當前位置:萬佳範文網 >

文祕 >規章制度 >

網絡保密管理制度(精選8篇)

網絡保密管理制度(精選8篇)

網絡保密管理制度 篇1

第一條為了維護單位利益,特制訂本規定,全體工作人員必須嚴格遵守。

網絡保密管理制度(精選8篇)

第二條祕密分為三等級:絕密、機密、祕密。

第三條嚴守祕密,不得以任何方式向單位外無關人員散佈、泄漏單位機密或涉及單位機密。

第四條嚴格遵守文件(包括傳真、計算機盤片)登記和保密制度。祕密文件存放在有保密設施的文件櫃內,計算機中的祕密文件必須設置口令,並將口令報告所長。不準帶機密文件到與工作無關的場所。不得在公共場所談論祕密事項和交接祕密文件。

第五條嚴格遵守祕密文件、資料、檔案的借用管理制度。如需借用祕密文件、資料、檔案,須經所長批准。並按規定辦理借用登記手續。

第六條祕密文件、資料不準私自翻印、複印、摘錄和外傳。因工作需要翻印、複製時,應按有關規定經人事祕書科批准後辦理。複製件應按照文件、資料的密級規定管理。不得在公開發表的文章中引用祕密文件和資料。

第七條會議工作人員不得隨意傳播會議內容,特別是涉及人事、機構以及有爭議的問題。會議記錄(或錄音)要集中管理,未經辦主要領導批准不得外借。

第八條文件、資料的分發範圍要按規定執行。對有保密內容的,要標明密級、編號發出,不得用明碼電報或電話傳遞。對急件應加快內部傳遞速度。

第九條文件資料要定期清查,按時回收、清退、歸檔或銷燬,對需要長期保管的文件,按檔案局要求,必須於次年五月底前,裝訂成冊,立案存檔。廢舊的內部資料不得當廢紙出售。

第十條熱情接待舉報人員,認真處理舉報的信件,並做好保密工作,切實保護舉報人的利益。

第十一條嚴肅保密紀律,凡泄露國家機密,遺失機密材料或透露舉報內容,導致舉報人利益受到侵害者,視情節輕重和失密程度,給予必要的紀律處分,直至追究刑事責任。

第十二條認真保管好印章、現金、檔案,票據、重要物資、機密材料。下班前鎖好文件櫥、辦公桌,關好防盜門窗,嚴防失竊、失密。

網絡保密管理制度 篇2

1、會計憑證、賬薄、報表、財務情況説明書(財務會計報告),經營意向、決策資料,財務安排、關係客户資料、財務會議記錄,公司有關財務規章制度、證件、印章,會計數據、會計資料及其會計載體(包括計算機、税控裝置及程序、電算化程序、備份文字數據的軟盤、光盤及移動硬盤等),財務設備等各種資源管理,均適用保密制度,未涉及事項依有關規定或參照本制度執行。

2、公司財務人員在其職責範圍內對本制度第一條所列各種資源享有不同職別相應的知情權和管理權。

3、主管會計在其職責範圍內,按會計核算期準確及時地填制會計憑證、登記會計賬薄、編制並報送各種報表、編寫財務會計報告,定期將其整理裝訂成冊進行臨時性保管,在臨時保管期間,財務負責人有權現場查閲和審查憑證、賬薄、報表及報告。其他任何人不得在未經財務負責人批准的情況下出借或複印會計憑證、賬薄、報表及報告。

4、各財務人員及其負責人不得在未經公司總經理同意的情況下將其掌握的經營意向、決策資料,公司有關規章制度,證件及會計載體等出借、出租或複印、拷貝給任何人使用。

5、對於財務專用計算機,由財務負責人指定專門人員設置使用密碼。其他人員只能通過專人或財務負責人開機或同意後方可使用計算機,專人和財務負責人對該計算機的安全與操作承擔責任。

6、財務人員對於重要的文字數據必須及時備份,備份文字數據的軟盤、光盤及移動硬盤等各種會計載體由財務負責人指定專人統一負責保管。其他人如需使用必須經財務負責人批准後方可借用並及時退回。

9、對於印章的使用,其專門負責人在職責範圍內按程序進行使用和登記,對於特殊事項,必須經公司總經理簽字批准後方可使用,並進行相應登記。

10、對於財務保險櫃、文件保密櫃等財務專用設備,其使用人必須牢記使用密碼,專人專用,但使用人必須將其操作密碼和一把備份鑰匙交財務負責人封存保管。

11、凡違反上述規定者,視其情節嚴重程度,給予相應處罰。

網絡保密管理制度 篇3

第一條、為嚴格保守財務管理工作的祕密,防止失密、泄密事件的發生,根據《會計法》、《企業法》及其實施細則、以及公司的《財務管理辦法》規定,結合公司的具體情況,制定本制度。

第二條、公司財務人員對依法履行財務管理義務獲得的客户資料和交易信息應當保密,非依法律規定,不得向任何單位和個人提供。

第三條、財務人員應當對報告涉及專利和非專利的高科技技術、財務管理和籌融資金的情況予以保密,非依法律規定,不得向任何單位和個人提供。

第四條、公司財務人員配合政府和公司調查可疑交易活動等有關財務管理工作信息、財務管理非現場監管信息應予以保密,非依法律規定,不得向任何單位和個人提供。

第五條、財務管理部應與每一位新入職財務人員簽訂《保密協議》,明確所有員工應當恪守的保密義務。

(一)風險管理委員會為財務管理保密管理的領導機構。其主要職能是貫徹執行國家有關財務管理保密的法律、法規和政策;負責確定涉密人員名單(參與或配合監管機關進行財務管理可疑調查),審批有關涉密事項及有關的獎懲決定。

(二)財務保密工作管理由財務管理部負責。其職責為貫徹執行國家的有關財務管理保密法規、政策;按公司風險管理委員會的決定,佈置、督促、檢查本公司的財務管理保密工作;指導並組織實施追查失密、泄密事件;組織保密宣傳,開展保密教育。

(四)不在財務管理監測系統外上報財務管理相關數據;

第八條、根據公司財務管理工作所涉及的範圍和內容,與財務管理工作有關的事項可分為三個等級:絕密、機密、祕密。

(一)絕密事項是指配合政府審計或公安機關進行的財務調查的案件、各級紀委可疑事項報告的報送“祕鑰”和報送“密碼”。

(二)機密事項是指根據公司相關制度進行劃分的高風險客户名單、財務參與股票上市和高科技技術專利的報告。

(三)祕密事項是指公司的客户身份信息、各種可疑交易報告、財務管理監測數據及有關文檔,公司重要業務的賬户和密碼。

(一)任何部門接到中國人民銀行或紀委或公安機關有關財務管理的協助調查通知時,必須報公司風險管理委員會和財務管理部,由財務管理部組織協查工作並採取嚴格的安全保密措施:提供獨立的辦公房間、電腦、軟件,確定配合人員,並確保所查的信息不外露。

(二)財務管理部重要文件、軟件、報告應設置“祕鑰”,應由財務管理部指定專人保管,祕鑰的“密碼”應定期更換。使用人不得泄露密碼,並保證祕鑰和密碼的使用安全。

(三)對因工作原因需要查閲客户的身份資料、公司高科技業務、重大交易記錄、重要財務數據的,應該由查閲人填寫申請表,逐級審批,最終經風險管理委員會主任審批通過後方可調閲。

(四)財務管理部應安排專人管理網銀業務系統的交易數據,管理人員必須經過嚴格的資信調查。財務管理部應定期變更管理權限的設置,更換審核人密碼,確保網銀業務系統的保密性。

第十條、凡出現失、泄密事故,應及時報告財務管理部,由財務管理部在發現問題1小時內報風險管理委員會。財務管理部應當適時續報追查情況,結案後及時向風險管理委員會上報事故查處情況。

第十一條、發現泄密事件,有關責任人應及時採取補救措施,盡力挽回損失。發生失密事故,有關責任人應積極配合保密工作管理部門調查、追查事故原因。

第十二條、發現財務管理監管網銀業務系統的祕鑰被盜後,應立即報告公司風險管理委員會,並在同一時間立即報告財務管理部及分管人員,以便及時採取安全防範措施。

第十三條、關於財務管理工作的獎罰,參照公司相關規定執行。

網絡保密管理制度 篇4

為認真貫徹《保密法》和《計算機信息系統保密管理暫行規定》,確保開發區計算機網絡安全,制定本制度。

一、計算機操作人員必須遵守國家有關法律,任何人不得利用計算機從事違法活動。

二、接入互聯網的計算機不得處理涉密資料,存有涉密文件的計算機要有專人管理,專人負責。

三、凡涉密數據的傳輸和存貯均應採取相應的保密措施;錄有文件的移動存儲設備要妥善保管,嚴防丟失。

四、嚴禁私自將存有涉密文件的移動存儲設備帶出機關,因工作需要必須帶出機關的要經領導批准,並有專人保管。

五、使用電子文件進行網上信息交流,要遵守國家有關保密規定,不得利用電子文件傳遞、轉發或抄送涉密信息。

六、各部門凡接入互聯網的計算機必須安裝防病毒工具,進行實時監控和定期殺毒。並指定專人定期對其部門計算機系統進行維護以加強防護措施。

七、存有涉密文件的計算機如需送到機關外維修時,要將涉密文件拷貝後,對硬盤上的有關內容進行必要的技術處理,外請人員到機關維修存有涉密文件的計算機,要事先徵求有關領導批准,並做相應的技術處理,採取嚴格的保密措施,以防泄密。

八、專用於存儲財務、人事、紀檢、監察、辦案等資料和內部文件的計算機由專人使用,並設置密碼,禁止訪問互聯網及及其他外部網絡系統。

九、對重要數據要定期備份,防止因存儲介質損壞造成數據丟失,備份介質可用光盤、硬盤等方式,要妥善保存。

十、計算機操作人員調離時要將有關資料、檔案、軟件移交有關人員,調離後對應該保密的內容要嚴格保密。

網絡保密管理制度 篇5

1、加強領導,成立校網絡聯盟工作領導小組,網絡聯盟培訓輔導小組。明確職責,建立校長第一責任人制度。

2、加強制度建設,制定網絡聯盟培訓、學習方案。

3、建立教師網絡聯盟學習檔案,加強過程監控,進行規範化管理。

4、制定校網絡聯盟學習情況統計表,列入校務公開項目,公佈年度考核、測評結果。

5、把教師網絡聯盟學習情況納入到學校的`目標考核管理當中,和學校評職、聘任及各級評先選優等相結合。

6、確立網絡聯盟培訓輔導小組,制定輔導計劃,組織學員網上學習,進行網上輔導、交流,提供學習資料,解答學員疑惑,解決學員學習困難等。

7、組織學員積極參加各學科培訓學習,按時完成各學科佈置的網上作業,參加網上統一考試及區裏組織的年度學習測評。

8、指導、組織學員進入區教育信息與資源中心進行教育論壇交流互動,激發教師的學習熱情,培養學習能力,交流學習心得。

網絡保密管理制度 篇6

為加強互聯網發佈信息的保密管理,確保國家祕密安全,根據《中華人民共和國保守國家祕密法》 、 《計算機信息系統保密管理暫行規定》 、結合實際,制定本制度。

第一條、互聯網發佈信息保密管理堅持“誰發佈誰負責”的`原則,除新聞媒體已公開發表的信息外,各單位提供的上網信息應確保不涉及國家祕密。

第二條、單位內部工作祕密、內部資料未經分管領導批准不得擅自發布。

第三條、不得在互聯網上發佈涉及國家安全、社會政治和經濟穩定等敏感信息。

第四條、發現國家祕密網上發佈的,立即採取補救措施,並及時向上級領導報告。

第五條、違反本規定,對網上發佈信息保密審查把關不嚴,導致嚴重後果或安全隱患的,按照規定嚴肅查處。

網絡保密管理制度 篇7

為進一步加強我局涉密計算機的維修、更換、報廢保密管理,制定本制度。

第一條、涉密計算機系統進行維護檢修時,須保證所存儲的涉密信息不被泄露,對涉密信息應採取涉密信息轉存、刪除、異地轉移存儲媒體等安全保密措施。無法採取上述措施時,安全保密人員和該涉密單位計算機系統維護人員必須在維修現場,對維修人員、維修對象、維修內容、維修前後狀況進行監督並做詳細記錄。

第二條、凡需外送修理的涉密設備,必須經保密工作領導小組和分管局領導批准,並將涉密信息進行不可恢復性刪除處理後方可實施。

第三條、由信息股負責對辦公計算機軟件的安裝和設備的'維護維修工作,嚴禁使用者私自安裝計算機軟件和擅自拆卸計算機設備。

第四條、涉密計算機的報廢由局保密領導小組專人負責定點銷燬。

網絡保密管理制度 篇8

第一條、計算機操作人員必須遵守國家有關法律,任何人不得利用計算機從事違法活動。

第二條、接入互聯網的計算機不得處理涉密資料,存有涉密文件的計算機要有專人管理,專人負責。

第三條、凡涉密數據的傳輸和存貯均應採取相應的保密措施;錄有文件的移動存儲設備要妥善保管,嚴防丟失。

第四條、嚴禁私自將存有涉密文件的.移動存儲設備帶出機關,因工作需要必須帶出機關的要經領導批准,並有專人保管。

第五條、各部門凡接入互聯網的計算機必須安裝防病毒工具,進行實時監控和定期殺毒。並指定專人定期對其部門計算機系統進行維護以加強防護措施。

第六條、存有涉密文件的計算機如需送到機關外維修時,要將涉密文件拷貝後,對硬盤上的有關內容進行必要的技術處理,外請人員到機關維修存有涉密文件的計算機,要事先徵求有關領導批准,並做相應的技術處理,採取嚴格的保密措施,以防泄密。

第七條、涉密網絡計算機由專人使用,並設置密碼,禁止訪問互聯網及及其他外部網絡系統。

第八條、對數據庫等重要數據要定期備份,防止因存儲介質損壞造成數據丟失,備份介質可用光盤硬盤等方式,要妥善保存。

第九條、計算機操作人員調離時要將有關資料、檔案、軟件移交有關人員,調離後對應該保密的內容要嚴格保密。

  • 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://wjfww.com/wenmi/guizhang/60jxqk.html
專題