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2023年項目績效報告範文(精選22篇)

2023年項目績效報告範文(精選22篇)

2023年項目績效報告範文 篇1

20xx年我市認真貫徹《20xx年婦幼保健與社區衞生工作要點》、《20xx年廣西降低孕產婦死亡率和消除新生兒破傷風項目實施方案》及《20xx年廣西“降消”項目工作計劃》等文件精神。堅持以降消為契機,以改善產科建設為中心,努力提高住院分娩率,降低孕產婦死亡率及嬰兒死亡率。現將我市第一季度“降消”項目工作績效情況分析如下。

2023年項目績效報告範文(精選22篇)

一、我市第一季度“降消”項目工作基本情況

(一)主要婦幼保健指標情況

我市1-3月份活產數為7213人,住院分娩率99.50%;產前檢查7166人,產前檢查率99.34%;孕產婦系統管理6980人,孕產婦系統率96.77%;產後訪視7117人,產後訪視率98.67%;孕產婦死亡2人,死亡率27.73/10萬;高危孕婦1142人,高危產婦住院分娩1142人,住院分娩率100%;新法接生7213人,新法接生率100%;沒有新生兒破傷風病例發生。

(二)降消指標完成情況

我市1-3月份共發放農村孕產婦住院分娩補助卡5923人,髮卡率20.82%;共補助農村住院產婦6035人,其中平產補助5977人,危重搶救補助58人,完成補助指標的21.21%。兩所產科急救中心搶救產科危急重症15人,成功14人,搶救成功率93.33%。

(三)本季度經費到位及支出情況

我市1-3月份到位資金125.45萬元,其中:中央經費115.4萬元,本市配套10.05萬元,以上費用均是上年度的經費。

資金支出2456795.3元,其中:進修費4000元,健康教育1032.3元,住院分娩補助2448800元,監督檢查2963元。

二、主要做法

(一)加強項目管理,強化組織領導

市委、市政府領導高度重視降消項目工作,及時召開了項目領導協調小組工作會議,掌握“降消”實施情況,解決實施過程中存在的問題。市衞生局根據在自治區相關文件精神,分別制定了《20xx年桂平市降低孕產婦死亡率和消除新生兒破傷風項目實施方案》和《20xx年桂平市“降消”項目工作計劃》切實加強項目管理。

(二)做好社會動員工作,營造健康教育氣氛

通過在每個行政村書寫固定標語、印發宣傳資料、開設孕婦學校、進村入户面對面宣傳等形式深入宣傳“降消”政策及要求,提高羣眾對“降消”項目認識,進一步提高婦女自我保健意識,訂購《準媽媽》、《健康娃娃》雜誌發放給每個鄉鎮衞生院。通過多種形式的宣傳,增強了羣眾保健意識,促進了社會與羣眾的參與,營造了全社會關心支持婦女、兒童健康的氛圍。1-3月份我市共發放健康教育卡、冊8879份;出版宣傳專欄100期;書寫宣傳標語705條;開設孕婦學校195期,共培訓2547人次。

(三)加強產科急救網絡建設,確保綠色通道暢通為了減少產科急重症孕產婦死亡,健全產科急救網絡很重要。市衞生局要求市人民醫院、市婦幼保健院按照《縣級產科急救中心建設標準》,配備搶救中心人員和設備,繼續執行孕產婦搶救中心運轉制度,向社會公佈急救中心電話號碼,24小時開通,隨時接受孕產婦的求助。在市直三家醫療機構繼續推行產科信息聯動機制,參加產科信息聯動機制的`任何一家醫院接到鄉鎮衞生院或孕產婦及其家屬的出診求救電話,必須5分鐘內出診,不得以任何不正當的理由拒絕。否則,將追究有關人員的責任。推行機制後,有效地保證了孕產婦的生命安全,保障綠色生命通道的暢通。

(四)加強項目的指導和監督

市衞生局十分重視項目督查工作,第一季度組織督查一次,主要督查內容一是孕產婦摸底調查情況,高危篩查、管理、轉診情況,二是病歷書寫質量情況,三是兩個系統軟件使用情況和“降消”信息管理情況。對做好的單位給予表揚,做得差的責令限期整改,從而促進了項目工作健康有序開展。

三、存在問題

(一)“降消”農村孕產婦住院分娩補助工作相對滯後我市1-3月份農村孕產婦住院分娩補助髮卡率20.82%;補助率21.21%。髮卡率及補助率均沒有達到年度指標的25%,農村孕產婦住院分娩補助工作相對滯後。

(二)高危孕產婦管理工作不到位,醫療機構綜合救治能力有待提高部分鄉鎮衞生院存在高危孕產婦篩查、管理不到位,對高危孕產婦的識別、處理能力不強。部分市直醫療機構對危重孕產婦綜合救治能力有待提高。20xx年每一季度我市孕產婦死亡2例,死亡率27.73/10萬。死亡原因:一例死於子宮破裂,另外一例死於麻醉意外。

(三)降消經費沒有及時到位

我市第一季度使用的經費是20xx年沉澱的資金,桂財社(20xx)247號、276號和306號文的資金均沒有到位。

四、20xx年工作建議

(一)切實加強農村孕產婦住院分娩補助工作

1、加大農村孕產婦住院分娩補助宣傳力度。重點對象應鎖定在計劃外懷孕的農村孕婦身上。

2、履行告知義務。對領取補助卡的孕婦盡告知義務,告知補助卡使用時間、地點、範圍等信息,避免過期不領取補助資金現象出現。

(二)努力提高醫療機構綜合救治能力

醫療機構業務人員應通過外出進修學習、參加短期培訓班學習等形式提高自身業務水平,科室與科室之間應加強交流與學習,共同提高對危重孕產婦搶救能力。

(三)繼續加強對高危孕產婦管理

提供孕產期保健的機構仍應對早、中、晚孕的孕婦進行高危因素篩查,對高危孕產婦進行個案管理。

2023年項目績效報告範文 篇2

一、項目建設情況

X項目為XX公司自主研發項目,項目技術依託單位是XX大學,20xx

年3月與XX大學簽訂了技術合作協議,公司具有完全獨立的自主知識產權,本項目三個系列的相關數控產品已於20xx年度已被國家知識產權局授予專利權,專利名稱和專利號分別為:

公司按照項目要求,目前設置了計量室、理化實驗室、切削實驗室和試驗車間,隨着發展的需求,公司還將設立數控產品測控中心,使所有產品均能在產前、產中、產後得到檢測,從而保證產品的綜合質量達到較高水準。該項目目前已經達到小批量產品試製階段,所有工藝規程、工藝裝備、大部分檢測量儀和生產裝備已經完成,產品試製情況符合計劃要求,各相關部門分工合作狀態良好,進展較為順利。

二、項目運行服務情況

工程技術研究中心在近一年的時間裏,不斷提高完善科技創新和服務水平,發揮在數控研究領域的帶頭作用,針對相關單位提供相關服務,如等單位提供了高精度定製數控孔加工刀具,數控車銑加工刀

具、可調整鏜銑刀等產品,相關技術人員多次上門調研其加工狀況,分析設備的冷卻、轉速、徑向跳動和夾具的配置情況,根據現場的使用情況提出來解決方案,改變了其主體設備的轉速和進給量,重新設計了主要夾具,調整了設備

主軸轉速,採用定製的高硬度合金刀具,使其加工工序效率提高了20%,質量達到工藝要求,整個加工工序具有非常良好的技術經濟性。

建立工程技術研究中心的目的,就是要形成適應市場競爭要求和企業發展需要的企業技術開發體系及其有效運行機制,提高企業的市場反應能力、協調、運用資源的能力和自主創新能力,從根本上提高企業的核心競爭能力和發展後勁。在數控刀具市場,國內的大部分高精度數控刀具都是採用進口刀具,

價格高昂但是性能一流,近幾年來技術研究中心就是圍繞這一主題不斷研究,從客户現場服務確定加工方案,給予客户最好最及時的技術服務,生產可以替代進口的高品質數控刀具。

三、經費使用情況

中心採用主任負責制,下設1名副主任,其中主任由公司董事會聘任,副主任由公司總經理聘任。設四個主要研究方向,每個方向設2-3個學術帶頭人,學術帶頭人的選拔、主要研究方向和重大課題的選擇由本工程中心學術委員會討論決定,中心的營銷推廣工作統一歸口營銷部門管理實現。中心將實行“市場化、流動化、聯合化、競爭化”的開放運行管理方針,充分發揮中心學術委員會的指導、監督作用,切實加強各項日常工作的管理,運用市場方式,建立健全籌款機制,並與公司、政府之間建立良好的互動機制。工程中心的經費

來源主要有四部分:

1、項目產業化經營收入;

2、公司科技投入;

3、科技成果轉讓收入。其中,工程中心的主要收入來源是項目成果化之後的.經營收入。

四、社會效益

中心的運行嚴格遵循國家相關法律法規,對於安全質量環保等嚴重影響企業發展、損害社會效益的工藝或項目堅決停止,x年中心運行過程中,在安全、質量、環保等方面均無重大事故發生,相關主管部門,如安監、質監、環保、經信、科技等部門歷次現場檢查監督,均能達到相關要求。在20xx年的生產科技活動中中心也必將認真執行企業效益和社會效益共同進步的基本方針,進一步履行社會責任,也使得中心的建設在健康規範的環境中不斷髮展。中心所研發的項目產品主要用於現代機械加工業,生產技術處於國內先進水平,可以降低對國外產品的依賴,部分替代進口,提升刀具加工行業的整體技術水平,以其發揮高精度生產設備的最大製造能力,使得機械製造業儘快步入先進製造的行列。

工程技術研究中心具備良好的技術和市場信息的獲取、分析和判斷能力,從技術機會和市場機會相結合的角度對企業技術創新決策提供諮詢,並參與企業發展戰略和承擔技術創新戰略規劃的制定和實施。

五、經濟效益

本項目的總體目標是完成總投資11111萬元,新增投資1200萬元,預計到20xx年6月完成部分產業化轉化工作,項目實施完成達產後,實現年新增產值3678萬元,年新增利税480萬元,年出口創匯80萬美元。

六、存在的問題及建議

目前中心運行良好,存在的問題主要就是:

1、信息獲取困難,每年都要選派相關技術人員到許多的企業、學校、研究機構、展會等收集相關信息;

2、重點裝備和檢測量儀、技術服務的購買費用較大,時間較長。建議相關部門給予重視和支持。

2023年項目績效報告範文 篇3

湖南新中元會計師事務所受臨澧縣財政局委託,根據《湖南省預算支出績效評價管理辦法》(湘財績〔20xx〕7號)和《臨澧縣財政局關於開展20xx年第三方評價和運行監控工作的通知》(臨財發〔20xx〕22號)等文件精神,對臨澧縣殘疾人就業保障金專項資金進行了績效評價,現將評價情況報告如下:

一、預算支出基本情況

(一)項目概況

1、項目背景

所謂殘疾人,是指持有《中華人民共和國殘疾人證》上註明的屬於視力殘疾、聽力殘疾、言語殘疾、肢體殘疾、智力殘疾、精神殘疾和多重殘疾的人員,或者持有《中華人民共和國殘疾軍人證》(1至8級)的人員。根據《全國殘疾人評定標準》,20xx年臨澧縣殘疾人數為13121人,到20xx年實有殘疾人數為12891人,其中視力殘疾20xx人、聽力殘疾452人、言語殘疾82人、肢體殘疾7237人、智力殘疾1119人、精神殘疾1150人、多重殘疾808人。

《湖南省人民政府關於加快推進殘疾人小康進程的實施意見》(湘政發〔20xx〕52號)和《湖南省殘疾人事業“十三五”發展規劃》(湘政發〔20xx〕16號)要求紮實做好殘疾人基本民生保障,千方百計促進殘疾人及其家庭就業增收,着力提升殘疾人基本公共服務水平,凝聚加快殘疾人小康進程的合力。

為了保障殘疾人權益,確定實行由未按規定安排殘疾人就業的機關、團體、企業、事業單位和民辦非企業單位繳納殘疾人就業保障金(以下簡稱殘保金)制度,作為保障殘疾人事業發展資金來源的主要渠道。

2、項目主要內容

根據《殘疾人就業保障金徵收使用管理辦法》規定,臨澧縣的殘保金由臨澧縣税務局負責向用人單位按上年安排殘疾人就業未達到本單位在職職工總數1.5%的比例差額人數和本單位在職職工年平均工資之積進行徵收,將徵收到的殘保金繳入臨澧縣財政國庫,縣財政將入庫的殘保金除上繳省級收入5%之外,全額安排給縣殘聯管理使用。省財政從彩票公益金、中央財政專項等渠道中給臨澧縣下達了項目資金。此次將省財政下達的項目資金與縣級財政安排的殘保金統一歸集為一個專項資金來進行整體考核,以全面清晰地反映其專項資金的管理及使用情況。

殘保金主要用於殘疾人就業和保障殘疾人生活,支持的方向包括:

(1)殘疾人職業培訓、職業教育和職業康復支出。

(2)組織殘疾人職業技能競賽支出,補貼輔助性就業機構建設運行費用。

(3)殘疾人從事個體經營、自主創業、靈活就業的補貼。

(4)獎勵為安排殘疾人就業做出顯著成績的單位或個人

(5)對從事公益性崗位就業、輔助性、靈活性就業收入達不到當地最低工資標準,生活確有困難的救濟補助。

(6)用於促進殘疾人就業和保障殘疾人、重度殘疾人生活等其他支出。

省財政下達的項目資金明確的主要用途是於20xx年建成10908㎡的殘疾人康復中心的建設及設備補助費,殘疾人康復、殘疾人就業和扶貧以及其他殘疾人事業費支出等。

20xx年臨澧縣共有可用專項資金1475.09萬元,其中縣財政安排殘保金454.34萬元(當年安排315萬元,上年結轉139.34萬元),省財政下達項目資金1020.75萬元(當年下達157.90萬元,上年結轉862.85萬元)。省財政下達的項目資金情況詳見“附件1”:省財政下達臨澧縣項目資金明細表。

(二)預算資金使用管理情況

專項資金的組織管理機構為臨澧縣殘疾人聯合會(以下簡稱縣殘聯)。

20xx年共使用專項資金609.41萬元,其中縣殘聯直接使用414.41萬元,下達給鄉鎮街道資金195萬元,主要用於促進殘疾人就業和保障殘疾人生活以及殘疾人信息動態更新調查等支出,具體支出情況詳見“附件2”:臨澧縣20xx年度專項資金支出情況表。

縣財政在清理收回財政存量資金時收回專項資金649.99萬元,縣殘聯賬面結轉資金215.70萬元。

在殘保金使用管理上,縣殘聯預先制定了殘保金使用計劃,經縣財政審核後報縣政府分管領導審批同意後執行。縣殘聯制定了《臨澧縣殘疾人扶助專項資金管理制度》,所有支出均實行了國庫集中支付,補助補貼到人的資金均實行了銀行打卡發放,康復器具採購、無障礙設施改造均執行了政府採購制度。

對下達有關鄉鎮街道的專項資金以縣財政局、縣殘聯聯合發文的方式下達,並明確了資金的主要用途,要求專款專用。

(三)預算資金支出績效目標

1、項目總目標

健全殘疾人權益保障制度,完善殘疾人基本公共服務體系,促進殘疾人事業與經濟社會協調發展,殘疾人社會保障和基本公共服務水平明顯提高,殘疾人融合發展得到大力推進,讓廣大殘疾人生活的更加殷實、更加幸福、更有尊嚴。到20xx年基本消除殘疾人絕對貧困現象,至少建有一所輔助性就業機構,殘疾人基本康復服務率達80%。

2、項目具體目標

(1)產出數量

①職業技能、實用技術培訓120人次。

②建設1個殘疾人示範社區。

③為肢體殘疾人士裝配假肢40人次。

④為1100名以上殘疾人發放燃油補貼。

⑤為65户殘疾人實施家庭無障礙改造。

⑥為精神、智力及重度肢體殘疾人開展居家託養服務,服務人數不少於100人。

⑦殘疾人家庭醫生簽約精準康復服務人數不少於3300人。

⑧為30名以上自主創業的殘疾人提供資金扶持。

⑨對全縣所有殘疾人信息進行動態更新調查,根據更新調查結果更換第三代殘疾證。

⑩完成殘疾人康復情況的宣傳報導5篇。

(2)產出質量

參訓人員能基本瞭解和初步掌握培訓內容的技術;殘疾人基本康復服務覆蓋率達80%;殘疾人居家託養和家庭醫生簽約服務質量良好;殘疾人無障礙設施改造質量合格。

(3)產出成本

項目產出總成本控制在專項資金預算的總額內,其中重點項目的成本計劃為:殘疾人康復費81萬元;殘疾人居家託養35萬元;殘疾人家庭醫生簽約服務費17萬元;殘疾人家庭無障礙改造48萬元;殘疾人技能培訓費50萬元;殘疾人自主創業扶持費不少於20萬元;殘疾人信息動態更新調查費21萬元。

(4)社會效益

促進殘疾人就業,改善和提高殘疾人的生活水平;幫助殘疾學生或殘疾人家庭子女繼續求學,讓他們通過知識來改變生活,改變弱勢的命運;及時恢復殘疾人的基本健康,使殘疾人的生活質量明顯改善。

(5)可持續影響

對殘疾人的職業技能培訓、自主創業扶持、殘疾人康復、助學金的發放、居家託養、家庭醫生簽約等,幫助殘疾人之所需,解殘疾人之所困,使殘疾人的生活質量明顯改善,減少社會矛盾,實現社會穩定,共同和諧發展。

(6)滿意度

服務對象對該項目滿意度達95%以上。

二、績效評價工作開展情況

我所接受臨澧縣財政局的委託後,成立了該專項資金績效評價小組,於7月中旬開始瞭解項目情況,制定績效評價實施方案,8月上旬進入現場評價。在評價過程中,結合被評價單位的實際情況,實施了聽取情況介紹、收集並核實相關資料、檢查財務會計記錄等程序,對望城、佘市、停弦、新安等4個鄉鎮街道進行了實地查看,發放社會調查問卷,綜合分析並參考項目主管單位的`績效自評報告後形成評價結論。

三、預算支出主要績效及評價結論

臨澧縣殘聯對20xx年度殘保金專項資金支出進行了自評,自評得分98分,績效自評等級為“優”。績效評價小組依據既定的指標體系和評分標準,結合單位自評及現場核查情況,經綜合評價,該項目得分86.6分,評價等級為“良”。具體扣分得分情況詳見“附件3”:20xx年專項資金支出績效評價指標評分表。

四、績效評價指標分析

(一)項目支出決策情況

1、項目立項

專項資金根據《殘疾人保障法》、《殘疾人就業條例》、《湖南省人民政府關於加快推進小康進程的實施意見》、《湖南省殘疾人事業“十三五”發展規劃》文件精神進行立項,項目立項依據充分。

2、績效目標

項目績效目標設置不完整,上級分配的工作任務未作為績效目標申報,主要康復工作任務的精神病人住院13人,建設1個殘疾人示範社區,宣傳報道5篇的績效目標是評價小組依據《20xx年全市殘疾人主要康復工作任務分配表》分配的工作任務添加進來的。所申報的績效目標已做到了細化量化,比較清晰,可衡量。

(二)項目執行過程情況

1、資金管理情況

(1)資金到位率

縣級財政預算安排殘保金454.34萬元,省財政下達的項目資金1020.75萬元,兩項合計1475.09萬元,縣財政已全額劃入到縣殘聯的預算內指標系統內。資金到位率100%。

(2)預算執行率

20xx年度,專項資金已累計使用609.41萬元,預算執行率為41.31%,縣財政收回了財政存量資金649.99萬元,賬面結轉資金215.70萬元。剔除縣財政收回的財政存量資金後,專項資金的預算執行率為73.77%。

(3)資金使用合規性

資金撥付通過國庫集中支付,資金撥付手續齊全,程序規範並進行了專項核算,但存在擠佔專項資金的情況。

2、項目組織實施情況

(1)管理制度健全性

臨澧縣制定了《臨澧縣殘疾兒童康復救助實施方案》、《臨澧縣20xx年家庭醫生簽約服務績效考核實施方案》、《臨澧縣殘疾人扶助專項資金管理制度》等單項制度,但制度體系不夠健全,內容不夠完整,沒有專項資金整體項目的管理辦法,資金管理辦法沒有明確專項資金的具體使用範圍和標準。

(2)制度執行的有效性

已經制定的各項制度均得到有效的執行,居家託養服務、家庭醫生簽約服務的效果進行了考核等,其管理執行較好。

(三)項目支出產出情況

1、產出數量

(1)20xx年實際完成殘疾人技能培訓120人,目標完成率100%。

(2)全年共為186名精神殘疾人免費發放了藥品,精神殘疾免費發藥目標完成率100%。精神病人住院13人的目標完成率為零。

(3)20xx年共為32名殘疾人士安裝假肢,假肢安裝績效目標完成率80%。

(4)全年共為1183名殘疾人發放了機動車燃油補助,殘疾人機動車燃油補助績效目標完成率100%。

(5)全年共為65户殘疾人家庭進行了無障礙改造,殘疾人家庭無障礙改造目標完成率100%。

(6)全年共為192名殘疾人士實行居家託養服務,殘疾人居家託養服務目標完成率100%。

(7)全年共為3313名殘疾人進行了家庭醫生簽約服務,殘疾人家庭醫生簽約服務目標完成率100%。

(8)扶持23名殘疾人自主創業,目標完成率76.66%。

(9)確認全縣共完成13237名殘疾人信息動態更新調查,調查結果為20xx年10月止全縣實有殘疾人12891人,殘疾人信息動態更新目標完成率100%。

(10)殘疾人康復情況的5篇宣傳報導目標未完成。

(11)建設1個殘疾人示範社區的目標未完成。

2、產出質量

(1)參培人已基本瞭解和初步掌握柑桔、煙葉、土雞、土豬等種養技術。

(2)20xx年殘疾人康復(包括視力殘疾康復、精神殘疾康復、兒童殘疾康復、成人肢體康復訓練、精準康復輔助器具服務等)有需求人數為6765人,已服務5405人,康復服務率達80%。

(3)居家託養是委託家政公司、殘疾人託養中心以及敬老院進行的,家庭醫生簽約是與17家衞生院簽約,均進行了質量考核。到目前為止,尚未收到有關服務質量問題的反映。

(4)殘疾人無障礙設施改造的65户,已經縣殘聯驗收合格,未發現項目質量問題。

3、產出成本

專項資金支出總數未超預算資金總額,但單項成本控制不夠好。殘疾人康復費中輔助器具購置計劃15萬元,實際購置支出50.3萬元;殘疾人信息動態調查計劃15萬元,實際支出32萬元;項目扶持金計劃不少於20萬元,實際執行只有15.95萬元,技能培訓計劃50萬元,實際執行24萬元。其他項目均按單項標準執行。

(四)項目支出效益情況

1、社會效益

縣殘聯以《湖南省人民政府關於加快推進殘疾人小康進程的實施意見》和《湖南省殘疾人事業“十三五”發展綱要》為工作目標,紮實做好殘疾人基本民生保障服務,幫助殘疾人落實“兩項補貼”,適時利用助殘日、元旦、春節等節假日對殘疾人進行走訪慰問,支持殘疾人體育運動,通過實施殘疾人的精準康復、殘疾人居家託養和殘疾人家庭醫生簽約服務,執行殘疾人機動車輪椅燃油補貼、殘疾人家庭無障礙設施改造,對殘疾人學生和貧困殘疾人家庭子女進行入學資助,為殘疾人進行技能培訓,扶持殘疾人自主創業,確保了殘疾人公平享有基本民生保障和基本公共服務,使殘疾人體會到政府的關懷和社會的温暖。

2、可持續影響

項目的實施,保障了殘疾人的基本生活,完成了殘疾人的職業技能培訓,殘疾人的康復、殘疾人託養和家庭醫生簽約目標,使殘疾人的生活質量得到明顯改善,該項目有較強的可持續性。

3、滿意度

通過50份有效問卷調查,社會公眾或服務對象對殘保金項目的滿意度為96.48%,滿意度較高。

五、主要經驗及做法、存在的主要問題及原因分析

(一)主要經驗及做法

1、政府的重視和部門的配合是項目實施的基本保障。

縣殘聯堅持殘保金的用款計劃每年均經縣財政審核,分管縣長審批後執行,殘疾人城鄉居民的醫療保險和養老保險實現了財政全額代繳。為加強項目管理,縣政府辦專門印發了《臨澧縣殘疾兒童康復救助實施方案》,為認真搞好家庭醫生簽約服務工作,縣殘聯聯合衞健局、醫保局、財政局和發改局制定並印發了《臨澧縣20xx年家庭醫生簽約服務績效考核實施方案》。縣殘聯還聯合相關單位印發了《臨澧縣精神障礙患者康復實施方案》、《臨澧縣嚴重精神障礙患者應急醫療處置預案》等文件,保障了各項助殘扶殘工作的順利開展。

2、執行有效的管理措施是關鍵

在項目的管理措施上,家庭醫生簽約服務項目按《家庭醫生簽約服務績效考核標準》,由縣殘聯聯合衞健局、財政局等單位對17個衞生院進行考核,按考核得分兑現補助資金;居家託養對象進行了嚴格的條件審查和部分現場核查,通過政府採購確定服務機構,按實際服務人數和檢查評估情況支付服務費;對精神病人採取建立縣、鄉、村精神病三級預防治療康復網,由縣級精神病醫院總攬,鄉衞生院設精防專幹,村衞生室有精防職責,對精神病患者免費發放藥品採用“發藥券”結算的方式管理;殘疾人技能培訓採取委託專業合作社和鄉鎮實施,縣殘聯審查培訓內容和方式,並負責監督檢查的方式進行等,使項目工作運行良好。

(二)存在的問題

1、基本支出擠佔專項資金

20xx年單位在項目支出中列支了臨聘人員蔣志豪、黃興的勞務派遣費8.04萬元,其列支的理由是20xx年度殘保金使用計劃中有“殘疾人就業服務工作經費”35.00萬元的安排,此計劃已經縣財政部門和常務副縣長審核同意,但計劃中沒有明確工作經費可用於人員經費開支。

2、項目工程實施不及時形成專項資金閒置

省財政20xx年和20xx年下達應於20xx年建成殘疾人康復中心的建設及設備購置費756萬元,縣政府決定將殘疾人康復中心和老年人康養中心合併為一個項目建設,計劃總投資4912萬元。第一期建設費為3100萬元,資金來源為上級下達的殘疾人康復中心項目600萬元,老年人康養中心項目1080萬元和人民醫院、城投公司籌融資1400萬元。項目工程由縣金達建築有限公司總承包,於20xx年1月才動工建設,至20xx年8月縣殘聯共支付項目費用367.51萬元(20xx年支付310萬元),尚有388.41萬元的項目建設及設備費等未使用。

3、鄉鎮資金使用不規範,有被挪用的情況

20xx年縣財政局、縣殘聯以臨財發[20xx]30號、34號、65號三個文件下達有關鄉鎮街道“殘疾人事業補助資金”195萬元,其中殘疾人信息動態更新調查32萬元、殘疾人培訓18萬元、殘疾人扶貧36萬元、殘疾人事業補助資金109萬元。

從檢查的情況來看,殘疾人信息動態更新調查規定的費用標準是15元/人,應付費用為19.86萬元(13237×15),實際給12個鄉鎮街道撥款32萬元,超標12.14萬元,人均費用達24.16元。檢查到的4個鄉鎮發現新安鎮的6萬元扶貧幫困資金無法提供資金使用情況資料,理由是已和其他資金打捆使用。停弦渡鎮的19萬元扶貧幫困資金除撥給6個村15萬,鎮殘聯用1萬元走訪慰問殘疾人外,付給了童洲國小3萬元,另有6萬元的殘疾人扶貧資金不能提供資金使用情況的資料。

4、基礎數據不精準

全縣殘疾人基本服務狀況和數據不明晰。從縣殘聯所提供的20xx年10月28日上報的信息數據動態更新工作數據報表來看,本年度全縣參與動態更新人數13237人(上年度13121人),減去查無此人39人、已搬遷53人、空掛户67人、外出156人、死亡31人後,實有殘疾人為12891人。但始終未能提供到年末全縣殘疾人總數和分殘疾類別、分鄉鎮的準確數據,只能以20xx年上報的12891人為20xx年年末數作為此次績效評價的依據。

(三)原因分析

上述問題存在的原因主要是單位對專項資金管理的重要性認識不足,管理制度不健全,對工作人員的素質要求不夠嚴格,對下達鄉鎮街道的專項資金監管不到位所形成。

六、相關建議

(一)嚴格專項資金管理,確保專項資金專款專用

建議將擠佔的專項資金8.04萬元按原渠道歸還,確保專項資金專門用於殘疾人事業發展上。

(二)加快項目工程建設進度,讓項目資金及時執行到位,避免省財政因下達的專項資金存在連續結轉而收回的事情發生

(三)為加強專項資金管理,進行鄉鎮街道專項資金執行情況檢查

對有關殘疾人的支出,應由縣殘聯直接結算支出,以減少支出環節,便於統一監管,對20xx年已下達鄉鎮街道的195萬元殘疾人事業補助資金由縣殘聯督促各鄉鎮街道報送資金使用情況的報告及詳細資料(包括記賬憑證、銀行付款憑證、支出發票、簽字花名冊等),在此基礎上縣殘聯邀請財政部門共同組織一次全面檢查,對發現的問題進行整改,對停弦渡鎮已挪用到童洲國小的3萬元資金由縣財政收回。

(四)確保全面的準確反映殘疾人基礎數據

縣殘聯進一步明確崗位責任制,強化在職人員素質管理,以確保及時準確反映出全縣殘疾人總數及分類型、分鄉鎮的數據,為全面掌握殘疾人員動態異動的趨勢及殘疾人康復需求等情況,制定專項資金支持的總體計劃和重點方向提供可靠依據。

2023年項目績效報告範文 篇4

一、績效目標分解下達情況

20xx年下達給我縣衞生健康系統抗疫特別國債預算指標為2840.52萬元,同時縣財政、衞健部門聯合下發了《霍山縣抗疫特別國債資金支出(抗疫支出)績效評價指標體系表》,績效目標內容包括項目投入、項目過程、項目產出、項目效益四個一級績效考核指標;資金分配、資金到位、資金管理、組織實施、產出數量、產出質量、產出時效、社會效益、可持續影響等九個二級績效考核指標;分配方式、分配結果、資金到位率、到位時效、資金使用、財務管理、組織機構、管理制度、工作任務目標完成、服務提供質量、服務提供及時性、新冠肺炎排查率;發病病人篩選率;社會羣防羣控宣傳力度、服務能力建設等十三個三級績效考核指標。

二、績效目標完成情況分析

(一)資金投入情況分析。

霍山縣抗疫特別國債2840.52萬元,我縣嚴格按特別國債的用途規範使用,做到專款專用、建立專賬,及時進行了會計核算,嚴禁截留、擠佔、挪用項目資金。

(二)總體績效目標完成情況分析。

按照《霍山縣抗疫特別國債資金支出(抗疫支出)績效評價指標體系表》我縣百分之百地完成了總體績效目標。具體如下:用於發熱門診、感染病房改造擴建1345平方,增加牀位40張,使用資金178.5萬元,診療能力提升21651人次;新建核酸檢測實驗室(PCR實驗室)2個,使用資金xx7.2萬元,核酸檢測37798人次;購買CT機、呼吸機、DR機、監護儀、便攜式超聲等大小儀器和設備136台,使用資金2464.82萬元,這些項目資金的注入、極大的提升了霍山縣疫情防控能力。

(三)績效指標完成情況分析。

根據各三級績效指標值,逐項分析全年完成情況如下:

1、項目投入;抗疫國債資金有分配資金管理辦法,資金分配因素全面合理,完成了績效目標。

2、項目過程;資金計劃到位數為2840.52萬元,實際到位2840.52萬元,資金到位率達100%。資金能及時到達實施單位霍山縣醫院、中醫院、疾控中心等,資金的及時到達對我縣(縣醫院為全縣唯一一所新冠疫情定點醫院)疫情防控工作提供了極大的'幫助。資金使用規範有序,不存在不合規,虛列支出,超範圍支出,超標準支出,也不存在截留、擠佔、挪用項目資金。抗疫國債資金管理健全,嚴格執行抗疫國債資金的使用範圍,會計核算規範正確。同時我縣成立了抗疫國債資金使用領導組,分工明確。建立了防疫基金使用管理制度,並嚴格執行。

3、項目產出;

1、基礎建設達標:改、擴建發熱門診,能滿足縣域內發熱患者就診需求;改擴建傳染病區,滿足了新冠肺炎疫情醫療防治需求;新建核酸檢測實驗室,具備檢測能力,滿足新冠肺炎核酸檢測應檢盡檢、願檢盡檢的需求。

2、傳染病防護用品齊全:滿足了新冠疫情防治需求。

3、新增醫療設備,滿足了新冠疫情防治需求。

4、防治物資藥品配備充足、滿足疫情防治需求。

5、提升醫療服務能力,滿足疫情防治、復工復產需求。

6、規範傳染病疫情上報。

7、規範傳染病院感防控,避免院內感染。

8、基礎建設質量經過驗收均達標:發熱門診、傳染病區、核酸檢測實驗室規範設置、分區、佈局、流程合理,通過相關部門驗收並及時投入使用。

9、無院感事件發生。

10、基礎建設在規定時間內完成並通過驗收、投入使用。

11、防護用品、醫療設備、藥品配備充足,供應及時,滿足了疫情防治需求。

12、醫療服務能力滿足了疫情防治、復工復產需求。

13、核酸檢測應檢盡檢、願檢盡檢完成率達100%。

4、項目效益;

1、縣域內新冠疫情控制很好,無院感事件發生。

2、新冠肺炎患者、無症狀感染者、疑似患者得到及時規範救治。

3、隔離留觀、復工復產人員體檢篩查均能夠滿足社會需求。

4、社會參與防控2500人次。規範開展新冠肺炎相關培訓,規範開展檢驗檢測能力相關培訓,完善相關制度、流程建設,落實新冠肺炎疫情常態化防控工作,做到了應檢盡檢、願檢盡檢的需求。

三、其他需要説明的問題

20xx年項目總體目標和績效指標完成良好,希望國家給予基層醫院持續穩定的投入,提升基層醫院的醫療服務能力,將大病不出縣政策真正落到實處。

2023年項目績效報告範文 篇5

一、項目基本情況

(一)項目概況

20xx年,潘集區計劃完成翠園東區、翠園西區、翠竹小區、籃天東區、籃天西區、軍民小區、碧海西區、梅苑小區、春苑小區、李圩東區10個老舊小區整治改造,共佔地30.806萬平方米,建築面積共35.51萬平方米,共涉及4000户,項目總投資約3898萬元。其中:翠園東區、翠園西區、翠竹小區、籃天東區、籃天西區、碧海西區6個小區納入礦業集團“三供一業”項目,由礦業集團統一實施;軍民小區、梅苑小區、春苑小區、李圩東區4個小區田集街道為實施主體。

(二)項目績效目標

以更貼近羣眾居住功能為主,旨在通過環境綜合整治、硬件提檔升級及後期長效管理,基本達到居住舒適、配套齊備、管護有效、環境美化的依據目標。主要改造目標如下:

1、基礎設施:對雨水、污水管道及化糞池進行全面疏通清淤,接入城市雨污主管網。對破損及淤堵管段進行重點檢查,更換或重建局部管道和檢查井、井蓋。分別建設雨水和污水管道系統,實現雨污分流。

2、環境設施:根據小區實際情況度小區道路實施硬化、修建或重建,建立、完善小區車行、人行道路系統,方便居民生活及出行。拆除違法建築、完善小區綠化、適當增加居民活動空間、增補健身器材、完善照明系統、修整樓宇外牆、完善小區監控系統。

3、環衞消防設施:配套小區環衞設施,清理疏通消防通道,配套微型消防站和移動式消防設施。

(三)項目任務完成情況

項目目標按預定計劃順利完成。10各老舊小區從“裏”到“外”煥然一新,居民住房條件和居住環境顯著改善。

(四)項目資金到位及使用情況

實際總費用869.0338萬元,上級撥付項目補助資金1084萬元。

二、績效評價結論

根據《關於開展20xx年度民生工程老舊小區整治改造績效評價及20xx年度民生項目申報工作的通知》(建房函〔20xx〕1640號)文件,20xx年度民生工程老舊小區整治改造績效評價的評價指標體系分為投入、過程、產出、效果4個一級指標,分設12個二級指標。績效評價滿分100分。

綜合評價項目得分為100分。評價結果具體分析如下:

(一)投入

年初通過老舊小區民意調查表進行老舊小區整治改造事前摸排,制定20xx-20__年三年改造計劃,制定《20xx-20__年老舊小區改造實施方案》,印發《潘集區民生工程專項資金管理辦法》,保障資金安全及規範自己管理,得分13分。

(二)過程

按照招標設計規範,結合小區實際及羣眾需求設計,對進展情況及時監督管理,改造後引進專業物業公司實施小區管理;利用老舊小區整治改造管理信息系統,按時按要求將計劃項目、項目內容其概況錄入信息系統,實施更新項目推進信息,及時編報簡報信息報送區民生辦;公示監督電話,注重居民參與與全過程監督,得分22分。

(三)產出

年度目標任務10個,完成任務10個,完成率100%;項目時限10月底完成,實際10月底完成,時限達標率100%;項目經主管單位、建設單位、設計單位、監理單位驗收合格,驗收質量達標率100%;項目改造中有“適老化”及建築節能改造項目,得分35分。

(四)效果

通過老舊小區改造,實現了雨污分流,提升綠化水平,不斷完善公共配套設施,滿足羣眾生活需求,居民生活環境明顯改善,滿意度96.8%,得分20分。

本次目標考核自評評分90分。

三、存在主要問題

老舊小區改造存在居民訴求願望高、點多面廣、改造項目多、工程任務重、施工難度大、資金不足等問題。如何用有限的資金實現小區改造全覆蓋,讓羣眾滿意,是老舊小區改造的難點。同時在後期管護方面,新引進的物業管理單位收費難、管理難也是一大問題。

四、意見與建議

1、加強項目決策,強化項目管理

明確項目目標;規範項目申報、審批程序;項目實施調整時應履行相應手續,涉及變更,按照變更做調整手續。

2、完善制度建設,加強執行力度

制定出台項目管理辦法等政策文件並嚴格執行;成立專門的機構,設專職人員,明確分工。

3、嚴格執行評審,狠抓工程質量

加強財務監督機制,實施財務檢查,在工程施工完成後及時組織相關驗收工作,加強工程結算管理,財政資金項目嚴格執行評審驗收等必要的監控手段,確保工程質量。

2023年項目績效報告範文 篇6

根據《關於印發財政專項資金管理(暫行)辦法的通知》(奉政辦發〔20xx〕3號)和《寧波市奉化區殘疾人事業發展資金使用管理辦法(試行)》(奉殘聯〔20xx〕29號)要求,現將20xx年度奉化區殘疾人事業發展資金(以下簡稱專項資金)使用管理情況自評如下:

一、項目基本情況

我區現有持證殘疾人約1.5萬,他們是困難羣體中的弱勢羣體,其生產生活狀況與經濟社會發展水平還存在較大差距。為切實維護殘疾人合法權益,努力營造良好助殘氛圍,加快推進殘疾人事業科學發展,實現殘疾人平等、參與、共享,為全面實現小康社會補齊短板。項目主要內容包括:發展殘疾人文化體育事業,豐富殘疾人精神生活,提高生活品質;推進殘疾人組織規範化建設並組織開展各項服務活動;依託各類媒體開展主題宣教活動,加強殘疾人事業宣傳,逐步形成殘健融合的'良好社會環境,促進殘疾人共享社會發展成果;暢通信訪渠道,切實維護殘疾人合法權益等。

二、資金使用及管理情況

20xx年度區本級財政專項資金148萬元,上級專項資金24.7萬元。專項資金均於20xx年內撥付到位。

20xx年度專項資金支出情況如下:

1、殘疾人體育支出:殘疾人體育協會補助經費29000元;康復體育進家庭48774元,其他體育支出17530元。

2、宣傳信息支出:開展“全國助殘日”“國際殘疾人日”等系列活動4620元,殘疾人文藝五個一工程和六進活動79800元。

奉化日報專刊(殘聯之窗)50000元,市區公益廣告牌20xx0元,掌上奉化客户端25000元,信息化建設142400元。

3、組織建設支出:五個專門協會工作經費20377.1元;理事長、專職委員業務培訓3360元;各結對村(社區)殘協建設經費50000元

4、動態更新工作經費317614.1元;殘疾人機動輪椅車燃油補貼和殘疾車更換補貼63260元;殘疾人家庭無障礙改造136449元;第三批省級無障礙社區創建經費250000元。

三、績效目標和組織實施情況

1、全社會共同參與扶殘助殘的社會環境逐步形成;

2、殘疾人羣眾性文體活動參與率逐步提高,達70%以上,殘疾人競技體育和特殊藝術人才庫不斷擴大,奉化籍殘疾人目前在省射箭隊集訓2人;

3、殘疾人組織健全,專職委員隊伍作用發揮明顯,服務殘疾人能力水平不斷增強,殘疾人滿意度達80%以上。

該專項均從20xx年初計劃實施,並於20xx年底前完成年度績效目標。

四、績效情況分析

1、形成全社會參與扶殘助殘的良好氛圍,平等參與共享的社會環境進一步優化。

2、開展競技性和羣眾性文體活動,滿足殘疾人文化和體育健身需求,殘疾人文體工作達到寧波市中上水平。

3、殘疾人組織作用發揮明顯,形成“有人幹事,能幹事,幹成事”的殘疾人專職委員隊伍,進一步提升服務能力,依託社會資源,殘疾人各項工作得到全面落實。

專項資金嚴格按照財務管理規定執行,下撥及時,使用科目合理,程序合法,確保了項目的順利完成。

本項目綜合考評得分為95分,評價等次確定為優。

2023年項目績效報告範文 篇7

為全面掌握20xx年度永順縣溪洲芙蓉學校建設工程專項資金使用情況及取得的效果,進一步規範和加強債務資金管理,切實提高財政資金使用效益,按照《永順縣財政局關於認真做好20xx年財政支出項目績效評價工作的通知》(永財績〔20xx〕26號)和《永順縣財政局績效評價通知書》(永財績效通〔20xx〕第6號)文件要求,湖南省效政管理諮詢有限公司受永順縣財政局的委託,對20xx年度永順縣溪洲芙蓉學校建設工程專項資金進行績效評價,現將具體情況報告如下。

一、基本情況

(一)項目概況

1.項目背景及目的

1986年公佈實施的義務教育法提出我國實行九年義務教育制度,20xx年所有省(市、區)通過了國家“普九”驗收,我國用25年全面普及了城鄉免費義務教育,從根本上解決了適齡兒童、少年“有學上”問題,為提高全體國民素質奠定了堅實基礎。但在區域之間、城鄉之間、學校之間辦學水平和教育質量仍存在明顯差距,人民羣眾不斷增長的高質量教育需求與供給不足的矛盾依然突出。

《國務院關於深入推進義務教育均衡發展的意見》(國發〔20xx〕48號)中明確要求:要進一步深化義務教育經費保障機制改革。中央財政加大對中西部地區的義務教育投入。省級政府要加強統籌,加大對農村地區、貧困地區及薄弱環節和重點領域的支持力度,推進義務教育學校標準化建設。省級政府要依據國家普通中國小建設標準和本省(市、區)標準,為普通中國小配齊圖書、教學實驗儀器設備、音體美等器材,積極推進節約型校園建設。要採取學校擴建改造和學生合理分流等措施,解決縣鎮“大校額”、“大班額”等問題。

據統計,20xx年春季永順縣城區國小已有在校學生15409名。隨着城鎮化建設進程的加快,每年有大量的農民工子女湧進城內,再加上二胎生育政策的開放,初步估計20xx年-20xx年5年永順縣城區國小生將維持在18000人以上。但20xx年永順縣城區國小僅有學位11000餘個,存在7000餘個國小學位缺口,城區國小“大班額”問題十分突出。僅80人以上的超大班額就有57個。

20xx年省政府高度重視永順縣城區國小大班額問題,做出了省、州、縣三級共同出資新建溪洲國小的指示。省政府為支持湘西州義務教育學校扶貧項目建設投資3000萬元,同時為發展少數民族教育,要求相關部門為教育扶貧項目爭取資金。為有效緩解永順縣城區國小入學壓力,解決大班額、大校額問題,永順縣實施溪洲國小建設項目。

2.資金安排情況

根據20xx年永順永順縣地方政府一般債券資金安排情況表,20xx年永順縣教體局安排永順縣地方政府一般債券資金1000萬元,主要用於溪州芙蓉學校建設。

3.項目資金使用情況

(1)預算執行情況

根據第二批新增一般債務限額(芙蓉學校)項目支出(項目)績效目標表,永順縣教體局安排溪州芙蓉學校藝體館建設資金700萬,芙蓉鎮芙蓉學校學生宿舍樓建設資金300萬元。實際支付永順縣溪洲芙蓉學校建設工程專項資金項目工程建設款700萬元,包括農民工工資140萬元,付學校項目體育館及附屬工程建設款560萬元,其餘300萬元用於支付永順縣芙蓉鎮芙蓉學校(原永順縣民族中學)遷建項目工程進度款。實際支出1000萬元,預算執行率100%。

(2)資金撥付情況

①施工方提交資金申請至項目單位;

②項目單位審核通過後填寫《工程款支付報審表》;

③縣教體局審核通過後將款撥至項目單位,再由項目單位將款項支付給施工方。

4.項目實施情況

(1)項目計劃實施情況

根據《湖南省住房和城鄉建設廳關於永順縣溪州芙蓉學校建設項目初步設計的批覆》(湘建許可〔20xx〕187號),永順縣溪州芙蓉學校建設項目建設場地位於永順縣靈溪鎮南山社區,東、南側為規劃道路、西北側為南山大道,北側為原始山體,場地東北高西南底(高差約45m),總用地面積為18.45公頃(合276.8畝左右),總建築面積為41221.8㎡,總投資為24100萬元。學校可分為三個區,東北為運動區、東南為教學區,西北為生活區。教學區包括3棟教學樓(一~三)、1棟圖書辦公樓(含門樓、報告廳)、1棟科技樓、1棟幼兒園;運動區包括1棟體育館、1座400m田徑運動場;生活區包括1棟食堂、1棟學生公寓、1棟教師週轉房、另外配建1座室外停車場及相關配套設施用房。

本次評價地方政府一般債券資金1000萬元,主要用於永順縣溪州芙蓉學校建設項目中1棟體育館的建設。體育館建設標準為:地上3層,建築高度16.20m,佔地3390.5㎡,建築面積4564.5㎡,一層為游泳池、籃球場、形體教室、乒乓球廳、器材室、公共衞生間等,二層為音樂教室、公共衞生間等,三層為器樂教室、音樂器材室、公共衞生間等。

項目實際實施情況

截至20xx年底,已基本完成體育館建設工作,地上3層,建築高度16.20m,佔地3390.5㎡,一層包括游泳池、籃球場、舞蹈教室2間、乒乓球廳、辦公室1間、公共衞生間2間,二層包括音樂室2間、公共衞生間2間,三層包括音樂室2間、公共衞生間2間。

經項目組調研,截至20xx年7月,已完成工程初步竣工驗收,尚未完成工程省級竣工驗收,未完成竣工驗收備案。且乒乓球廳、游泳池等處於閒置狀態,乒乓球枱等相關設施設備不齊全,未正式投入使用。

(二)資金與項目管理情況

1.項目組織結構

(1)財政部門

湘西自治州永順縣財政局負責財政資金審核與批覆,對一般債券資金使用情況進行監督檢查。按程序撥付資金,對預算資金進行安排、撥付、管理及監督。

(2)主管部門

項目的主管部門為湘西自治州永順縣教體局,負責項目單位的預算安排審核及工作計劃的下達和批覆,負責統籌協調項目實施和監督管理工作。

(3)項目單位

項目單位為永順縣溪洲芙蓉學校,負責本項目的申報、確定項目實施單位、管理、驗收等工作。

(4)實施單位

本項目的實施單位為湖南省教育建築設計院有限公司、湖南天義建設集團有限公司、湖南中核巖土工程有限責任公司,負責溪洲國小建設項目的勘察、設計、採購、施工等。

2.項目管理

(1)項目建設管理

為加強項目建設管理和保證項目順利實施,縣教體局成立了項目建設管理領導小組,具體負責項目的組織領導和各項管理。

(2)項目質量管理

一是實行建設項目招投標制,組織有相應資質的設計單位進行招投標;二是實行工程監理制,聘請州工程監理公司等有資質的單位作為工程質量監理單位,並安排監理工程師進行施工跟蹤監理;三是實行設計、施工質量終身負責制;四是實行項目合同管理制。

(3)財務管理

一是嚴格按照審批下達的項目計劃組織實施,不擅自變更建設規模、標準和建設內容;二是項目資金實行專户管理,專款專用,嚴格按計劃和工程實施進度撥款,不以任何理由擠佔、挪用;三是保證計劃、財政、審計部門對資金的使用進行定期檢查和監督,項目完成後由審計部門進行項目審計,確保投資效益。

3.項目組織實施管理

本項目於20xx年11月1日委託深圳市建有限公司星項目管理顧問為工程建設項目招標代理機構實施公開招標。20xx年12月14日,確定中標單位為湖南省教育建築設計院有限公司、湖南中核巖土工程有限責任公司、湖南天義建設集團有限公司,主要負責本項目的勘察、設計、採購、施工總承包。20xx年1月23日確定湘西聯合工程管理有限公司中標本項目監理工程監理服務。20xx年7月12日,正式簽訂工程總承包合同。20xx年8月2日,取得工程開工令。20xx年4月1日,縣住建局批發工程施工許可證。20xx年5月7日,完成工程竣工驗收。

項目績效目標完成程度

1.績效目標

產出目標:工程建設計劃完成率達到100%,工程完成及時率達到100%,工程驗收合格率達到100%,建設成本控制在預算內。

效果目標:工程施工安全事故發生數為0,有效解決當地大校額、大班額問題,提高項目區內學校教育整體水平,項目區內學生家長滿意度達到95%。

2.完成情況

截至20xx年12月31日,實際已完成全部工程建設任務,已完工項目均已通過項目驗收,但存在延期完工情況。全年未發生安全事故,有效解決了當地大校額、大班額問題,項目區內學生家長滿意度達到了96.12%。

二、績效評價工作情況

(一)績效評價目的、評價對象與範圍

1.績效評價目的。通過本次績效評價,總結永順縣溪洲芙蓉學校建設工程專項資金項目在決策、執行等方面的經驗,查找其存在的不足,提出相關科學合理的政策建議,從而加強和規範永順縣財政部門預算管理工作,合理配置公共資源,促進財政資金在永順縣溪洲芙蓉學校建設工程專項資金項目中的使用效益。

2.評價對象與範圍。本次績效評價對象為永順縣溪洲芙蓉學校建設工程專項資金項目,評價範圍為20xx年湘西自治州永順縣地方政府一般債券資金1000萬元,涉及工程主要為永順縣溪洲芙蓉學校建設工程專項資金項目的體育館建設。

(二)績效評價原則、指標體系及評價標準等

1.績效評價指標體系設計的原則

項目支出績效評價指標體系設計遵循如下原則:系統性原則。項目目標及效果的多重性決定了評估指標應當是多層次體系,能夠衡量該項目的經濟性、效率性、效果性等綜合績效,將描述項目實施結果的常規靜態指標和反映實施動態過程指標相結合。

實用性原則。應充分考慮指標數據的可獲取性和可度量性,協調各種數據源,做到“來源可靠、度量一致”,避免評估主體實施評估時的主觀隨意性。此外合理控制指標體系的規模,兼顧技術先進性與經濟合理性。

有效性原則。績效評價指標體系必須與被評價項目的內涵與結構相符合,能夠反映項目績效的主要特徵,經得起指標的效度檢驗。

動態性原則。績效評價指標體系要具有適當的可擴展性,能夠根據不同的評價對象、評價要求和評價階段靈活地增加或刪減指標。

2.評價指標體系和評價標準

根據《項目支出績效評價管理辦法》(財預〔20xx〕10號)等文件要求,結合項目特點,研究制定項目支出績效評價指標體系。指標體系共設4個一級指標、12個二級指標和24個三級指標,總分值設定為100分。同時,本次績效評價結果採取評分和評級相結合的方式,綜合績效級別評定標準劃分為四檔,具體為:90(含)-100分為優、80(含)-90分為良、60(含)-80分為中、60分以下為差。

(三)評價組織實施與評價方法

1.評價組織實施。

(1)前期準備。組建評價工作組,明確任務分工。瞭解項目情況,與永順縣溪洲芙蓉學校、湘西自治州永順縣教育和體育局進行項目溝通。收集、整理分析項目資料。設計績效評價指標體系,明確評價思路、評價重點、調研安排、工作流程等內容。

(2)組織實施。評價工作組按照評價工作流程,檢查永順縣溪洲芙蓉學校建設工程專項資金項目財務管理制度、資金支付流程等方面的合規性,對其資金信息進行復核及核實。向項目單位發放數據採集表,由相關人員進行填寫,並交由項目組收集彙總,並對填報數據進行抽樣複核,確保數據準確性。

(3)分析評價。評價工作組根據現場調研情況,結合數據資料分析和單位意見徵詢等,對項目決策、過程、產出和效益情況進行綜合分析,形成初步結論。根據反饋意見進行修改,形成績效評價報告。

2.評價方法。本次評價採取定性評價和定量評價、現場調研和非現場評價相結合的方式,通過政策研究、資料核查、比較分析、專家座談、問卷調查、電話訪談等多種方法,獲取更加全面的數據和信息,對項目進行客觀分析和評價。

三、項目主要績效及評價結論

通過數據採集、問卷調查及現場訪談,項目組對永順縣溪洲芙蓉學校建設工程專項資金項目建立了一套績效評價指標體系,對該項目進行客觀評價,最終評價得分80.3分,評價等級為“良”(詳見下表)。

總體來看,本次芙蓉學校建設項目決策類指標得分等級屬於“良”,項目過程類指標得分等級屬於較差,項目績效類指標得分等級屬於良,該項目的設立、實施過程及管理均符合相關規定,取得了較好的產出效果。但個別指標存在扣分情況,如績效指標明確性、資金使用合規性,制度執行有效性等。主要原因是績效目標管理、項目資金使用、工程實施進度、項目實施效果等有待加強。

四、績效評價指標分析

(一)項目決策情況

項目決策指標由3個二級指標,6個三級指標構成,權重分15分,實際得分12.3分。各指標業績值和績效分值如表4-1所示:

1.立項依據充分性 權重分2分,得分2分

該指標主要考察項目立項程序和相關批覆是否完整合規。本項目依據《湖南省貧困地區中國小校建設實施方案》、《湘西自治州教育和體育局關於做好“湖南省貧困地區中國小校”(芙蓉學校)項目建設工作的通知》(州教體通〔20xx〕9號)設立,縣發改局於20xx年8月21日批覆該項目,程序合規、手續齊全,且與預算單位職責密切相關,立項依據充分。該指標權重分為2分,依據評分細則,評價得分計2分。

2.立項程序規範性 權重分3分,得分2.8分

本項目依據相關規定實施,審批文件、材料符合相關要求,事前已經過必要的可行性研究、專家論證、風險評估、集體決策,但未經過績效評估程序。該指標權重分為3分,依據評分細則,評價得分為2.8分。

3.績效目標合理性 權重分2分,得分1分

根據溪洲芙蓉學校建設項目績效目標自評表中的項目績效目標設定情況,項目制定了年度目標,並進一步細化績效目標,具體設有項目決策、項目管理、產出目標、效果目標和滿意度目標,產出目標所設置的“數量目標”、“質量目標”、“時效目標”與實際工作內容具有相關性,但總目標僅體現了工作內容,未體現項目效果。該指標權重分為2分,依據評分細則,評價得分為1分。

4.績效指標明確性 權重分3分,得分2分

根據溪洲芙蓉學校建設項目績效目標自評表中的項目績效目標設定情況,項目將績效目標細化分解為具體的績效指標,但未與年度工作任務完全匹配。該指標權重分為3分,依據評分細則,評價得分為2分。

5.預算編制科學性 權重分2分,得分1.5分

本項目年初未編制預算,年中根據實際情況追加預算,預算內容與項目內容相匹配,但預算確定投資項目金額與實際不符。計劃申請1000萬元預算用於溪洲芙蓉學校建設,實際700萬用於芙蓉學校建設,300萬用於支付永順縣芙蓉鎮芙蓉學校(原永順縣民族中學)遷建項目進度款。該指標權重分為2分,依據評分細則,評價得分為1.5分。

6.資金分配合理性 權重分3分,得分3分

本項目依據縣財政局編制的《20xx年永順縣地方政府一般債券安排情況表》分配項目金額,分配依據充分,分配額度合理。該指標權重分為3分,依據評分細則,評價得分為3分。

(二)項目過程情況

項目過程指標由2個二級指標,5個三級指標構成,權重分30分,實際得分22.5分。各指標業績值和績效分值如表4-2所示:

1.資金到位率 權重分3分,得分3分

本項目預算資金1000萬元,實際到位資金1000萬元,資金到位率100%。該指標權重分為3分,依據評分細則,評價得分為3分。

2.預算執行率 權重分5分,得分3.5分

本項目預算資金1000萬元,實際使用1000萬元,預算執行率100%。但其中300萬元用於其它項目支出,綜合考慮,酌情扣除1.5分。該指標權重分為5分,依據評分細則,評價得分為3.5分。

3.資金使用合規性 權重分10分,得分7分

資金使用、會計處理符合國家財經法規、會計準則的規定,資金的撥付有完整的審批程序和手續;但資金實際使用情況與計劃使用情況不符,未經過相關調整手續。計劃1000萬元地方一般債券資金用於溪洲芙蓉學校建設,實際700萬元地方一般債券資金用於溪洲芙蓉學校建設,剩餘300萬元用於支付永順縣芙蓉鎮芙蓉學校(原永順縣民族中學)遷建項目進度款,未實現資金專款專用。該指標權重分為10分,依據評分細則,評價得分為7分。

4.管理制度健全性 權重分4分,得分4分

為加強項目建設管理和保證項目順利實施,縣教體局成立了項目建設管理領導小組,具體負責項目的組織領導和各項管理。制定了相關建設項目管理制度並明確了建設項目的各項流程及職責,以此來監管本項目。該指標判斷標準為4分,依據評分細則,評價得分為4分。

5.制度執行有效性 權重分8分,得分5分

項目實施過程基本遵循管理制度的規定,但仍存在不同問題。一是存在延期完工情況,本項目應於20xx年9月2日完工,實際於20xx年4月20日完工,延期231天。二是截至20xx年6月本項目仍未完成省級驗收卻已於20xx年9月投入使用。三是政府採購制度執行不夠有效。按照20xx年12月14日發出的中標通知書規定,施工單位應在收到通知書30天內簽訂施工合同,實際於20xx年7月才完成合同簽訂。四是工程施工程序不規範。項目工程開工令於20xx年8月取得,但在20xx年4月才取得由縣住建局批發的工程施工許可證,施工程序倒置。

該指標權重分為8分,依據評分細則,評價得分為5分。

(三)項目產出情況

項目產出指標由4個二級指標,6個三級指標構成,權重分30分,實際得分21分。各指標業績值和績效分值如表4-3所示:

表4-3項目產出類指標體系表

1.校園建設施工完工率 權重分6分,得分6分

評價範圍內,校園建設施工計劃完成溪洲芙蓉學校體育館建設,實際已完成體育館建設,完成率為100%。該指標權重分為6分,依據評分細則,評價得分為6分。

2.校園建設標準完成率 權重分4分,得分4分

評價範圍內,永順縣溪洲芙蓉學校建設工程專項資金項目主要為修建溪洲芙蓉學校體育館。標準為:地上3層,建築高度16.20m(柱頂標高)佔地3390.5㎡,建築面積4564.5㎡。一層為游泳池、籃球場、形體教室、乒乓球廳、器材室、公共衞生間等,二層為音樂教室、音樂器材室、公共衞生間等,三層為器樂教室、音樂器材室、公共衞生間等。實際按照標準建設完成,完成率為100%,該指標權重分為4分,依據評分細則,評價得分為4分。

3.質量檢驗完成率 權重分4分,得分2分

本項目按月完成工程監理,定時完成質量檢驗,已完成科技樓、教學樓、食堂、教師週轉房等工程初步竣工驗收,尚未完成工程省級竣工驗收,未完成竣工驗收備案。質量檢驗完成率為50%。該指標權重分為4分,依據評分細則,評價得分為2分。

4.校園建設施工工程驗收合格率權重分6分,得分6分

根據《單位(子單位)工程質量竣工驗收記錄》,本項目部分工程已於20xx年6月18日完成初步驗收,驗收合格率為100%,該指標權重分為6分,依據評分細則,評價得分為6分。

5.校園建設施工完成及時率 權重分6分,得分0分

本項目應於20xx年9月2日完工,實際於20xx年4月20日完工,延期231天,完成及時率為0%。該指標權重分為6分,依據評分細則,評價得分為0分。

6.成本控制情況 權重分4分,得分3分

永順縣溪州芙蓉學校建設項目總承包合同簽訂金額為18960萬元,財政投資評審中心審定工程金額為21312.37萬元,考慮由於現場地質條件與初步設計不一致,相關工作難度增加等因素,酌情扣分。該指標權重分為4分,依據評分細則,評價得分為3分。

(四)項目效益情況

項目效益指標由3個二級指標,7個三級指標構成,權重分25分,實際得分24.5分。各指標業績值和績效分值如表4-4所示:

表4-4項目績效類指標體系表

1.體育館整體投入使用率權重分3分,得分2.5分

永順縣溪洲芙蓉學校體育館實際建設為1層,主要包括游泳池、籃球場、形體教室、乒乓球廳、器材室、公共衞生間。除游泳池外,其餘均已投入使用,投入使用率83.33%。該指標權重分為3分,依據評分細則,評價得分為2.5分。

2.項目受學生家長認可程度 權重分3分,得分3分

評價小組經過問卷調查發現,學生家長對項目的認可程度較高,在受調查的206名學生家長中,有79.64%的家長認為項目的實施非常必要,有20.16%的家長認為項目的實施還可以,是對孩子成長有所幫助。該指標判斷標準為3分,依據評分細則,評價得分為3分。

3.當地大班額、大校額問題解決情況 權重分3分,得分3分

通過本項目的實施,有效解決了永順縣大班額、大校額問題,該指標判斷標準為3分,依據評分細則,評價得分為3分。

4.當地貧困户子女入學困難問題解決情況 權重分3分,得分3分

通過本項目的實施,有效解決了永順縣貧困户子女入學困難問題,該指標判斷標準為3分,依據評分細則,評價得分為3分。

5.工程施工安全事故發生次數 權重分3分,得分3分

評價組查看了施工單位的施工日誌,並就此問題訪談了相關工作人員,工程施工安全事故發生次數為0,結合溪洲芙蓉學校建設工程性質,評價組認為結論合理。該指標權重分為3分,依據評分細則,評價得分為3分。

6.芙蓉學校質量保障機制設置情況 權重分5分,得分5分

湖南省人民政府辦公廳出台了《關於加強芙蓉學校建設的.意見》(湘政辦廳〔20xx〕63號),文件指出要高質量建設芙蓉學校,確保實現建設一所、達標一所、用好一所的工作要求,省裏將對按要求及時交付使用、招收農村學生尤其是貧困學生符合政策規定並經教育行政部門驗收合格的項目給予獎勵。同時將探索建立芙蓉學校評估認定與淘汰退出機制,對各地符合條件的申請加入學校予以認定並掛牌,對評估不合格的芙蓉學校予以淘汰。芙蓉學校質量保障機制健全,該指標權重分為5分,依據評分細則,評價得分為5分。

7.受益對象滿意度情況 權重5分,得分5分

根據受益對象的滿意度問卷回收結果分析,受益對象對項目的滿意度為96.12%。其中對項目整體效果的滿意度為95.65%;對項目設施環境的滿意度為98.23%;對孩子學習的幫助效果的滿意度為94.47%。該指標判斷標準為5分,依據評分標準,該指標實際得分為5分。

五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

(一)主要經驗及做法

1.有效推動了永順縣公共教育協調發展

本項目的建設實施是貫徹落實《義務教育法》和國家教育事業發展規劃的重要舉措,項目的建設切實解決了永順縣易地扶貧搬遷户、棚户區改造户子女讀書問題,加快了少數民族義務教育步伐,提高了永順縣城區國小階段基礎教育整體水平,緩解了永順縣國小階段教學容量不足的問題,改善了教育基礎設施條件,提高了國小階段的入學率和鞏固率,有效推動了永順縣公共教育協調發展。

2.有效解決了永順縣國小教育發展緩慢問題

本項目地處湘西自治州永順縣,由於受經濟發展水平等因素的影響,項目區國小教育發展緩慢,教育設施條件落後,與人民羣眾日益增長的教育需求無法相互適應。本項目的建設,極大地改善了項目區國小教育設施建設十分落後的現狀,為項目區易地扶貧搬遷户、棚户區改造户子女及當地適齡少年兒童接受規範的國小教育創造了良好條件。

(二)存在的問題

1.績效目標管理有待加強

績效目標是績效管理的基礎和起點。績效目標和指標設置不科學、不規範,指標值不合理等問題,直接影響績效自評乃至整體績效管理工作的質量和效果。根據溪洲芙蓉學校建設項目績效目標自評表中的項目績效目標設定情況,項目制定了年度目標,並進一步細化績效目標,具體設有項目決策、項目管理、產出目標、效果目標和滿意度目標,產出目標所設置的“數量目標”、“質量目標”、“時效目標”與實際工作內容具有相關性,但總目標僅體現了工作內容,未體現項目效果。項目將績效目標細化分解為具體的績效指標,但未與年度工作任務完全匹配。

2.項目資金使用不夠規範

一是資金用途與批覆不一致。20xx年永順縣安排地方政府一般債券1000萬元,用於溪洲芙蓉學校建設項目。實際僅支付永順縣溪洲芙蓉學校建設工程項目工程建設款700萬元,其餘300萬元用於支付永順縣芙蓉鎮芙蓉學校(原永順縣民族中學)遷建項目工程進度款,擴大了項目資金使用範圍。二是資金下撥流程倒置。按照財政預算管理要求,項目支出應“先有項目,後有預算;先有預算,後有支出”,但本項目實際資金支付為先由項目單位墊付資金給工程承包單位,後向相關部門申請資金,資金下撥流程倒置,存在資金使用風險。

3.項目管理欠規範

一是工程實施進度嚴重滯後。按合同約定,溪洲芙蓉學校建設項目計劃完工時間為20xx年9月2日,實際完工時間為20xx年4月20日,延期231天。二是工程驗收工作不及時。截至20xx年7月,尚未完成工程省級竣工驗收,未完成竣工驗收備案。但學校實際於20xx年9月,已招收學生並投入運行。三是政府採購制度執行不夠有效。20xx年12月14日完成施工單位招標工作,但於20xx年7月才完成合同簽訂,與《中華人民共和國政府採購法》第四十六條“採購人與中標、成交供應商應當在中標、成交通知書發出之日起三十日內,按照採購文件確定的事項簽訂政府採購合同”不符。四是工程施工程序不規範。項目工程開工令於20xx年8月取得,但在20xx年4月才取得由縣住建局批發的工程施工許可證,施工程序倒置。

4.個別項目實施效果不明顯

經項目組實地調研發現,乒乓球廳、游泳池等處於閒置狀態,未正式投入使用,項目實施效果有待提高。一是由於自行通水困難,自來水費較貴等原因導致游泳池未投入使用;二是乒乓球枱等相關設施設備不齊全,場地還餘留建築垃圾,導致乒乓球廳未投入使用。

六、有關建議

(一)加強單位預算績效管理工作

績效目標申報作為預算績效管理工作的起點,是預算績效管理的基礎,也是整個預算績效管理系統的前提,對於指導本年工作具有重要意義。一方面,建議項目單位根據項目實施內容、項目目標,依照投入—實施—產出—效果四個環節,進一步完善績效目標申報表,全面、合理考察項目各個環節。特別是在產出類績效指標中,需根據項目內容全面考察項目數量、質量及時效性情況;另一方面,在編報績效目標時,需明確投入管理類指標、產出指標、效果指標及影響力指標考核方向對應設置績效目標,即編制的績效目標需明確、可衡量、可達成、具有相關性及時限性。

(二)加強資金監管力度

一是將項目計劃與項目預算掛鈎,細化量化下一步工作計劃,為下一年度預算項目的實施做好相應規劃,儘量避免項目無手續自行調整情況發生。二是預算編制工作應結合年度工作任務和真實資金需求進行編報,遵循經濟高效、厲行節約兩大原則,分析各項目具體實施內容的構成,切實做到申報項目有依據,測算有標準,將測算過程精細化,取價標準合理化。三是主管部門和項目實施單位應針對專項資金制定相應的專項資金管理辦法,並嚴格按該辦法實行專賬核算。

(三)加強施工管理

縣教育局應加強施工進度管理,一是對必要的`工程變更,應當簽訂補充協議,明確新的完工時間;二是建立評價機制,就施工進度、質量檢驗、驗收、竣工結算等方面,設計一套科學合理的評價打分體系,對參與永順縣溪洲芙蓉學校建設工程專項資金項目的施工單位進行評價打分,並實行末尾淘汰制;三是充足做好前期準備工作,提前解決工程施工的問題,確保工程能夠按計劃及時完成,最大化發揮項目實施效益。四是及時組織竣工驗收。工程完工並通過質量檢驗後,應督促施工單位儘早整理竣工結算資料並提出驗收申請;項目單位在收到申請後,及時組織專業人員按程序進行竣工驗收,得出項目工程竣工驗收結論,完成工程竣工備案。四是有效落實政府採購管理制度。建議項目單位在以後工程建設工作中,嚴格按照制度要求執行,做好政府採購工作,規範政府採購流程。五是優化工程施工流程。嚴格按照住建部門相關管理要求,規範項目工程施工流程,確保相關手續齊全完備。

(四)建立健全長效管理機制

建議各職責部門建立項目的長效監管機制,避免無效益現象出現。一是在今後申報項目前,做好項目前期調研及準備工作,摸底項目受益對象及社會效益,提前做好項目後續規劃,避免項目實施完成後由於不確定因素導致項目無效果,採取合理的實施方式,強化項目效果,能切實幫助轄區居民解決實際問題。二是吸取周邊區域同類項目經驗。建議縣教育局在今後申報同類項目時,可採取周邊市、區、縣同類項目經驗,對其優秀做法做借鑑,以便更好的完成此類項目。

2023年項目績效報告範文 篇8

一、績效目標分解下達情況

項目年初總體目標為:20xx年中、省下達殘疾人事業發展補助資金合計1067.2萬元。其中,中央資金776.84萬元(一般公共預算:323.97萬元;彩票公益金:452.87萬元);省級資金290.36萬(一般公共預算:270.36萬元;彩票公益金:20萬元)。20xx年地方投入殘疾人事業發展補助資金877.99萬元,20xx年結轉資金44.89萬元。

實際完成情況為:截止20xx年12月31日眉山市中央資金完成636.75萬元,預算執行率81.97%,省級資金完成288.26萬元,預算執行率99.28%;地方資金完成877.99萬元,預算執行率100%,其他資金(上年結轉)完成44.85萬元,預算執行率99.91%。

二、績效目標完成情況分析

(一)資金投入情況分析。

20xx年眉山市殘疾人事業發展補助資金(一般公共預算)和中央專項彩票公益金支持殘疾人事業發展補助共投入資金1987.08萬元。其中中央資金投入776.84萬元,省級資金投入290.36萬元,地方資金投入992.88萬元。全年執行資金1847.85萬元,執行率92.9%。

(二)總體績效目標完成情況分析。

1.通過開展殘疾人基本康復服務項目年度工作,為殘疾人配置輔助器具,為肢體、視力、精神、智力殘疾人提供基本康復服務,努力提高受助殘疾人生活自理和社會參與能力。

2.完成農村實用技術培訓年度工作,提高殘疾人勞動技能,提高殘疾人教育水平。

3.通過“陽光家園計劃”項目託養智力、精神和重度肢體殘疾135名。

4.為360人有機動輪椅車的殘疾人發放機動輪椅車燃油補貼。

5.扶持符合條件的居家靈活就業創業殘疾人150名。

6.為0-6歲聽力、肢體、智力、孤獨症兒童提供人工耳蝸及助聽器驗配、肢體矯治手術、功能訓練等殘疾康復服務,顯著改善殘疾兒童功能狀況,增強自理和社會參與能力。

7.為貧困智力、精神和重度殘疾人殘疾評定提供補貼,減輕殘疾人經濟負擔。

8.計劃為550户困難殘疾人家庭實施無障礙改造工作,改善殘疾人居家環境。

(三)績效指標完成情況分析。

1.數量指標

(1)接收託養人數全年任務數2280人,全年實際完成2730人,其中中央資金完成610人。

(2)殘疾人機動車燃油補貼全年任務數360人,全年實際完成360人,其中中央資金完成360人。

(3)殘疾人兒童康復救助全年任務數260人,全年實際完成321人,其中中央資金完成360人。

(4)貧困重度殘疾人家庭無障礙改造全年任務數550户,全年實際完成613户,其中中央資金完成353户。

(5)貧困智力精神和重度殘疾人評定補貼全年任務數819人,全年實際完成819人,其中中央資金完成819人。

(6)購買康復託養設備全年任務數25套,全年實際完成25套,其中中央資金完成25套。

(7)農村實用技術培訓全年任務數20__人,全年實際完成2063人,其中中央資金完成362人。

(8)支持居家靈活就業創業殘疾人全年任務數1520人,全年實際完成1810人。

(9)輔助器具配發全年任務數2900人,全年實際完成3470人,其中中央資金完成1473人。

(10)殘疾人基本康復,全年任務數26840人,全年實際完成26840人,其中中央資金完成2348人。

2.質量指標

殘疾人機動車燃油補貼應發盡發。,輔具適配從篩查到招投標過程都在透明公開的情況下進行,確保配發的輔助器具合格率達98%,便利殘疾人生活。在全市開展農村殘疾人實用技術培訓,接受農村實用技術培訓殘疾人掌握的'生產技能數量3門以上。貧困重度殘疾人家庭進行無障礙改造嚴把質量,驗收合格率100%。貧困智力精神和重度殘疾人評定補貼,按規定全部補貼到個人。

3.時效指標

根據資金下達進度,及時撥付各項資金,確保資金及時投入到各類項目當中,截止20xx年12月31日,全部項目均已完成。

4.成本指標

殘疾人機動車燃油補貼按照每年365元/人補貼;一次性創業補貼按照1萬元/人補貼;農村實用技術培訓按照不低於500元補貼;貧困殘疾人家庭無障礙改造按照3500元/户補貼;殘疾兒童康復救助按照2萬元/人補貼;貧困智力、精神和重度殘疾人評定按照150元/人補貼。

5.效益指標

通過發放殘疾人機動輪椅車燃油補貼,殘疾人出行便利程度大幅度提高;通過基本康復服務,通過農村實用技術培訓,讓殘疾人掌握基本技能,受教育水平和生產生活和能力得到了提升,有利於殘疾人的生產生活。通過康復服務,改善殘疾人身體狀況,提高殘疾人生活質量和融入社會的能力。通過各類項目的實施,全社會關心、理解、支持殘疾人的社會氛圍明顯提高。

6.滿意度指標

(1)殘疾人或其家屬對殘疾人康復服務的滿意度,年度指標值≥80%,全年完成值≥95%。

(2)接受託養報務殘疾人或其家屬滿意度,年度指標值≥70%,全年完成值≥95%;

(3)接受燃油補貼滿意度年度指標值≥80%,全年完成值≥90;

(4)殘疾兒童或家屬對基本康復服務的滿意度年度指標值≥80%,全年完成值≥95%;

(5)接受無障礙改造殘疾人家庭滿意度年度指標值≥80%,全年完成值≥95%。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

20xx年項目實施無偏離績效目標,在下一步工作中,將更好、更完善各項項目資金的管理、審核、驗收、執行等程序。

2023年項目績效報告範文 篇9

根據《青島市財政局關於20xx年度專項資金績效評價報告編寫和提報工作的通知》(青財預評〔20xx〕3號)要求,現將我會20xx年殘疾人事業專項資金績效有關情況報告如下:

一、專項資金和項目基本情況

(一)專項資金基本情況

1.設立時間:

殘疾人事業專項業務始於20xx年初,設立了市內四區困難殘疾人生活補助、殘疾人學生救助、殘疾人康復扶貧貸款貼息、扶貧基地建設、殘疾人康復等基本項目。20xx年,對殘疾人康復扶貧貸款貼息和部分康復服務項目進行了調整。20xx年,對殘疾人社會保障、扶貧救助、康復等相關政策進行了大幅度提標擴面。20xx年、20xx年調整了殘疾人教育獎勵等項目,增加了殘疾人家庭無障礙改造、自主創業標兵和致富能手獎勵、殘疾人市級就業扶貧基地獎補項目、殘疾人創業孵化中心建設獎補資金項目、輔助性就業崗位工資補貼及輔助性就業機構建設獎勵項目、殘疾人就業創業投資基金項目、殘疾人大學生見習及就業補貼等項目。隨後又陸續增加了“第一書記”幫扶包村“助殘致富奔小康”項目、市內三區困難重度殘疾人就業生活補貼、重度殘疾人護理補貼等項目。

2.設立依據:

3.設定用途:

落實殘疾人事業政策要求,保障殘疾人基本生活、就業、康復服務、託養服務等需求,促進殘疾人事業發展。

4.績效目標:

保障和改善殘疾人基本生活,提高殘疾人就業能力和康復保障水平。

(二)目前專項資金安排項目基本情況

殘疾人專項資金共5大項目,具體如下:

(1)殘疾人康復救助及康復服務項目

(2)殘疾人就業教育、扶貧救助補助資金項目

(3)殘疾人組織建設項目

(4)殘疾人文化體育及宣傳項目

(5)其他項目

二、績效評價結論

(一)專項資金整體評價結論

1.專項資金實際到位和支出情況

20xx年殘疾人事業共安排資金24000萬元,全年專項資金預算執行13396萬元。年度績效目標部分完成。

2.資金績效目標完成或未完成原因分析

殘疾人專項資金大部分項目在20xx年底已完成績效目標。項目立項規範,績效目標合理,績效指標明確。財政的相關資金到位及時,為資金的使用提供了保障。在專項資金的執行過程中,管理制度較健全,制度執行有效。起到了很好的社會效應,殘疾人及社會公眾滿意度較高。

部分項目因實施時機不成熟,當年未展開。

(二)項目支出績效評價結論

1.預算安排情況:20xx年預計需安排市級殘疾人事業經費補助資金共24000萬元,其中:殘疾人康復救助及康復服務項目補助1008萬元,殘疾人就業教育、扶貧救助專項資金633萬元,殘疾人組織建設資金35萬元,殘疾人文化體育及宣傳經費2794萬元,其他項目19530(含返還市內三區殘疾人就業保障金16000萬元,及對區市殘疾人託養、康復、就業、扶貧、救助等殘疾人事業綜合補助3461萬元)萬元。

預算執行情況:

20xx年殘疾人事業資金共執行預算19548.2萬元,其中殘疾人康復救助及康復服務項目753.6萬元;殘疾人就業教育、扶貧救助補助資金項目269.4萬元;殘疾人組織建設項目11.8萬元;殘疾人文化體育及宣傳項目2476.3萬元;其他項目16037.1萬元。

2、專項資金績效分析

(1)殘疾人康復救助及康復服務項目預算資金1008萬元,實際執行753.6萬元,績效目標部分完成。使用分配明細如下:市康復職業培訓中心殘疾兒童康復救助162萬元,實際執行162萬元;學齡殘疾兒童入普通國小獎勵預算資金8萬元,實際執行4.2萬元;0-9歲新發現聾兒需配助聽器項目預算資金48萬元,實際執行26萬元;青島市殘疾人康復職業培訓中心專項資金150萬元,實際執行150萬元;20xx、20xx年政府採購項目質保金30萬元,實際執行11.4萬元;青島市按摩康復醫院運營補助400萬元,實際執行400萬元。以上項目績效目標完成。

另有如下項目未完成:殘疾人輔助器具適配項目預算資金210萬元。原因是當年輔助器具適配將實物發放改為貨幣化補貼的新政策尚未出台,工作無法開展。

(2)殘疾人就業教育、扶貧救助專項資金633萬元,實際執行269.4萬元,績效目標完成。使用分配明細如下:特殊教育學校開展勞動技能和職業技術教育預算資金40萬元,實際執行40萬元;市級超比例安排殘疾人就業獎勵資金25萬元,實際執行10.4萬元;市級殘疾人創業孵化中心孵化獎補資金400萬元,實際執行109萬元;博愛中專教育培訓費用及職業技能培訓費用70萬元,實際執行57.3萬元;殘疾人職業技能競賽預算資金58萬元,實際執行33.7萬元;殘疾人就業指導專項工作預算資金19萬元,實際執行19萬元。

通過這些項目實施,改善了殘疾人就業服務工作,提高了殘疾人就業能力,改善了殘疾人家庭生活質量,提升了政府關心、幫扶弱勢羣體的民生形象。

另有如下項目未完成:市級殘疾人穩崗補貼4萬元,市級就業特別困難殘疾人崗位補助和就業補貼6萬元:原因是從20xx年開始這兩項項目資金由區市統籌安排。殘疾人實訓基地獎補11萬元未執行,原因是李滄區實訓基地未達到驗收補助的標準。

(3)殘疾人組織建設項目預算資金35萬元,實際執行11.8萬元,績效目標部分完成。使用分配明細如下:殘疾人專門協會工作預算資金25萬元,實際執行11.8萬元。

按照市殘聯、市財政局《關於進一步加強基層殘疾人組織建設工作的意見》(青殘聯字〔20xx〕3號)精神,全市各街鎮殘聯進行了自查,區市殘聯實地檢查與綜合評議相結合的方式對任務完成等五大類、20項內容進行綜合考核。根據考核分值最高分下達了獎補資金。基層殘疾人工作更加規範,人員工作積極性、主觀能動性以及為殘疾人服務能力和水平有較大提高。全市基層殘疾人工作質量有明顯改觀。

另有如下項目未完成:志願者助殘項目10萬元。原因是項目資金缺乏政策依據,不具資金支出的可行性。

(4)殘疾人文化體育及宣傳預算資金2794萬元,實際執行2476.3萬元,績效目標部分完成。使用分配明細如下:殘疾人宣傳文化經費預算資金78萬元,實際執行5萬元;青島市第__屆殘疾人運動會預算資金28萬元,實際執行23.6萬元;殘疾人體育預算資金826萬元,實際執行728萬元;助殘日等殘疾人日活動及慰問殘疾人項目預算資金100萬元,實際執行56.8萬元;山東第十屆殘疾人運動會預算資金1762萬元,實際執行1662.9萬元;。

績效:通過宣傳工作,擴大了我市殘疾人事業的影響力;通過體育建設,擴大我市殘疾人蔘加競技性體育活動的'途徑,選拔優秀殘疾人體育人才作為我市殘疾人體育運動隊後備力量。同時通過發放殘奧會獎勵,表揚鼓勵殘疾人運動員,向社會展示殘疾人不畏艱難、百折不撓、樂觀進取、頑強拼搏的精神以及殘疾人身上所藴含的無限潛能。

(5)其他項目

一是殘疾人事業政策資金效益第三方評估費用及專題調研支出預算資金60萬元,實際支出29.9萬元,尚有部分尾款因工作進度原因未支付;二是返還市內三區殘疾人就業保障金,預算安排16000萬元,根據殘疾人就業保障金徵繳管理規定,實際支出16000萬元,績效目標完成;三是元旦春節送温暖預算5萬元,實際支出3.6萬元;四是殘疾人機動輪椅車治理費用4萬元,實際支出3.6萬元;五是對區市殘疾人託養、康復、就業、扶貧、救助等殘疾人事業綜合補助3461萬元,已全部撥付到區市。通過對殘疾人政策、理論的不斷完善、宣傳,鼓勵支持殘疾人代表者組織活動,積極組織殘疾人蔘加技能比賽,在元旦春節走訪慰問殘疾人,使殘疾人朋友及親屬感受到社會的關愛,對殘疾人工作的社會滿意率不斷提高。

三、主要經驗和做法

(一)完善機制,規範管理。為進一步加強殘疾人事業專項資金管理,提高資金使用效益,市財政局、市殘聯等部門制定了一系列政策措施,對殘疾人康復、就業、教育、扶貧、社會保障等實施全覆蓋,做到資金預算申請依據充分,資金使用範圍明確、管理規範。

(二)規範使用,嚴格把關。各專項資金嚴格按照相關文件規定要求,按照分級負責、統籌安排、專款專用的原則進行科學管理和使用。資金申請程序科學、嚴密,審核撥付程序陽光、透明。市殘聯建立了專項資金撥付、業務處室與計財部門聯審制度,由業務部門、計財部門聯合把關,項目負責人、部門負責人、分管領導、主管領導分級負責,逐級把關。屬於“三重一大”範圍的項目,一律按規定程序上會研究。

(三)突出重點,注重績效。嚴格落實《青島市殘疾人保障條例》,按照殘疾人民生項目兜底保障的原則,重點做好殘疾人康復、就業、教育、扶貧、社會保障等領域的資金保障。根據殘疾人需求,結合我市經濟社會發展狀況,不斷調整殘疾人事業專項資金有關政策,加大殘疾人事業資金投入,提高殘疾人社會保障水平。

(四)強化數據管理,注重成果運用。結合年度資金績效評價工作有關要求,積極開展殘聯繫統內專項資金統計、清算工作,注重完善專項資金台賬和數據管理,注重績效評價成果運用,切實做到專項資金預算可行性、精準性。

(五)加強督查,促進落實。市殘聯專門成立了專項資金督查領導小組,定期不定期對專項資金項目實施檢查督導,對一些運行質量不高、問題突出的項目,及時採取措施,確保資金使用安全。

2023年項目績效報告範文 篇10

一、項目概況

深入貫徹落實中央農辦等十一部門《關於實施家庭農場培育計劃的指導意見》、省委農辦等十七部門《關於推進全省家庭農場和農民合作社高質量發展的指導意見》要求,20xx年中央財政安排我省支持家庭農場項目資金9400萬元(其中20xx萬元支持地下水壓採任務重點縣家庭農場完成高效節水灌溉20萬畝),完成農業農村部下達我省扶持940個以上家庭農場指導性績效指標。通過項目實施,引導家庭農場開展適度規模經營,打造典型和示範樣板,促進小農户與現代農業發展有機銜接,不斷提升農業生產經營規模化、專業化、集約化水平,推進全省家庭農場高質量發展。

二、資金扶持重點、補助環節及方式

(一)資金扶持重點

一是首先滿足脱貧地區扶持需求,支持脱貧地區家庭農場發展,助力鞏固脱貧攻堅成果。二是保障地下水壓採任務需求,根據廳種植業處提出的資金使用意見,支持24個地下水壓採任務重點縣211個以上的家庭農場開展高效節水灌溉,完成新增淺埋滴灌等高效節水灌溉20萬畝任務。縣級以上示範家庭農場承擔高效節水灌溉項目有難度的,可安排非示範家庭農場承擔。三是優先扶持20xx年度部級典型案例、省級示範家庭農場、開展大豆油料擴種和玉米大豆複合種植的示範家庭農場。

(二)補助環節

圍繞家庭農場在資金、技術、管理等生產要素方面的`需求,對發展節水農業、引進新品種新技術新裝備新設施和開展融資保險等方面進行支持。承擔實施高效節水灌溉項目的家庭農場,在小麥玉米一年兩熟農田重點實施淺埋滴灌等,在蔬菜種植區重點推廣滴灌、微噴灌等,在水果種植區,重點發展微噴灌、小管出流等。

(三)補助方式

項目資金由省級根據分配額度按資金撥付程序下達相關縣(市、區),由縣(市、區)按要求提出項目補助對象(家庭農場)、補助環節(內容)、補助額度等意見,報市級審核批准後實施,並堅持先建後補的原則具體負責項目組織實施和監督管理。

三、補助標準

一是縣級以上(含縣級)示範家庭農場每個扶持額度掌握在5-20萬元,項目資金可以不平均安排,部級典型案例和省級示範家庭農場優先安排並給予資金傾斜。二是承擔實施高效節水灌溉項目的家庭農場,每畝補助200元,其中,省級利用中央財政資金補助100元,市縣配套100元。

四、保障措施

(一)加強組織領導

相關市、縣(市、區)農業農村部門要高度重視家庭農場發展,確定專人負責項目組織實施等工作,主動與縣財政部門溝通協調,做好資金審核撥付、項目驗收等工作,確保項目落實落地,取得良好效益。支持24個地下水壓採任務重點縣家庭農場開展高效節水灌溉,市、縣農業農村部門要加大實施、監管和驗收力度,按量按要求完成節水任務(具體工作由種植業負責),同時完成扶持家庭農場數量的績效指標。

(二)制定實施方案

項目縣(市、區)要結合本地實際,制定具體項目實施方案(內容包括實施條件、補助對象、補助額度、補助方式、實施要求、監管措施和績效評價等)並報市級審批,市級農業農村部門按要求填寫備案表(附件2),與實施方案一併於20xx年6月底前報省農業農村廳備案(一式三份)。

(三)嚴格項目要求

項目縣(市、區)農業農村部門要做好項目申報、實施、審核、驗收、支付等工作。要加強業務指導,督促承擔項目的示範家庭農場按照審核通過的申報內容開展項目建設,依法依規使用項目資金,保障資金使用效益和支出進度。每月10日前登錄河北省農業財政項目管理信息系,填報上月項目執行情況和資金使用情況等內容。

(四)項目監督檢查

項目縣(市、區)農業農村部門應當加強對項目資金分配、使用情況的監督管理,並於20xx年10月底前完成項目驗收和資金審核撥付工作,形成驗收報告報市級審核;市級農業農村部門在項目實施過程中強化指導檢查,及時發現和解決問題,核查驗收情況並形成項目總結報告,於11月底前報省農業農村廳;省農業農村廳將加強項目抽查,組織開展項目績效評價,評價結果作為確定下年度資金分配和實施區域的重要依據。

2023年項目績效報告範文 篇11

結合公司質量管理實際情況以及電纜行業的特點,從領導,戰略,顧客與市場,資源,過程管理,測量、分析與改進以及經營結果等七個方面描述了公司質量管理的狀況及未來的前景,為公司追求卓越管理提供了一個自己評價的依據,並用於申請××年度安徽省質量管理獎。

報告中具體數據涉及公司連續三年的有關指標,公司均如實填寫,自己評價打分表中的分值由領導小組負責打分。 報告的.編寫及實施有助於集團公司提高整體業績和能力,為公司的所有者、顧客、員工、供方、合作伙伴和社會創造價值,有助於公司獲得長期成功,併成為公司追求卓越管理模式的一種可參照的工具。

報告範圍、引用文件、術語和定義

1 範圍本報告描述了集團公司從事質量管理活動的所有方面,為公司追求卓越管理提供了自己評價的依據,並用於申請××年度安徽省質量管理獎。

2 引用文件GB/T19000- 質量管理體系基礎和術語(idtIS09000:20__) GB/T19004-20__ 質量管理體系業績改進指南(idtlS09004:20__) GB/T19580- 卓越績效評價準則 公司內部文件《質量手冊》(HH01-C版) 3術語和定義GB/T19000-20__和GB/T19580-20__確立的術語和定義。

集團公司概述

1 企業概況

1.1、企業簡介。見公司簡介(略)。

1.2、企業文化

1.2.1 公司願景:“誠信、高效、奮進、創新”。

1.2.2 使命:講究科學管理、立足競爭市場、為本地同行樹立標杆。

1.2.3 核心價值觀:“以領先技術、優質產品和科學管理,為顧客提供良好服務,滿足並超越顧客期望”。

1.3、企業人力資源、社會責任與守法

1.3.1 企業人力資源:職工總人數××人,管理隊伍××人,佔職工總數%;技術骨幹、專業技術人員××人,佔職工總數%;中級職稱××人,初級職稱××人,高、中專以上的佔%。

1.3.2 職工健康安全和勞動保護安全指標全年實現“三無”即:無重傷、無死亡、無重大火災事故。按時按月足額繳納養老保險、工傷保險等。

1.3.3 環境預防、污染治理與達標排放公司所生產的產品及其材料完全符合國家和環境保護標準,無有害氣體、液體、固體排放,無有害輻射、噪聲等。

1.4 設施設備和技術開發目前公司擁有1棟6層辦公樓、5棟車間和1棟鋼結構大車間,辦公和生產、檢驗設施齊全;生產設備××餘台套,檢驗和試驗設備××餘台套,生產設備完好率達%以上,檢驗和試驗設備完好率%;並建立有完整的設備台帳,能按時、按計劃對設備進行維修,計量器具能夠按時送檢。

近年來,公司堅持以市場為導向,不斷開發高科技產品,自行研製的、等產品先後被批准為專利產品;產品獲省名牌產品稱號;公司目前正在徵地、擴建廠房,準備增上××項目等。

1.5 公司運營的法規和政策及學習環境包括國家法律、環境、職業健康和安全、財務及產品的相關要求,以及認證和註冊登記等方面的要求。

1.5.1 遵循法規和政策的要求公司生產和服務嚴格遵守國家法律法規要求,產品也遵守國家行業技術標準要求。

法律主要包括:《中華人民共和國合同法》、《安全生產法》、《公司法》、《產品質量法》、《勞動法》、《統計法》、《計量法》、《環境保護法》、《工會法》、《會計法》、《審計法》等。行業技術標準包括產品及其所需材料的國標、部標及企標等,如產品執行GB/T-,產品執行GB-88等,所需材料如材料執行GB-83等。

1.5.2 管理體系認證、產品認證及註冊登記等方面的要求

2023年項目績效報告範文 篇12

一、項目基本情況

(一)項目概況

根據《岳陽縣人民政府辦公室關於印發的通知》(嶽縣政辦函【20xx】70號)要求,對岳陽高新技術產業園區進行第六期擴園項目,該項目位於長湖鄉長湖村,紅線範圍內土地總面積1388畝(其中20xx年已徵收土地778.034畝,本次新徵土地609.966畝),拆遷房屋11棟,面積4239.89㎡,棚屋面積886.79㎡。

(二)項目實施依據

1、《岳陽縣人民政府辦公室關於印發的通知》(嶽縣政辦函【20xx】70號)

2、《岳陽市集體土地徵收與房屋拆遷補償安置辦法》(嶽政發[20xx]2號)

(三)項目績效目標

20xx年完成高新產業園區第六期徵地拆遷項目土地平整、土地補償、遷墳補償、青苗補償等工作。鄉鎮負責各鄉房屋土地、青苗設施的徵拆工作,並向徵拆户支付徵拆款,土地徵收補償款支付到村,再由村支付到組或個人。

二、績效評價工作情況

1、前期準備。

根據岳陽縣《關於開展20xx年財政資金績效運行跟蹤監控工作的通知》(嶽縣財發〔20xx〕37號)的要求,我所成立了績效評價工作小組,對高新產業園區第六期徵地拆遷項目有關文件進行了收集、分析研究,獲取項目單位績效自評報告,初步制定績效評價指標體系。

2、組織實施。

項目徵拆實施單位為岳陽高新技術產業園區第六期徵地工作指揮部。評價組通過聽取項目單位情況介紹、核查項目從立項到驗收階段的資料、財務賬表、支出的原始憑證等方式對項目實施現場評價。

3、分析評價。

評價組對收集的資料進行整理彙總,對前期制定的績效評價指標體系進行適當修改,對評價指標體系進行評分,形成評價結論。

三、項目資金使用及管理情況

(一)項目預算資金、到位資金及使用情況

20xx年項目預算資金20xx萬元,項目實際到位資金1664.36萬元。

20xx年縣財政撥付徵地和拆遷補償支出1664.36萬元,其中:支付高新園土地補償款1259.62萬元、汽化湖南土地補償款55.13萬元、房屋徵收18.26萬元、遷墳補償5.9萬、青苗補償3.5萬、支付污水處理工程款145.92萬元、臨時用地復墾資金66.92萬元、範家橋拆除重建工程60萬元、土木及水利建設工程22.4萬元,撥長湖派出所12萬元、其他支出14.71萬元

(二)項目資金管理情況

項目單位建立了專項資金管理制度,對項目實行專賬核算,由項目實施部門按工程進度提交請款申請表,主管項目單位審核,向財政提交撥款申請付款。各項資金管理制度齊全,嚴格按照預算管理制度、項目資金管理和撥款流程。項目按徵地拆遷工作前的規格情況進行資金撥付,徵地過程中如徵地公告、徵地動員、政策宣傳等工作情況撥付經費,後按項目徵地數據採集、徵地協議簽訂、補償款發放等完成量結算撥付經費,資金撥付過程進行申請、審核,報批的流程。

四、項目組織及管理情況

岳陽縣長湖鄉人民政府組織前期工作,成立岳陽高新技術產業園區第六期徵地工作指揮部,高新產業園區第六期徵地拆遷項目於20xx年10月開始,預計20xx年10月完成。

制定了實施方案和項目管理制度。全面落實項目工程建設質量責任制,嚴格把好工程質量關。實行項目公示,加強工程質量監督。按項目施工進度撥付資金,保證了項目資金的'專款專用,確保了項目工程的順利實施。

五、綜合評價情況及評價結論

(一)項目決策情況

項目決策方面,該項目立項依據充分、過程規範,立項內容符合國家政策、發展規劃要求;項目預算編制科學合理,預算內容符合項目實際需求,預算額度測算依據充分;但未對高新產業園區第六期徵地拆遷項目製作詳細的績效目標表。該部分分值20分,項目實際得分為18分。

(二)項目過程情況

項目過程方面,經查看該項目相關文件資料,該項目過程執行較規範,資金管理制度健全,審批程序和手續完整,資金使用基本符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定,但徵地補償款存在無委託收款證明由個人代收未核發到户的情況,綜上該部分分值24分,得分為20.2分。

(三)項目產出情況

項目產出方面,經查閲該項目相關文件資料及現場勘探,該項目實際完成率100%,徵地拆遷工作及路橋修復及水利工程完成時效性較好、綜上該部分分值24分,得分為24分。

(四)項目效益情況

項目效益方面,對評價指標體系各項指標的分析,評價小組認為,岳陽縣長湖鄉人民政府基本完成了20xx年度高新產業園區第六期徵地拆遷項目預期目標。目前本項目已基本完成土地青苗徵收工作,推進項目進展,土地得到合理規劃使用,人民羣眾安居環境大幅改善,切實貫徹各項惠民政策,使拆遷羣眾的合法利益得到充分保障。綜上該部分分值32分,得分為32分。

我們從項目決策、項目管理、項目績效等方面進行評價,綜合以上情況,20xx年度岳陽縣高新產業園區第六期徵地拆遷項目的支出績效評價得分94.2分,評價等級為“優”。

六、存在的問題

(一)根據對項目資料的查閲情況,部分項目資料不齊全,績效評價人員收集資料困難。檔案資料缺失,土地徵收明細表和墳墓遷移明細表不齊全,未對房屋土地等徵拆情況建立台賬,也未對徵拆户的勘察、調查資料進行歸檔。

(二)監管不到位,土地徵收補償事宜,長湖鄉政府只負責將徵地款撥付到村,未參與和監管土地補償款下撥到組、分配到個人的過程,未監管補償款的最終落實情況。

七、有關建議

(一)積極探索績效考評結果的有效利用途徑,逐步將績效考評從事後考評向預算編制、審核批覆、執行過程等“上游”環節延伸,形成主要領導負責、各部門全過程參與績效評價的機制。

(二)加強建設項目實施管理,提高財政資金使用率。一是項目單位抓緊對承包人提交的工程竣工報告進行審定,組織有關單位進行正式竣工驗收。二是項目單位抓緊落實分部工程財政審價備案,以便財務部門實施財務竣工決算程序,提高財政資金的使用效率。

(三)加強項目資料檔案管理,規範項目的填制標準,對項目資料進行專項的存放並對其完整度進行監督。指揮部作為補償金計算依據的原始資料大部分沒有歸檔到位,資料管理工作相對缺位。為避免糾紛、做好徵拆工作,建議各指揮部牽頭及時、完整地收集整理好資料,並做好統計工作。

(四)加強項目財務核算管理加強項目單位財務人員的教育培訓,提高財務核算管理水平。嚴格按照項目預算批覆核算項目成本,切實做到只有具備金額準確、要素齊全、手續完備的原始憑證才能作為付款、入賬的依據,規範項目資金的使用及核算管理。

(五)加強資金監管。鄉政府對撥出徵拆資金的使用情況要監管到位,確保資金使用到高新產業園區第六期徵地拆遷項目的徵拆工作中,一定要跟蹤到徵拆資金的最終流向,確保資金用於規定的用途。

八、特殊事項説明

高新產業園區第六期徵地拆遷工程建設項目未辦理相關的結算、審計,施工成本暫以合同金額為準。

2023年項目績效報告範文 篇13

20xx年是實行財政支農資金報賬制管理的第一年,在局黨組的正確領導下,認真貫徹落實黨中央、國務院有關“三農”的各項方針政策,不斷增加財政支農資金的投入力度,不斷擴大公共財政覆蓋農村的範圍,努力提高財政資金的使用效益,促進了我市農業持續發展、農民穩定增收和農村經濟社會的全面協調發展。1-10月份以來,通過全體同志的共同努力,在支農資金監督管理上作了一定的工作,現將財政支農資金的使用管理情況彙報如下:

一、基本情況

20xx年5月,我市支農專項資金首次實行報賬制管理,各級財政部門預算安排的具有專門用途、適合項目管理的各類支農專項資金全部實行報賬制。採取的措施:

1、資金實行專人專户管理核算。實行專户管理、專人專賬核算、並與項目管理,政府採購相結合,做到資金安排到項目,支出核算到項目,做到專項、專款專用。1—10月份財政支農資金及時足額撥付到位,支農資金專户累計撥入資金30筆,金額共計9,924,780元,累計發生支出16筆,支出金額3,419,138.40元。預付項目資金共18筆,金額共計212萬元。

2、嚴格控制資金使用。資金原則上不直接下達到項目單位,必須由項目單位或項目實施單位根據項目實施計劃和項目支出進度,憑合法有效的支出憑證向項目主管部門提出用款申請和審核確認,報同級財政部門審批後啟動項目實施和竣工報賬的管理制度。

3、確定專人全程監督檢查。對項目的`實施情況財政部門確定專人負責支農專項立項、實施和驗收全過程的監督檢查.

二、存在的問題

1、套取專項資金現象仍然存在。團結水庫水毀工程項目,項目實施單位在項目實施中未向項目主管部門及財政部門提出申請,就自行進行施工,項目完工後才向項目主管部門及財政部門提出項目驗收。由於此項工程屬隱蔽工程,工程完工後無施工記錄,也不能通過現場測量估計,最終不能進行項目驗收報賬。

2、支農資金項目監督檢查全面鋪開難度大。由於受財力、物力的制約,我市財力相對較弱,目前還處於保障政府機構的正常運轉狀況,沒有足夠的財力用於其他方面的投入。而支農項目的監督檢查是一項專業的,長期的,經常性的工作。雖然成立了支農資金報賬監管中心,有專人負責,但是支農項目的監督檢查是經常下鄉進行,因局機關人多車少,交通工具都是通過統一調配使用,而項目監督檢查的出行就不一定有保障,無形當中加大了項目監督檢查的難度。涉農部門對支農資金實行報賬制的認識不足,很多部門認為支農資金全部進支農資金專户,削弱了他們的權力,而增強的財政部門的權力,在項目監督檢查中配合不極積,沒有及時進行項目驗收,人為造成項目期限延長。支農資金的監督管理目前進行的時間還比較短,也沒有現成的經驗可借籤,我們還需要在改革中不斷積累經驗,不斷完善管理機制。

三、對策及措施

1、政績評比與支農項目情況統一評價。把支農項目的實施情況與領導的政績相結合,作為政績考核一項評價指標。對於支農項目實施較好的給予表彰獎勵,而項目實施情況不好的,有違規、違紀行為的給予通報批評。

2、加大對支農項目監督管理的投入。加大隊伍建設,對幹部隊伍進行業務培訓,提高業務政策水平。

3、增加透明度,實行項目責任制。把握時機進行項目公示制的擴行,項目與責任人相掛構。

2023年項目績效報告範文 篇14

為加強財政支出管理,切實提高財政資金使用效益,進一步落實監管責任,根據《中華人民共和國預算法》《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》(中發〔20xx〕34號)、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關於全面實施預算績效管理的實施意見》(湘辦發〔20xx〕10號)和《祁東縣財政局關於對20xx年度預算安排的部分專項資金開展績效評價的通知》(祁財績〔20xx〕77號)等文件精神,湖南鼎臻財務諮詢管理有限公司接受祁東縣財政局(以下簡稱“財政局”)的委託,本着獨立、客觀、公正、科學的原則,於20xx年6-8月對祁東縣教育局(以下簡稱“教育局”)衡陽師範學院祁東附屬中學(以下簡稱衡師附中)二期新建工程項目實施績效評價。根據財政支出績效評價的有關規定,形成本績效評價報告。

一、項目基本情況

(一)項目單位基本情況

1、項目主管部門: 祁東縣教育局

2、項目名稱:衡陽師範學院祁東附屬中學二期新建工程項目

3、項目承建單位:衡陽保豐建築有限責任公司

4、建設性質:新建

5、項目概況

20xx年7月,經祁東縣人民政府批准組建併成立祁東縣新區學校建設指揮部,具體負責衡陽師範學院祁東附屬中學二期新建工程工作的計劃、組織與實施,協調解決項目新建中的重大問題。

衡師附中學校新建工程是由祁東縣教育局分兩期進行建設,一期工程建設內容包括土石方工程、校園的排洪渠、科技樓、教學樓、藝術樓、辦公樓、圖書信息樓、食堂、學生公寓等,二期工程建設內容包括主大門、次大門、圍牆、配電房、垃圾房、體育館、運動場、籃球場、道路、景觀、管、網、溝等,工程施工方均為衡陽保豐建設有限責任公司,二期工程20xx年4月開工,20xx年底完工。

本次績效評價的內容為衡師附中二期新建工程。

(二)項目實施情況

1、項目收到資金情況

20xx年,衡師附中學校二期建設工程項目預算總金額5,469.00萬元,實際收到縣財政撥款5,469.00萬元,資金到位率100.00%。

2、項目資金使用情況

20xx年度衡師附中學校二期建設工程項目總支出5,418.31萬元。項目資金用於:(1)付工程款3908.36萬元;(2)付設備款516.38萬元;其中大額採購支出:信息化採購209.59萬,體育用品94.25萬;課桌鐵牀70.80萬,廚具26.97萬,教學儀器35.09萬等;(3)歸還貸款本金200萬元;(4)付貸款利息651.21萬元;(5)付待攤工程支出142.37萬元。

根據此次專項資金現場績效評價和項目單位上報情況,資金支出基本上按照項目計劃和項目要求執行,資金支出基本符合相關規定,未發現重大資金截留、挪用的現象。

3、項目資金結餘情況

20xx年度衡師附中學校二期建設工程項目結餘50.69萬元。

4、專項組織管理

專項資金管理制度方面,衡師附中學校制定了《衡師附中項目及資金管理制度》,項目資金在使用管理中基本實行了專款專用。

5、項目組織實施情況

(1)成立祁東縣新區學校建設工作組織體系。祁東縣新區學校建設指揮部設在縣教育局,項目主管單位為縣教育局,負責專項資金的使用和管理、衡師附中學校建設工程項目工作的監督推進。祁東縣新區學校建設指揮部是項目的實施單位,負責衡師附中學校項目的建設和管理工作。

(2)確定施工單位,組織項目建設。項目建設前,對達到招投標要求的項目,組織招投標程序確定施工單位,與施工單位簽訂政府採購合同,明確雙方權利義務。項目建設完成後,由項目主管單位牽頭,組織相關單位、施工單位等共同組織驗收,超過規定限額的由縣財政局評審中心審批。

(三)項目績效目標

1、總體項目目標

為提高祁東縣教育質量,滿足人民羣眾對日益增長的優質教育的需要,建立一所高規格、現代化、示範性的公辦完全中學-衡師附中學校。

2、具體項目目標

(1)完善學校除主要教學樓外的其他附屬配套建築設施。

(2)建設內容包括主大門、次大門、圍牆、配電房、垃圾房、體育館、運動場、籃球場、道路、景觀、管、網、溝等配套用户及設施。

(3)二期完成後,則學校整體可以交付驗收使用。

、績效評價工作情況

(一)績效評價目的

績效評價的目的在於通過對教育局衡師附中學校二期項目進行績效評價,衡量項目資金的產出與績效,瞭解、分析、檢驗項目是否達到預期目標,資金使用是否有效,為以後年度安排財政資金提供重要依據。及時總結經驗,分析存在的問題,採取切實有效的措施進一步改進和加強財政支出項目管理,切實提高財政資金使用效益。同時探索專項資金的績效評價辦法、制度,逐步形成績效評價的體系和機制,進一步提高專項資金使用管理效益。

(二)績效評價過程

根據20xx年6月下發的《祁東縣財政局關於對20xx年度預算安排的部分專項資金開展績效評價的通知》(祁財績〔20xx〕77號)的要求,祁東縣財政局委託湖南鼎臻財務諮詢管理有限公司負責績效評價工作的具體組織實施。20xx年6-8月,湖南鼎臻財務諮詢管理有限公司組織項目組進行現場評價工作。績效評價主要採取以下的方式:一是與項目單位進行溝通、詢問,聽取項目單位有關資金使用管理及項目組織實施等情況介紹,瞭解資金使用取得的成效、存在的主要問題及建議等;二是通過審查政策文件、項目管理制度、合同、賬簿、記賬憑證、原始憑證和項目收支明細賬等資料,以瞭解項目具體情況;三是實地考察項目實施後現場;根據收集的相關資料、數據、績效評價自評報告等材料進行分析,全面瞭解項目的基本情況,為提出評價結論提供了依據。

(三)綜合評價情況及評價結論

根據《中華人民共和國預算法》《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》(中發〔20xx〕34號)、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關於全面實施預算績效管理的實施意見》(湘辦發〔20xx〕10號)和《祁東縣財政局關於對20xx年度預算安排的部分專項資金開展績效評價的通知》(祁財績〔20xx〕77號)等文件規定,我們對本項目的總體評價是:制定了項目部分相關的管理制度,通過加強對項目組織體系建設、考核監督等工作,強化對項目承擔單位業務管理等措施,保證了教育局衡師附中學校二期項目涉及的各個項目順利實施,取得了良好的社會效益。但也存在制度不完整、績效目標設立欠明確、立項變更欠規範、自評意識薄弱,自評結果未公示、項目管理欠規範、制度執行不到位等問題。根據《20xx年度專項資金績效評價指標評分表》評分,得分66.8分,評價等級為“中”。

績效評價結果採取評分和評級相結合的方式,具體分值和等級可根據評價內容設定。總分為100分,參照財政部《項目支出績效評價管理辦法》(財預〔20xx〕10號)劃分為四檔:90(含)-100分為優、80(含)-90分為良、60(含)-80分為中、60分以下為差。

項目主要績效情況分析

(一)產出指標完成情況分析

1、項目完成數量

衡師附中二期工程建設的內容包括主大門、次大門、圍牆、配電房、垃圾房、體育館、運動場、籃球場、道路、景觀、管、網、溝等,項目進展基本順利。

2、項目完成質量及進度

衡師附中二期工程建設項目由衡陽保豐建築有限責任公司承建,20xx年4月開工,20xx年底完工。目前學校已正常交付使用,但評價人員未收到二期竣工驗收相關資料。

(二)效益指標完成情況分析

1、項目實施經濟效益分析

衡師附中二期工程建設項目是建立在黨中央、國務院上世紀末提出“科教興國”的戰略基礎上,21世紀是知識經濟時代,衡師附中二期工程建設是合理配置教學資源、完善擴大教學規模的重要舉措,不僅有利於完善辦學規模和教育設施,更有利於促進當地經濟建設和社會發展。

2、項目實施社會效益分析

衡師附中二期工程建設項目對當地社會經濟發展、人口素質的提高和提高勞動者素質,增強就業能力,提高勞動生產率和資源使用率,縮小收入分配差距都具有積極的重要作用。

(三)社會公眾或服務對象滿意度

20xx年6月18日-20xx年6月22日,衡師附中二期工程建設項目滿意度調查問卷收到有效問卷60份,調查問卷顯示羣眾滿意度達到了99%。

四、存在的問題

(一)績效目標設立欠明確

縣教育局存在未申報績效目標情況,未針對該專項資金設定績效目標,績效目標分散在各項目工作方案、考核辦法中,績效目標設立不明確,預期效益指標未量化。

(二)立項變更欠規範

總投資超投資計劃,無變更文件。

(三)資金使用管理欠規範

部分費用開支未提供文件依據,

(四)自評意識薄弱,未公開績效自評報告

績效指標未細化量化,績效自評反映的'問題不夠具體,截至評價現場結束日,未公示績效自評報告。

(五)制度欠完整

評價過程中未收到縣教育局針對衡師附中二期工程建設項目中除《衡師附中項目及資金管理制度》外其他相關制度,且《衡師附中項目及資金管理制度》中重大事項中的工程款支付流程不夠清晰、不明確,評價人員只能以財務的角度評價項目核算情況。

(六)制度執行不夠到位

1、支付工程款支付附件不齊全。

2、未按《政府會計制度》的相關要求將基建賬務併入學校大賬中。根據《政府會計制度》的要求,基建賬務處理應併入單位賬內進行核算。

3、無法核實是否按合同約定時間支付工程款。本次評價人員未取得相關工程合同,無法核實是否按合同支付工程進度款項。

4、評價人員未收到項目工程施工合同及銀行貸款合同相關資料,無法核實基建賬務情況。

5、部分監理費支付給個人,不符合財務制度的規定。

、相關建議

(一)規範項目立項工作

項目應依規申請,事前應經過必要的集體決策等。應編制經費預算明細,項目工作計劃等規範項目立項工作,如果超出立項概算,應寫出書面説明,報請相關部門對立項總額進行變更。

(二)建立健全績效目標

績效目標設立應針對專項資金設立,全面反映項目應達到的數量、質量、時效、成本及預期效益,按明細項目內容將績效目標細化分解為具體的、可量化、可衡量的績效指標。這有利於對實施單位進行階段目標考核和監督。在此基礎上,做到預算明細化,細化資金支出計劃等。

建議財政部門將績效目標設置作為預算安排的前置條件,加強績效目標審核,對審核不通過的,不予安排預算。建立預算資金績效運行監控機制,確保績效目標如期保質保量實現。對存在嚴重違反政策問題的項目要暫緩或停止預算撥款,督促及時整改落實,加強預算執行監控,科學調度資金,切實提高預算執行效率。

(三)加強資金使用管理

一是加強報賬資料的審核,嚴控財務風險,保證合同方、開票方、付款方一致。二是嚴格按預算批覆的資金用途使用資金,確需調整的履行調整程序。三是嚴格專款專用,專項資金不能用於項目以外的支出,嚴格按規定專款專用。不得挪用、擠佔專項資金。四是建立財務監控機制,加強對專項資金的使用情況進行檢查,保證專項資金的安全性和使用的規範性。

(四)認真開展項目績效自評工作

注重結果導向,強調成本效益,將政策、項目預算資金使用效果作為政策執行和項目實施的落腳點。堅持“花錢辦實事,小錢辦大事”原則,專項資金的設立和新增嚴格執行事前評估、程序報批和項目台賬管理。教育局負責公開預算績效自評結果,預算績效評價結果公開的內容必須詳實、準確,主要包括預算績效評價的基本情況、預算績效評價結論和存在的問題等方面,根據需要可全部公開,也可只就評價結論和存在的突出問題進行公開。

(五)制定相關制度,並嚴格按制度執行,加強監督管理

梳理各項制度,完善並制定符合實際、可執行的相關制度,嚴格按制度定期、不定期對項目進行檢查、監督與考核。

(六)全面清理項目資料與賬務賬目

應以合同招標文件、施工合同、銀行貸款合同為依據,對項目已發生的資金收付重新進行基建會計賬務的清理,所有工程款(含一期、二期)支付附件中應有合同及工程進度,以保證會計核算的準確性、完整性。並於各年末將基建資產併入學校賬務的“在建工程”科目,如實反映項目的整體狀況。

2023年項目績效報告範文 篇15

一、專項概況

(一)專項基本情況

1、項目單位基本情況。全市相關縣市區林業局、有關國有林場,項目單位為國家企事業單位,均無財會違規違紀行為。

2、項目名稱、項目基本性質、用途和主要內容

20xx年度專項資金項目為市財政林業專項資金,主要用途是持續推進我市國土綠化,着力提高我市森林質量,全面提升我市生態環境質量;主要內容是開展油茶低產林改造、森林質量精準提升、石漠化區域構樹生態扶貧試點建設,高鐵、高速公路周邊山頭公益林補助。

(二)專項立項情況

1、立項依據

(1)《生態郴州建設四年行動計劃(20xx~20xx年)》(郴發〔20xx〕8號);

(2)《郴州市油茶產業提質改造四年(20xx~20xx)行動計劃》(郴政辦函〔20xx〕128號);

(3)原國家林業局《關於同意河北張北黃蓋淖等137處濕地開展國家濕地公園試點工作的通知》(林濕發〔20xx〕189號);

《中共郴州市委常委會會議紀要》(第四屆〔20xx〕第20次);

《郴州市20xx—20xx年森林生態景觀提質工程實施方案》和《郴州市20xx年度森林生態景觀提質工程工作安排》(郴政辦函〔20xx〕202號);

《郴州市封山育林(禁伐)工作總體實施方案》(郴辦字〔20xx〕102號)。

(4)其他有關林業方針、政策、法規與規定。

2、項目可行性和必要性分析、項目申報及審定情況

為踐行綠水青山就是金山銀山的理念和保護生態環境的基本國策,落實上級部門的指示要求,順利持續推進我市國土綠化,提升生態環境質量提供相應的財力保障。

項目按照《郴州市市級林業專項資金項目申報指南》要求開展項目申報,各縣市區林業局根據項目申報條件、要求,組織申報主體申報項目,並負責項目申報資料的初審工作。市林業局負責對項目申報材料進行復審,並同市財政局提出專項資金安排意見,報市政府審核批示。

(三)專項績效目標設定情況

1、項目績效總目標:持續推進我市國土綠化,着力提高我市森林質量,全面提升我市生態環境質量。

2、項目階段性績效目標:通過開展生態提質、生態增效、生態修復、生態創建行動,加快生態郴州建設,實現生態惠民目標。通過森林質量精準提升項目增加林分樹種結構多樣性,構建穩定高效森林生態系統。通過石漠化區域構樹生態扶貧試點建設加快推進重點區域生態修復。實施油茶低產林改造項目,輻射帶動全市油茶低產林改造工作,促進油茶產業快速提質增效,激發貧困户內生動力、改善貧困户生活,助推脱貧攻堅和鄉村振興。經過逐年的遞增,到20xx年市級公益林面積達到20萬畝。

二、專項資金使用及管理情況

(一)專項總投資

20xx年林業專項資金項目總投資770萬元,其中,森林植被恢復費市本級500萬元,縣市區100萬元;高鐵、高速公路周邊山頭公益林補助縣市區170萬元。

(二)專項資金安排落實及到位情況

高鐵、高速公路周邊山頭公益林市財政補償資金170萬元已安排至兩區,北湖區83萬元市財政補償資金和83萬元區財政配套資金已全部補償到位,甦仙區87萬元市財政補償資金和87萬元區財政配套資金年初已根據政策要求足額安排預算,目前已完成“一卡通”發放。

森林植被恢復費市本級500萬元,縣市區100萬元,全部撥付到了已立項的市屬各項目單位及各縣市區。

(三)資金使用情況

市級生態公益林面積17萬畝,市財政按10元/畝的標準,共發放補償基金170萬元。北湖、甦仙區財政對市級生態公益林差額補償10元/畝的標準,共發放差額補償基金170萬元。

油茶低產林改造項目300萬元,森林質量精準提升項目140萬元,石漠化區域構樹生態扶貧試點項目60萬元,各縣區森林植被恢復費100萬元。

(四)專項資金管理情況

為確保項目順利實施,市林業局出台了相關配套管理制度,項目資金大點的項目單位制定了相應的項目及資金管理規定。

三、項目組織實施情況

(一)專項組織情況分析

為了確保項目的順利實施,我局相關部門高度重視,安排了專人負責日常工作。嚴格按照市財政的規定,對項目進行招投標、調整、竣工驗收。

(二)專項管理情況分析

項目承擔單位為市本級直屬單位及各縣市區林業局、國有林場等,市、縣兩級林業局為行政主管監督方,分工負責,責任明確,內設專業管理、指導機構負責指導及驗收。各項目實施方負責項目實施方案設計、工程建設、生產經營中的日常管理工作。項目資金嚴格按照財政相關規定,做到專款專用,不挪用,不擠佔,加強林業專項資金管理使用,提高財政資金使用效益和資金安全。

(三)專項完成情況分析

市林調隊要求北湖、蘇仙兩區嚴格按照《湖南省財政森林生態效益補償基金管理實施細則》的規定落實管護責任,迅速將村、組林場補償基金落實到村級賬户,並對轄區內的'森林生態效益補償基金的使用情況進行監管。各村、組集體林場森林生態效益補償基金的使用必須經區林業局、區財政局審核簽署意見後,方可專項用於生態公益林的營造、撫育、保護及管理等方面支出,堅決杜絕截留、挪用等現象發生,確保專款專用。

油茶低產低效林改造項目應實施面積6550畝,現實際實施了6950畝,完成林地清理密度調整等5900畝,穴墾、墾複、開挖竹節溝等3500畝,完成施肥20xx餘畝。因項目工程受長期下雨天氣影響工程進度,預計到今年6月份可完成低改工程任務。項目採取“先建後補、以獎代投”的補助模式。項目還未完工驗收,所以項目資金還未發放。

森林質量精準提升項目安排甦仙區森林質量精準提升任務1200畝,北湖區森林質量精準提升任務1600畝,項目已完成實施方案和作業設計,目前正在實施過程中。

石漠化區域構樹生態扶貧試點建設項目在宜章縣石漠化區域新造構樹飼料林400畝,在安仁縣新造構樹飼料林100畝,目前造林任務已經全面完成。

四、項目績效目標分析

20xx年,全市完成人工造林26.63萬畝,封山育林30.23萬畝,退化林修復35.12萬畝,森林撫育96.87萬畝。全面完成長珠江防護林工程人工造林1.27萬畝,封山育林3.9萬畝,油茶新造0.8萬畝,退化防護林修復0.8萬畝任務。生態郴州建設專項資金項目有力推進了我市國土綠化,提高了我市森林質量,有效提升了我市生態環境質量,對加快推進生態郴州建設具有重要作用。

五、基本經驗及主要做法

一是加強組織領導。要求各地提高思想認識,以生態惠民為目標,切實加強組織領導,林業、財政部門各司其職、密切配合,抓好生態郴州建設專項資金項目實施工作。相關縣市區林業局和國有林場壓實責任,落實任務,加強安全生產,嚴把項目建設質量關,確保項目任務保質保量按時完成。二是明確建設任務。為順利完成項目建設,對項目建設單位、建設地點、建設內容進行了明確。要求各項目建設單位要嚴格落實建設任務,不得擅自調整、變更項目建設內容。三是科學組織實施。突出重點、分類施策,認真組織施工,建立工作台賬,實施好生態郴州建設專項資金項目。四是加強監督管理。各地林業、財政部門高度重視項目管理工作,加強對項目的跟蹤指導、服務和監督。重視專項資金使用的監督管理,提高專項資金的使用效益,做到建設資金單獨核算,專款專用。同時做好了示範建設項目的經驗總結和宣傳,加強示範經驗交流與宣傳推廣,充分發揮示範引領作用。

六、存在的主要問題

造林綠化項目實施進度受季節因素影響較大,由於受連續降雨天氣影響,部分項目實施進度變慢。個別項目單位信息資料不全,日常監控不到位。有些縣市區林業局與財政局等有關部門信息溝通不暢,對轄區內的林業專項資金項目,沒有及時掌握資金安排及項目進度情況,造成了日常監控的缺位。

七、工作建議

一是建議提早下達項目資金任務,方便項目實施單位搶抓造林季節,順利按時完成項目任務。二是市、縣兩級應以生態郴州建設為重點,進一步建立健全林業專項資金項目申報管理、項目實施管理、資金使用管理、監督稽查管理等制度體系。三是各級林業主管部門和項目實施單位應建立健全林業專項資金項目管理台賬,加強對項目實施和資金使用的日常管理和監控,真正發揮資金使用效益。

2023年項目績效報告範文 篇16

一、項目情況

支持家庭農場建設項目規劃申報家庭農場培育工程和示範工程共涉及49個種養大户、24個家庭農場。中央財政資金總投資750萬元。其中:培育工程所涉及49個種養大户,每户補助10萬元,共計490萬元;家庭農場示範工程涉及24户,共投資390萬元。省級示範工程補助資金2個,每個補助20萬元。市級示範家庭農場22户,每户補助10萬元。

項目建設時間為20xx年8月-12月,項目申報內容與具體實施內容相符,無變更,申報目標合理可行。

二、評價工作開展情況

經現場評價和資料查閲,項目建設內容與實施方案一致,與具體實施內容相符,無變更,申報目標合理可行。時間完成節點在項目建設期限內。

三、評價結論

項目建設過程中,嚴格按照要求對項目建設進行全程監督。項目完工後,區級業務主管部門及時組織相關部門專業技術人員進行全面自查,進行整改和完善。經整改完善、複查驗收合格後,報請區級驗收。區農業、財政等部門組織開展區級驗收。驗收中,一是堅持逐級驗收,多級把關;二是邀請村民代表全程參與,提高監督力度;三是進行結果公示,接受社會監督。區級驗收後,及時開展項目總結。總結經驗,查找差距,同時完善蒐集、整理項目建設資料,立檔歸案,建立項目信息庫,為迎接上級驗收做好準備。

為實施好此項目。是區農業農村局成立了以局長任組長、分管領導任副組長,相關股室和場站負責人為成員的工作領導小組,明確了工作任務。是區農業農村局、財政局聯合對實施主體職責、建設內容、補助標準、項目驗收,進行了全程監督管理,嚴格按照規定進行操作。確保項目建設主體按時、按質、按量完成。項目建設任務全面完成,自評得分100分。

四、績效分析

(一)項目決策

達川區地處達州市主城區,總人口121萬,是全省人口最多、面積最大、以農業農村為主的市轄區,也是全國、全省糧食生產大縣(區)和全國肉類生產百強縣、瘦肉型商品豬生產基地縣、商品水禽基地縣和秸稈養羊示範縣、生豬調出大縣,全國580個、全省45個蔬菜重點縣和20個辣椒生產重點縣(區)之一,全省畜牧業重點縣、優質肉牛繁育示範基地縣,達川青花椒被認定為四川省第二批特色農產品優勢區;先後獲得“中國苧麻之鄉”“中國烏梅之鄉”稱號。20xx年8月,達川區轄區內整體劃轉7個鄉鎮至經開區和高新區,鄉鎮(街道)由原來的31個減少到24個,行政村由318個減少到237個,村民小組由2919個減少到2260個。

持續推進“一組一場”總體目標任務,20xx年在580個村民小組新増家庭農場580户,累計家庭農場達到1900户,新增30.5%;實現1847個村民小組有家庭農場,佔村民小組總數的81.72%。在45個行政村新增區級示範場62户、市級示範場33户、省級示範場3户;實現237個行政村有示範場總數182户,其中21個鄉鎮擁有省級示範場26個(覆蓋率87.5%)、市級示範場69户、區級示範場87户。

一是家庭農場創建質量提高。截至20xx年12月底,全區家庭農場成員中有3人評為“全國農業勞動模範”“省勞動模範”,60多人當選市區黨代表、人大代表和政協委員;有95人興辦的家庭農場評為市級以上示範場,其中有3個家庭農場分別被評為“中國鄉村旅遊模範户”“全國巾幗現代農業科技示範基地”;8人個農莊獲得市級以上休閒農莊或農業主題公園稱號;5人獲得“四川省返鄉創業明星”“四川省首批農村致富帶頭人”。二是自身創業能力增強。通過項目實施,引進新品種35個、推廣新建大棚滴灌設施218畝、配備農業植保機械300套、修建塘堰和蓄水池152口、路網11850米,極大地改善了家庭農場生產條件,降低了生產成本。

(二)項目實施

項目資金下達相關實施單位後,均及時進行了會計核算及賬務處理。嚴格按照方案規定和要求實行區級報賬制。是落實任務,把建設項目、建設面積、建設任務逐一是落實到地塊,做到有據可查;二是落實措施,針對不同項目區和建設任務,明確不同的建設措施,保證計劃的順利實施;三是加強資金項目管理,專人核算、專賬管理、專款專用,並進行項目資金跟蹤審計,保證項目資金安全。項目資金實行區級報賬制,根據批覆的項目計劃,對資金的投入撥出進行核算。

(三)項目績效

1.資金計劃及到位。項目總投資750萬元,中央財政農業生產發展資金實際到位750萬元。資金使用方向符合相關規定、與任務清單一致。

2.資金使用。目前已使用項目資金750萬元,資金使用率100%。

通過實施省級家庭農場示範縣創建培育工程、示範工程項目的家庭農場,每個家庭農場年均收入16.2萬元,家庭成員年均收入5萬元以上。有效解決了本村及周邊農村勞動力就地就近務工,務工收入達2.46億元,為農村經濟發展和社會穩定將發揮重要的促進作用。同時,推動種植養殖大户成為農民致富的榜樣和農業發展的生力軍。

五、存在主要問題

因自然災害頻繁、農業效益低下,大量有文化的農村青壯年勞動力外流;基礎設施薄弱、投入資金大、回收週期長、生產經營風險大交通不便、水源缺失,機耕、病蟲害防治等未能採用機械化作業,農業經營成本加大;種植養殖勞動密集性較強,加之平壩淺丘區較少,農業綜合機械化水平提升難度加大等種種因素影響着家庭農場的良性發展。

六、相關措施建議

是持續培養家庭農場經營主體。加強大學生村官、返鄉農民工創業、退伍軍人、村社幹部等人員的.培訓,為家庭農場創辦和經營培養一批高素質人才,引導他們規範化、標準化創辦家庭農場。

是持續加強涉農項目資金整合。加大對家庭農場給予政策扶持、財政支持、税費減免、提供用地保障和金融支持,有力改善家庭農場渠路、蓄水池、農機設施等基礎設施建設。

是持續引導家庭農場規範化建管。按照有規模、有市場、有設施、有標準、有效益、有信譽“六有”標準,培育和扶持一批經營規模適度、人員素質高、綜合效益好、示範作用強的家庭農場,充分發揮其典型帶動示範引領的作用,促進全區家庭農場高質量發展。

四是持續落地落實金融支持政策。加大示範縣創建宣傳力度,及早謀劃項目,認真組織實施,特別是對家庭農場專屬貸款及早落地落實,計劃並落實20xx年推薦專屬貸款30筆以上,金額在600萬元以上。

五是持續引導家庭農場加強聯合與合作。構建“家庭農場 合作社 農業龍頭企業 協會”的生產經營模式,引導各類家庭農場加入行業協會、合作社等加強聯合與合作;充分發揮龍頭企業或行業協會、農民專業合作社的引領作用。同時要引導家庭農場加強農產品質量安全建設,推行標準化生產、質量安全可追溯建設等,將質量管理與品牌建設相結合,保障農產品的品質。

2023年項目績效報告範文 篇17

根據《保山市財政局關於20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》文件精神,現將我院20xx年開展的重大傳染病服務專項工作自查總結如下:

一、項目基本情況

面對新冠肺炎等傳染疾病,醫院做到醫防並重,調整優化醫療資源佈局,加強感染科、實驗室等建設,優化發熱門診診室管理,提升檢測能力,加強感染防控,提升傳染病和傳染性疾病規範化診療水平,同時為迅速落實國家有關要求開展新冠病毒核酸檢測工作,落實好防護、診斷和治療專用設備、快速診斷試劑採購,進一步加強實驗室建設,提高檢測能力;完成醫院重點傳染病監測核心設備配置;嚴格落實防範新型冠狀病毒肺炎輸入及擴散的各項措施,醫院公共衞生體系建設和重大疫情防控救治體系建設,在此基礎上,根據《保山市財政局關於下達新冠肺炎疫情防控中央補助資金的通知》(保財社﹝20xx﹞43號)文件精神,審議核定我院20xx年用於疫情防控專項補助資金的一般公共預算撥款資金為103萬元,該筆款項用款額度於20xx年2月下達我院。

二、項目績效自評工作開展情況

根據《保山市財政局關於20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》文件精神,我院成立領導小組,培訓相關人員,認真組織對20xx年部門預算項目資金的使用績效開展檢查自評,撰寫績效自評報告,對比分析項目完成情況。按要求進行填報。報績效自評領導小組審核,按時上報。

三、項目績效實現情況

(一)項目資金情況

1、項目資金到位情況。項目資金到位情況。20xx年1月收到中央財政項目撥款—新冠肺炎疫情防控中央補助資金103萬元(保財社﹝20xx﹞43號)。

2、項目資金執行情況。新冠肺炎疫情防控中央補助資金103萬元用於醫療設備和物資採購。醫院使用資金購置生物安全櫃、空氣消毒機等52.60萬元,消毒試劑、防護服等防疫物資50.40萬元。截止20xx年底資金全部使用完。

3、項目資金管理情況。醫院財務部門按照財政資金管理制度對項目資金使用進行管理,專款專用,使用嚴格按項目資金申報計劃執行。

(二)項目績效指標完成情況

1、產出指標完成情況。

產出指標體系得分39分。其中,

①數量指標,得分6分。提高監測能力,加強管理,任務完成率100%。

②質量指標,得分12分。醫院落實分級管控要求,做好疫情防控工作措施日報工作。醫院做好防控物資配備,加強日常消毒和環境衞生,對進入院區人員進行行程監控及體温檢測。

③時效指標,得分6分。認真落實傳染病早發現、早報告、早隔離、早治療的措施。

④成本指標,得分6分。項目預算控制數使用103萬元,項目實施使用103萬元。

2、效益指標完成情況。

效益指標體系得分28分。

①社會效益指標,得分9分。醫院多次組織醫生、護士及行政人員培訓疾病預防知識,並通過發宣傳單、開講座等形式,向社會各界人士宣傳公共衞生等知識,持續提高居民健康保健意識和健康知識知曉率,將傳染病等儘量控制在源頭,提高居民健康水平。

②生態效益指標,得分10分。醫療廢物在收集、貯存、轉運、處置過程中,嚴格按照相關規定,加強對醫療廢物和相關設施的消毒。

③可持續影響指標,得分9分。及時向患者、家屬、隔離人員澄清和解釋最新的疫情相關知識和防護策略,提高他們對疾病的認知程度。為隔離期間的醫護人員提供生活保障,基本達到目標。

3、滿意度指標完成情況。

滿意度指標體系得分18分。對感染患者進行及時救治,避免死亡病例發生,得到羣眾的認可和好評,基本達成預期指標,但整體在就醫環境、服務態度、服務質量、就醫等候時間等方面與患者的要求還存在一定差距,患者滿意度需要進一步提高。

四、績效目標未完成原因和下一步改進措施。

20xx年底,新冠肺炎疫情防控中央補助資金103萬元全部使用完。

醫院通過發宣傳單、開講座等形式,並在院內設置宣傳欄,加強宣傳教育,為羣眾的身體健康和生命安全做出貢獻,但要做到全員宣傳,全員知曉,還存在差距。及時向患者、家屬、隔離人員澄清和解釋最新的疫情相關知識和防護策略,提高他們對疾病的認知程度;為隔離期間的醫護人員提供生活保障,但在具體宣傳中、患者及家屬知曉程度上還需完善。醫院將進一步落實好防護、診斷和治療專用設備、快速診斷試劑採購,繼續加強實驗室建設,提高檢測能力。完成醫院重點傳染病監測核心設備配置。嚴格落實防範新型冠狀病毒肺炎輸入及擴散的`各項措施。

五、績效自評結果

20xx年部門預算項目資金的使用績效自評得分96分,扣4分,原因為

1、通過發宣傳單、開講座等形式,並在院內設置宣傳欄,加強宣傳教育,為羣眾的身體健康和生命安全做出貢獻,但要做到全員宣傳,全員知曉,還存在差距,故在本次績效自評中社會效益指標處扣1分。

2、及時向患者、家屬、隔離人員澄清和解釋最新的疫情相關知識和防護策略,提高他們對疾病的認知程度;為隔離期間的醫護人員提供生活保障,但在具體宣傳中、患者及家屬知曉程度上還需完善,故在本次績效自評中可持續影響指標處扣1分。

3、對患者進行及時救治,提供醫療保障,得到羣眾的認可和好評,基本達成預期指標,但整體在就醫環境、服務態度、服務質量、就醫等候時間等方面與患者的要求還存在一定差距,患者滿意度需要進一步提高,故在本次績效自評中服務對象滿意度指標處扣,2分。

六、結果公開情況和應用打算

本次部門預算項目自評報告、自評表由主管部門保山市衞生健康委員會代為公開。

應用打算:績效評價結果作為下年安排部門預算項目資金—新冠肺炎疫情防控專項工作的重要依據,為預算編制提供參考。利用績效評價結果,促進醫院各部門增強責任和效益觀念,提高財政資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對績效評價結果中存在的問題,督促落實整改措施,及時督促相關部門調整工作計劃、績效目標,加強項目財務管理,提高資金使用效益。

七、績效自評工作的經驗、問題和建議

這次績效自評工作的開展,單位領導高度重視,特別是部門預算的執行過程中對資金使用的監督和指導,確保項目資金使用合理、合規。定期召集各部門召開績效評價討論會議,積極引導各部門增強績效評價意識,提高項目績效指標的科學性和可考核性。項目執行過程中加強項目監管,督促項目進度,確保項目按時按質完成。

存在的問題:

1、項目績效考核依據不夠充分,量化指標細化不夠,不能充分反映項目開展的過程及成效。

2、制度建設方面還有所欠缺,尚未建立績效問責機制,對項目資金績效的跟蹤管理還沒有明確的實施方案。在下一步工作中,將對這些問題進一步完善,根據要求及需要,進一步將預算進行細化,建立科學、可量化的指標體系,完善經費開支管理,加強評價結果的運用。

2023年項目績效報告範文 篇18

一、績效目標分解下達情況

1、財政專項扶貧資金下達預算及項目情況。

20xx年下達桂東縣扶貧辦涉農整合資金共計530萬元,其中職業教育補助資金共430萬元、實用技術培訓資金50萬元,創業致富帶頭人培訓資金50萬元。

2、財政專項扶貧資金項目績效目標設定情況。

20xx年從項目庫桂扶領字〔20xx〕20號文件批覆下達桂東縣扶貧辦項目3個,其中包括職業教育補助、實用技術培訓,創業致富帶頭人培訓項目。

調整後的20xx年第一批統籌整合使用財政涉農資金項目計劃批覆文件桂扶領字〔20xx〕28號,下達桂東縣扶貧辦項目資金計劃300萬元,其中職業教育補助250萬元,實用技術培訓50萬元。20xx年第二批統籌整合使用財政涉農資金項目計劃批覆文件桂扶領字〔20xx〕29號,下達桂東縣扶貧辦職業教育補助180萬元,創業致富帶頭人培訓資金50萬元。

二、績效自評工作開展情況

包括自評工作開展範圍、對象、時間及方式等。

三、績效目標自評完成情況分析

以省市相關文件和鄉結合,上級文件制訂了當地的專項資金管理規定,項目實施情況已達到了規劃預期效果。

(一)資金投入情況分析。

1、項目資金到位情況分析。

20xx年財政專項扶貧資金到位530萬元,全部為財政涉農整合資金。

2、項目資金執行情況分析。

自桂東縣扶貧開發領導小組下文以後,所有資金都已經全部及時安排到位,並按項目建設要求和進度全部落實到位。截止目前實際總支出為336.3675萬元,結餘193.6325萬元。因為秋季學期雨露計劃補助項目正在審核公示階段,計劃在12月30日前將結餘資金全部支付到位。

3、項目資金管理情況分析。

嚴格按照相應的業務管理制度,規範各項經費的開支。資金使用規範,符合國家財經法規和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規定;資金的撥付有完整的審批程序和手續;不存在截留、擠佔、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、財務資料完整。

(二)績效目標完成情況分析。

1、效益指標完成情況分析。

我單位較好地完成了20xx年初設定的工作任務,各項項目得到有序開展。到年底完成全部項目的`100%,資金撥付達到100%,完成項目驗收率達到100%。

2、滿意度指標完成情況分析。

自20xx年以來,我單位對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調查,基本情況是羣眾對項目實施滿意度達98%。項目社會效益和經濟效益明顯,達到了預期效果。

四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

20xx年度秋季職業教育補助處於審核階段,暫未撥付到位,我們將在審核完成後及時撥付到位。

五、績效自評結果擬應用和公開情況

1、我單位根據專項績效評定指標對各項目量化評價,自評指標得分95分。

2、將項目支出後的實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析自評得分100分,所有項目均與批覆下達相符。

六、基本經驗及主要做法

一是領導高度重視。專項資金預算下撥後,主要領導和分管領導高度重視,落實責任分工,確保項目順利進行。

二是管理愈加規範。制定了專項資金管理工作制度,明確了資金付款流程,統一了資金申請手續,做到了層層審核、層層負責、層層把關,付款中全部要求請款單位提供正規發票,沒用白條入賬現象。

七、存在的問題及原因

通過對近幾年項目總體情況分析和自查,發現存在以下問題:項目申報不精準,從而使項目資金結餘。

八、意見及建議

進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法,用制度管項目,用制度管資金,杜絕一切腐敗現象。

2023年項目績效報告範文 篇19

一、部門(單位)基本情況

1.職能職責

我園屬全額撥款事業單位,20xx年12月我園更名為湘南幼兒師範高等專科學校附屬幼兒園,主管局由郴州市商務局調整為湘南幼兒師範高等專科學校,編制人數從29人調整至39人,xx年底實有在編職工人數36人,退休職工人數25人,聘用編外職工37人。

我園的主要職責是以《幼兒園工作規程》、《幼兒園教育指導綱要》為指導。對3-6歲學齡前幼兒實行保育與教育相結合的原則,對幼兒實施體、智、德、美諸方面全面發展的教育,促進其身心和諧發展;同時為家長參加工作、學習提供便利。

2.機構設置

我園設大、中、小三個年齡段13個班,共收托幼兒513名。現設有教學組、保育組、後勤組,無二級預算單位。

二、一般公共預算支出情況

(一)基本支出情況

湘南幼兒師範高等專科學校附屬幼兒園xx年度整體支出績效目標:資金總額992.88萬元,其中公共財政撥款收入619.28萬元,納入專户管理的非税收入撥款373.6萬元,基本支出890.88萬元,項目支出102萬元,其中市級專項資金績效目標:教育專項支出102萬元。

湘南幼兒師範高等專科學校附屬幼兒園xx年度一般公共預算基本支出1026.17萬元,其中人員經費821.34萬元,包括工資福利支出725.58萬元,對個人和家庭的補助支出95.76萬元;日常公用經費204.83萬元,主要用於學校日常運行,包括辦公支出、維護維修費、培訓費、三公經費、幼兒伙食費等支出。基本支出比上年增加447.41萬元,增加原因主要是統計口徑改變,其中非税收入主要用於彌補人員經費和公用經費不足。

(二)項目支出情況

湘南幼兒師範高等專科學校附屬幼兒園xx年度一般公共預算項目支出66.80萬元,其中蘇仙園零星工程共計支出35.33萬元,校園安保經費共計支出12萬元,區角設施添置、更換共計支出19.47萬元,項目支出比去年減少44.2萬元,主要是校園文化建設項目未啟動,該項目資金沒有支出。

三、政府性基金預算支出情況

我單位xx年度無政府性基金預算安排的支出。

四、國有資本經營預算支出情況

我單位xx年度無國有資本經營預算安排的'支出。

五、社會保險基金預算支出情況

我單位xx年度無社會保險基金預算安排的支出。

六、部門整體支出績效情況

本部門支出績效總體良好,各項目標達到了相應時期執行進度,各項專項經費按預算實施,使財政收支預算執行都得了良好的制度保障和實施效果,圓滿完成了本年度目標任務;本園安全大局穩定,沒有出現任何安全事故。

1.產出指標完成情況分析

(1)數量指標

①設備採購數量

xx年我園計劃採購4批次設備,實際採購了5批次設備,設備採購數量完成率達到100%。

②幼兒伙食保障人數

xx年我園計劃幼兒伙食保障人數是490人以上,實際幼兒伙食保障人數512人,完成了年度指標值。

③資金使用完成率

xx年我園計劃資金使用完成率達到100%,實際資金使用完成率達到了90%,出現偏差的原因是文化建設項目未啟動,資金未支付。

(2)質量指標

①設備安裝驗收合格率

xx年我園計劃設備安裝驗收合格率達到100%,實際設備安裝驗收合格率達到了100%,完成了年度指標值。

②幼兒伙食食品安全達標率

xx年我園計劃幼兒伙食食品安全達標率100%,實際達標率100%,完成了年度指標值。

③經費使用準確性

xx年我園計劃經費使用準確性100%,實際使用準去性達到95%,出現偏差的原因是保教費和幼兒伙食費下達時間不確定,用保教費支付了幼兒伙食費。

(3)時效指標

①設備購置及時率

xx年我園計劃設備購置及時率達到100%,實際也達到了100%,完成了年度指標值。

②幼兒伙食採購及時率

xx年我園計劃幼兒伙食採購及時率達到100%,實際也達到了100%,完成了年度指標值。

③資金使用及時率

xx年我園計劃資金使用及時率達到100%,實際達到95%,出現偏差的原因是保教費納入預算管理,撥付需要先上交報告再批覆。

(4)成本指標

xx年我園計劃預算成本控制情況是控制在992.88萬元以下,實際指標值1092.97萬元,出現偏差的原因是單位資金上年結餘使用完。

2.效益指標完成情況分析

(1)社會效益

通過xx年合理使用園內資金,使我園完善了教育教學條件,保障了幼兒和教師的安全,提升了我園學前教育辦學條件。

(2)可持續影響

通過xx年我園整體項目的實施,使我園建立了學前教育發展長效機制。

3.滿意度指標完成情況分析

經發放調查問卷,通過調查問卷統計統計,我園教師滿意度為98%,家長滿意度為98%,都完成了年度指標值。

七、存在的問題及原因分析

湘南幼兒師範高等專科學校附屬幼兒園xx年度整體支出未偏離績效目標。

八、下一步改進措施

我單位今後在執行過程中,做到嚴格控制支出,合理安排經費,做到細化支出,確保績效執行和年初設定的績效相一致。建立健全績效考評制度,明確各崗位分工職責,使單位人員考核與績效完成情況掛鈎。同時建議財政部門和人社部門在社保基數的核定標準上達成一致,以免造成資金缺口。

九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況

高度重視績效評價結果的應用工作,積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制,着力提高績效意識和財政資金使用效益。同時將部門整體支出績效自評報告在單位門户網站上進行公開,廣泛接受社會監督。

2023年項目績效報告範文 篇20

根據宿州市住建局20xx年度城市老舊小區整治改造民生工程績效評價要求,對我縣20xx年城市老舊小區整治改造績效評價進行了自評,現將評價情況彙報如下:

一、整治改造小區基本情況

20xx年,蕭縣將蕭縣中學家屬院南區納入老舊小區改造民生工程實施項目。此次老舊小區改造預計投資173萬元,佔地面積1.76萬m2,總建築面積2.36萬m2,涉及到176户居民生活品質的提升。該工程3月15日掛網,4月10日開工,截至6月24日,改造項目已全部完工,並於7月3日通過竣工驗收。

蕭縣中學家屬院(南區)位於龍城鎮教育路中段南側、蕭縣中學北側,小區1985年1月至20xx年陸續建成,至今已有30多年,由於年限久遠,房屋主體及公共配套設施老化嚴重,,屋面破損漏雨、牆皮出現脱落,下水道多年來進行疏通、堵塞嚴重,遇到下雨天、積水嚴重,小區垃圾遍地,不能及時清運且缺少現代小區所必需的消防、防盜、安全等設施,已嚴重影響居民的正常居住生活,且對市容市貌帶來諸多負面影響。為認真落實良好省、市下達老舊小區整治改造的精神和要求,我縣高度重視、項目資金及時安排到位,工程質量進度得到保證,改造後小區各項設施齊全,小區面貌煥然一新,社會效益明顯,羣眾十分滿意。

二、自評基本結論(滿分100分,實得98分)

(一)投入(滿分15分,實得15分)

1.項目申報(滿分5分,實得5分)

我局經過對城區認真摸排,確定改造小區,制定中長期工作計劃、項目年度計劃和實施方案《蕭縣老舊小區整治改造工作實施方案》。對整治改造小區居民通過張貼通告和發放《致廣大居民的一封信》等形式宣傳城市老舊小區改造政策,通過召開居民座談會和發放整治改造小區居民改造徵求意見表,廣泛徵求居民意見建議。

2.資金管理(滿分10分,實得10分)

根據《宿州市城市老舊小區改造資金管理暫行辦法》的要求及時在上一年度上報本年度我縣城市老舊小區整治改造計劃和資金要求,並積極落實縣級配套資金,做到專項資金及時到位,按照財務制度、設置專賬核算,制定出台保障資金安全及規範資金管理的措施和辦法(《蕭縣城市老舊小區改造資金管理辦法》),對項目資金結合進度進行專項督查(《關於對蕭縣中學家屬院(南區)老舊小區改造項目資金專項督查的通知》),做到工程款及時撥付、監督工程款專項專用,採用跟蹤審計方式,確保資金用到實處。

(二)過程(滿分25分,實得25分)

1.項目實施(滿分10分,實得10分)

改造項目認真履行招標制度和程序,按相關法律、法規規定實行工程總承包(EPC)招標,選擇技術過硬、信譽好工程總承包企業(聯合體),方便根據居民需求調整設計方案,加快工程實施,保證項目保質保量按時完成,滿足居民意願。改造項目嚴格按照《安徽省城市老舊小區整治改造技術導則》落實,制定《蕭縣20xx年城市老舊小區改造計劃》,本着早施工、早落實、羣眾早受益的`目的實施。項目實施中抽調技術過硬的監理、質檢人員現場監督指導施工,對質量、進度制定了相應獎懲措施,保證了項目按計劃實施完成。制定《關於城市老舊小區整治建後管養的實施意見》,落實物業管理服務模式,根據居民意願,為有條件小區選聘物業服務,該項目根據羣眾訴求和實際情況,由蕭縣中學後勤部門進行統一管理,並幫助蕭縣中學進行服務採購,與合肥居安物業管理有限公司簽訂物業合同。

2.信息建設(滿分10分,實得10分)

嚴格實行老舊小區整治改造信息錄入制度,按時將計劃項目、進度等內容錄入系統並及時更新。每月將更新信息、簡報信息、經驗做法、主要成效及時上報市住建局、縣民生辦。

3.管理創新(滿分5分,實得5分)

在項目設計、招標、督查巡查、驗收、物業服務、資金管理方面本着務實、高效的原則,注重吸收居民參與全過程監督,通過召開業主座談會、發放徵求意見表、致廣大居民的一封信等措施調動居民積極參與項目工程改造,聘請業主代表作為義務監督員、發放聘書、請代表全程參與工程的設計、施工、驗收,保證了居民的知情權、建議權、監督權。施工過程中,採取監理旁站、跟蹤審計等方式,準確掌握施工過程中,尤其是隱蔽工程施工時的各種有效信息,提升項目管理水平,確保工程質量,減少與施工方的矛盾糾紛,加快工程進度,保證工程質量,確保每一份資金用到實處。

(三)產出(滿分35分、實得35分)

1.目標任務完成率(滿分20分,實得20分)

20xx年我縣共實施老舊小區改造項目1個,我局抽調部門專職人員對項目工程質量、進度進行督促管理,監理、質監等人員對施工過程實時監管,項目工程按時、按質完工,經驗收合格。

2.項目時限達標率(滿分5分,實得5分)

蕭縣中學家屬院(南區)老舊小區改造項目於20xx年6月24日完工,提前完成改造任務。

3.項目質量達標率(滿分5分,實得5分)

蕭縣中學家屬院(南區)老舊小區改造項20xx年7月3日通過竣工驗收,驗收合格。

4.試點工作(滿分5分,實得5分)

本年度老舊小區改造項目實施過程中,對照明燈具等進行了節能改造,實施了安裝扶手、鋪設地面防滑磚等適老化改造。

(四)效果(滿分25分、實得23分)

1.社會滿意度(滿分10分,實得10分)

蕭縣中學家屬院(南區)老舊小區改造完成後縣電視台及我局對居民進行了回訪,羣眾感到十分滿意。

2.社會效益(滿分10分,實得10分)

改造實施過程中,積極迴應羣眾訴求,及時處理施工過程中羣眾反映的問題,經徵求意見,對小區進行水電、綠化、管網、道路及屋面維修等項目進行改造施工作業,共改造、新增:麪包磚1950平方米、清理下水道890米、排水溝蓋板50塊、路燈9套、清化糞池32個、換防盜門25樘、進出大門1樘、圍牆金屬油漆450米、滅火器6個、宣傳欄2處、電子監控一套、新增樓道吸頂燈110個、刷內外牆漆19000平方米、宣傳畫300平方米、自行車棚3個、新建門崗室1間、防盜窗油漆1200平方米。拆除違建、修建活動小廣場、種植苗木、設置消防、安全監控、垃圾桶等設施,下水道疏通改造,實現雨污分流這一系列改造的實施,使小區環境、安全得到提升,面貌煥然一新,各項功能設施齊全。

3.新聞宣傳(滿分5分,實得3分)

蕭縣中學家屬院(南區)老舊小區改造的經驗、做法、成效在省民生工程網站上推廣。工程竣工後,縣電視台對小區改造情況進行了現場採訪和宣傳報道。

三、做法成效、存在問題及下一步打算

(一)主要做法及成效

1.為達到擬定整治小區早實施、早完工、羣眾早受益的目的,我局提前謀劃,制定出實施計劃,辦理設計、立項、招標等文件手續,工程做到了早開工。6月24日完工,7月3日實現驗收,並按要求完成了審計、工程款支付等工作,提前完成本年度改造任務。

2.為使小區居民瞭解支持、參與城市老舊小區改造,我局加大宣傳政策的宣傳力度,通過召開座談會、徵求意見表、致廣大居民的一封信、入户走訪、公開負責人電話等等方式宣傳、徵求小區居民意見,提高了居民對小區改造政策的認識,調動了參與的積極性,使改造項目順利圓滿實施。利用宣傳欄、展板等形式集中展示改造前、改造中、改造後的效果對比、特別是隱蔽工程部分,使羣眾更深刻了解城市老舊小區改造成果。

3.聘請居民代表擔任義務監督員,全程參加項目的設計、施工、驗收,在施工過程中採納了監督員提出的個別單項工程合理變更及為完善小區設施功能增加項目的意見,真正體現居民的話語權、監督權,做到了城市老舊小區改造怎麼改小區居民説了算。

4.實行工程總承包招標,接受居民合理改造意見、進行設計變更等更為便捷,加快了工程實施的同時還能更好的滿足居民意願。

5.採取跟蹤審計、監理旁站等方式,準確掌握施工過程中,尤其是隱蔽工程施工時的各種有效信息,提升了項目管理水平,確保了工程質量,減少了與施工方的矛盾糾紛,加快了工程進度,確保每一份資金用都能用到實處。

6.蕭縣是中國著名的書畫之鄉,改造後的小區也體現出蕭縣特有的文化氣息。小區原破損的圍牆改造整改後,被打造成 “文化長廊”,頗有徽派風味,長廊灰底白麪,牆面上分別精心畫上了牡丹、山水、梅花、青藤、雄雞等國畫,書法愛好者畫寫關於社會主義核心價值觀,民生工程及傳統文化孝道方面的標語和畫面,走進小區迎面撲來的濃厚文化氛圍老百姓十分喜歡。

7.制定出台《關於城市老舊小區整治建後管養的實施意見》,落實整治改造的建後管養,為切實提升小區管理水平,鞏固老舊小區整治改造成果提供幫助。

(二)存在問題及下一步打算

我局在項目實施中對城市老舊小區改造宣傳工作還不夠,下一步將加強宣傳力度,保證這一民生工程讓更多人民羣眾所熟知,同時選取文筆能力強的職工進行文稿的編輯,爭取將我們的改造經驗、做法、成效在更多的媒體上推廣。

我局將按照中央、省、市、縣工作要求,堅持全心全意為人民服務的宗旨,真抓實幹,持續開展好老舊小區改造這一民生工程,為居民生活提供良好的居住環境,為縣城打造良好的市容面貌不懈努力,保證更多的居民受益。

2023年項目績效報告範文 篇21

一、專項基本情況

殘疾人是一個特殊困難羣體,需要格外關心、格外關注、格外關愛和重點扶貧的對象。我縣現有殘疾人約6萬人,持有殘疾人證的有2.7萬人,殘疾人專項資金為進一步保障和改善殘疾人民生,幫助殘疾人和全國人民共建共享全面小康社會起到一定的作用。

本次績效評價的專項資金總額467.36萬元,涉及四個大類,其中:

(1)殘疾人就業與扶貧項目資金113.24萬元;

(2)殘疾人康復項目資金111.3萬元;

(3)殘疾人體育項目資金5萬元;

(4)其他殘疾人事業資金237.82萬元;

殘疾人就業與扶貧項目主要包括開展就失業登記、職業培訓、就業援助與創業扶持、舉辦職業技能競賽、殘疾人託養救助、推進就業扶貧基地建設及就業機構規範化建設等內容;殘疾人康復項目主要包括視力殘疾康復、聽力語言殘疾康復、智力殘疾康復、肢體殘疾康復、精神病防治與康復、社區康復、用品用具供應服務、康復人才培養以及兒童殘疾預防等內容;殘疾人體育項目主要包括殘疾人體育競賽及訓練,運動員、工作人員食宿、醫療費用、運動員訓練補助發放,教練員、工作人員工資補助,體育器材、服裝等裝備配置及體育科研,殘疾人體育專業人員培訓、會議等支出,殘疾人體育賽事獎金,殘疾人體育工作相關開支等內容;其他殘疾人事業支出包括殘疾人家庭無障礙改造項目、殘疾人大學生、高中生及特教中專助學金、殘疾人託養、殘疾人意外傷害保險、殘疾人基層組織建設、殘疾人動態更新、宣傳文化項目等。

二、績效評價基本情況

本次績效評價系縣殘聯對20xx年度縣級殘疾人項目資金進行評價,主要涉及殘疾人就業與扶貧項目資金、殘疾人康復項目資金、殘疾人體育項目資金、其他殘疾人事業資金。

三、專項資金使用情況

現場評價項目實施單位的專項資金時,不僅對專項資金的到位情況、到位及時性、是否專款專用等方面做了核實,同時也從項目的實施是否遵守法律法規、符合業務管理制度、財務管理制度的規定等方面進行了核實。總體而言,項目實施單位的專項資金支出符合國家財經法規和有關專項資金管理辦法的規定,同時對服務對象滿意程度進行了抽查,服務對象滿意度達92.26%。

四、專項資金管理情況

根據《湖南省殘疾人就業與扶貧專項資金管理辦法》(湘財社〔20xx〕9號)、《湖南省殘疾人康復資金管理辦法》(湘財社〔20xx〕26號)、《湖南省殘疾人體育資金管理辦法》(湘財社〔20xx〕32號)等文件要求,我縣殘聯根據自身的實際情況,制定了相對應項目實施的管理辦法、專項資金的管理辦法,以此保障項目順利實施。

五、專項支出主要績效

(一)殘疾人就業與扶貧項目

20xx年度殘疾人就業與扶貧項目資金113.24萬元,主要包括縣級殘聯開展就業培訓12萬元、扶持殘疾人創業就業101.24萬元。

1、殘疾人培訓補助項目

根據《湖南省殘疾人職業技能提升培訓實施方(20xx—20xx年)》(湘殘聯字〔20xx〕35號)、《湖南省殘疾人聯合會湖南省財政廳關於在殘疾人脱貧攻堅戰中實施“農村殘疾人陽光增收計劃”的通知》(湘殘聯字〔20xx〕16號)、省殘聯《關於下達20xx年度“農村殘疾人陽光增收計劃”任務指標的通知》(湘殘教就字〔20xx〕2號)等文件要求,投入資金24萬元,用於開展殘疾人職業技能與實用技術培訓項目。同時殘疾人培訓工作在堅持傳統培訓的基礎上,20xx年的培訓工作的特點更加突出。

改進殘疾人培訓管理辦法,多渠道促進殘疾人就業制定殘疾人職業技能提升培訓實施方案,縣級殘聯結合實際,採取殘疾人就業技能培訓與提升培訓、集中培訓的辦法,開展電子商務、創業技能、微店微商、麪點製作等適合殘疾人特點和市場需求的職業技能培訓,制定縣級農村殘疾人陽光增收的實施計劃,為全縣120名貧困殘疾人開展實用技術培訓,併發放生產資料。

2、殘疾人創業就業扶持項目

根據《郴州市殘疾人創業示範基地以獎代扶辦法》(郴殘字〔20xx〕51號)、《郴州市殘疾人創業就業示範基地扶持辦法》郴殘字〔20xx〕41號文件要求,20xx年投入創業扶持項目資金101.24萬元,用於全面展開殘疾人創業就業扶持工作。重點扶持安排殘疾人就業崗位多、輻射帶動能強的企業和基地。

(二)殘疾人康復項目

20xx年殘疾人康復項目資金111.3萬元用於殘疾人康復工作,全年殘疾人精準康復服務比例達到99%,超過了85%的任務數。

1、搶救性康復。依據中、省、市殘聯對殘疾兒童康復救助工作要求的精神,積極爭取殘疾兒童康復救助擴面提標,在年齡範圍、資金補貼等方面為殘疾兒童和殘疾兒童家庭爭取更多的利益。

2、輔助器具適配。我會紮實開展貧困殘疾人輔助器具適配活動,打通服務殘疾人的最後一公里,通過輔助器具下鄉適配活動、輔具中心免費購買輔具等方式,全年發放輔助器具1227件,確保殘疾人全年都有輔助器具領取,深受廣大殘疾人朋友和家庭的好評。

(三)殘疾人體育項目

20xx年殘疾人體育項目資金5萬元,積極輸送殘疾人體育動員到省市進行集訓,為下次殘疾人體育比賽打下基礎。推動了全縣殘疾人羣眾體育活動的普及和發展,湧現出了歐陽靜玲、史逸婷等優秀殘疾人運動員。

(四)其他殘疾人事業項目

1、殘疾人託養補助項目

縣慧心殘疾人託養中心由原有500平方米擴建到1200餘平方米,原有功能房康復室,工療室,娛療室,生活訓練室,辦公室,擴建以後增加了評估室,男休息室,女休息室,圖書室,情景超市,餐廳等,設施更加完善、功能更加齊全、服務更加周到。繼續實施“陽光家園”計劃,投入42萬元為30名殘疾人免費提供康復、教育、訓練、日間照料等服務,為35名殘疾人提供了寄宿託養,減輕了家庭長期照料的負擔;為150名殘疾人購買了居家託養服務。

2、殘疾人教育資助項目

根據《湖南省高中階段殘疾學生和高中階段貧困殘疾人家庭子女資助管理辦法》(湘殘聯字〔20xx〕17號)、《關於調整殘疾人學生及貧困殘疾人家庭大學生子女資助辦法的通知》(湘殘聯字〔20xx〕24號)文件要求,20xx年我縣殘疾人教育補助項目資金29.14餘萬元,用於扶助殘疾人學生就學工作。

貫徹落實高中、大學階段殘疾學生及貧困殘疾人家庭子女助學政策,為50名殘疾人大學生、貧困殘疾人家庭大學生申請扶殘助學金。為84名在校殘疾高中生、貧困殘疾人家庭高中生申請扶殘助學金。

3.無障礙設施改造項目

依據中、省、市殘聯對無障礙設施改造的要求,擬於20xx年對建檔立卡貧困重度殘疾人實施無障礙設施改造全覆蓋,我先今年投入資金15萬元,已有104户貧困重度殘疾人家庭實施了無障礙改造。

4.基層組織建設項目

20xx年殘疾人基層組織建設投入經費23.82萬餘元,強化鄉鎮(街道)、村居(社區)殘疾人專職委員骨幹服務體系。加大培訓力度,明確職能定位,強化日常管理,提升優質服務能力,努力實現對基層殘疾人就近就便“零距離”服務。

5.殘疾人意外傷害保險項目

投入78.01萬餘元,為全縣已辦殘疾人證的2.69萬殘疾人購買了團體意外傷害保險,這一舉措充分體現了縣縣殘疾人社會保障普惠加特惠政策的基本原則,也體現了縣委、縣政府對特殊羣體的關心與厚愛。

6.殘疾人動態更新項目

桂陽縣作為全國殘疾人基本服務狀況和需求信息數據動態更新工作省級試點縣,在全省總結會議進行了經驗介紹。我縣投入29.85萬元實行手機App形式完成動態更新,對殘疾人的生活狀況和實際需求進行了深入瞭解,並通過與民政、教育、扶貧等部門進行數據對接,實現對殘疾人的精準的、有效的服務於管理。

7.殘疾人監測及辦證

根據中央、省、市要求,我縣現有殘疾人需換髮第三代殘疾人證,前期工作含打印機、讀卡器、卡片採購和下鄉辦證等支出20萬元。

六、存在的問題

(一)農村貧困殘疾人的社會保障水平有待加強

當前我縣農村最低生活保障、新型農村合作醫療、新型農村養老保險、危房改造和社會救濟救助等制度的社會保障水平相對於貧困殘疾人的迫切需求還存在較大差距。一些地方仍有貧困殘疾人未被納入最低生活保障範圍,相當部分非重度貧困殘疾人蔘加新農保存在繳費困難。有些地方的殘疾人因為新農合報銷門檻高,報銷比例低等原因,醫療支出負擔沉重。還有很大比例的農村貧困殘疾人需要臨時救濟救助。

(二)殘疾人就業和培訓工作有待提高

主要體現在殘疾人的技能培訓沒有充分滿足殘疾人的要求,殘疾人的就業率偏低,就業穩定性不強,部分企業仍存在歧視殘疾人的現象時有發生。

七、整改措施

(一)加強專項資金的監督,提高專項資金的使用效果

提高專項資金專款專用的意識與管理,加強財務人員業務培訓,對其專業水平和其他人員業務水平提出更高要求,並加強對專項資金的監督,使得專項資金使用效果得到提高。

(二)查找根源,進一步加快資金支出進度

進一步摸清底數,與財政部門不斷完善資金分配機制,向貧困地區傾斜。對於本級財政配套資金充足,或缺少符合條件的人員及其他原因導致項目無法實施的,將盡快協調本級財政部門,按照規定程序,調劑用於殘疾人事業其他項目支出。

八、今後工作打算

(一)擴大殘疾人康復項目納入基本醫療保障的範圍

殘疾人羣體作為弱勢羣體,大部分人面臨各種困難,建議把更多的醫療康復項目納入基本醫療保障支付範圍,並逐步擴大、提高殘疾人醫療康復項目所需費用的支付範圍和標準;完善殘疾人康復救助制度,對享受社會醫療保險和醫療救助後仍有困難的殘疾人,按規定給予臨時救助。

(二)建立健全購買居家託養服務制度

政府購買服務是趨勢,是改進政府提供公共服務的新方式,是改善民生的新手段,要加大用於購買服務的比重,特別是殘疾人託養、培訓、支持性就業要逐步通過購買服務實施,以此提高財政資金的績效。進一步規範購買程序,細化服務內容,明確服務價格,列出服務清單,讓接受服務的殘疾人或家庭“照單點菜”。同時應建立科學的評估制度,以服務需求的滿足程度、服務對象的狀態改善程度和服務實際成效作為績效評估標準。

(三)加大農村殘疾人社會保障的力度,建立城鄉統一的殘疾人社會保障機制

建議完善農村殘疾人社會保障的相關法律法規,切實建立真正能夠滿足農村殘疾人需求的社會保險、社會救助和五保供養制度,從根本上解決農村貧困殘疾人的.生活困難,提高生活水平。同時建議成立專門的負責城鄉殘疾人社會保障機構,建立城鄉殘疾人社會保障預算方案,對城鄉殘疾人社會保障資金進行統一管理,對資金的運營進行全程監管,確保資金安全,實現財政手段的真正參與併發揮其強有力的作用,縮小農村與城鎮的差距。並加快城鄉殘疾人社會保障服務網絡的建設,利用互聯網技術建立城鄉統一的社會保障管理系統,提高社會保障的管理效率和水平,實現現代化的管理模式。

(四)繼續保留殘疾人扶助預算項目

殘疾人扶助是殘疾人事業的核心內容和重點工作,為此,國家及有關部門出台了一系列政策來保障殘疾人事業欣欣向榮發展。國家出台了《中華人民共和國殘疾人保障法》和《殘疾人就業條例》,省政府出台了《湖南省按比例安排列疾人就業規定》(省政令273號),20xx年,財政部、國家税務總局、中殘聯聯合印發了《殘疾人就業保障金徵收使用管理辦法》(財税〔20xx〕72號),省財政廳、省殘聯合印發的《湖南省殘疾人就業與扶貧專項資金管理辦法》(湘財〔20xx〕9號)、《湖南省殘疾人康復資金管理辦法》(湘財社〔20xx〕26號),中國殘聯、國家衞生計生委、國務院扶貧辦共同制定了《殘疾人精準康復服務行動實施方案》,對殘疾人扶助工作不但提出了明確的法律要求,而且在政策手段和資金上也給予了有力保障。我會將繼續大力發展殘疾人扶助工作,主要用於殘疾人康復、殘疾人教育、就業培訓、扶貧、殘疾人體育文藝等方面。

九、綜合評價及評價結論

通過殘疾人就業與扶貧項目的實施,促進了殘疾人就業,進一步改善了殘疾人生活狀況,提高了殘疾人生存發展水平,縮小了殘疾人生活水平與社會平均水平的差距,維護了社會穩定。殘疾人康復專項大力推進了殘疾人康復保障體系和服務體系建設,在實踐中解決了部分殘疾人迫切需要解決的困難,推動了殘疾人基本公共服務的提升,擴大了殘疾人事業的影響;以上項目的順利實施,讓理解、尊重、關心、幫助殘疾人的理念深入人心,弘揚了扶殘助殘的社會新風尚。

2023年項目績效報告範文 篇22

一、預算支出基本情況

(一)預算支出概況。20xx年春節伊始,新冠肺炎病毒來勢兇猛,威脅全社會乃至全球人類生命安全,20xx年區政府安排我鄉專項抗疫特別國債中央財政資金70萬元,我鄉依據財政部《專項抗疫特別國債資金管理辦法》,抗疫特別國債全部資金用於守護羣眾的生命健康,築起守衞3.7萬家鄉人民安全的鋼鐵長城,為成功打贏新冠病毒肺炎阻擊戰等民生事務。

(二)預算資金使用管理情況。根據益筆政發【20xx】12號《益陽市筆架山鄉人民政府關於成立筆架山鄉新型冠狀病毒感染肺炎防控工作領導小組的通知》與益筆政發【20xx】13號,益陽市筆架山鄉人民政府關於印發《筆架山鄉新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作方案》的通知並加強資金管理,專款專項專用。

(三)預算支出績效目標完成程度。通過各類電子宣傳屏、微信公眾號、張貼公告、微信公眾號、流動宣傳車等形式,及時向羣眾公告疫情防控情況,開展衞生防疫知識宣傳教育,同時,“致湖北返回筆架山鄉人們的一封信”、“致全鄉黨員的一封信”、短信、宣傳手冊等,配合着每天早晚的各村“大喇叭”準時響起,把防疫知識傳播到全鄉的各個角落,切實提高羣眾防控意識。

二、績效評價工作情況

(一)績效評價目的:財政資金使用精準、安全、高效,人民羣眾有充分的獲得感、幸福感。

(二)項目資金:抗疫特別國債全部資金用於防控物質採購,宣傳,與成功打贏新冠病毒肺炎阻擊戰等民生事務。

(三)項目組織情況:政府及時採購一次性醫用口罩和手套、紅外測温儀、醫用酒精.84消毒液、抑菌洗手液、消毒噴霧器等防疫物資,確保防疫物資儲備充足併發放到位(包括村、社區);通過各種宣傳形式,提高人民羣眾聯防聯控的意識,加強防控能力和水平。

(四)項目管理情況:鄉緊急成立疫情防控領導小組,制定專項疫情防控措施、應急預案和疫情防控值班表。同時,召集全體鄉村幹部傳達上級有關指示精神和工作部署,及時分析研判、調度。

三、預算支出主要績效及評價結論

為守護羣眾的生命健康,克服新冠肺炎疫情帶來的巨大挑戰,筆架山鄉發揮基層黨組織戰鬥堡壘作用,黨員幹部衝鋒在前,幹羣合力,萬眾一心,成功打贏新冠病毒肺炎阻擊戰。一以貫之嚴格執行財務制度,最大化確保財政資金安全和使用效益,績效評價發揮了很高的'效率。

20xx年抗疫特別國債《赫山區支持街道園區疫情防控資金》(益赫財預指【20xx】12號項目進行自評,自評分為89分。

四、績效評價指標分析

(一)預算支出決策情況

預算支出決策得分.5分,項目立項符合法律法規,績效目標合理,資金投入科學。

(二)預算執行過程情況

預算執行過程得分18分,預算資金與執行資金一致,資金使用符合財務管理制度,管理制度健全。

(三)預算支出產出情況

預算支出產出得分34分,通過各種形式,提高人民羣眾聯防聯控的意識,全鄉3.7萬餘人無一感染。

(四)預算支出效益情況

預算支出效益得分17.5分,進入常態化疫情防控階段,鄉村信息報告機制暢通,衞健部門措施得力,共同守護着家鄉的健康平安。羣眾的獲得感與幸福感大大提升,電話調查與實人談話的滿意率在96%以上。

五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

20xx年抗疫特別國債《赫山區支持街道園區疫情防控資金》(益赫財預指【20xx】12號項目資金分配合理,管理和使用合規,資金撥付及時,不存在資金挪用、在帳滯留閒置的情況。

六、有關建議

1、繼續爭取中央和省市級財政的支持,加大民生事務方面的投入力度。

2、加快資金撥付進度,進一步簡化程序。

七、其他需要説明的問題

無其他需要説明的問題

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