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會計助理崗位説明書大全(精選17篇)

會計助理崗位説明書大全(精選17篇)

會計助理崗位説明書大全 篇1

1、根據總帳會計做好的會計憑證進行數據錄入工作,做到認真、仔細、準確。

會計助理崗位説明書大全(精選17篇)

2、協助出納完成銀行票據的結算工作。

3、協助總帳會計參與存貨、固定資產等清查、盤點工作。

4、協助會計部負責人做好公司往來帳户的清理工作。

5、完成每月進項發票的認證、發票開具工作。

6、完成發票的購、銷工作。

7、月末納税申報,及時抄、報税。

8、統計、財政、外管等外協單位的資料報送工作。

9、作好與本單位税務專管人員的溝通工作,並將問題及時反饋總帳會計,及時處理。

10、不斷學習鑽研,提高崗位技能,作好總帳會計的助手。

11、領導交辦的其他工作。

會計助理崗位説明書大全 篇2

1、貫徹執行公司擬定的會計制度。

2、設計成本核算程序和相關表格,有利成本控制。

3、收集整理成本數據,負責成本、單耗問題的溝通和協調,負責形成和保存溝通文件。

4、正確歸集和分配成本費用,按單計算,分析產品成本,並有促於生產的改進,合理性強,可操作。

5、收集的票據分類清楚,內含手續完備,數據庫數據準確。

6、建立會計檔案。

7、賬務處理無空隙,經得起上級相關部門的檢查。

8、制定工資核算辦法,進行管理工資核算,管理工資資料。

9、上級領導交辦的其他任務。

會計助理崗位説明書大全 篇3

1、協助主辦會計開展工作,做好會計業務,搞好會計核算和分析。

2、依據法律、法規進行會計核算,實行會計監督,拒絕辦理違反財經制度的業務,拒絕不合理支出。

3、按時記賬,結賬、報賬,定期核對現金、銀行存款、盤點物資,做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款“五相符”。

4、認真核對收支單據,凡未按規定審批的單據,一律不得入賬。

5、積極配合和支持理財小組的活動,及時做好理財準備工作,提供真實完整的財務資料。

6、加強原始憑證審核、編制好記賬憑證,及時登記各類賬簿。

7、認真做好農經統計、彙總、上報工作。

8、辦理其他有關的財會事務,做好文書及日常事務工作。

9、及時辦理、保管會計憑證、賬簿、報表等財務檔案資料。

會計助理崗位説明書大全 篇4

1、遵守國家財經紀律和財務會計各項制度,加強財務管理,提高資金使用效益,協助總務主任做好學校預算並嚴格執行財務計劃。

2、分清資金渠道,嚴格掌握費用、開支範圍和開支標準,認真審核原始作主。對不符合制度規定的收支或手續不全、作主不實者有權拒付,屬於明顯違反財經紀律的行為,必須堅決抵制。

3、定期分析學校預算的執行情況和財務狀況。檢查監督經費的使用和作用效果。

4、根據上級財務主管部門規定,認真編造、按期上報各類報表,做到準確無誤。

5、熟悉上級財務工作的有關方針、政策和規定,要帶頭做好執行、宣傳和督促工作。

6、加強學習,不斷提高業務水平,練好基本功。按規定認真做好總帳的結算、記帳工作,保證做到帳表準確相符,情況真實可靠,手續嚴格清楚。

7、經常向學校領導和總務主任請示、彙報工作,如實反映情況,積極提出意見。

8、上級主管部門和財政、税務部門來了解、檢查財務會計工作時,應主動提供有關資料,如實反映情況。

9、妥善保管會計憑證、帳冊、報表等檔案資料,並定期立卷歸檔。

10、認真參加業務會議,做好記錄,及時向有關領導彙報。

11、與出納團結協作,密切配合,共同做好財務工作。

會計助理崗位説明書大全 篇5

本部的會計核算,複核會計憑證、會計報表及彙總會計報表,本部合同管理。包括:

1、完成本部總分類帳和明細分類帳的建帳工作

2、對公司本部發生的經濟事項,及時進行原始單據審核,辦理會計手續,進行會計核算

3、負責本部會計憑證的審核工作

4、負責按照要求定期結帳

5、負責本部和各內部二級核算單位彙總會計報表的審核工作

6、負責彙總編制公司本部財務收支預算、資本性支出預算、開發項目投資預算、經費預算、七項可控費用預算

7、按月審核科目餘額表,並與相關統計台帳核對,發現問題及時處理

8、負責及時清理本帳務系統內的債權債務

9、負責依法申報繳納各項税金,並及時瞭解掌握國家各項税收政策的變動情況

10、負責辦理本部國有資產產權年檢登記

11、協助人力資源部對公司固定資產、低值易耗品油料、辦公用品的購買、領用、清查、盤點工作

12、協助人力資源部做好養老統籌基金、醫療保險和職工住房公積金的提取、代扣和繳撥工作,並做好月報、季報的填報核對工作

13、領導本部會計完成本部會計核算工作

14、領導本部出納完成本部現金和銀行存款的管理

15、領導項目財務主管完成項目的會計核算和財務管理工作

會計助理崗位説明書大全 篇6

1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;

2、根據核算和管理的需要,設置明細帳進行明細核算;

3、認真複核各種暫收、暫付、應收、應付和借款單據,填制憑證並簽章,由現金或銀行出納辦理收付款業務;

4、認真審核外地出差借款,控制借款額度;

5、督促預支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續。及時清理各種暫收、暫付、應收、應付款,對確實無法收回的,應通知有關部門查清原因並上報公司領導,按規定辦理好銷帳手續,及時清帳;

6、做好往來賬款管理工作,認真做好往來賬的賬齡分析工作,及時提供分析報告,並提出合理化建議;

7、妥善保管好工資單等各種發放單及各種原始憑證,並按會計檔案管理制度要求裝訂成冊,移交會計檔案管理員;

8、認真及時完成處領導交辦的其他任務。

會計助理崗位説明書大全 篇7

1、認真貫徹國家有關財經法律、法規制度,負責組織中心會計人員具體執行,保護財政資金合規運營和國家財產安全完整。

2、對中心會計機構設置、人員配備、專業技術職務設置和聘任提出意見。

3、組織中心會計核算和監督工作,建立健全各項會計核算制度和內部制約機制。

4、組織落實會計人員的後續教育和考核,不斷提高會計人員的業務素質和技能。

5、協助主任協調中心與管理單位、銀行專櫃、財政局有關業務科室之間、中心內部各櫃組主管會計與審核、記賬會計之間的業務關係。

6、負責會計報表的編審,負責年終各單位財務決算工作,保證會計信息的真實性和完整性。

7、協助主任對中心業務發展等問題作出計劃。

8、完成中心領導交辦的其他工作。

會計助理崗位説明書大全 篇8

(1)認真執行公司各項規章制度和工作程序,服從上級指揮和有關人員的監督檢查,保質保量按時完成工作任務。

(2)認真審核商品的出庫憑證,按憑證所列單位名稱、品名、規格、型號、數量、單價、總金額等內容及時準確分別序時登記商品與調撥往來明細帳。

(3)做好增值税發票的領用、保管與使用登記,依照税務部門的發票管理及填寫規定,根據加蓋“收訖或轉訖戳記”的出庫單結合帳面庫存實際情況開具增值税發票。

(4)及時主動督促有關單位、個人清還銷貨應收款,並向會計室主管及時彙報工作情況。

(5)協助公司清欠小組做好銷貨呆帳、死帳的清理工作。

(6)每月定期與有關單位、部門、人員核對調撥往來明細帳、總帳,保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符、帳實相符。

會計助理崗位説明書大全 篇9

一、費用會計層級關係

1、直接上級:會計主管

2、直接下級:無

二、費用會計任職要求

1、認同金源理念,堅持原則、廉潔奉公;

2、中專財會專業(或相關專業)畢業以上文化程度;

3、有助理會計師以上職稱,兩年以上工作經驗;

4、熟悉國家財經法律、法規、方針、政策和制度,掌握酒店的有關知識;

5、具有獨立劃清兩類資金界限和商品流通費與非商品流通費界限的能力,具有正確地進行會計財務處理、能用電腦操作和調用各項數據的能力。

6、身體健康,能勝任本職工作。

三、費用會計崗位職責

1、熟悉會計制度和財政部門對各項費用開支的有關規定,在預算範圍內,嚴格掌握費用開支標準,堅持原則,節約費用,不該支付的費用不予報銷;

2、認真審核各種費用單據,授權審批人和經手人簽字齊全,原始單據數字清楚,業務情況反映明確;

3、收到費用單據及時填制記帳憑證,金額和摘要清楚,按照規定分清各部門和各項費用的小細目,制單和複核手續齊全;

4、每月應按權責發生制原則,有關費用預結入帳;

5、對各內部營業口的對內服務費用進行分配;負責每月工資的審核;

6、和往來及時進行對帳;

7、對使用年限1年以上,單位價值2019元以上的或價值未到2019但認為有必要做為固定資產進行管理的財產作為固定資產;設置固定資產登記簿,按類別設專欄,正確反映各類固定資產原值的增減變動;定期與使用部門資產管理人員核對,年末必須清點實物,做到帳帳、帳物相符;根據自身經營特點,在規定的折舊年限內,確定折舊年限和折舊方法,折舊年限和方法一經確定,不得隨意更改;

8、月末編制部門費用匯總表,與預算進行對比分析,對每月的費用進行預警,對超當月預算的費用,提請各部門關注;

9、對預算的執行進行總體跟蹤和控制,保證在預算控制範圍內開支,對異常費用做專項分析,編制相關的管理報表;

10、承辦經理或主管交辦的其它工作。

會計助理崗位説明書大全 篇10

1.按規定的會計科目設置總帳,進行會計分錄、彙總憑證、登記總帳和明細帳,做到帳證、帳帳、帳表相符;

2.負責全部記帳憑證的複核和檢查,按權責任發生制原則處理各期、各部門分攤費用、成本;

3.負責簽收出納移交的全部收付款憑單,並進行復核和審查;按月盤點出納現金庫存,並作出恰當處理;

4.負責審核各部門交來憑單;按月追收各部門應交財務憑單;對收到的各項報表進行復核、整理、編制彙總報表;

5.負責按月審核編造除生產工人之外的各部門人員工資;

6.負責按月核對往來帳户,及時處理已明確的差異數據;

7.負責對會計憑證進行整理歸檔;

8.負責銷售增值税專用發票管理;協助主管辦理各項税務事項和相關部門的財務事項;

9.積極完成領導交辦的其它工作

會計助理崗位説明書大全 篇11

1、據國家財務會計法規和行業會計規定,結合本單位特點,負責擬訂本單位會計核算的有關工作細則和具體規定,報經領導批准後組織實施。

2、參與擬訂財務計劃,審核、分析、監督預算和財務計劃的執行情況。

3、準確、及時地做好帳務和結算工作,正確進行會計核算,填制和審核會計憑證,登記明細帳和總帳,對款項和有價證券的收付,財物的收發、增減和使用,資產基金增減和經費收支進行核算。

4、準確計算收入、費用、成本,正確計算和處理財務成果,具體負責編制本單位月度、年度會計報表、年度會計決算及附註説明和利潤分配核算工作。

5、負責本公司固定資產的財務管理,按月正確計提固定資產折舊,定期或不定期地組織清產核資工作。

6、負責公司税金的計算、申報和解繳工作,協助有關部門開展財務審計和年檢。

7、負責會計監督。根據規定的成本、費用開支範圍和標準,審核原始憑證的合法性、合理性和真實性,審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。

8、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、彙編、歸檔等會計檔案管理工作。

9、主動進行財會資訊分析和評價,向總經理提供及時、可靠的財務資訊和有關工作建議。

10、協助總經理做好公司的其他任務。

會計助理崗位説明書大全 篇12

1、在財務部長的領導下,負責公司的會計核算工作,承擔相應的財務管理職責。

2、貫徹執行國家會計法規和集團、本公司制定的會計制度及實施細則。

3、負責設置核算帳薄體系,協助倉管、售後服務、業務等其他部門建立必要的台帳。

4、規範會計基礎工作和核算流程,認真審核原始憑證,正確編制記帳憑證,準確登帳。

5、依據經營授權書和其他管理制度實施財務監督,對超權限的,在得到相應授權單位書面批准後方可辦理財務手續。

6、及時進行入庫單和採購發票的核對,按規定進行存貨和銷售成本核算。月末,在財務主管的組織下,進行存貨盤點和帳帳、帳實核對工作,對差異事項及時作出處理。

7、負責往來款項的對帳並加強欠款的催收工作。

8、嚴格費用單據的審核, 按規定進行費用控制。規範費用業務的帳務處理,開展費用分析。

9、按公司核算制度規定進行固定資產折舊、福利費、工會經費、教育經費、預提費用、及各項準備的計提,以及待攤費用的攤銷。

10、根據公司會計制度規定準確進行公司利潤和分產品損益的核算,不得人為調節利潤。

11、及時編制本部會計報表報送集團,並負責編制公司的合併報表。

12、依法進行税務事項的會計處理和納税申報工作,嚴格增值税發票的管理。

13、負責會計憑證、帳簿、財務會計報告和其他會計資料等會計檔案的管理工作

會計助理崗位説明書大全 篇13

1、建立往來款項清算手續制度;

2、辦理往來款項的結算業務;

3、負責往來款項結算的明細核算;

4、負責保證金、押金、應收款項、預收款項的管理;

5、負責登記現金日記賬及相關明細賬;

6、研究並掌握公司在資本市場上的運作規則及相關的法規條例;

7、對市場部的銷售情況進行核對、核實匯款、調賬、催單;

8、完成上級委派的其他任務。

會計助理崗位説明書大全 篇14

一、根據當月入庫、出庫水泥,結合銷售合同確認當月收入,進行帳務處理,登記銷售合同明細台帳。

二、根據確認的收入,正確計提銷項税金和營業税金及附加,合理結轉銷售成本。

三、每月30日前提供銷售水泥報表,包括銷售合同號、合同價、供應數量及金額,已開票及已作銷售處理等內容;

四、每月3日前結轉銷售收入、銷售成本及其他損益類會計科目。

五、負責銷售財務系統的會計分工和權限管理,包括新增客户編碼、新增二級會計科目等;

六、負責整個集團財務系統數據備份,負責年末帳務結轉工作;

七、編制本年度完成合同盈虧情況表,每月對收入及銷售毛利情況及時進行分析。

八、負責財務部計算機軟件、硬件維護,負責財務軟件用户授權及管理工作,負責日常數據備份及系統安全。

九、税務會計不在時,負責銷售及建安發票的開具。

十、每月及時和應收帳款管理會計核對相關帳務。

十一、完成財務總監交辦的其他工作。

會計助理崗位説明書大全 篇15

(一)負責公司銷售往來的核算工作。

(二)負責銷售發票的開具工作。

(三)負責銷售發貨通知單的開具工作。嚴格遵守“先款後貨”的銷售原則,按照產品調撥審批手續開具發貨通知單。

(四)嚴格管理和及時記錄銷售業務的應收、應付款項。

(五)定期與客户進行往來款項的核對,保證銷售往來的準確無誤。

(六)定期與銷售統計核對發貨明細。

(七)月終向公司管理層報送當月銷售明細及客户往來餘額表。

(八)協助主管會計結算各項運費,按時完成主管會計交辦的其他工作。

(九)完成領導交辦的其他工作。

會計助理崗位説明書大全 篇16

1、採購入庫

單據審核包括如下內容: 審核發票、 銷貨單位出庫單據 (如需付現金應有現金收據,現金收據要有現金收訖章或財 務專用章或者購買商品貨主的身份證複印件同時複印件上要 註明所購買的商品已經金額並確認簽字) 、繳庫單、請購單、 購銷協議、內部評審單、總部評審及合同等。查看繳庫單上 的編碼在採購入庫中是能查到,查不到不予報銷(費用類和 固定資產類不用入庫)還要注意一下幾點:

(1)單據抬頭應該一致;

(2)發票真實、印章清晰;

(3)品名規格型號、數量核對一致;

(4)實際採購數量和請購單差異較大的須補請購單;

(5) 單品採購超過 2019 元需要購銷協議, 單品採購超 過 5000 元還需要分公司內部評審, 單品採購超過 1 萬元還需 要總部評審;

(6)看系統採購入庫單入什麼庫,以便於做憑證時入 對應科目;單據審核並簽字後轉交主辦會計和分公司總經理簽字後就 可以報賬了。

2、維護髮票

(1)錄入材料採購憑證時,如果取得了增值税專用發票, 則借方原材料為不含税價,並錄入應交税金進項税分錄;按取得普通發票的核算方式錄入憑證,會出現錯誤。 一張繳庫單對應一張系統採購入庫單、一張系統發票,而報賬時可能幾張繳庫單一併報賬, 在錄入憑證時登記為一張會計憑 證,此時應對幾張發票的合計金額與憑證金額進行核對,保證一 致。

(2)發票從採購入庫單生成,根據經審核後的單價、金額進 行修改;

(3)材料採購未入庫直接入費用的業務用友系統沒有采購 入庫單,不需要做發票,直接編制會計憑證。部門輔助核算按材 料或者費用使用、發生歸屬進行歸集。

<1>、維護髮票的金額必須和做憑證的金額一致

<2>、價格查詢單價以不高於歷史最高單價稽核,主要參照最近一次採 購價格。審核完畢在“審核人”處簽字。

3、制單

正常要先維護髮票再製單,但包材的要先制單再維護髮票。

4、入庫單審核

每週從庫管處拿回《繳庫單》其中一聯與系統採購入庫單核 對。根據庫管的業務熟練程度前期可以縮短週期,時間長後可以 延長週期。核對項目包括:金額、數量、名稱、供應商廠家。

5、出庫單審核

每週從庫管處拿回 《出庫單》 其中一聯與系統採購出庫核對。 根據庫管的業務熟練程度前期可以縮短週期, 時間長後可以延長 週期。核對:名稱、數量、領用部門、收發類別。

會計助理崗位説明書大全 篇17

1、負責銀行往來業務核算。

(1)核算與銀行往來有關的各項業務。

(2)定期核對銀行賬目,並進行反饋;

(3)掌握銀行賬面餘額,月底核對銀行賬户並做餘額調節表。

2、負責國外銷售應收賬款往來業務核算。

(1)核算國外銷售應收賬款並記錄;

(2)憑發票登記,記賬;

(3)定期與銷售人員核對銷售明細賬及監督匯款。

3、負責登記現金日記賬及相關明細賬。

4、研究並掌握公司在資本市場上的運作規則及相關的法規條例。

5、對市場部的銷售情況進行核對、核實匯款、調賬、催單。

6、完成上級委派的其他任務。

1.根據原始憑證,審核記賬憑證;

2.負責編制轉帳記帳憑證;

3.負責登記發貨統計日報表;

4.負責登記往來台賬;

5.負責每旬與統計進行發貨信息核對,保證各數據真實準確;

6.負責司機運費審核工作;

7.負責應收款項結算工作;

8.負責與各運輸公司、各車輛及時核對運輸費用,保證運費金額準確無誤;

9.負責每月與客户進行往來核對,保證應收款項準確無誤;

10.負責監督運價執行情況,月末出具運價執行情況報告,確保按公司制定運價制度執行;

11.負責對公司運輸情況進行數據分析工作;

12.負責派車單發貨回單及貨險回單的裝訂及存檔工作;

13.負責每月成本發票收集整理粘貼以及裝訂工作;

14.財務部臨時工作;

15、保守本公司的商業祕密;

16、其他領導安排的臨時事項。

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