堂臨時工勤人員工資補助,專項用於學校食堂臨時聘用工勤人員工資。

20xx年補助時限按十個月撥付,人數為5人,每人每月1800元。20xx年收到項目資金為9萬元,支出合計10萬元,經費執行率達到100%。

(五)校園保安經費

1、項目概況

進一步完善全鄉學校“三防”建設,推進規範化保安室及安全防護裝備,支付校保安人員工資,推動學校安全教育與管理的規範化、科學化、增強實效性,提高師生自我保護能力,確保教育系統平安穩定,上級部門20xx年安排校園安保經費,我校根據轄區內師生人數比率,配備保安人員為5名,1500元/人.月。20xx年收到項目資金為7.2萬元,支出合計10.8萬元。 經費執行率達到100%。

(六)項目組織管理情況

1.工作安排

市教體局學生資助文件下發後,我校組織召開了學生資助專項工作會議,進行了學生資助業務培訓指導。隨後我校也召開了學生資助全體教師會議,各位班主任和教師們都積極參與,會上傳達了上級文件精神,宣傳了學生資助政策,成立了學生資助工作小組,制定了開遠市第八中學校學生資助工作實施方案,進行了學生資助工作業務培訓,並要求教師們會後能進行廣泛宣傳,爭取做到資助政策家喻户曉。

2.宣傳工作

為了力爭讓符合資助政策的學生應享盡享,不漏一人,我校印發了大量的學生資助政策宣傳單,人手一份,同時充分發揮班級羣、與家長一對一打電話、開家長會、各自然村粘貼資助宣傳等作用,進行學生資助工作的宣傳,儘可能的做到人人知曉,讓困難學生應享盡享。

3.貧困生認定工作

為了保證困難學生能順利完成學生資助申請工作,班主任接收學生申請後,進行材料初步認定,並進行交接登記,保證學生資助工作的嚴肅性,並及時彙總學生的資助材料,提交年級上、校級上進行再次核審,最後移交市學生資助管理中心核審。

4.名單公示

對審核通過的資助學生名單在校園內學生資助管理公示欄內進行公示,公示時間為7天,對公示有異議的學生要重新進行審核和認定。

5.檔案整理

及時將所有資助檔案材料整理裝訂存檔,按各學段檔案管理目錄完成檔案建設,專櫃存放,隨時備查。

二、績效評價工作開展情況

(一)績效評價目的、對象和範圍

1.績效評價目的

瞭解項目資金使用情況和取得的.成效,總結項目資金管理經驗,進一步加強和規範項目資金管理,完善項目和資金管理辦法,為指導預算編制和申報績效目標、優化財政支出結構提供決策參考和依據。

2.績效評價對象

本次績效評價涉及項目5個,其中:市級財政支出項目2個,上級轉移支付項目3個。

3.績效評價範圍

本次績效評價涉及項目5個,其中:一般公共預算支出項目5個,政府性基金預算支出項目0個,社會保險基金預算支出項目0個、國有資本經營預算0個,政府投資基金項目0個、政府和社會資本合作(PPP)項目0個、地方政府債務項目0個。

(二)績效評價工作過程

為使績效再評價工作順利開展,由開遠市第八中學校財務室牽頭,成立績效評價工作小組,負責績效評價的組織管理和實施工作。

前期準備:一是評價工作組收集整理項目相關資料;二是組織績效評價(自評)工作。

組織實施:一、開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫項目績效報告,並將績效評價報告和資料報績效評價工作組。

三、評價情況及評價結論

(一)績效自評結論

部門開展績效自評項目數量5個,評價結果為“優”5個,“良”0個,“中”0個,差0個。

(二)績效目標實現情況

1.項目1(義務教育家庭經濟困難學生生活補助項目)績效目標的實際實現情況

項目年度設定績效指標8個,截止20xx年12月31日,實際完成工作任務的績效指標8個,績效目標實現率為100%。

2.項目2(城鄉義務教育公用經費項目)績效目標的實際實現情況

項目年初將績效目標細化、量化為15個績效指標,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標14個(教師培訓費因疫情影響未能達到10%)績效目標實現率為93%。

3.項目3(城鄉義務教育營養改善計劃補助資金項目)績效目標的實際實現情況

項目年初將績效目標細化、量化為8個績效指標,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標7個(資金使用率未達到100%),績效目標實現率為89%。

4.項目4(營養改善計劃學校食堂工勤人員工資補助經費項目)績效目標的實際實現情況

項目年初將績效目標細化、量化為8個績效指標,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標8個,績效目標實現率為100%。

5.項目5(校園保安經費項目)績效目標的實際實現情況

項目年初將績效目標細化、量化為10個績效指標,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標10個,績效目標實現率為100%。

四、主要經驗及做法

(一)加大政策宣傳力度,確保社會知曉率提升。

(二)加強組織領導,建立健全機構體制。

(三)全面落實資助政策,精準資助。

(四)及時維護、更新全國學生資助管理系統,確保信息真實、準確、有效。

(五)加大督查力度,發現問題及時整改。

五、存在的問題及原因分析

我校需進一步做好學生資助政策的宣傳,真正地做到家喻户曉,一人不漏,讓家長對學生是否在校享受了資助要做到心中有數;規範資助檔案管理,按目錄存檔備查,做到一樣不缺;高度重視困難學生的思想教育,樹立自尊、自強、自信、自理的意識,教育他們樹立正確的人生觀、價值觀和世界觀;加強關愛教育和感恩教育,促發學生的學習動力。在今後的工作中,要不斷總結、積累經驗,強化工作措施,推動我校的學生資助工作健康發展,深入落實國家教育資助政策,為困難學生營造一個健康、快樂、平等、和諧的成長環境。

經費項目績效自評報告 篇9

一、項目概況

(一)項目基本情況。

根據《市教育局關於開展大冶市20xx年普惠性民辦幼兒園認定工作及學前教育專項資金獎補的通知》(冶教社【20xx】2號)精神,經各園申請及中心學校初審,20xx年3月28日至5月12日,市社會力量辦學管理辦公室會同市教育局相關科室及各中心學校成立評估組,對全市90所申報普惠性民辦幼兒園的單位進行了嚴格評審,並依規將評審結果予以公示,認定靈鄉鎮芳馨幼兒園等66所幼兒園為20xx年普惠性民辦幼兒園(名單見附件)。20xx年上級財政共預算資金186萬元。

(二)資金來源及安排

1、根據《省財政廳 省教育廳關於提前下達20xx年擴大學前教育資源補助經費預算的通知》(鄂財教發[20xx]152號),下達了我市740萬元,其中安排普惠性幼兒園獎補資金186萬。

2、資金安排情況

1、購買玩教具,40萬元。

B、購買幼兒讀物,20萬元。

C、改善條件,40萬元。

D、支付租金,30萬。

E、改善教師待遇,40萬。

F、開展教師培訓,16萬元。

共計186萬元。

(三)項目績效目標

1、項目社會效益目標

惠及全市66所民辦幼兒園500個班級15630人。改善幼兒園辦園條件,提升辦園水平,讓更多的幼兒享受普惠性學前教育服務,

2、項目產出目標

進一步提高了我市普惠性學前教育覆蓋面,普惠性民辦幼兒園做到了面向大眾、辦園規範、收費合理、質量合格。

二、項目執行情況

(一)項目目標完成情況

截止績效評價之日起,所有項目已完成了預期目標。

(二)項目財政資金及配套資金到位及使用情況

20xx年度普惠性民辦幼兒園專項獎補項目資金預算總投入186萬元,財政已撥付186萬元,資金撥付率100%。

(三)資金管理情況

在本次績效評價的過程中,所有項目都建立健全並執行了專項資金財務管理制度,實行專户管理。通過查閲財務資料憑證,中央資金全部進入市級財政專户,由市教育局計財科根據招標相關資料和合同填報撥款申請,送市財政局審核,統一由市財政撥付給單位,沒有發現擠佔、截留、挪用等違規行為。

(四)項目產出及完成情況

1、購買玩教具,40萬元。

B、購買幼兒讀物,20萬元。

C、改善條件,40萬元。

D、支付租金,30萬。

E、改善教師待遇,40萬。

F、開展教師培訓,16萬元。

共計186萬元。

20xx年度普惠性民辦幼兒園專項獎補項目資金預算共186萬元,實際支出186萬元。

三、項目評價過程

(一)評價原則和評價依據

1、評價原則

本項目評價中,主要按照以下原則進行評價。

(1)社會效益原則。

組織開展普惠性民辦幼兒園認定工作,是扶持民辦學前教育的重要措施,也是促進學前教育發展的重要內容。各民辦幼兒園要堅持普惠性和公益性辦學原則,科學保教,規範辦園,為廣大人民羣眾提供優質學前教育服務。

(2)合規性原則。

普惠性民辦幼兒園專項獎補項目資金必須按照規定的.項目資金管理辦法使用,防止違規使用財政專項資金,我們在進行績效評價時,着重於財政資金使用的合法性和規範性,只有這樣才能保證專項資金投入到該投入的地方,發揮其應有的作用。

2、評價依據

《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預[20xx]285號)、《大冶市人民政府關於推進預算績效管理的意見》(冶政發[20xx]12號)、《湖北省財政廳關於做好財政支出績效評價指標體系建設的通知》(鄂財績發[20xx]10號)、《黃石市教育局教育項目績效評價管理辦法》(黃教計財 [20xx]40號)、《市教育局關於開展大冶市20xx年普惠性民辦幼兒園認定工作及學前教育專項資金獎補的通知》(冶教社【20xx】2號)等文件精神。

(二)評價方法

在評價過程中,根據具體的評價內容和不同環節,採用以下幾種工作方法:

1、聽取介紹。聽取項目負責人對專項資金使用情況、資金管理方式、項目管理方式介紹,初步瞭解項目的基本情況。

2、查看資料。通過查看項目資料,瞭解和掌握項目資金管理辦法、專項資金分佈和撥付到位以及各項目實施情況等。

3、實地察看。到民辦幼兒園進行實地察看,瞭解項目實施的真實性。

4、人員座談。同項目負責人進行座談,瞭解項目實施中的基本情況、存在的問題、實施情況等。

(三)評價指標體系

1、指標設置原則

(1)相關性原則

衡量指標與政府部門的目標及項目目標有直接聯繫。

(2)重要性原則

根據指標在整個指標體系的地位和作用進行篩選,選擇最具代表性、最能反映評價要求的指標。

(3)可比性原則

在相似目的項目之間有共同的指標,不同項目之間的衡量結果可以相互比較。

(4)綜合性原則

將定性指標和定量指標相結合,定性分析是定量分析的基礎,定量分析是定性分析的深化,它將定性的內容的數量化,二者存在密切聯繫。

(5)經濟性原則

指標的選取要考慮現實條件及可操作性,數據的獲得應符合成本效益原則,在合理成本的基礎上收集信息。

2、指標構成及權重

在對20xx年度普惠性民辦幼兒園專項資金獎補項目的實施進行廣泛調查和深入瞭解的基礎上,建立了普惠性民辦幼兒園專項資金績效評價指標體系。該體系由三級指標構成,其中:一級指標3個,二級指標7個,三級指標18個。三個一級指標分別為:項目管理、項目資金、項目績效。

在確定了評價指標體系後,根據指標體系權重確定的方法,確定了各指標的權重,項目管理佔25%,項目資金佔15%、項目績效佔60%。

四、項目綜合評價結論和評價等級

(一)評分過程和方法

我們採取評價小組每人對四個項目實施、管理等情況進行評價打分,然後取平均分折算20xx年度普惠性民辦幼兒園專項獎補項目項目績效評價得分。

(二)項目評價等級

通過上述評分,項目評價得分為95分,按照等級評價標準,該項目屬於“優秀”。

五、存在的困難和問題

1、普惠性民辦幼兒園總量不足,尚未達到85%目標任務。

2、部分普惠性民辦幼兒園特別是三級幼兒園收費較低,辦學條件有待加強。

六、改進措施和相關建議

1、加大普惠性民辦幼兒園扶持力度,逐年提高扶持標準,引導更多民辦幼兒園特別是省市示範幼兒園、大冶一級幼兒園辦普惠性幼兒園。

2、合理制定民辦幼兒園保教費收費標準,改善辦園條件,加強民辦幼兒園師資隊伍建設,提高教師待遇。

經費項目績效自評報告 篇10

根據《自治區衞生健康委員辦公室關於開展20xx年度衞生健康項目績效評價工作的通知》文件精神,現將我院20xx年度寧夏結核病防治項目績效自評情況報告如下:

一、項目基本情況

根據20xx年寧夏重大公共衞生結核病項目管理方案和分級診療原則,在“三位一體”新型結核病防治服務模式下,開展普通肺結核和耐多藥肺結核診斷、治療及隨訪檢查、監測、報告、患者追蹤、治療管理工作。保障不間斷的肺結核藥品供應,落實政府對結核病患者的惠民政策,基本實現項目目標,防控工作成效顯著。

二、評價工作開展情況

寧夏第四人民醫院按照結核病防治項目支出績效自評表的要求完成了對20xx年結核病防治項目的自評工作,自評總得分為99.1。

三、項目實施情況

(一)項目決策

寧夏第四人民醫院依據結核病防治項目績效目標相關要求有序的開展工作,分別制定了產出指標、經濟效益指標和滿意度指標。並根據工作所需調整了經費使用計劃,基本完成了項目既定目標。

(二)項目管理

1.20xx年項目經費撥入金額為372萬元,其中政府採購190萬元,結核病防治工作經費182萬元,上年結存13.5萬元。

2.寧夏第四人民醫院嚴格按照項目資金財務管理要求,在項目執行過程中未發生擠佔挪用項目經費的情況。

3.寧夏第四人民醫院財務科每月對項目經費使用情況進行內部審核,對相關業務科室提交的經費使用計劃進行核查,確保項目經費安全使用。

4.寧夏第四人民醫院按照20xx年結核病項目管理方案的要求,組織全區各市、縣(區)具體實施。

四、項目績效情況

(一)主要工作指標完成情況

1.病原學陽性率

20xx年全區共發現活動性肺結核患者2545例,與20__年2553例相比略有下降;其中病原學陽性肺結核患者1249例(塗陽917 例,僅培陽156例、僅分子生物學陽性173例、僅病理性陽性3例),與20__年(958例)相比上升了30.38%;病原學陰性患者1103例,無病原學結果2例,結核性胸膜炎患者190例。肺結核患者病原學陽性率為53.04%。

2.總體到位率

20xx年全區網絡報告肺結核患者及疑似患者共6584例:應轉診患者5320 例,到定點醫院就診5182例,總體到位率97.41%,其中轉診到位2524例,追蹤到位1771例,其他方式到位887例。確診為活動性肺結核1678例,其中初治塗陽 673例,復治塗陽 25例,塗陰 826例,未查痰 1例,結核性胸膜炎153 例,到位後確診率32.28 %。

3.病原學檢查陽性肺結核患者密切接觸者篩查率

20xx年全區病原學檢查陽性肺結核患者密切接觸者登記數 3725例,接觸者篩查數3672 例,病原學檢查陽性肺結核患者密接者篩查率為98.58%。

4.耐多藥篩查率

全區推送篩查初治塗陽肺結核患者1163例,篩查 1060例,耐藥篩查率91.14%;推送高危人羣耐藥篩查患者 187例,耐藥篩查164例,高危人羣耐藥篩查率為87.70%。

5.普通肺結核患者治療成功率

全年登記肺結核患者2542例,成功治療2289例,轉入耐多藥患者63例,診斷變更患者29例,成功治療率為93.43%;登記塗陽患者937例,治癒764例,塗陽患者治癒率81.5%。

6.耐多藥肺結核患者納入治療率

全區共發現耐多藥患者89例,納入治療管理的患者73例,納入治療率82.0%。

7.基層醫療衞生機構肺結核患者規範管理率

20xx年全區登記肺結核2542例,規範服藥患者2452例,基層醫療衞生機構肺結核患者規範管理率為96.5%。

8.艾滋病病毒感染者結核病篩查率

20xx年全區艾滋病病毒感染者結核病篩查率為92.5%。

(二)項目效果

1.經濟效益

(1)通過對到結核病定點醫院就診的可疑肺結核患者提供一定減免費用,減少患者的疾病經濟負擔;

(2)成功治癒的患者從事本職崗位工作時間增多,減少家庭疾病支出,創造更多的社會財富。

2.社會效益

(1)早發現和早治療傳染源,減少其對健康人羣的傳播,避免新患者的產生。

(2)免費藥品的持續供應,提高患者治癒率,降低結核病死亡率;

(3)檢測時間由傳統方法需2個月縮短到兩個小時,極大地縮短了診斷時間,避免了診斷延誤。

3.生態效益

通過對傳染性肺結核的治療減少其對健康人羣的危害和對環境的污染,控制肺結核及耐藥肺結核發病率,改善我區居民生活質量,延長患者壽命。

4.可持續影響

早期發現及早期治癒患者,減少在健康人羣中傳播機會,減少發病率,有效降低寧夏結核病疫情;通過縮短肺結核患者的確診和治療時間,可以減輕患者醫療負擔,提高患者的滿意度。

5.服務對象滿意度

通過縮短肺結核患者的確診和治療時間,可以減輕患者醫療負擔,提高患者的滿意度。

五、存在問題

(一)結核病患者經濟負擔過重。目前,全區已將結核病納入門診大病統籌範圍內,結核病患者自付比例依然較高,未達到中蓋結核病項目要求的普通病人30%和耐多藥病人10%的自付比例的目標。

(二)近年來抗結核藥品漲價過於迅速,導致每年採購藥品數量不能滿足所發現的肺結核患者治療所需,出現藥品短缺現象。

(三)中轉項目裏對耐多藥患者只提供發現費用,不提供治療藥品和檢查費用,導致耐多藥患者不能按照既定的化療方案完成療程,出現化療方案變更等情況。無法保證患者的治癒率。

六、相關建議

(一)隨着肺結核患者診療工作全部轉為各市、縣定點醫院模式病人的診斷費用和檢查費用增加較多,中央所提供的專項經費已經不能滿足基本需要。急需增加,確保多渠道籌資有效銜接。

(二)隨着新診斷技術的應用,目前檢查項目未納入醫保,不能滿足工作所需的情況下應當增加中央專項經費對此項工作的支持。

經費項目績效自評報告 篇11

一、部門(單位)概況

(一)部門(單位)職能職責

青神縣殘疾人聯合會是代表、服務和管理殘疾人的職能部門,主要職責包括以下幾個方面:

1.聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,代表殘疾人的共同利益,維護殘疾人權益,為殘疾人服務。

2.團結、教育殘疾人遵守法律、履行應盡的義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義建設貢獻力量。

3.弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯繫,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

4.開展殘疾人康復、教育、就業、職業培訓、扶貧、文化、體育、科研、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作,創造良好的環境和條件,扶助殘疾人等參與社會生活。

5.協助政府研究、制定和實施殘疾人事業的政策、法規和計劃,對有關業務領域進行指導和管理。

6.管理和發放《中華人民共和國殘疾人證》。

7.承擔縣政府殘疾人工作協調委員會的日常工作,做好綜合、組織、協調和服務工作。

8.組織實施殘疾人分散按比例就業工作,指導監督和宏觀管理殘聯繫統的殘疾人福利企業,會同有關部門制定監督實施殘疾人社會福利生產的扶持保護政策。

9.指導鄉鎮(街道)和村(居)基層殘聯(殘協)的工作,管理和指導各類殘疾人社會組織。

10.開展殘疾人事業的對外交流與合作。

11.承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

(二)部門組織架構

1.機構設置:青神縣殘疾人聯合會是一級預算單位1個,下屬事業單位1個。

2.人員構成:縣殘聯全額財政撥款編制8人,現有在職人員8人;鄉鎮殘聯專幹10人;臨聘4人,購買服務4人,共計26人。

(三)當年部門(單位)重點工作任務概述

1.統籌做好涉殘民生工程;

2.做實殘疾人教育就業工作,扶持農村貧困殘疾人發展生產,繼續做好殘疾人扶貧,最大力度地關愛殘疾學生;

3.做實殘疾人組聯工作和維權工作,推動和發展殘疾人事業;

4.做實殘疾人康復工作;五是做實殘疾人文化體育工作,豐富殘疾人文體生活。

二、預算編制及執行情況

(一)預算編制情況

(一)收入預算情況。20xx年青神縣殘聯收入預算總額為5762423.2元,其中:一般公共預算撥款收入4645723.2元,政府性基金預算撥款收入1116700元。

(二)支出預算情況。相應安排預算支出5762423.2元,其中:一般公共服務支出6000元,社會保障和就業支出4492011.75元,醫療衞生與計劃生育支出54481.05元,住房保障支出93230.4元,城鄉社區支出1000000元,其他支出116700元。

(二)預算執行情況

20xx年,我單位預算收入5433180.89元,其中年初預算5762423.2元,調整減少預算329242.31元;支出5433180.89元,其中基本支出1458937.12元,佔比26.85%,項目支出3974243.77元,佔比73.15%。具體如下:

1.殘疾人康復經費,年初預算250000元,決算數250000元,預算執行率100%。

2.殘疾人教育、就業和扶貧經費,年初預算500000元,調整預算數74063元,決算數425937元,預算執行率85.19%。

3.殘疾人無障礙改造經費,年初預算150000元,決算數150000元,預算執行率100%。

4.組織建設經費,年初預算800000元,決算數798424.34元,預算執行率99.8%。

5.其他殘疾人事業費,年初預算250000元,決算數247550.63元,預算執行率99%。

6.陽光家園運行費,年初預算350000元,決算數350000元,預算執行率100%。

7.重度殘疾人醫療保險代繳經費,年初預算600000元,決算數600000元,預算執行率100%。

8.託養中心及綜合服務設施縣級配套,年初預算1000000元,決算數219297元,預算執行率21.93%。

9.中央和省級殘疾人事業發展補助,年初預算602700元,年中追加330334.8,決算數933034.8,預算執行率100%。

三、基本運行績效情況

(一)預算管理

預算編制:按照縣財政局20xx年部門預算編制通知要求,按時完成部門年初預算編制工作。

1.預算編制合理規範。財政與事權一致,實行“誰支配使用誰編制預算,按業務職責分工歸口管理”。

2.部門預算資金分配合理。部門預算支出分為基本支出和項目支出。其中:①人員經費人事部門核定的工資、津貼等數額按時序進度均衡發放;公用經費按財政部門制定的相關支出定額標準嚴格審核後據實支出。②項目支出按項目執行主體落實到業務科室,並明確具體負責人,做到有計劃、有步驟地執行年度預算。

3.功能分類和經濟分類編制準確:結合項目的要求詳細填報功能科目、經濟科目,年度中間無大量調劑,項目之間未頻繁調劑;

4.預決算信息公開及時。按照縣財政局的要求及時在政府網上對20xx年部門預算信息進行了公開,公開的內容包括部門概況、部門預算收支總體情況和“三公”經費預算情況等相關表格以及情況説明。

(二)績效管理

績效目標完整,根據《項目支出績效目標表》,每個項目完成填報了數量、質量、時效都方面的.`產出指標、經濟效益指標、社會效益指標、可持續影響、服務對象滿意度等效益指標,設定的績效目標值較為清晰。

(三)財務管理

1.資金管理規範。各項支出均按規定履行報批手續,且按事項完成進度支付資金,資金管理、費用標準、支付均符合有關制度規定,不存在超範圍、超標準支出、虛列支出、截留、擠佔、挪用資金以及其他不符合制度規定支出的情況,規範執行會計核算制度;

2.項目管理規範。項目實施過程、項目設立、調整均按規定履行報批程序,項目招投標、實施、驗收以及方案實施均嚴格執行相關制度規定。項目監管有序,縣殘聯建立有效管理機制,且執行情況良好。

(四)政府採購管理

20xx年,我會嚴格按照上級要求以及單位內控管理關於政府採購的制度開展政策採購,全年共採購電腦、打印機及辦公桌椅等共計2.85萬元。

(五)資產管理

資產管理規範。安排專人管理,固定資產實物管理按部門分類,實行分級負責,責任到人、一物一卡。固定資產保存完整、使用合規、配置合理、處置規範、基本能夠保證國有資產的安全完整。我會在用資產原值1635995元,有資產管理制度並嚴格按制度開展工作。

四、重點履職績效分析

(一)整體支出績效目標及完成情況

20xx年,我會年初制定的各項績效目標全面完成,整體支出績效也全面完成。

(二)重點履職績效目標及完成情況

1.全面完成涉殘民生工程

開展農村殘疾人實用技術培訓2期,培訓殘疾人及其家屬273名,完成目標任務195%;對103户困難殘疾人實施家庭無障礙改造,完成目標任務103%;集中(居家)託養智力、精神及重度肢體殘疾人196人,完成目標任務140%;為280名殘疾人適配輔助器具,完成目標任務127.27%;為4名困難偏癱、截癱殘疾人提供康復救助,完成目標任務133.33%;為8名腦癱兒童提供康復救助,完成目標任務133.33%;為4名聽力殘疾兒童提供康復救助,完成目標任務133.33%;資助116例白內障患者實施復明手術,完成目標任務128.89%。

2.紮實推進殘疾人教就工作

認真落實殘疾學生教育資助,充分保障殘疾人教育權益。全年資助義務教育階段困難殘疾學生64名,資助殘疾大學生及殘疾人家庭大學新生9名,通過“一卡通”平台發放教育資助6.34萬元。開展了6—14歲未入學殘疾兒童少年調查,保障殘疾學生就學權益,對殘疾程度較嚴重,無法到學校學習的兒童開展送教上門服務,通過隨班就讀、特校就讀等方式保障義務教育權益,全縣義務教育階段殘疾學生138人,入學135人,其中送教上門30人,殘疾學生入學率97.8%。

積極開展就業技能培訓,提升殘疾人就業能力。投入資金20.65萬元,組織開展2期農村實用技術培訓(養雞和水果種植)和2期職業技能培訓(手工編織和殘疾兒童保育及康復護理),共培訓殘疾人及其家屬360餘人,有力助推了殘疾人居家靈活就業創業和自我發展能力。積極為殘疾人提供就業平台,依託按比例安置殘疾人就業年度審核工作,全縣按比例安置殘疾人就業105名,安置貧困殘疾人公益性崗位就業58名;通過殘疾人專場招聘會、穩崗就業網聘會等方式,多方與企業溝通,全年幫助近20名失業殘疾人實現就地就近就業。對全縣28個超比例安置殘疾人用人單位兑現獎勵2.8萬元。扶持鼓勵殘疾人居家靈活就業創業,通過“一卡通”平台發放就業創業補貼152人,發放資金20.6萬元。為殘疾人集中就業機構(青神縣萬森木業有限公司)提供貸款貼息1萬元。

鞏固殘疾人託養工作,提升殘疾人幸福指數。依託中巖陽光農場、青神縣殘疾人託養康復中心和鳳陽社區日間照料中心等託養機構,全年投入資金60餘萬元,託養智力、精神及重度肢體殘疾人196人,其中居家託養99人、寄宿制託養88人,日間照料9人,實現了“託養一人,解放全家,穩定一方”的顯著社會效益。

3.強力推進殘疾人康復工作

精準實施殘疾兒童搶救性康復。投入資金25.95萬元對殘疾兒童進行了搶救性康復。全年組織8名腦癱兒童到眉山市殘疾人康復中心進行康復,通過作業治療、物理治療、言語治療等多種專業手段,近90%的患兒部分功能得到有效改善。組織4名聽力殘疾兒童到市康復中心語訓康復,效果顯著。自閉症患兒康復有效推進,組織3名自閉症患兒到眉山市兒童福利院進行康復,取得明顯效果。健全康復機制,大力推進成人康復。投入資金6.3萬元,組織116名白內障患者到眉山市殘疾人康復中心實施復明手術。投入資金1.2萬元,資助4名偏癱、截癱患者及時康復;投入15.05萬元,為280名有需求的殘疾人發放康復輔具;投入5.7萬元為7名肢體殘疾人免費進行假肢安裝定型。通過對有需求的殘疾人提供及時準確的康復服務,讓殘疾人儘可能地實現生活自理。全縣殘疾人家庭醫生簽約率達95%以上。

4.積極開展殘疾人宣傳文化體育活動

積極參加四川省第三屆殘疾人文化藝術節暨眉山市20xx年殘疾人文化藝術周活動,併成功承辦眉山市殘疾人文化周工藝品類評選活動。共組織6名殘疾人共20件作品參加6個類別的評選,分別獲得眉山市美術類第一名和手工藝品類作品評選第一名、第二名的好成績。做好參加20__年四川省第十屆殘疾人運動會暨第五屆特奧運動會項目運動員摸排,建立後備人才數據庫,為特奧運動員樑代東制定並資助其進行輪滑培訓。

5.夯實殘疾人維權組聯基礎

投入33萬元為全縣103户殘疾人實施“個性化”家庭無障礙改造。為11名殘疾人落實機動燃油車補貼0.4萬元,做好入户調研,收集民情民意。抓好項目公示,打造陽光透明殘聯。有效化解矛盾糾紛,提升助殘服務質量。完善殘聯組織建設,縣、鄉、村三級殘聯組織建設全部達標;村(社區)100%建立殘協。全年新辦理殘疾人證451本,到期換證483本,殘疾類別等級變更119本,死亡註銷殘疾人證283本;開展入户評殘100餘户。

(三)重點項目支出績效情況

説明重點項目見附件1和附件2

五、評價結論及績效分析(包括指標體系評分表及扣分原因分析)。

20xx年,我縣財政預算支出有力地保障了縣殘聯機關正常運轉和各項殘疾人事務的順利開展,圓滿完成了各項目標任務。自我評價得分80分,具體評價如下:預算編制完善、較為準確,績效目標實現程度高,得27分;預算執行進度較好,得27分;預算項目完成進度好,無違規記錄,得18分;績效結果運用較好,得8分。

六、存在問題及改進措施

(二)存在問題

預算執行進度還不夠細化、量化。

(三)改進建議

1.增強績效管理責任意識,將績效管理工作納入常態,完成財政支出績效評價相關制度(含績效獎懲制度),結合績效考評結果對業務部門及相關人員進行獎懲,充分調動全員參與績效指標體系制定和開展績效評價工作的積極性和責任感。

2.科學合理編制部門預算,將預算編細編實,重視預算執行管理工作,努力提高預算執行效率。合理安排資金,並督促合部門加強資金管理,加快項目實施,確保財政資金髮揮效益,避免資金沉澱。

經費項目績效自評報告 篇12

為加強財政支出管理,提高財政資金使用效益,根據縣財政局有關要求,我單位對整體支出情況進行了自評,現將自評情況報告如下:

一、部門基本情況

(一)部門概況

德江縣殘疾人聯合會成立於1991年,屬羣團組織,是代表殘疾人的共同利益,維護殘疾人的合法權利;為殘疾人服務、管理和發展殘疾人事業。機構內設:辦公室、綜合股、勞動就業服務所、託養中心、康復中心、法律維權站。人員參照公務員管理,財政全額撥款單位,現有在崗在編人員14人,經費實行統一核算。

(二)部門績效目標的設立情況

縣殘聯績效目標主要圍繞貧困殘疾人鞏固拓展脱貧攻堅成果與鄉村振興有效銜接;大力提升殘疾人社會保障和基本公共服務水平;推動殘聯改革向縱深發展;積極營造殘疾人事業發展良好環境等履職目標設立。具體包括:1.殘疾人提升工作目標:實施殘疾人創業就業項目,讓貧困殘疾人家庭達到共同增收、增強致富的目標;實施陽光家園計劃補助項目,改善殘疾人的生活質量;實施鄉村產業扶貧基地項目,讓困難殘疾人家庭達到共同增收脱貧致富目標;實施無障礙改造項目,改善部分殘疾人生活條件。2.殘疾人保障工作目標:實施殘疾人城鄉醫療保險繳費補助項目,改善殘疾人生活質量。3.殘疾人就業工作目標:實施殘疾人培訓,穩定和擴大殘疾人就業,保障有就業需求的殘疾人普遍得到就業服務和職業培訓,提高殘疾人就業能力。4.殘疾人康復工作目標:實施精準康復項目,實現殘疾人基本得到康復救助的目標。5.殘疾人其他事業支出目標:不斷改善殘疾人生活質量。

(三)部門整體收支情況

1.收入情況:20xx年年初預算收入342.14萬元。

2.支出情況:20xx年支出年初預算342.14萬元,本級實際支出231.044萬元,其中,基本支出185.24萬元,項目支出48.804萬元。

“三公”經費支出情況:20xx年我會沒有出國出境人員,無公款出國(境)經費支出,公務接待費支出0.08萬元,公務用車購置及運行費支出1.02萬元。

(四)部門預算管理制度建設情況

為規範本單位預算管理,提高資金使用效益,我單位完善了《德江縣殘疾人聯合會預算管理制度》。我會財務支出管理嚴格依法依規依程序,努力做到公開、公平、公正。在嚴格執行國家、省、市、縣財政有關法律法規的同時,明確了經費審批權限及程序、經費預算管理、財務經費管理、資產購置與處置、財務監督,開展公用經費使用監督,相關制度規定執行到位。

二、績效自評工作情況

(一)績效自評目的。本次績效評價的目的是為了全面分析和綜合評價我會財政預算資金的使用管理情況,為切實提高財政資金使用效益,強化預算支出的責任和效率提供參考依據。

(二)自評指標體系。主要:1.職責履行良好;2.履職效益明顯;3.預算配置科學;4.預算執行有效;5.預算管理規範。

(三)自評組織過程。按照縣財政局績效評價規程要求,我會財務室人員在自評的基礎上,查閲相關文件資料和財務憑證,對收集資料進行定量定性分析,綜合評議後形成評價結論,出具績效評價報告。

三、評價情況分析及綜合評價結論

20xx年,根據年初工作規劃和重點性工作,圍繞縣委、縣政府工作總體部署,積極履職,強化管理,較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門整體支出管理情況得到提升。

(一)評價情況

1.預算編制。我會編制的《德江縣殘疾人聯合會20xx年部門預算及“三公”經費預算編制説明》,對部門整體預算及“三公”經費預算都進行了分配,並將公共財政預算撥款、政府性基金撥款、納入財政專户管理的收入安排的資金、未納入財政專户管理的收入安排的資金、上年結餘收入全部編入部門預算。

預算績效目標編制方面,我會所編制的部門整體績效目標是按照《貴州省預算績效評價結果應用暫行辦法》以及市、縣財政局有關精神,符合我會的實際職責以及我會20xx年度的工作計劃,且編制的目標明確,對每個重點項目都進行了細化,目標設置合理。

2.預算執行。20xx年我會的資金支出符合國家、省、市、縣財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定,資金分配有完整的審批程序和手續,資金按規定程序進行撥付,且資金支出符合部門預算批覆的用途,支出不存在截留、擠佔、挪用、虛列支出等情況。會計信息資料真實、完整,各種管理制度健全。

3.履職及效益。

(1)職責履行。我會較好完成了20xx年殘聯整體績效項目的支出工作以及其他工作。績效目標實際完成率、績效目標完成及時率、績效目標質量達標率均為100%。

(2)履職效益。經濟效益方面:20xx年通過實施殘疾人扶貧、就業、康復等項目,殘疾人生活得到較大改善,鞏固了脱貧成果,發揮了很好的經濟效益。社會效益方面:通過扶貧、培訓、精準康復等方式,為殘疾人創造更多就業崗位,帶動貧困對象增收,讓殘疾人及時得到康復救助,促進社會穩定和諧發展。社會公眾或服務對象滿意度方面,經過調查走訪,扶持對象對我會履職效果的滿意程度達到100%以上。

4.績效評價。我會對20xx年殘聯整體項目展開了績效自評,也對我會整體支出展開了績效自評,並按要求及時提交了自評報告及佐證材料。

(二)綜合評價結論

經過績效綜合分析,我會20xx年整體支出績效自評得分98分。

四、存在的問題和整改情況

(一)存在的問題

項目相關管理制度還有待完善。因部門整體支出的預算資金安排和使用上仍有不可預見性,特別是上級補助支出的不確定性,所以導致預算控制率不確定。

(二)整改情況

1.細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進一步加強內部機構各站(室)的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制;全面編制預算項目,優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,儘量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目,進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性,提高預算的合理性和準確性。

2.加強財務管理,嚴格財務審核。按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用。

3.加強項目開展進度的跟蹤,開展項目績效評價,確保項目績效目標的完成。

4.加強隊伍建設,抓好績效評價管理部門的隊伍建設和業務指導,培養項目和部門的績效管理隊伍,建立績效評價的長期機制。

五、績效自評結果應用

通過績效自評工作的開展,縣殘聯將評價結果作為各項目改進管理和安排以後年度預算的重要依據,各項目針對自評中存在的問題及時進行調整管理方式,加強財務管理,完善管理辦法,切實提高項目管理水平、財政資金的使用效益和工作效率。

六、主要經驗及做法

20xx年,在縣委、縣政府的領導和市殘聯的正確指導下,通過全縣殘聯繫統工作人員和社會各界的共同努力,我縣的殘疾人事業繼續保持了良好的發展勢頭,各項工作取得了一定的成績,主要是:一是抓落實,圓滿完成《德江縣“十三五”加快殘疾人小康進程規劃》目標任務。二是抓基礎,殘疾人基本服務設施建設有新的突破。三是抓培訓,殘疾人就業培訓工作邁出新步伐。四是抓服務,基本康復服務和殘疾預防取得新進展。五是抓宣傳,扶殘助殘的良好社會氛圍日益濃厚。六是抓作風,殘聯機關履職服務能力明顯提升。

經費項目績效自評報告 篇13

根據《關於開展20__年度中央對地方專項轉移支付衞生健康項目資金預算執行情況績效自評工作的通知》要求,進一步規範財政資金管理,強化部門責任意識,切實提高財政資金使用效益。我中心對20__年度重大公共衞生專項資金開展了績效評價工作。評價採用定量分析、定性分析和現場評價相結合的方法,制定了評價實施方案,從預算編制與執行、資金分配與使用、資金監督與管理、財務會計信息、項目組織管理、項目績效完成等方面對項目進行了綜合評價。現將績效評價情況及評價結果報告如下:

一、專項基本情況

本次績效評價重大公共衞生服務項目、20__年上級安排專項經費共90.74萬元(其中重大疾病與健康危害因素經費25.5萬元、重點地方病經費6萬元、艾滋病經費18.98萬元、免疫規劃擴免9萬元、結核病經費21.8萬元、傳染病防治經費及生態環境4.36萬元、精神病及慢性非傳染病防治經費5.1萬元)。上級經費支出實行直接支付以支抵收完成上級預算撥款的100%。

二、績效評價工作開展情況

20__年2月1日,我中心收到通知後中心領導相當重視,把各項工作安排到位,以中心主任蘭世燈為組長,舒象偉為副組長,以財務室為主成立了績效評價工作小組,展開了對中方縣疾病預防控制中心重大公共衞生服務專項資金項目資金的使用管理情況認真進行了一次績效評估。評價工作相關到每一項資金的到賬時間和資金的使用情況。評價工作小組採取:召開了每一項工作,座談會、聽取彙報、核查專項資金使用和管理、財務賬目等情況,瞭解資金使用效果及存在的問題。

(一)評價資料準備充分

我中心積極準備各項專項資金績效材料,各個項目工作人員互相協調。

(二)績效評價意識提升

各專項資金主管和使用單位均提高了績效評價意識,對於專項資金績效評價常態化開展從理解、接收到積極配合,有效地促進了績效評價工作的開展。

三、綜合評價情況及評價結果(見附件)

20__年省衞健委公共衞生項目專項、治療艾滋病人160餘人、免疫規劃擴免適齡兒童接種率99%、治療結核病人82人、有效控制了重大傳染病流行,精神病及慢性非傳染病防治工作得到了加強,完成了省廳下達食品安全風險檢測任務,讓老百姓得到了實惠,取得了良好的社會效益,受到廣大人民羣眾的好評。

四、績效評價指標分析

1、網絡直報工作。

(1)法定傳染病監測報告情況:本年度,全縣共報告法定甲、乙、丙類傳染病18種共2340例,死亡10例,報告病例數較去年同期下降了13.02%,發病率864.28/10萬,艾滋病死亡率為10例,發病數位於前五位的分別是病毒性肝炎(1033例)、梅毒(286例)、手足口病(282例)、感染性腹瀉(227例)、肺結核(201例)。(2)疫苗針對傳染病(散發疫情)處置管理:全縣報告感染性服泄25例,已開展流行病學調查和處置,未報告百日咳、甲肝、麻疹、AFP、風疹、病例。(3)突發公共衞生事件應急處置:報告突發公共衞生事件0例。(4)重點傳染病監測:20__年全縣報告手足口病282例,均已開展流行病學調查處置並採集標本送市疾控中心。

2、免疫規劃工作開展情況。

(1)、加強AFP病例監測管理,繼續保持無脊灰狀態。

按照《全國AFP病例監測方案》,進一步明確縣人民醫院、各鄉鎮衞生院等醫療衞生單位在AFP病例監測中的職責,加強AFP病例快速報告和常規報告特別是“零病例”報告的及時性,減少和杜絕病例漏報現象。全年未報有AFP病例。

(2)、加強麻疹監測工作,嚴防麻疹疫情暴發。20__年進行了麻疹疫苗應急接種,有效地控制了麻疹疫情。

(3)、加強疫苗接種,消除免疫空白。

 在做好常住兒童常規免疫工作的同時,進一步加強了流動兒童和計劃外生育兒童的管理,加強對流動人口聚居地進行流動人口兒童的調查摸底登記,及時建卡、建證,消除了“免疫空白”人羣。全縣乙肝疫苗應種人數為10506人,實種人數為10506人,接種率為100%;卡介苗應種人數為3367人,實種人數為3367人,接種率為100%;脊灰疫苗應種人數為14027人,實種人數為14027人,接種率為100%;百白破疫苗應種衞生為14571人,實種為14571人,接種率為100%;白破二聯苗應種人數為3536人,實種為3536人,接種率為100%;麻風疫苗應種人數為3685人,實種為3685人,接種率為100%;麻腮風疫苗應種人數為3806人,實種人數為3806人,接種率為100%;A羣流腦疫苗應種人數為7237人,實種人數為7237人,接種率為100%;A+C流腦疫苗應種人數為6921人,實種人數為6921人,接種率為100%;乙腦疫苗應種人數為7173人,實種人數為7173人,接種率為100%;甲肝疫苗應種人數為3806人,實種人數為3806人,接種率為100%。

(4)、積極推廣兒童預防接種信息化管理。

 繼續加強兒童預防接種的規範化管理,全面完善湖南省兒童免疫接種信息系統建設,對全縣所有接種門診進行了金苗助手客户端現場操作指導,全縣共錄入兒童個案36796人。除銅鼎鎮衞生院4月份無掃碼接種外,各接種門診和產科醫院都實行掃碼接種疫苗和疫苗掃碼出入庫操作,每個接種門診都能熟練操作,並全縣系統運行正常。

(5)、生物製品管理和冷鏈運轉。

疫苗台賬使用規範,達到了賬物相符,做好了生物製品的預算和分發工作,每次領取或分發的免疫規劃相關疫苗記錄清楚,包括疫苗的廠家、批號、效期、數量、温度、領發人簽字等並在信息化系統中下發到各鄉鎮。冰箱温度記錄完整,20__年全縣22個鄉鎮已經冷鏈運轉12次,冷鏈設備運行正常,保證了疫苗接種質量。

(6)、加強了乙腦、流腦及15歲以下乙型肝炎監測和個案調查。全年全縣沒有發生乙腦和流腦病例。

(7)、加強了AEFI監測及處置。全年共發生18例AEFI病例,19例為一般反應,均按規定進行了處置。

(8)、宣傳培訓和督導考核。

20__年舉辦了全縣免疫規劃業務人員相關培訓2期,每期培訓都得達到了預定目的。開展了“4.25”大型宣傳活動1次,“7.28”宣傳1次,各鄉鎮宣傳活動共44次。全年對22個的鄉鎮進行6次督導,包括工作考核。督導注重了質量,收集了督導資料,建立了督導檔案;對發現的問題,提出改進意見,督促落實。

3、結核病工作完成情況。

 本年度共完成結核病人發現任務82結核病人,其中塗陽患者完成27人,成功治療27人,治療率100%,塗陰患者完成55人,成功治療55人,治療率100%。全年以鄉鎮為單位的DOTS覆蓋率繼續維持在100%;穩步推進耐多藥肺結核規範化診療工作,加強耐多藥肺結髮現及轉診診療工作,全年完成耐藥結核病患者2人,完成發現任務數2人的100%。

在“3.24”世界結核病日,以鄉鎮為單位開展了豐富多彩的宣傳活動,製作“社會共同努力,消除結核病危害”宣傳橫幅24幅,6月份中心聯合縣教育局請來懷化市疾控中心專家到中方縣第二中學進行“社會共同努力,消除結核病危害”的結核病防控知識宣傳活動。專家現場宣講了結核病防控知識,解答了同學們諮詢的結核病防治相關知識。進一步增強了學生衞生健康意識,消除了隨地吐痰等陋習,加強了學校等重點單位及區域結核病防控工作。

加強了網報病人的追蹤,提高了網報病人到到位率;加強了鄉鎮專幹的督導,全年對22個鄉鎮衞生院共進行了4輪88次的現場督導,3輪54次的電話督導,有力的改進了鄉鎮結核病防控工作,就工作中遇到重點、難點做了解釋和指導,提高了任務完成質量。

4、艾滋病防治工作完成情況。

本年度,全縣累計完成自願諮詢檢測546人次;完成HIV抗體檢測546人次,完成率100%;新增抗病毒治療人數32人,完成率100%。既往報告HIV/AIDS接受結核病檢查的比例為100%;艾滋病病毒感染者/病人隨訪檢測率為100%;艾滋病病毒感染者/病人的配偶/固定性伴HIV抗體檢測率為100%;暗娼人羣HIV抗體檢測比100%;吸毒人羣HIV抗體檢測比例87%;無男男性行為者。抗病毒治療覆蓋率100%;為響應國家“四免一關懷”政策要求,我中心堅持“四免一關懷”政策落實,20__年我縣對前來進行CD4採血的感染者/病人發放生活慰問品500餘份,對其進行生活救助。

 5、慢性非傳染性疾病管理情況。

(1)、以宣傳為抓手,向羣眾普及慢性病、職業病及地方病防治知識。4月25日在銅灣開展“消除瘧疾”宣傳,4月27日、28日在興隆玻璃廠、工業園星珍電子廠開展《職業病防治法》宣傳、5月15日在石寶開展碘缺乏病宣傳,10月日在牌樓開展精神衞生日宣傳。各類宣傳活動懸掛橫幅、張貼海報、發放小冊子,宣傳單。並設立了諮詢專席,在傳播相關防病知識的同時給予了羣眾耐心答疑。

(2)、抓好地方病監測與數據報告。4月份完成了轄區內5個村20個組300個居民食用鹽的採樣。經實驗室指標監測均達標,並及時完成數據的錄入上報。7月14日、15日邀請市級專家對我縣6箇中心衞生院、縣疾控中心、縣人民醫院檢驗骨幹開展了瘧疾鏡檢能力理論與操作培訓,經現場考核學員成績均合格。完成了《中方縣消除瘧疾工作自評報告》,通過多年的監測,我縣自1989年以來均無瘧疾病例發生。

(3)、認真落實的慢病的督導培訓工作。年內裏組織慢病科工作人員分別與5月、7月、10月開展了三輪以高血壓、糖尿病為主的慢病督導。及時把各鄉鎮工作中的問題反饋給各醫院。促進了慢病管理率、規範管理率的提高、減少了失訪患者、真實檔案的比例。並在10月份與衞生局對4個片區的鄉鎮兩級公衞人員開展了4天26課時的培訓。培訓效果反響良好。

(4)、狠抓了薄弱環節的,使精神病管理、死因報告進位很快。本年度管理精神病人1155人,新增47人,粗篩率達4.08‰,首次突破報告率4‰。我縣精神病管理率91.14%、服藥率83.76%。完成了年內精神病符合條件的救治救助50例,為民辦實事得到了較好的落實。本年度1-12月共報告死亡962人,死因報告4‰,,死因報告質量正在提升。

當前正在開展了學生營養餐體質數據收集,預計12月底可以上報10所學校2245人相關體質數據。

6、飲用水水質檢驗及實驗室檢驗檢測工作。

(一)、城鎮供水及農村飲水水樣的理化檢測和微生物檢測1900餘份,覆蓋12個鄉鎮135個行政村,覆蓋率100%。

(二)、(1)完成全縣碘鹽樣品檢測300份;完成餐具消毒效果監測、公共場所顧客用品、用具消毒效果監測21份;順利完成湖南省實驗室資質認定的複檢評審工作。(2)開展艾滋病檢測情況:完成自願諮詢門診、娛樂場所服務人員及監管場所羈押人員HIV抗體檢測20人,其中初篩陽性1人。(3)開展霍亂外檢索120份標本檢測,內檢索12份標本檢測。

7、麻風病防治工作。

20__年補助麻風病人住院醫療費1人。

8、宣傳、培訓及督導檢查工作。

  為着力提升服務羣眾能力,疾控中心工作人員按照年初制定的業務工作計劃,參加上級培訓30人次。在提升自身業務工作水平的同時,積極利用各種機會,向基層衞生院、社區衞生服務站舉辦各類培訓班22期。向各類人羣提供疾病防控相關知識講座9次,參與各種户外宣傳活動10次,累計發放宣傳冊20000餘份。各業務科室累計下鄉督導達2輪以上。

五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

1、人員緊缺:縣疾病預防控制中心屬公益性事業單位,編制數為40人,實際工作人員37人。中心各科室人員明顯不足,尤其是檢驗、艾滋病、結核病、地方病、慢性病等科室,全部不符合國家對人員數量的要求。人員不足給各項工作都帶來很大影響。急需上級部門給予協調解決。

2、經費不足:隨着國家對基本公共衞生工作的重視,各項指標不斷加大,同時工作量也急劇上升。僅靠本單位在編人員已無法滿足工作需求,對我縣疾控各項工作帶來很大影響。

3、縣城城區公共衞生面臨嚴峻形勢:縣城建成區人口眾多,特別是流動人口頻繁,公共衞生工作任務繁重,無專門管理機構和辦事單位,是我縣公共衞生工作的薄弱區域,目前只是委託和安排給中方鎮衞生院承擔,而中方鎮衞生院業務服務能力、輻射能力有限,公共衞生工作無工作主動性和積極性,預防接種存在很大的隱患,必定會影響全縣的整體公共衞生工作。

六、有關建議

建議儘快成立城區社區衞生服務中心,有專門負責人管理,有專業人員督查,從根本上解決城區的問題,保證全縣工作的同步進行。

經費項目績效自評報告 篇14

一、項目基本情況

(一)項目立項背景及實施目的。依據《甘肅省殘疾人就業保障金徵收使用管理實施辦法》有關規定,結合我市殘疾人工作實際,20xx年度殘疾人就業保障金項目資金主要用於支持幫助轄區內殘疾人就業增收和保障殘疾人生活。

(二)項目預算安排及使用情況。市財政局下達20xx年殘疾人就業保障金項目資金300萬元。其中,市殘聯使用68萬元,下達涼州區殘聯137萬元、民勤縣殘聯21萬元、古浪縣殘聯42萬元、天祝縣殘聯32萬元。截止20xx年12月底,殘疾人就業保障金項目支出資金247.54萬元,結轉下年資金52.46萬元。

(三)項目計劃內容及實施情況。項目主要用於殘疾人職業培訓、職業教育和職業康復支出;殘疾人就業技能文化生活展示服務費用;殘疾人從事個體經營、自主創業、靈活就業的經營場所租賃、啟動資金、設施設備購置補貼;補貼輔助性就業機構建設和運行費用;用於促進殘疾人就業和保障困難殘疾人、重度殘疾人生活等其他支出。

(四)項目組織管理。20xx年市殘聯殘保金項目根據摸底調查的情況進行任務分配。其總體目標、計劃沒有調整,都能按照文件要求,推進各項計劃任務的實施,基本完成了項目的階段性目標,總體進度正常,實施良好。任務完成後,市殘聯逐項對目標完成、資金進度進行督促檢查,通過檢查,各項工作進展到位,全部符合要求。

二、項目績效目標

項目總目標:切實用好用足殘疾人就業保障金,提高殘疾人就業增收水平,細化優化殘疾人就業服務供給,扶持殘疾人就業創業,促進殘疾人就業,保障殘疾人權益。

階段性目標:開展盲人按摩、實用技能、業務培訓;支持特殊教育;慰問就業困難殘疾人;扶持就業創業基地、盲人按摩實訓基地、輔助性就業機構;扶持殘疾人靈活就業及開展就業服務。

三、評價基本情況

各項目實施單位嚴格根據殘保金項目計劃安排開展項目活動,及時掌握各項目實施過程情況,使殘保金項目按質按量完成。

(一)績效評價目的、對象和範圍。本次績效評價工作的目的是考察項目實施的真實性、項目資金的到位率,項目實施的綜合效益。通過開展項目績效自評工作,探索建立規範的財政專項資金績效自評指標體系,完善財政預算編制方法,併為以後年度該項資金績效目標申報提供決策依據。全面瞭解本項目的進展、資金使用、執行情況以及項目的產出及效益,有利於相關單位總結經驗、發現問題、加強管理,保證財政資金使用管理的規範性、安全性和有效性。

對象及範圍:20xx年殘疾人就業保障金的使用。對全市殘疾人教育、就業、殘疾人培訓等生活、工作各方面殘保金的使用情況。

(二)績效評價原則、評價方法、評價指標體系、評價標準。

評價原則:實事求是的原則

評價指標體系:根據《武威市市級項目支出績效財政評價和部門評價工作規程》等文件精神,確定本次績效評價指標的'整體框架,針對項目構建指標體系;然後根據各子項目權重計算形成報告最終得分;

評價方法:採取目標預定與實施效果比較法的評價方法

評價標準:按照預定的指標體系,對項目設置相應指標進行評價。

(三)績效評價工作過程

根據市財政局的文件要求,為做好本次績效評價工作,市殘聯專門成立了由分管領導任組長的績效評價工作領導小組,統籌指導協調績效評價工作。認真核查了有關文件、相關合同、會計憑證及檔案歸集等資料進行了查看,同時根據各實施單位上報的年度報表數據和項目實施情況書面材料進行評價分析,形成自評結論。

四、評價結論及分析

經過對20xx年組織實施項目的資金安排和使用情況、組織實施管理情況以及項目實際績效情況等進行綜合分析評價,本項目綜合得分為96.2分,績效等級為優。20xx年通過殘保金項目的實施,我市殘疾人工作得到了提升,殘疾人生活質量得到了提高,接受教育得到了保障,為我市殘疾人事業的發展做出了貢獻,得到了社會的認可和殘疾人的好評。

五、績效評價指標分析

(一)項目決策情況。

立項依據充分性:根據《甘肅省殘疾人就業保障金徵收使用管理實施辦法的通知》《武威市加快推進殘疾人小康進程實施方案》《武威市助盲就業脱貧行動實施辦法》等文件,實施殘保金項目,促進殘疾人就業、保障殘疾人權益,規範殘保金使用管理。

立項程序規範性:20xx年的殘保金項目計劃由市殘聯根據當年工作計劃及縣區實際情況,通過調研分析確定具體項目報黨組會議研究通過後,再報市財政局對計劃中的所有項目進行調研審核,確定具體任務數及金額數,通過後市殘聯與市財政局聯合發文下發《關於下達殘疾人就業保障金項目補助資金的通知》。

績效目標合理性:殘保金項目涉及到的範圍有殘疾人教育、就業、扶貧、職業培訓及就業服務等關於殘疾人的各項服務及保障。

績效指標明確性:根據批覆的殘保金項目補助資金計劃,把殘保金涉及的具體項目目標任務數分解至實施科室和縣區殘聯實施,根據相關的文件確定相關項目資金額度、明確目標、具體實施過程效果。

資金分配的合理性:項目實施按照文件規定測算資金,預算資金分配、測算依據充分,任務數與資金量相匹配,分配額度合理。

(二)項目過程情況。

20xx年財政預算安排殘保金300萬元,實際支出247.54萬元,結轉下年資金52.46萬元。通過自查,項目資金及時完全到位,項目進度符合目標要求,資金能及時運用到實施項目中,做到專款專用,專人管理,無擠佔、截留、挪用、剋扣或超範圍使用上級財政專項資金的現象存在。

(三)項目產出情況。

開展盲人按摩、實用技能、業務培訓服務殘疾人400人次,殘疾人至少掌握一門技能;扶持就創業基地、盲人按摩實訓基地和輔助性就業機構8家,安置帶動殘疾人就業、服務殘疾人400人次;慰問就業困難殘疾人超過150人次;補貼特殊教育學校2家。

六、項目主要經驗及做法

20xx年殘保金項目的實施,工作開展目標明確,程序步驟明晰,工作指標細化,檢查督促嚴格,較好的完成了項目任務。通過項目的實施,我市殘疾人工作得到了提升,殘疾人生活質量得到了提高、接受教育得到了保障,為我市殘疾人事業的發展做出了貢獻,得到了社會的認可和殘疾人的好評。

七、存在的問題及原因分析

20xx年,市殘聯殘保金項目的實施,在加快市殘疾人事業發展方面發揮了重要的作用。但也存在着一些不足,主要有:個別項目還不能滿足殘疾人多樣化的培訓就業需求,項目部分措施投入產出比不高。

八、有關建議

針對以上問題,今後將圍繞殘聯的重點工作,組織遴選項目,預算編制前充分調研分析,嚴格按照項目管理要求,加強對專項資金項目監督、管理、評價、服務等工作,努力做到預算編制的準確性,保質保量完成各項任務。

經費項目績效自評報告 篇15

一、自評工作開展情況

(一)組織實施情況

為做好20__績效評價工作,縣衞健委成立領導小組,由財務負責人擔任組長,財務科牽頭實施,相關業務科室參與,根據省市相關政策及本縣實際,開展績效評價工作。

按照統一工作安排,年初及追加項目均填報績效目標申報表。9月,對1-8月項目及整體支出做出績效監控報告,資金使用符合序時進度。

20__年,自評項目支出資金執行率達到93.56%。20__年1月,對重點項目基本公共衞生服務上報了重點項目績效評價報告。

(二)項目執行情況

金寨縣衞生健康委員會(部門)20__年自評項目個數共13個,自評項目預算總金額為12900.74萬元,分別為:

1.基本藥物零差率補助408萬元,執行率100%;

2.人口與計劃生育利益導向及管理資金4649.3萬元,執行數3987.59萬元,執行率85.77%;

3.村衞生室日常運行補助134萬元,執行率100%;

4.衞生健康與計劃生育事務管理經費300萬元,執行數131.35萬元,執行率43.78%;

5.基本公共衞生服務經費4543.5萬元,執行率100%;

6.疾控中心傳染病等工作經費195萬元,執行率100%;

7.縣醫院無償獻血工作經費70萬元,執行率100%;

8.衞生監督所執法工作經費26萬元,執行率100%;

9.村醫養老保險繳費和村醫生活補助經費1117.94萬元,執行率100%;

10.梅山社區衞生服務中心服務站點業務用房改造65.93萬元,執行率100%;

11.城鄉居民健康體檢430.03萬元,執行率100%;

12.預防性健康體檢153.04萬元,執行率100%;

13.公立醫院藥品零差率補助808萬元,執行率100%。

二、自評結果概述

(一)總體成效

20__年,本單位預算整體績效運行總體較好,工作推進有力,各項支出按照要求核算,資金也按照相關要求撥付,做到了專款專用。

(二)項目具體成效

1.加強基層衞生工作,促進公共衞生服務提質增效。

一是改進完善全縣城鄉居民健康體檢。下發了《關於改進全縣城鄉居民健康體檢方式及績效考核辦法的通知》(衞公衞祕〔20__〕20號),明確了體檢方式和績效考核內容和指標,各鄉鎮衞生院確定體檢日,對體檢的頻次不作要求,羣眾可根據需要,自行到鄉鎮衞生院開展體檢,以期達到早防早治的效果,並依據年底考核結果據實兑現各鄉鎮衞生院體檢經費。

二是做實家庭醫生簽約服務。全年總簽約人數166610人,簽約率30.6%;重點人羣簽約人數116163人,簽約率71.76%;有償簽約人數58268人,簽約率12.02%;建檔立卡貧困人口簽約人數54087;計生特殊家庭簽約人數414人,高血壓患者有償簽約人數19042人,糖尿病患者有償簽約人數4893人。全縣公共衞生服務“兩卡制”平台已產生家庭醫生簽約服務工分值共計3883431分。積極配合殘聯開展殘疾人精準康復簽約,推進全國殘疾人家庭醫生簽約試點縣建設。

三是高效實施基本公共衞生服務。全面推進居民健康檔案管理、健康教育、預防接種、傳染病防治、兒童健康管理、孕產婦健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、衞生監督協管服務、中醫藥健康管理服務等工作,全縣基本公共衞生服務工作的能力和水平得到了較大提升。全年法定傳染病報告2412例,及時報告率與及時審核率均達到100%。擴大免疫規劃疫苗接種82232針次,共報告預防接種異常反應90例,其中88例為一般反應,異常反應申請鑑定2例,所有病例均得到規範處置;建立居民電子健康檔案500243人份,動態使用率為39.52%。全縣65歲以上老年人完成體檢人數52389人。累計登記管理高血壓74591人,規範管理高血壓56312人;累計登記管理Ⅱ型糖尿病20589人,規範管理Ⅱ型糖尿病16401人;建檔在冊嚴重精神障礙患者2984人,規範管理2614人,其中在冊患者服藥2728人,服藥率為88.77%。全縣共舉辦各類健康講座和諮詢活動5629場次,發放各類宣傳材料82739餘份。更換宣傳欄內容584次。

2.加強疾病預防控制,全面提升疾病防控成效。

一是積極落實重大及重點傳染病防控。加強結核病、性病、艾滋病、發熱伴血小板減少綜合徵、腸道傳染病防控工作,全年無重大及重點傳染病流行和爆發。結核病防治門診接診結核病患者或疑似患者953人次,新發現並管理肺結核病人178例,篩查塗陽密接者294人,未發現結核病患者;醫療救助貧困結核病人88人,救助金額7.7589萬元。 全年累計報告艾滋病病例300例(按現住地址),其中新發報告32例,我縣管理存活病例228例,接受免費抗病毒治療209例,抗病毒治療覆蓋率91.6%,累計救助209人次,救助金額達18.5萬元。全年累計監測上報感染性腹瀉病例397例,監測河、庫、自來水水樣150份和公廁糞便樣30份,均未檢出霍亂弧菌。

二是做好地方病防治工作。認真開展瘧疾篩查工作,共上報血檢264人,複核33張血片,無陽性血塗片,無瘧疾病例報告。實施了五鄉鎮碘缺乏病試點,完成尿碘、鹽碘的盲樣檢測工作。加強2例麻風病現症病例的隨訪管理,並對其密切接觸者進行麻風線索調查,共調查20人,未發現疑似病例,同時對28例治癒存活者進行隨訪管理,管理率為100%。

3.加強衞生監督檢查,規範醫療機構執業行為。

一是全面完成國家“雙隨機”抽查任務。按時完成113家國家“雙隨機”監督抽檢安排任務。

二是認真開展日常監督檢查和重點監督檢查。開展了全縣農村集中式供水單位專項執法檢查、國家雙隨機抽查和日常監督檢查工作,共下達《衞生監督意見書》26份,開展了縣內部門間學校食品安全教育與日常管理的行政檢查的雙隨機任務以及市裏下達的全縣學校疫情防控專項檢查工作,下達《衞生監督意見書》21份。

三是加強違法案件查處工作。全年查處醫療衞生案件21起,職業衞生案件3起,其中2起案件達到重點案件處罰標準。

4.全面落實計劃生育獎勵扶助政策。

嚴格按照各類獎勵扶助、特別扶助確認條件,完成了各類新增、退出對象和往年計生獎勵扶助對象的資格審核工作。計劃生育獎特扶對象資格確認準確率達到100%,獎特扶資金及時、足額發放到位。

(三)主要問題

1.某些項目資金預算前瞻性不足;

2.項目自評指標不夠精準,定量指標較少,定性指標較多,指標的監管效果不夠明顯;

3.相關業務科室參與度不高,財務人員對項目不夠了解,導致績效目標設置不夠合理。

(四)執行率較低的項目解釋

執行率相對較低的項目,主要原因是人口與計劃生育利益導向資金項目根據當年實際申報人口結算,申報材料齊全,結餘資金由財政收回,未出現侵佔挪用等違規現象。

三、下一步工作措施

1.加強財務管理基礎工作,進一步規範和提升財務管理工作,讓績效管理貫穿預算的全環節,發揮到應有的監管功效;

2.加強項目管理,每季度調度項目開展情況,重點是項目預算和預算執行、項目績效評價、政府採購執行等;

3.加強組織領導,從單位層面開展績效評價工作,提高站位,增加相關業務科室的參與度。

經費項目績效自評報告 篇16

一、項目概況

(一)項目資金申報及批覆情況。達川區疾控中心20xx年結核病防治項目預算資金5萬元,由年初進行了申報,財政資金下達後,全部用於結核病防治。

(二)項目績效目標。對肺結核患者進行診斷、登記、定期複診檢查和健康教育等。降低結核病新發感染,擴大免費結核病治療覆蓋面,提高救治質量和水平,提高他們的生活質量。

(三)項目資金申報相符性。項目申報內容與具體實施內容相符、申報目標合理可行。

二、項目實施及管理情況

(一)資金計劃、到位及使用情況

1、資金計劃及到位。達川區疾控中心結核病防治項目經費年初預算資金5萬元,計劃資金全部到位,主要為地方財政資金。資金到位率為100%、到位及時。

2、資金使用。截止20xx年12月底,結合病防治項目資金支出5萬元,主要用於結核病人的檢測、治療、結核病預防知識宣傳培訓等。資金支付與預算相符。

(二)項目財務管理情況

結核病防治項目經費採取授權支付形式,由財務科,按項目進度嚴格按照項目資金管理辦法對資金進行計劃申請、劃撥、使用,及時、規範對收支進行賬務處理和會計核算。在資金使用過程中,嚴把監督審核關,建立健全內部審批。同時,定期或不定期對資金使用、管理情況進行自查和檢查,在實施項目過程中,厲行節約,避免浪費,使項目資金能最大限度地發揮其作用。

(三)項目組織實施情況

區疾控中心高度重視結核病病防治項目,併成立了以疾控中心主任為組長,分管副主任為副組長,辦公室、業務科室負責人為成員的結核病防治項目得工作領導小組。財務專門制定了財政專項資金管理制度,所有項目資金的使用都嚴格按照財政專項資金管理制度開支,做好賬務設置和賬務管理。

1、以實行目標倒逼製為抓手,各責任部門定期向領導小組反饋一次工作進展情況和存在問題。

2.以年終實行結核工作單項考評獎懲制度為動力,指標完成情況進行考評。

3.以動態督導為依託,確保各項工作按質、按量、按時完成。

三、項目績效情況

(一)項目完成情況。一是人員培訓:今年3-5月,我科對全區鄉鎮衞生院防癆人員及鄉村醫生等以片區為單位進行了全面系統的結核病知識培訓,參會人員共計達1000餘人。二是督導工作:每季度對各片區中心衞生院及鄉鎮衞生院進行一次督導,並在督導中至少訪視2個病人,瞭解該片區存在的問題,並做好督導記錄,對存在的問題及時解決,並對督導情況進行了通報。並將結核病防治工作與基本公共衞生服務聯繫在一起,組織培訓肺結核健康管理服務規範,做到職責清晰,管理到位。三是雙感工作:20xx年我們對確診的所有肺結核患者進行了HIV篩查,其中查出HIV陽性1例,艾防科轉診2例。3例雙感患者都接受了正規的雙感治療。

(二)項目效益情況。

1、加大了全區結核病防治工作的覆蓋面,充分發揮政府的主導作用和社會的廣泛參與,及時、有效地落實各項防治措施,遏制結核病在我區的傳播和蔓延,有力推動了我區結核病防治工作。

2、為耐多藥肺結核患者得到及時而規範的醫療服務,防止出現因病致貧、因病返貧問題,降低其患病和死亡,減少在人羣中的傳播,推進健康達川工作,對轄區耐藥病人進行了摸底登記。

四、問題及建議

(一)存在的問題

1.肺結核病人病原學診斷比例偏低;痰培養和藥敏檢測覆蓋率不高,塗陽培陽率不高;耐多藥患者發現率偏低。

2.督導管理人員流動性大,結核病患者難以克服被歧視心理,易拒絕上門隨訪和麪對面訪視。

(二)相關建議。

1、進一步提高肺結核患者病原學陽性率以及耐多藥肺結核高危人羣耐藥篩查率。

2、加強學校結核病防治工作,做到有培訓、有考核、有督導、有反饋,建立學校與疾控結防工作的長效管理,明確部門職責。規範開展學校結核病疫情處置。

3、強化重點人羣篩查和監測,對病原學檢查陽性肺結核患者的密切接觸者、艾滋病病毒感染者和病人、65歲以上老年人、糖尿病患者等進行結核病感染症狀的篩查,及早發現結核病患者。

4、開展形式多樣結核病核心防治知識的宣傳,使知識知曉率達85%以上。

經費項目績效自評報告 篇17

一、基本情況

(一)項目概況。

1.項目資金申報及批覆情況

我縣的殘疾人康復、就業和扶貧資金,大部分是中、省、縣按照年度目標下達的任務,執行前、後報送相關資料,無專門項目申報和批覆。

在項目實施過程中,縣殘聯對中殘聯、省市殘聯下達的殘疾人各項資金以及縣級安排配套的資金做到了專款專用。

2.項目績效目標。

①、資助有需求的精神病患者住院及服藥。20xx年年底完成。

②、為符合條件的“0-7歲”殘疾兒童提供免費搶救性康復服務,20xx年年底完成。

③、按殘疾人需求精準適配輔具。20xx年年底完成。

④、20xx年建檔或城鎮低保(父母)殘疾户子女或殘疾人學生大學新生資助。20xx年年底完成。

⑤.高中殘疾學生助學補助。20xx年年底完成。

⑥、按指標和殘疾人需求為殘疾人提供託養服務。(居家和機構託養)20xx年年底完成。

⑦、培訓貧困殘疾人200人,即農村貧困殘疾人試用技術培訓。20xx年年底完成。

3.項目組織管理情況。

縣殘聯按照各個項目要求,按計劃申報資金,並實施,確保按照時間進度進行。

二、項目實施及管理情況

(一)資金計劃、到位及使用情況

1、資金計劃及到位

20xx年,縣殘聯資金情況:殘疾人康復26萬元,殘疾人就業和扶貧資金21.65萬元,其他殘疾人事業支出14.27萬元,用於殘疾人事業的彩票公益金支出24.20萬元,以上資金到位及時,資金到位率100%。

2、主要資金使用情況

①資助全縣有需求的精神病患者住院及服藥,0.46萬元

②為符合條件的“0-18歲”殘疾兒童提供免費搶救性康復服務,33.84萬元。

③按殘疾人需求精準適配輔具(助聽器),7.97萬元。

④20xx年建檔或城鎮低保(父母)殘疾户子女或殘疾人學生大學新生資助,1萬元。

⑤.高中殘疾學生助學補助,1.8萬元。

⑥按指標和殘疾人需求為殘疾人提供託養服務,30萬元。

⑦培訓貧困殘疾人200人,即農村貧困殘疾人實用技術培訓,10萬元。

(二)項目財務管理情況

縣殘聯嚴格按照《會計法》的規定,依法設置會計賬簿,並保證其真實完整,根據實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。財務賬務清楚,及時支出,手續健全,財務狀況良好,管理規範有效。

(三)項目組織實施情況。

①着眼殘疾人功能恢復,殘疾人康復取得新進展。建立健全殘疾兒童康復救助制度,一年來,為27名0-18歲殘疾兒童提供免費康復訓練,免費為殘疾人適配輪椅、坐便椅等各類輔助器具90餘件,安裝假肢7例,為4名精神殘疾人提供服藥補助,為3名精神殘疾人提供住院補助。

②立足民生之本,殘疾人實用技術培訓開創新局面。10月18日至10月30日,委託紅河天韻新世紀培訓學校分別在甲寅鎮、寶華鎮、石頭寨鄉、阿扎河鄉開展養豬技術培訓,培訓農村貧困殘疾人200人,累計投入資金10萬元,扶持2名貧困殘疾人自主創業。

③圍繞民生兜底,殘疾人社會保障水平再上新台階。全年資助全縣46名殘疾學生及殘疾家庭資子女上學,打卡發放助學金3.67萬元,高中殘疾學生助學補助12人(1500元/人/年),建檔立卡、城鎮低保殘疾人家庭子女高中在校生29人(300元/人/年),建檔立卡、城鎮低保殘疾人家庭子女及殘疾學生大學新生補助5人(一次性補助20xx元/人/年),殘疾人信訪解困補助12人(1000元/人/年)。大大緩解了貧困殘疾人家庭的經濟負擔。

三、項目完成情況

(一)項目完成情況

較好地完成項目既定目標。

(二)項目效益情況

縣殘聯積極履行代表、管理、服務職能,開展各項殘疾人工作,為殘疾人生產生活提供方便,幫助殘疾人發展生產,增收致富,殘疾人及家庭十分滿意。

經費項目績效自評報告 篇18

一、項目概況

(一)項目資金申報及批覆情況。

20xx年4月,縣經濟信息和科技局向縣政府對縣級科普專項經費進行預算申報,20xx年5月,石棉縣財政局下達了預算批覆,追加石棉縣經濟信息和科技局縣級科普專項經費10萬元。20xx年12月調整預算為8.46萬元。

(二)項目績效目標。

依託“天府科技雲”平台,深入開展“科技四服務”,圍繞縣委、縣政府中心工作,團結全縣廣大科技工作者,深入推進科普事業發展,助力鄉村振興,紮實開展各項工作,努力為全縣經濟社會發展作出新貢獻。

(三)項目資金申報相符性。縣級科普專項經費與具體實施內容相符、申報目標合理可行。

二、項目實施及管理情況

(一)資金計劃、到位及使用情況

1.資金計劃及到位。截至20xx年5月,縣級科普專項經費10萬元全部到位,資金到位率100%。

2.資金使用。截至20xx年12月,縣級科普專項經費實際支付8.46萬元,資金計劃完成率84.6%。

(1)撥老科協工作經費3萬元。

(2)撥教育局青少年科技創新大賽工作經費4萬元。

(3)科普有關費用支出1.46萬元。其中:科普資料印刷費用1.4萬元,接待院校專家接待費0.06萬元。

(4)未付項目資金1.54萬元,在20xx年12月被財政局追減指標。

(二)項目財務管理情況。

建立了石棉縣經濟信息和科技局資金收入、支出管理制度,嚴格執行財經紀律和財務制度,嚴格專項資金撥付審批制度,嚴格專項資金使用範圍,做到專款專用,不擠佔、不挪用,及時進行財務處理,資產及時入賬,會計核算規範。

(三)項目組織實施情況。

成立項目資金管理使用領導小組,明確細化分管職責,具體工作有專人負責。資金使用做到年初有計劃,年中有實施,實行領導負責制、分管領導審核制,嚴格專項資金使用範圍,做到資金專款專用,保證資金的合理使用。

三、項目績效情況

(一)項目完成情況。

紮實開展“老專家營地”服務工作。開展培訓講座13次,1000多名羣眾受益。開展大集中高效識字成果推廣,顯著提升學生識字率;成功舉辦第36屆雅安市青少年科技創新大賽,我縣共有60件作品獲獎;廣泛開展“天府科技雲”宣傳推廣。圓滿完成了縣級科普專項經費項目。

(二)項目效益情況。

1.大集中高效識字成果推廣項目取得顯著成果

大集中高效識字成果推廣項目第一階段工作圓滿結束。老科協組成項目檢查檢測驗收組,分赴7所學校14個班進行現場驗收。驗收工作採取由國小五、六年級學生一對一檢查學生識字情況,由驗收組人員彙總成績,學校蓋章,以班為單位將驗收和彙總資料存檔備查。根據項目驗收結果和平時檢查情況,形成了“石棉縣大集中高效識字成果示範推廣項目考核結果表”。項目組對項目班老師做出考核結論和綜合評價。全部項目班學生平均成績識字量都超過xx字,均達到了項目實施目標。取得突出成績的是新民藏族彝族鄉中心校。項目班31個學生,其中26名彝族學生,2名藏族學生,3名漢族學生,大部分學生的第一語言並不是漢語。考核結果是全班總成績平均每個學生識字2271.10個,一舉奪得全縣7所學校14個項目班全部考核達標的第一名。

2.積極開展青少年科技教育,提高青少年科學素質

一是組織參加第36屆雅安市青少年科技創新大賽。我縣參賽作品再創佳績。本屆大賽全縣學校中國小生廣泛參與,創作作品219件,經縣科協、縣教育局組織專家初評後共上報61件作品參加市上展評。經市級專家評審後我縣共有60件作品獲獎,其中:一等獎16項,二等獎23項,三等獎21項,優秀科技輔導員5名,基層優秀組織獎5個,縣科協獲縣級優秀組織獎。經市級評審,共有13件作品參加省上大賽,獲二等獎5項,三等獎4項。

二是組織參加由雅安市科學技術局、雅安市科學技術協會主辦,雅安科學技術館承辦的以“傳承--科學家精神耀中華”為主題的演講比賽,我縣推薦參賽選手中共有7位選手通過線上初賽評審進入總決賽,獲得一等獎2名(全市共3名),二等獎4名(全市共7名),三等獎1名(全市共10名),優秀指導教師6名,我縣獲獎選手佔全市的35%,縣科協評為縣優秀組織獎。

3.廣泛開展“天府科技雲”宣傳推廣

圍繞“科普宣傳月”、“全國科普日”等在社區、集鎮開展科普宣傳活動8次,舉辦專題培訓會2期。要求全縣專合組織、鄉土人才積極註冊“天府科技雲”平台,利用“天府科技雲”平台上傳科技所能、所需,及時解決農業生產生活中遇到的`問題。縣天府科技雲服務工作人員重點對天府科技雲平台登錄、註冊、使用等步驟進行了詳細講解,並現場指導廣大羣眾、專合組織負責人、鄉土人才進行註冊。發放《科學與生活》、《黃果柑標準化種植技術》、《枇杷標準化種植技術》、《四川科技扶貧在線十問十答》等科普宣傳資料3000餘份,發放環保袋多個,科普紀念品1000個。全縣註冊用户4026,其中註冊科技工作者1976人。組織科技工作者、企事業單位在平台發佈科技服務供給189項、科技成果轉化項目7項、科研項目8項。申報第二批入駐天府科技雲平台科普惠民共享基地1個(中國工農紅軍強渡大渡河紀念館),科協在平台上傳科普動態111條,精準科普服務羣眾數1260人、科普瀏覽量541182人次。精準科普覆蓋率全省排名43名,人均科普服務量全省排名37名。

四、評價結論及建議

(一)評價結論。

縣經濟信息和科技局20xx年全面完成工作任務,實現了預期的績效目標,達到了預期的社會效益和經濟效益,整體評價可行。

(二)相關建議。

1.大力推進天府科技雲服務工程,提升科普服務能力

依託“天府科技雲”平台,深入開展“科技四服務”,全面推進天府科技雲全員“保姆式”服務,積極組織科技工作者、企事業單位上傳科技所能、發佈科技需求。精準為科技工作者服務、為企事業單位服務、為提高全民科學素質服務。廣泛開展羣眾性科學普及活動,使科技創新成果惠及廣大人民羣眾。

2.持續開展青少年科技教育,提高青少年科學素質

積極組織全縣廣大師生參加省、市37屆青少年科技創新大賽,舉辦全縣青少年科技創新工作培訓會,提高科技輔導員水平,在作品數量和質量上得到提升。

3.加強開展科技培訓,大力培育鄉土人才

組織科技特派員廣泛開展各類實用技術培訓,培養創新創業鄉土人才,樹立農村鄉土人才創新創業致富典型。推薦鄉土人才參加省級鄉土人才創新創業大賽。

五、其他需要説明的問題或者事項

無。

經費項目績效自評報告 篇19

一、項目基本情況

(一)項目概況。

按照《紅河州財政局紅河州衞生健康委員會關於下達20xx年醫療服務與保障能力提升補助資金(中醫藥事業傳承與發展部分)中央財政補助資金的通知》(紅財社發[20xx]25號)文件精神,通過開展中醫藥服務能力提升、中醫藥人才培養、中醫藥傳承與文化傳播等項目,提高中醫藥服務能力和水平,營造中醫藥事業發展的良好社會氛圍,全面推進我縣中醫藥事業健康發展。

(二)項目績效目標。

1、項目績效總目標。

通過開展中醫藥服務能力提升、中醫藥人才培養、中醫藥傳承與文化傳播等項目,提高中醫藥服務能力和水平,營造中醫藥事業發展的良好社會氛圍,全面推進我縣中醫藥事業健康發展。

2.項目績效階段性目標。

改善中醫診療環境,將中醫藥科室集中設置,形成相對獨立的中醫藥特色診療區域,集中開展基本醫療、預防保健、養生康復等一體化中醫藥服務;提高中醫藥技術水平,重點加強針刺類、炙類、刮痧類、拔罐類、中醫微創類、推拿類等中醫藥技術方法的開展與規範化操作;配置中醫診療設備,按照“填平補齊”的原則,為10家鄉鎮衞生院配備中醫適宜技術診療設備;加強縣級中醫適宜技術推廣,縣級中醫醫院能夠規範開展45項以上中醫適宜技術,並遴選不少於10項以上中醫適宜技術向轄區內基層醫療衞生機構推廣。

二、績效評價工作情況

1、前期準備。

按照醫療服務能力提升的總體要求,通過前期召開鄉鎮衞生院中醫藥服務能力提升啟動會,醫院分管領導及相關科室負責人實地核實等方式,充分了解鄉鎮衞生院中醫適宜技術的需求,配置中醫適宜技術設備,加強縣級中醫醫院管理、人才培訓等方面,提升醫療服務能力和技術水平。

2.組織實施。

提高認識,加強領導,明確職責分工,各盡其責,齊抓共管。統籌協調,財務部門牽頭,相關科室配合,提高工作質量。強化監督檢查,進一步完善資金支出管理制度。

3.分析評價。

按照我院中醫藥事業傳承與發展實施方案,由專人負責項目執行和具體的實施工作,管好用好項目資金,實行專款專用,加快項目執行進度,確保在規定建設期內保質保量完成各項建設任務,有效確保項目資金使用合理、安全、平衡、順利達標。從而提高中醫藥服務能力和水平,營造中醫藥事業發展的'良好社會氛圍,全面推進我縣中醫藥事業健康發展。

三、績效評價指標分析情況

(一)項目資金情況分析。

1、項目資金到位情況分析。

20xx年3月16日,根據紅財社〔20xx〕25號文件瀘西縣財政局撥付中央資金200萬元。

2.項目資金使用情況分析。

該項目資金主要用於醫療服務與保障能力提升(中醫藥事業傳承與發展建設項目,使用明細如下:共使用1,679,703.66元。完成率83.98%,其中:全縣中醫適宜技術十二項培訓及醫務人員到玉溪市中醫醫院進修培訓費用35,170.03元、中醫藥健康文化名老中醫走基層惠民義診活動39,583元,中醫服務醫療設備購買1,225,886元,已支付款項1,164,591、70元,中醫藥文化建設(中醫館)440,358.93元。

3.項目資金管理情況分析。

該項目資金的管理和使用堅持“公開透明、專款專用”的原則,無截留、擠

佔、挪用專項資金情況,全部支出使用合法票據,無虛列項目成本,所有支出均通過轉賬結算,均按規定標準執行。

(二)項目管理情況分析。

按照實施方案的要求,我院從改善中醫診療環境、提高中醫藥技術水平、配置中醫診療設備等方面加強中醫藥服務能力提升建設,將中醫藥科室集中設置,形成相對獨立的中醫藥特色診療區域,突出傳統文化特色,集中開展基本醫療、預防保健、養生康復等一體化中醫藥服務,重點加強針刺類、推拿類、炙類等中醫藥技術方法的開展與規範化操作;按照“填平補齊”的原則,配備必要和中醫診療設備,為鄉、社區居民提供多樣化的中醫藥服務。整個項目有序有效的進行。

(三)項目績效情況分析。

1、項目成本(預算)控制情況。

按照績效指標該項目200萬元,成本指標完成83.98%,預計成本控制100%達標。

2.項目完成質量。

按照績效指標中醫能力縣域醫共體、中醫服務能力區域設置1個、我院培訓人次113人次,人才培養合格率95%,指標達標。

3.項目的效益性分析。

(1)項目預期目標完成程度。

按照績效指標該項目完成率83.98%,預計20xx年年底項目完成率100%

(2)項目實施對經濟和社會的影響。

按照績效指標該項目通過中醫技術培訓中醫藥專業技術人員職業素質得到了一定的提高。中醫藥服務能力服務人次比去年同期增長了8%。據統計醫院服務對象滿意度≥90%

四、綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)。

五、主要經驗及做法、存在的問題和建議。

六、其他需説明的問題。

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