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成品庫入庫管理制度(通用9篇)

成品庫入庫管理制度(通用9篇)

成品庫入庫管理制度 篇1

為規範學校出入庫材料的管理,加強對物資出入的有效監控和精確統計,提高材料的有效利用率,降低材料成本和不合理損耗,杜絕使用不合格材料,結合目前實際情況,對材料出入庫制定以下制度:

成品庫入庫管理制度(通用9篇)

一、材料保管員基本職責

1、材料保管員應熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、規格用途、保管知識、存放期限等。

2、及時、準確地做好記賬工作,如實反映物資的庫存及發放情況。

3、定期盤點隨時瞭解各種物資的庫存情況,根據學校常規教學業務活動需要,對庫存不足的物資要提前填寫申購單。

4、保持倉庫環境的整潔、各種物資存放整齊。

二、材料入庫管理

1、保管人員、採買人、申購人對供應商提供的物資必須驗收其質量、規格是否符合使用的要求。

2、凡尚未取得發票而先行進庫的物資,必須先核對收貨單上所列的品名、規格、數量與實收物資及送貨單是否相符。

3、所有物資進庫時填寫收料單(進庫單),收料單的內容包括物資的名稱、規格、數量、單價和金額。

4、已取得發票的物資,還必須對發票上所列的內容進行核對。

三、材料出庫管理

所有領用的物資必須遵循由個人申請→領導審批→“憑單”領用的程序。

1、所有購進的物資必須進入學校保管室,根據服務於教學和維修事項需要分批領用,供貨方不得直接交給使用部門或耗用人。

文印中心的油印用紙,由保管員上門驗收後再進入油印室;其他耗材、複印紙等一律進入學校保管室,根據實際需要領用或者以舊換新。

2、因教學需要的低值易耗品(如水筆芯、方塊紙等)按學期直接到保管室領用、登記,學年結束後彙總到個人或教研組,並在校園網公示領用情況。

3、班級物資除學年開學初學校統一配發外,需要額外追加的,由班級報經德育處同意後方可領用,並將領用的情況納入班級考核。

教室用空調遙控器在開學初由生活委員到保管室繳納押金後領取,學年結束時上繳遙控器領回押金;在學年結束時還需將飲水機送到保管室、教室鑰匙2把送到總務處,若少退其中一項將在班主任津貼中扣除100元。

班主任辦公室、教師辦公室的空調遙控器個按100元計價,遺失的由室內人員平均分攤理賠款(在考核津貼中扣除)。

4、水、電維修耗材屬於班級、辦公室的,在維修完成後,請該班級、科室人員在領料單上如實填寫維修部門、事由、耗材的品名、規格、數量、領料人,交給維修人員作為出庫依據;屬於學校公眾區域的,由總務處相關人員辦理領用手續並維修到位。

四、其它方面

1、各部門所需的常用物資,申請後憑單到保管室領取;特殊物質(倉庫無庫存的),經辦人填寫《申請單》報經部門負責人及學校領導同意後,由總務處單獨採購。

2、各部門有重大活動需領用常用物品,應提前申報計劃,保管室根據需求情況備足貨源。

今後不得以個人名義私自到學校小賣部領取物品,凡未經學校同意自行領取的物品一律不得納入學校結報。小賣部與學校結賬時必須附經審批同意的《申報單》或由總務處主任在登記簿上簽字確認領用的方可列支。

3、倉庫根據各物品消耗時間的長短確定最低庫存量,在接近最低庫存量時,通知總務處申購相關物品。

成品庫入庫管理制度 篇2

第一章 總則

第一條 目的。

為規範原材料入庫管理,使各項作業有序進行,特制定本制度。

第二條 適用範圍。本制度適用於公司所有原材料的入庫管理。

第二章 原材料入庫規定

第三條 暫收作業流程

(1)供應商送交原材料時,倉庫人員必須填寫“入庫單”一式三聯,詳細填寫訂購單號碼、日期、品名、料號、數量並送到點收處,並將“入庫單”送到點收處。

(2)倉儲人員將“入庫單”與本公司“訂購單”核對。點收人員對進入供應商所送之物料進行點收,核對物料質量與“入庫單”無誤後,再核對訂單數量與所交數量是否相符入庫,是否有超交現象。

(3)超交的原材料以退回為原則,但可以考慮讓廠商寄存,而不作進料驗收的處理。

(4)點收人員核對無誤後,在入庫單上簽字,並將其內容轉記於原材料暫收日報表。

(5)點收人員若在核對送交物料時,發現數量不符,或混有其他物料,以及其他特殊情況時,應要求供應商的送貨人員立即修改送貨單或予以拒收。

第四條 驗收檢查。

(1)原材料的驗收檢查,由品管部進料檢驗依進料檢驗規定實施檢驗。

(2)進料檢驗結果有三種,即合格(或允收)、不合格(或拒收)與特採(或讓步接受)。

(3)判定合格時,需將良品總數填入“進料檢驗單”第一至三聯的合格欄內簽字,經權責主管核准後,第三聯交品管部留存,第一至第二聯轉交倉管人員,以便辦理入庫手續。

(4)判定不合格時,必須在進料檢驗單的第一至三聯上註明並簽字,同時填寫不合格處理單一式兩聯,經權責主管審核後,留存進料檢驗單第三聯及不合格處理單第二聯,將進料檢驗單第一、二聯轉倉儲人員,將不合格處理單第一聯轉採購人員,以利辦理退貨手續。

(5)判定不合格而暫收的原材料應予以辦理退貨手續,但因實際需要,需對暫收中的原材料的一部分或全部進行特採使用時,可依進料檢驗規定中有關特採的流程辦理特採。

第五條 暫收退貨。

如果倉儲人員判定不合格,暫收中的原材料須辦理退貨,按下列規定辦理:

(1)採購人員接獲不合格處理單後,應立即聯絡廠商辦理退貨手續。

(2)倉儲人員核對退貨物品與進料檢驗單記錄是否一致,並留存第二聯,第一聯送交財務部。

(3)倉儲人員與廠商核對清點物料數量、品名一致時,進行物料交接,並在原材料暫收日報表上註明,同時請廠商簽字。

(4)倉儲人員依公司物品出廠管理相關規定,協助廠商辦理退貨物料出廠手續。

第六條 入庫作業。

如果倉儲人員判定原材料合格,應辦理入庫手續。

(1)倉儲人員核對物料數量與合格總數量是否相符,在安排物料進入倉庫後,在入庫單實收入庫數欄內填上實收數量,經權責主管審核後,留存第二聯,將第一聯轉財務部。

(2)倉儲人員依入庫單與原材料暫收日報表,將物料登記在庫存賬卡及賬冊內。

(3)倉儲人員需在隔天9點前將供應商“送貨單”“入庫單”及“進料檢驗單”訂在一起交於財務人員,將入庫單採購聯交採購人員。

第七條 特採處理。判定特採的物料,應辦理入庫手續。

(1)特採的原材料數量由品管部主管確認,並提出必要的處理方式或比例,填寫在特採申請單的對策欄內。

(2)進料檢驗單上應註明特採,並標註扣款金額。

(3)倉儲人員參照合格原材料流程辦理入庫手續。

第三章 附則

第八條 本制度由公司總部倉儲管部負責制定、解釋並檢查、考核。

第九條 本制度報總經理批准後施行,修改時亦同。

成品庫入庫管理制度 篇3

1、包裝崗位按規定對產品進行包裝後,在倉庫的指定位置堆放,要求堆放整齊,堆放高度應符合相關規定要求。

2、倉管員在產堆放後以標牌的形式標明產品的名稱、編號、數量及檢驗狀態等。

3、倉管員要經常對倉庫的貯存產品進行巡查,檢查產品堆碼有無倒塌及其他影響產品質量的情況。

4、成品倉庫內嚴禁堆放易燃、易爆及有毒物質,以免造成對產品的污染。

5、發貨時倉管員首先要對運輸車輛進行檢查,看其是否清潔、平整,有無尖鋭的突出物,如不符號要求,應督促裝卸人員或運輸駕駛員整改後才能裝車發貨。

6、發貨時應按發貨單的數量進行並進行清點,以免造成多發或少發。

7、發貨完畢後對庫存產品進行清點並記錄,做到帳、物、卡一致。

8、應經常對倉庫進行清潔工作,以保持倉庫乾淨、衞生。

成品庫入庫管理制度 篇4

一、成品的出入庫

1、成品的入庫

成品入庫時,保管員應根據該批產品下達的任務單上的生產數量,減去車間統計員所統計的次品和廢品的數量後進行核對,無誤後開出“成品入庫單”,成品入庫單上有關人員的簽字要完備。

2、成品的出庫

成品出庫時,應填寫“成品發貨單”並詳細的列出該批產品的品名、數量,填寫要規範,及時,準確,清楚,有負責人的簽字要完備。

3、對以上所開出的出入庫單據必須在次日上午8:30前交財務部門一份。

4、以上三條規定,將由財務部進行不定期抽查,每違反一條,違反此規定的次數,給予該倉庫負責人每次5元,其它管理員每次2元的罰款從當月工資中扣除。

二、成品的月末盤存

1、成品倉庫每月的盤存時間定為每月最後一天。

2、成品盤存表中所列的產品名稱、型號、數量一定要完整、準確,不得遺漏,切實做到帳物相符

3、成品盤存表必須於每月1日下午5:00以前交財務部,違者將按每拖延一日對該倉庫負責人給予5元罰款,其它保管員每日扣2元,從當月工資中扣除。

4、財務人員對該倉庫報送的數據,將進行實地抽查,每發現一種帳實不符的產品,扣除該倉庫負責人當月工資5元,其它保管員扣當月工資2元。

三、對成品倉庫(計劃組)的獎勵規定:

對以上各項規定,如該倉庫管理人員都能正確執行,無差錯發生,則月底將對該倉庫負責人獎勵100元,其它管理人員獎勵50元。

成品庫入庫管理制度 篇5

一、目的:

為了加強倉庫管理工作,防止產品在使用或交付前受到損壞或變質,特制定本規定。

二、適用範圍:

本制度適用於所有原材料、包裝材料及成品的貯存管理。

三、管理制度:

1、倉庫重地,嚴禁非倉庫工作人員隨意出入;有事須進庫房時,必須有庫房人員陪同。

2、倉庫應以“安全、方便、節約”的原則,正確選擇倉位,合理使用倉容,堆碼合理、整齊,無倒置現象。物品碼放應距牆面20釐米以上,必要時,採取上苫下墊措施。

3、倉庫內温度應控制在5-38℃,濕度在30-80%之間。做好倉庫温濕度管理工作,每日應上、下午各一次定時填寫《温濕度記錄表》。温濕度異常應及時向有關部門反饋採取措施。

4、倉庫應保持光線充足,保持通風透氣,避免陽光直射,不積水,不積塵,不結蜘蛛網,陰雨天氣及時關窗。

5、倉庫內實行色標管理,合格區為綠色、退貨區為黃色、不合格區為紅色。

6、倉庫內出現產品質量問題,應及時報質管人員確認和處理,將有問題的產品放入不合格區存放,待查明原因後,作退貨或銷燬處理,處理結果應有記錄。

7、倉庫應定期進行清潔打掃,保持庫房環境清潔,配置消防、安全防鼠、防蟲、防塵設施,做好防盜、防火、防潮、防黴、防蟲、防鼠、防污染工作。

8、對各類養護儀器及設備設施應定期檢查。

9、酒精等化學品必須進行隔離存放,搬運酒精等易燃易爆物品時,嚴禁煙火,做好防護措施。

9.1化學品管理職責:採購部負責公司化學品採購。原材料庫負責對庫存化學品進行管理。

9.2化學品管理規定細則:原材料庫對庫存化學品進行隔離存放,庫區內嚴禁煙火。庫存化學品台帳,標識卡片等必須標註生產日期,以生產日期為準,按生產日期或保質期出庫。化學品存放地點應避免高温線照射,温度過高應採取通風降温措施。

10、物品入庫/出庫管理:

10.1所有原材料、包裝材料及成品必須經檢驗合格後方可入庫,由庫管員辦理入庫手續,填寫物料卡片,原材料和配件要填寫該批料的生產日期和有效期,填寫倉庫物料標示卡。

10.2成品必須檢驗合格後方可入庫,庫管員根據成品進倉單辦理入庫手續,同時填寫有關帳、卡。

10.3庫存物品按先進先出的原則出庫。發放的物料必須是檢驗合格的物料。

10.4原材料、包裝材料出庫時,由領用部門填寫領用單,到庫房領用,庫管員根據審核後的領用單進行發貨。

10.5成品出庫時,庫管員根據銷售部提供的《出庫單》進行發貨,詳細記錄發貨數量,編號及貨物流向。

10.6所有存貨每季度盤點一次,及時填寫有關帳,卡必須做到帳卡物相符。

10.7發生盤盈(虧)時,庫管員應及時上報主管領導並查明原因,責任人須提交説明報告,如數額巨大,公司有權追究其責任。

10.8對於退回的不合格品,庫管員必須在規定的區域內隔離存放,同時做好不合格狀態標識未經批准,不得擅自使用。

10.9倉庫內無人時必須關燈,斷電,並關好門窗做好防盜措施。

成品庫入庫管理制度 篇6

1、倉庫(原料、輔料、添加劑)應根據各物料儲存特點,採取有效措施保持原材料質量。

2、貨物入庫應及時驗收,發現數量、質量與實際不符,應及時報經辦人進行處理,確保庫存物符合標準要求。

3、倉庫貨物按規定、品種等分區定置存放,符合庫房管理要求。

4、倉庫管理員對所保管的貨物負責檢查、記錄,保證貨物不變質,不黴變。

5、堅持日清點,周檢查、月盤點制度,保證帳、物、卡一致。

6、嚴格出入庫手續,出入庫的貨物要認真核對品種、規格、數量,及時記錄、對帳。

成品庫入庫管理制度 篇7

第一章 總 則

第一條 為了加強公司產成品倉庫的管理,進一步規範物資和成品流通、保管和控制程序,維護公司資產的安全完整,結合公司的實際情況,特制定本制度。

第二條 本制度適用於公司產成品倉庫(包括露天臨時堆場)的管理。

第二章 入 庫

第三條 產成品辦理入庫,必須有質檢部門確認的產品合格檢驗報告方可入庫,未經允許不合格品不準辦理入庫手續。當天生產的合格產品原則上當天辦理入庫手續。

第四條 辦理入庫的產成品,生產車間要按產品品種、包裝規格、質量等級,分區域碼放整齊,便於清點、出庫。如堆放混亂、標示不清楚,保管員有權拒絕辦理入庫手續。

第五條 辦理成品入庫時,保管員要根據ERP入庫單所列成品,及時到車間現場清點數量、核實包裝、計量、質量等級和生產批號等。做到入庫貨物、賬物相符。庫管員每日必須做當日產成品、半成品台帳,每天的帳物卡必須一一對應 。

第六條 根據公司成品庫房的實際情況,入庫產成品仍有生產車間代理管理。

第三章 出 庫

第七條 產成品出庫必須按“先進先出”的原則進行發放。

第八條 成品出庫(或調撥)必須具備如下條件:

(1)由銷售部門責任人出具的貨物出庫(或調撥)通知;

(2)有確認的產品合格檢驗報告。絕不允許手續不全的產成品出庫。貨物出庫時,保管員要根據銷售部門的通知所列各項內容,逐一核實,避免發錯貨物。

第九條 保管員在發貨時,要協調好車間(庫房)、運輸車輛、裝卸、上站等各個環節的工作關係,確保工作順利進行。

第十條 產成品發貨,必須確保發出的產品品種、數量、質量、包裝規格、生產批號等準確無誤;外包裝無污染、無破損。並做好產品發貨原始記錄。

第十一條 在裝卸時,如裝卸人員野蠻裝卸或故意造成產成品包裝或產品受損,發貨保管員應做好記錄(同時由責任人在《出庫記錄》上簽字)並及時報告主管,追究其經濟責任。

第十二條 顧客自提或汽車(調撥)裝運發貨,貨物裝完後,必須由提貨人或承運人核實後在裝卸記錄上簽字並辦理提貨手續。

第十三條 外購產成品出(入)庫,保管員要認真核實規格、數量,並向質檢部門瞭解產品是否合格,如有問題要及時向有關領導彙報。

第十四條 任何貨物出庫,均應於出貨當日將有關資料輸入ERP系統,做到日清月結。

第四章 倉儲管理

第十五條 產成品倉庫一般不允許閒雜人員入內。因工作需要進入庫內者,必須按規定穿戴勞保防護用品,方可入內。

第十六條 因工作需要進入產成品倉庫的外來人員,要有公司有關人員陪同,不得獨自進入庫房。

第十七條 成品庫房要保持乾淨整潔,若發現屋頂、門窗、水、電等損壞,要及時通知相關部門及時修理。

第十八條 成品入庫後,根據ERP系統庫存量經常查驗庫存產品,做到賬、物一致。如發現有包裝損壞及產品異變,要及時通知質量部、車間進行處理,並做好詳細記錄。

第十九條 成品存儲要求:按品種、規格、體積、重量等特徵決定堆碼方式及區位;物品堆放整齊、平穩,分類清楚;儲物空間分區及編號,標示醒目、朝外,便於盤存和領取。對危險物品隔離管制;通道不得亂堆放物品;保持適當的温度、濕度、通風、照明等條件。

第二十條 保管員須加強對倉庫日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲工作,注意清潔衞生。

第二十一條 保管員要堅持原則、不徇私情、態度和藹、熱情主動。嚴格按批准數量、質量發放物品。

第五章 盤點管理

第二十二條 每月月底保管員應對產成品實物進行盤庫。要求數據真實、準確,盈虧分析實事求是。及時向公司有關領導和部門提供產成品月度入庫、出庫、庫存以及分析情況。

第二十三條 年終保管員應會同生產、財務等部門對產成品進行年度盤點。並將產成品盤盈、盤虧情況在《庫存盤點表》中明確體現,如實反映產成品的真實情況並做出年度分析總結匯報。保證產成品的賬物相符,數據真實、準確。

第六章 附 則

第二十五條 本制度由倉儲部負責解釋。

第二十六條 本制度經總經理批准後,自下發之日起執行。

成品庫入庫管理制度 篇8

一、倉庫的日常管理

1、上崗後第一時間應對倉庫的門、窗及倉庫各區域存放的物資進行巡查,發現異常立即報告。

2、每天下班前對各倉庫的門、窗等進行檢查,確認防火、防盜等方面確無隱患後才可離崗下班。

3、每天打掃倉庫內地面衞生。用具要擺放整齊,經常打掃倉庫內牆壁的蜘蛛網。

4、每天一次檢查倉庫內、外的防火設施,發現問題要立即整改並向主管報告。

5、每週檢查一次庫房建築物,發現漏雨、滲水等異常情況要及時報告。

6、合理安排倉庫內貨物的堆放位置,預留足夠的出入通道及安全距離,安全高度。督促普工按指定堆位整齊疊位。發現傾斜要立即糾正。不準在貨堆上行走、坐卧,貨堆旁的通道坐、卧。

7、TPR成品堆放標準為5個高的高度,PU成品堆放標準為7個高的高度。

8、倉庫內的每一堆貨物應在顯眼處掛上或寫明標識。每一堆貨物都應有帳。標識和帳面上的貨品名稱、貨號、規格、數量與實物應完全一致。

9、按倉庫管理規程進行日常操作,倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入,做到日清日結,確保物料進出及結存數據的準確、無誤。及時登記手工明細賬並與數據進行核對,確保兩者的一致性。

10、做好各類鞋底的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存鞋底定期進行檢查盤點,並做到賬、物二者相符。

11、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和台賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬;半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬;財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一,相互一致。合格品、逾期品、不良品、廢品、退回鞋底、返修鞋底應分別建賬反映。

12、必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定採購數量,並嚴格控制各類物資的庫存量,倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,要按月編制報表,報送財務部門

二、入庫管理

1、物品進倉時,倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續,拒絕手續不齊全的物資入庫,杜絕只見發票不見實物或出、入庫工作同時進行的現象。

2、貨物出入倉時,倉管員應依據,進倉單、提貨單核準出入物品的名稱、批號、數量,準確地收發貨,收發完畢後,應立即填寫掛在貨堆上的貨號並立即入帳。

3、入庫物品嚴格把好驗收關,做好各種驗收數據記錄,發現問題拒收入庫,所有物品先進先發、後進後發原則。

4、入庫時,倉庫管理員必須查點物品的數量、規格型號等項目,如發現物品數量、質量、單據等不齊全時,不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物品一律作待檢物資處理放在待檢區域內,經檢驗不符合手續的物品一律退回,放在暫放區域,同時必須及時通知經辦人員負責處理。

5、因質量等原因而發生的退回鞋底,必須由相關人員填寫退回鞋底處理意見,辦妥手續後方可辦理入庫手續。

三、出庫管理

出庫時必須辦理出庫手續,倉庫管理員應核對出庫物品的名稱、規格、數量、質量狀況,核對正確後方可發貨;倉管員應開具出貨單。

四、報表及其其他管理

1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物品進出的銜接工作,各相關部門的計算口徑應保持一致,以保障成本核算的正確性。

2、必須正確及時報送規定的各類報表,收付存報表、材料耗用匯總表、x個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月□□日前上報財務及相關部門,並確保其正確無誤。

3、庫存物品清查盤點中發現問題和差錯,應及時查明原因,並進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的,必須按審批程序經領導審核批准後方可進行處理,否則一律不準自行調整。發現物品少缺或質量上的問題,應及時的用書面的形式向上級部門彙報。

4、根據各類物品的保管要求,結合實際採取相應的措施。

5、堅決拒絕手續不齊的物品進出。對於貨物的正常出入,倉管員要按要求填寫各類單據。

6、收發貨後相關的單據應迅速送到相關部門或相關人員,不允許延誤甚至遺失。

7、倉庫員應妥為保管好單據和帳本,防止遺失。

8、完成上級的臨時工作安排。

成品庫入庫管理制度 篇9

1、為確保購進醫療器械產品質量,把好醫療器械的入庫質量關,根據國家相關法律法規,結合本企業實際,特制定本制度。

2、醫療器械質量驗收由專職質量驗收人員負責,驗收人員應熟悉醫療器械相關知識,取得上崗合格證後方可上崗。

3、到貨醫療器械應存放於待驗區,驗收員根據《醫療器械驗收管理規程》進行驗收。

4、驗收時應按照醫療器械的分類,對產品的包裝標識、標籤、説明書以及有關的證明或文件進行逐一檢查。

5、驗收醫療器械時應有符合規定的票據

5.1應嚴格執行國家局對票據管理的規定,依據供貨方開具的税票,對照供貨方銷售出庫單進行驗收。

5.2對於税票不能隨貨同行的,應憑質量負責人審批同意驗收的税票傳真件進行驗收,税票原件應在驗收後十五個工作日取得。

5.3對於無税票及其傳真件或税票、銷售出庫單、貨物之間內容不相符的,不得驗收,應按照器械標示的儲存條件放置在相應庫房或冷庫的待驗區內,待票據符合要求後才能驗收。

6、驗收整件包裝中應有產品合格證,對驗收抽取的整件產品應加貼明顯的驗收抽樣標識,進行復原封箱。

7、對驗收不合格或有疑問的醫療器械,應打印醫療器械拒收報告單,並在驗收記錄上註明原因,及時報採購員及質量管理員審核並簽署處理意見。

8、應做好《醫療器械質量驗收記錄》。記錄要求內容真實、完整、準確、不缺項,字跡清晰,結論明確,每筆驗收均應由驗收員簽字或蓋章。驗收記錄嚴格按《文件、記錄、檔案管理制度》執行,保存至超過產品有效期後一年,但不得少於三年。

9、驗收後的醫療器械,驗收員應在入庫通知單上簽字或蓋章,並註明驗收結論。倉庫保管員憑驗收員的入庫通知單辦理入庫手續,對貨單不符、質量異常、包裝不牢固或破損、標誌模糊或有其它問題的產品,應予以拒收並報質量管理員。

10、對銷貨退回的產品,驗收人員應憑銷售員開具的《醫療器械退貨審批單》,對照原發貨記錄,按來貨驗收的管理規程逐批驗收;與原發貨記錄相符的,經理審批後辦理退貨;不符的,不能辦理退貨手續,並及時報經理處理。

11、應加強銷貨退回醫療器械的驗收質量控制,必要時應加大抽樣比例。

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