當前位置:萬佳範文網 >

文祕 >崗位説明書 >

物資採購員崗位説明書(通用16篇)

物資採購員崗位説明書(通用16篇)

物資採購員崗位説明書 篇1

一、樹立全心全意為學校工作服務的思想。在工作中應細心、耐心、熱心,並具有責任心及任勞任怨的奉獻精神。

物資採購員崗位説明書(通用16篇)

二、認真執行財務制度和財政紀律,嚴格按照審批請購單和規定手續做好採購工作。

三、採購各種物品、工具、器材等,應本着少花錢多辦事的原則,精打細算,反覆比較,節約用款,把好質量關,不買價高質次的商品,嚴禁收取回扣。

四、採購要有計劃,根據審批請購單的內容要求,分輕重緩急,適時採購,保證供應,未經審批的一律不準購買。

五、對私自進貨或進貨不負責任造成“質次、價高”等問題,由採購員個人承擔責任。

六、購入的商品一律交保管員,經驗收入庫登帳辦好手續後發放。

七、完成領導分配的其它臨時性任務。

八、服從安排,完成領導佈置的其它臨時性工作。

物資採購員崗位説明書 篇2

1. 認真貫徹執行公司採購管理規定和實施細則,努力提高自身採購業務水平。

2. 按時按量按質完成採購供應計劃指標,積極開拓貨源市場,貨(價)比三家,選擇物美價平的物資材料,完成下達的降低採購購成本的責任指標。

3. 負責與客户簽訂採購購合同,督促合同正常如期的履行,並催討所欠、退貨或索賠款項。

4. 嚴把採購質量關,選擇樣品供領導審核定樣,對購進物料均須附有質保書或當場(委託)檢驗。協助有關部門妥善解決使用過程中出現的問題。

5. 負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續。

6. 收集一線商品供貨信息,對公司採購策略、產品原料結構調整改進,對新產品開發提出參考意見。

7. 填寫有關採購表格,提交採購分析和總結報告。

8. 做到以公司利益為重,不索取回扣,饋贈錢物上繳公司,遵守國家法律,不構成犯罪。

9. 完成採購部部長臨時交辦的其他任務。

物資採購員崗位説明書 篇3

1.掌握各部門物資需求及各種物資的市場供應情況,掌握財務部及採購部對各種物資成本及採購資金控制情況,熟悉各種物資的採購計劃。

2.嚴格審核合同款項,訂購業務必須上報經理或主管,研究後方可實施。

3.採購物品應做到擇優選擇、物美價廉;時鮮、季節性物資如部門尚未提出申購計劃,應及時提供樣板、信息,供經營部門參考。

4.經常到櫃枱和倉庫瞭解商品銷售情況,以銷定購;積極組織適銷對路的貨源,防止盲目進貨;儘量避免積壓商品,提高資金週轉率;經常與倉庫保持聯繫,瞭解庫存情況,全面掌握庫存商品的情況,有計劃、有步驟按排好各項事務。

5.嚴格把好質量關,對不符合質量要求的要堅決拒收;根據銷售動向和市場信息,積極爭取定購貨源,按"暢銷多進、滯銷不進"的原則,保證充足貨源。

6.各部門急需的物品要優先採購,並做到按計劃採購;認真核實各部門的申購計劃,根據倉庫存貨情況,定出採購計劃;對常用物資按庫存規定及時辦理,與倉管員經常溝通,防止物資積壓,做好物資使用的週期性計劃。

7.嚴格遵守財務制度,遵紀守法,不索賄、賄賂,在平等互利下開展業務活動;購進物資要儘量做到單據(發票)隨貨同行交倉管員驗收,報賬要用時,不得隨意拖賬掛賬。

8.努力學習業務知識,提高業務水平,接待來訪業務要熱情有禮,外出採購時要注意維護禮儀、利益和聲譽,不謀私利。

9.嚴格遵守各項規章制度,服從上級領導的分工安排。

物資採購員崗位説明書 篇4

一、負責全院中西藥品的採購工作,屬招標採購品種按有關規定執行。

二、規範、協調採購政策和行為,把握進貨渠道的合法性。保證藥品質量優質,價格合理。

三、保證臨牀用藥,對臨時需要或搶救急用的藥品要及時解決。

四、瞭解藥品信息及價格,正確執行藥品價格政策,保證藥品價格的準確性。退入庫手續清楚,單據齊全。文件、單據妥善保存。

五、與醫藥公司互通信息,做好剩餘藥品、缺藥、破損藥品、效期藥品的協調工作。

六、負責藥品信息的維護,保證其準確性。維護計算機及其他設備,確保設備處於良好狀態。

七、負責藥品入庫、出庫、調價、報損、盤點等中西藥庫及製劑的日常業務的計算機管理工作。

八、協助庫管人員管理藥品,做到帳物相符。

九、為財務、審計提供各種報表及其他藥品報表工作。完成其他與採購相關事宜,處理日常辦公事務。

物資採購員崗位説明書 篇5

一、在業務經理的直接領導下進行工作,向經理負責;

二、建立完整的進貨渠道,根據材料超市的具體情況和公司質量要求的條件,對每種材料建立1—2個供貨點,以求供貨平衡;

三、建立材料供貨合同台帳,嚴格履行合同,遵守合同法,明確供貨時間、地點、價格、數量、質量要求、賠償和發生糾紛處理方法;

四、建立清購材料台帳,根據項目工程部提供的材料清單,分明類別,逐項登記;

五、及時收集市場材料價格信息以及新材料和環保材料信息,反饋給信息員,並隨時與供應商協商調整材料供應價格;

六、各種材料採購前必須貨比三家,在保證質量的前提下真正做到價廉物美;

七、建立進貨台帳,對每天進庫物資必須在驗收合格後進行記帳,註明進貨廠商家、地址、價格、數量等;

八、對大重物資的採購,需要變更原定點單位,或價格有大的浮動情況下,必須向主管經理請示彙報;

九、進庫前材料驗收發現質量問題,採購員應在當天負責處理,最遲不得超過三天。由於退貨發生的費用,由採購員負責向供貨廠商索賠;

十、各種材料在使用過程中,發現質量問題,採購員必須跟供貨廠商交涉,協商賠償事宜;

十一、進貨單在材料驗收合格後,應在當天報銷,最長不得超過三天;

十二、完成經理臨時安排的工作任務。

物資採購員崗位説明書 篇6

1、根據館校基本建設計劃,協助領導編制維修計劃和各項維修工程預算。

2、負責審查設計圖紙,並對工程項目進行預決算複查工作,提出修改意見。

3、根據下達的施工任務,按進度要求,具體組織現場施工。其中包括:現場佈置、技術交流、質量檢查、落實施工方法和技術措施、現場材料驗收、安全防護措施。

4、負責驗收記件工程的工程量,記錄記時工的工作量。

5、經常檢查並保證施工質量,做好隱蔽工程檢查和記錄,處理施工現場一般事務性和一般技術性工作。

6、負責工程技術資料的統計、整理、上報、存檔等工作。完成領導交辦的其它任務。

7、在總務科長的領導下,負責總務科管理的各類材料、器件工具、事務用品等採購工作。

8、及時瞭解物資需求情況和市場動態,提出採購計劃,及時採購保證物資供應。嚴格物資採購的報批和各級領導審批制度。

9、採購物品要保質保量,爭取做到物美價廉、經久耐用、符合規格。

10、嚴格購進物品並及時入庫,防止丟失,做到發票與物品相符。

11、遵守財經紀律,及時報銷帳目,不得挪用公款。

12、完成領導交辦的其它任務。

物資採購員崗位説明書 篇7

1、不斷鑽研採購業務,逐步熟悉和掌握各科教學需要的設備的規格、型號、性能和用途。熟悉和掌握教學、辦公用品的性能和質量要求。

2、負責學校需要的各種基建維修的材料、勞保用品、清潔工作用品、實驗室用品、醫藥用品、用具、防寒防暑用品的採購工作。

3、採購物品,憑採購單,經後勤科長簽字方可採購。採購物品時要勤跑多問,"貨比三家",本着勤儉辦校,精打細算的原則,對採購的物品要親自過目,保質保量,價格合理;絕對禁止收取回扣。物品購回後,應及時與財務人員辦理結帳手續及固定資產填報手續。

4、凡購回物品,要及時交有關人員驗收簽字入庫,要手續完備、單據真實、錢物相符.如購回物品規格型號不符,質量低劣,價格偏高,數量過多,均應由採購員負責退換。

5、小件物品儘量自帶,非不得已,不租車送貨。

6、完成領導指派的突擊性,臨時性工作。

7、根據領導審批的採購計劃按時購買商品,保證物資供應。。

8、採購商品時必須堅持貨比三家的原則,保證價廉物美,杜絕購買三無商品及假冒偽劣產品。

9、採購的物品要及時轉交相關部門和管理人員,做到當面交清並有交接手續。

10、大型設備、量大的物資採購必須有領導參與和相關人員對物資質量的監督,共同完成採購工作。

11、定期報帳,做到清單、票據齊全,規範報帳手續。

12、採購員必要時對採購的所有物資進行自行建立帳本,以備核查。

物資採購員崗位説明書 篇8

1.訂購單的下達。

2.物料交期的控制。

3.材料市場行情的調查。

4.查證進料的品質和數量。

5.進料品質和數量異常的處理。

6.與供應商有關交期、交量等方面的溝通協調。

物資採購員崗位説明書 篇9

1、嚴格按照公司規定的報價原則進行對外報價。

2、凡與經銷產品相關的廠家代理資質、培訓計劃、促銷政策、獎勵、返點、廠家資源的掌握、價格體系更新等必須做到了如指掌,落實到人。

3、要積極主動配合業務部門做好每個項目方案,並與業務員(番禺業務員)達成共識。

4、採購要嚴格按流程執行並每做到貨比三家,控制降低採購成本,對供應商進行管理及考評,每年按一定比例更新供應商(形成表單)。

5、承擔所負責區域產品項目的標書製作、現場答議、評委協調等與投標有關一切事宜,對於臨時應急在客户部不能給予支持的前提下,必須與用户進行深層感情溝通後再進行投標。

6、協助經理(番禺經理)搞好供貨渠道建設。

8、負責客户部項目執行中與技術部、財務部的協調及結算信息的傳遞。

9、綜合調配公司庫存資源,訂貨時必須要了解當前庫存情況,在有庫存的情況下要以先出庫存為主。

10、參加本部門員工業務培訓。

11、樹立索福公司的專業形象,保證索福公司的名譽不受到侵害。

物資採購員崗位説明書 篇10

一、必須熟悉本食堂所用的各種食品與原材料的品種及相關衞生標準,衞生管理辦法及相關法規。瞭解各種原輔材料可能存在的衞生問題。

二、應熟練掌握必要的感官檢查方法,採購食品時必須察看包裝標識或產品説明書是否按食品衞生法規定標出了品名、產地、生產日期、批號、規格、保質期限等,防止購進假冒偽劣和過期產品。

三、採購食品必須向供應方索取有關檢疫證明和化驗單,發現供貨方提供不符合衞生要求的食品應拒絕採購,索取的各種衞生證明應保存備查。

四、負責食堂的一切主副食品和炊事用具的採購和運輸,在保證質量的前提下,應按照價格合理的原則訂貨,並做到按時、按量、按質,不能耽誤正常工作。

五、採購食品時應到具有規模正規的公司、商店採購食品,不準索要回扣。如需改換原先供貨渠道須事先向科長請示並得到同意。

六、應及時向班組長、管理員、科長介紹市場上各類主副食品的價格、行情,為科學制定菜譜、節約成本提供依據。

七、採購員要做到“三勤”(勤跑、勤問、勤聯繫)為辦好伙食做出貢獻。

1、熟悉掌握國家在食品方面的政策、法規,及時掌握市場供應行情和就餐人員的變化情況。嚴格遵守各項方針政策和市場管理規定,自覺遵紀守法,做到大公無私、廉潔奉公。

2、熟悉採購渠道,熟練掌握各類副食品及原料質量的鑑別方法。嚴格按照《食品衞生法》要求採購食品原材料,嚴禁採購腐化變質食品和過期食品。

3、及時與食堂各位班長聯繫,落實食品採購的規格、品種、數量,避免差錯,減少浪費。

4、經常與倉庫保管員取得聯繫,核實當前庫存儲備情況,防止積壓。把好進貨質量關,杜絕假冒偽劣食品流入。

5、採購的食品必須質量可靠,價格合理,數量準確,達不到上述要求,驗收人員有權拒絕驗收,其損失由採購員負責。

6、在正規廠家(商家)採購的主副食品,必須取得合規的原始票據;在農貿市場、個體商販採購的,必須有供貨商出具的原始憑證(含白條)。

7、採購員在主任的組織領導下,分工負責採購供應各食堂的主副食、調料、廚具、勞保和必需的原材料。堅持以採促俏,以銷定採,勤採勤銷的原則,發揚"四勤"眼勤、口勤、手勤、腿勤精神,堅決完成領導交給的各項工作任務。

物資採購員崗位説明書 篇11

1、認真執行學校各項管裏規定,團結協作、清正廉潔、奉公守法、不損公肥私,增強服務意識,提高服務質量。

2、服從領導聽指揮,認真落實上級佈署的工作任務,如有不同意見,可逐級向上反映。

3、養成良好素質、待人接物態度謙和,爭取同仁及商家的友好合作。

4、加強業務學習,及時瞭解市場行情,熟悉各種商品的知識和供求信息,多渠道採購質優、價廉的物品。

5、分輕重緩急,勤跑多問,按規定的時間、規格型號、產地、數量採購,保證供應。

6、堅持主渠道的物品採購和索證制度,不採購“三無”產品。

7、採購物品單據及時報賬,並嚴格按照財務制度執行,不挪用公款。

8、瀆職、失職行為依據學校的相關規定執行。

9、質保期內,做好產品的售後服務;質保期後,協助各部門做好對相關產品的維護工作。

10、接到任務單後,認真做好規劃,必要時,應與請購部門做好溝通和信息反饋。

物資採購員崗位説明書 篇12

物業管理公司採購員崗位職責

部 門: 人事行政部

直接上司: 行政主管

直接下屬:

工作地點:

1、負責公司各部門物資及辦公用品的採購工作。

2、學習、瞭解每種商品的性能和質量,洞悉市場價格。

3、按領導批示採購物品,保證按時、按質、按量完成。

4、做到貨比三家,爭取以最合理的價位採購商品,為公司節約開支。

5、購入物品及時入庫,儘快結清遺留帳務,入庫單存檔。

6、建立完備的供應商資料庫。

物資採購員崗位説明書 篇13

一、工作概要:

每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協助處理來料異常、並對分管的工作承擔責任。

二、主要職責:

1、 所負責物料的規格型號,熟悉所負責物料的相關標準,並對採購訂單的要求、交期進行掌控。

2、 及時更新相關材料的《合格供應商一覽表》及相關資料。

3、 配合PMC部將原材料採購到位,確保生產順利進行。並做好物料交貨異常信息反饋日報表。

4、 追蹤MRB會議決議的執行情況,積極跟蹤供應商品質改善,將供應商回覆的結果及時反饋到品管部。

5、 追蹤外發加工產品全部回倉及跟進外發餘料庫存情況。

6、 跟催相關部門對樣品的確認結果並在當日內回交供應商。

7、 服從採購員的日常工作安排,並每日做好日清工作。

8、 協助採購員做好對帳工作。

9、 服從上級臨時安排的其它工作。

物資採購員崗位説明書 篇14

超市採購員崗位職責是對超市採購員工作內容和工作範圍的一個表述。作為超市採購員,不可不知超市採購員崗位職責。簡單説,超市採購員崗位職責主要用於指導超市採購員正確規範的開展每日工作。下面介紹下超市採購員崗位職責有哪些。

1、嚴格貫徹執行《中華人民共和國合同法》及其他有關國家、企業制定的管理制度。

2、定期對周邊市場進行調研,經過科學數字、實際業務環境、個人建議方式做出市場調研報告,全面分析市場的需求變化、價位高低、促銷方法,在此基礎上擬訂所負責業務範圍的商品銷售、新、舊商品採購計劃、促銷計劃,上報採購部經理審核。

3、按照企業審核批准的採購計劃對供應商全面考察、選定、索取廠商資信材料、商品銷售手續證明,在上報採購部——營銷管理部審核批准後與供應商簽約,嚴格按照業務流程落實談判簽約、商品維護、定價訂貨、驗收入庫、進店銷售並確保所購商品按合約到貨、驗收上架銷售無誤。

4、負責商品進價、售價調價申請工作。

5、安排調整商品陳列、宣傳和開展各種促銷活動,擴大和促進商品銷售,實現企業確定的各項經濟效益指標。

6、負責協助營運部及相關部門盤點後的查詢原因及分析工作。

7、負責按照商品促銷計劃與供應商談判、落實簽訂促銷協議工作。按照收費標準與供貨廠商洽談交納進店費、促銷費、宣傳費、超銷返利等贊助及獎勵的費用條件,並按費用約定催繳各項費用。

8、定期對所負責範圍商品的量販經營商品適銷率、商品價格、進貨庫存、週轉情況(商品量、本、利及銷售週期)、商品銷售量和毛利水平分析、促銷商品實施跟蹤、新舊商品引進退場、殘次、滯銷、過期商品調整工作。

9、通過精確數據進行ABC分析,商品各項指標情況,找出本期存在問題、查詢原因,提出解決辦法及下期工作建議計劃。

物資採購員崗位説明書 篇15

一、服從工作安排,遵守勞動紀律,外出聯繫業務和採購時要告知上級。

二、下班前,做好當天工作情況記錄和明天工作計劃。

採購分食品、能源、物資採購三大部分,具體職責是:

a、食品採購

a、負責食品、鮮貨、飲料、水產、煙酒、乾貨等的採購。

b、遵照採購供應工作方針“嚴格管理,廉潔奉公,保質、保量、保供應”及“價比三家,貨比三家”的原則開展工作。

c、嚴格執行上級的採購指令,根據廚師及使用部門經理意見保證質量和數量,不超計劃進貨或購進偽劣貨物。

d、根據廚房日常使用的食品原料、酒水品種、規格、檔次、數量,有計劃地按規定的採購程序進行採購。

食品原料、酒水的採購範圍如下:

a、糖、油、米、面及其它製品。

b、水產類(包括鮮活海鮮)。

c、蛋、禽、肉類(包括野味、臘味等)。

d、進口餐料類。

e、乾貨海味罐頭類。

f、水果蔬菜類。

g、酒、飲料類(包括雪糕)。

h、調味品類。

i、雜項類(如木炭、花籤等)。

b、能源採購

遵照能源的採購供應工作方針“搞好能源採購供應,保證經營管理需要”及“配合經營管理,做好能源採購計劃,保證能源供應,開源節流,嚴格管理”的原則開展工作。

負責五金、設備、電器、零配件以及負責重油、柴油、汽油、液化石油氣、化工產品採購。

根據俱樂部能源使用的品種、規格、數量(如鍋爐使用的燃料油、汽車使用0#柴油,90#汽油,廚房使用石油氣,以及俱樂部使用的其它油類和化工類等),進行有計劃的採購。

c、物資採購

負責百貨用品、勞保用品、印刷品、紙張、布草、服裝、鮮花、山貨、陶瓷用具的採購。

物資採購員崗位説明書 篇16

1.瞭解和掌握新採購的商品的名稱、規格、型號、特點、產地、進價、售價、銷售和行情等情況。

2.瞭解和掌握商業行情、市場信息及營銷情況,掌握本企業的客情狀況,按商品銷售的特點和規律進行採購。

3.注意採購高檔、名牌商品要按計劃進貨,做到既不積壓,又不脱銷,供銷對路。

4.根據門市的營銷情況有計劃地進行採購和進貨,保證供銷。

5.要與供貨單位保持良好的貿易關係,講究職業道德,遵紀守法,不索賄,不以次充好。

6.採購的形式有兩種:一是購銷,二是代銷,在採購業務活動中,能夠代銷的最好不要購銷。

7.採購的貨款也有兩種:一是人民幣付款,二是外匯付款,在採購業務活動中能用人民幣付款的最好不要用外匯付款。

8.客户要求對暢銷的商品以購銷的形式,或要用外匯付款,要按購銷協議辦理有關手續。

9.在進行大宗商品訂購時必須有經理和財會人員一起參加洽談、簽訂協議,並嚴格按協議執行,講究信譽。

10.進貨後,要按物品的毛利率,根據進價決定售價,但對不同的物品可根據它們的銷售情況和毛利率、品質下浮或上浮。

  • 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://wjfww.com/wenmi/shuoming/oy894n.html
專題