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稽核崗位職責(精選15篇)

稽核崗位職責(精選15篇)

稽核崗位職責 篇1

1、負責公司稽核管理制度、流程的建立、執行與改進;

稽核崗位職責(精選15篇)

2、負責稽核團隊的建設、培養、激勵與優化;

3、負責稽核團隊的工作計劃、分解與落實,確保團隊目標的實現;

4、負責組織開展對公司業務系統運行情況的常規稽核檢查工作,編制稽核檢查報告並向上級彙報;

5、負責組織開展對公司各系統運行情況的專項稽核工作,編制稽核檢查報告並向上級彙報;

6、負責就稽核檢查中發現的問題進行監督改進;

7、負責定期/不定期的對稽核管理工作進行總結與改進,編制總結報告並向上級彙報;

8、參與公司風險管理體系建設與改進的相關工作;

9、參與公司新業務/新產品設計的相關工作;

10、參與高管與核心崗位人員的離任、離崗審計稽核工作,並提交稽核報告。

稽核崗位職責 篇2

1、負責稽核中心的全面規劃及稽核體系的建立與健全;

2、負責組織本部門崗位職責的編制、審核、報批;

3、負責本部門員工的工作監督、檢查、考核;

4、負責公司質量管理體系的執行、維護、監督;

5、以公司相關規章制度、程序文件、管理制度、作業流程、崗位説明書等制度規範為依據,確定稽核重點及稽核頻次;

6、受理部門及員工重大投訴,並以事實為依據進行調查處理;

7、召集被稽核部門和員工參與調查座談會;

8、對稽核工作中發現的問題進行督導改進;

9、制訂、審核、部門工作計劃、總結及工作改善方案;

10、審核稽核專員每日《稽核檢查表》、《整改通知書》、每週工作總結、計劃等記錄;

11、總經理交辦的其它臨時事項。

稽核崗位職責 篇3

職位描述

工作職責:

1) 採集市場指標數據、抽查促銷執行;

2) 開展臨時調查任務,提供調查數據;

3) 編制稽核報表、報告及各項稽核數據台賬等;

4)領導交付的其它工作。

任職資格:

知識 對營銷類、管理類、經濟類知識有一定的瞭解。

技能 1、熟悉office辦公軟件操作;

2、較好的語言表達溝通能力和學習能力;

3、能夠承受一定壓力,有較強的環境適應能力。

經驗 無

其它 本科應屆畢業生

稽核崗位職責 篇4

職位描述

崗位職責:

1、熟悉公司業務系統操作,不斷完善業務系統流程;

2、對公司的庫存、資金以及其它資產的進行安全管理,並對存在的問題進行透析及採取措施;

3、負責對各門店的庫存盤存管理工作。並對盤存結果提出建議性意見;

4、配合上級完成其他的工作,及時完成上級交辦的事宜。

任職資格:

1、工商管理、財務會計以及計算機相關專業專科學歷以上,經驗豐富者,可以降低學歷要求;

2、有良好的財務知識基礎以及管理理念;

3、熟練掌握各種辦公軟件(EXCEL、PPT等),有較好的數據處理能力;

4、責任心強,能主動積極與業務部門溝通協調,有較強的理解能力;

5、有較強的學習能力和抗壓能力;

6、能適應短期出差

稽核崗位職責 篇5

1.完善成本記賬體系,提高收入、成本和對賬的效率與準確性,確保應付與實付一致、應收與實收一致;

2.監控線上和線下收入及成本,推進線下收入及成本全面線上化;

3.推動收入及成本管理體系細化到產品/服務單元//科目/費用項級別,確保其合理性;

4.立風險防範體系,確保逾期得到有效監控及有效跟催,確保壞賬率保持在良性水平;

5.深入結算團隊,透析團隊日常工作內容和工作模式,幫助團隊提升工作效率;

6.負責公司結算管理及成本監控,確保供應商成本、內部運營成本發生的合理性。

稽核崗位職責 篇6

單位稽核崗位職責

1、熟悉並掌握國家財經政策法規、學校財務管理制度和會計制度及各個會計科目的核算內容。

2、按照財務有關規定審查、複核記帳憑證及原始憑證的合法性、真實性,會計科目的正確性,檢查手續是否完備,數字是否準確,附件、印章是否齊全。

3、負責對系統所有錄入數據進行正確性、一致性審查。

4、負責接洽有關部門查詢經費使用情況,提供相關資料。主動積累各項有關資料,對會計資料進行分析。

5、每月核對往來款項,及時督促經辦人員辦理結帳,年終做好往來款項的清理工作,對壞帳、呆帳要查明原因。

6、每月核對銀行存款日記帳、銀行對帳單,編制銀行存款餘額調節表,及時查對未達帳項.

7、按有關制度規定及時申購、領用、繳驗各類收費收據,每月認真審核票據使用情況,確保票、款、帳相符。

8、嚴格遵守會計電算化管理制度,熟悉核算軟件的操作。

9、完成領導交辦的其他工作。

稽核崗位職責 篇7

一、負責稽核實施方案的擬訂,報批後組織實施。

二、負責所轄網點序時稽核工作任務。做到時間連續,稽核內容覆蓋到全部業務。

三、按現場稽核操作規程按時保質完成項目稽核工作任務。

四、對所屬稽核人員合理分工。

五、審核稽核工作底稿、稽核報告、取證材料等,彙總稽核情況,擬寫稽核報告,審議稽核報告,針對發現的問題提出處理意見,報批後執行。規範地使用稽核管理系統。

五、稽核發現的可疑問題和重要線索,要先電話後書面報告稽核部門或領導。

六、及時解決稽核中出現的問題和困難,遵守稽核工作紀律和保密制度。

七、做好稽核資料收集、整理、裝訂和歸檔工作。

八、按時上報工作計劃、工作總結、報表等相關工作資料,定期向領導報告工作。做好單位上下、內外的協調溝通。

九、貫徹國家法律法規和單位各項規章制度、工作要求,做好工作調研,提出工作意見、建議,報批後執行。

十、遵守法律規章和單位各項制度、工作職責、工作紀律,講職業道德、職業操守。按照單位各項工作事務和業務操作規程做好各項工作。

十一、完成單位分配和領導安排的其他工作任務。

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1.審計稽核崗位職責

稽核崗位職責 篇8

1.負責對部門借款審核,對出納簽發的支票要審查無誤後,負責加蓋在銀行備案的印章。

2.負責審核各項財務收支,嚴把財務關,做到按計劃列支,控制費用開支,杜絕非正常開支。

3.負責會計憑證的審核,保證每一筆憑證內容真實、手續完備、數字準確、會計科目正確。審核編號連續、附件票據合規、戳記完備、簽章齊全。

4.登記應收帳款手工帳並於電腦帳核對。

5. 按照正常審批程序,負責各類客户的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。

6.負責申請分公司資金;執行對外匯款;交納本地按揭款;核算費用;核算與管理各類租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤;統計、監控資金流量等。

7.協助財務經理計算分公司工資,並根據審核過工資表負責及時發放。

8.負責提交相關財務報表,保證準確及時,報表包括(但不限於):每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。

9. 裝訂、管理本部門財務檔案。

10.負責領導交辦的有關文件打印、發放、統計工作。

11.完成領導交辦的其它工作。

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1.審計稽核崗位職責

稽核崗位職責 篇9

1.負責審查評價公司經營活動、風險狀況、內部控制和公司治理效果,組織檢查、督促公司內部各項管理措施和規章制度的貫徹實施;

2.負責公司經營管理活動及各項業務的稽核工作、內部審計工作(含同級審計)和各項專項稽核工作,起草各項稽核工作的計劃和方案,完成季度稽核審計報告和專項稽核報告;

3.協助完善稽核、內審相關制度、流程;

4.負責對公司報送人行、銀監局等綜合性監管報表的審核工作;

5.負責稽核、審計資料的整理和歸檔保管。

稽核崗位職責 篇10

一、主持本部門全面工作,負責稽核部門(稽核隊)日常管理工作,組織稽核人員完成計劃工作任務。

二、擬訂稽核工作計劃、稽核工作方案,報批後組織實施。

三、擬訂、調整、完善稽核人員崗位職責和考核辦法,報批後組織實施。

四、負責組織完成對所轄農村信用社機構網點及縣級聯社本部的序時稽核、項目稽核。定期向主管部門、分管領導報告工作。

五、做好稽核人員任務分工,檢查、考核稽核員對序時稽核、項目稽核的完成狀況。

六、負責組織實施本級所管領導幹部的經濟職責審計和離任審計。

七、負責審查稽核報告等資料,彙總稽核狀況、問題,提來源理意見或推薦,報批後執行。督促信用社和有關部門對稽核移送問題的整改、落實和反饋。

八、對稽核員反映、報告的可疑問題和重要線索,及時向上級部門、分管領導彙報並組織人員進一步核查。重大案件(事故)按規定程序和時間及時報告。

九、擬寫、審查稽核工作簡報、文件、總結等工作材料。

十、對稽核人員的工作獎懲。

十一、定期召開稽核工作例會,聽取稽核人員工作彙報,研究解決稽核問題。

十二、定期或不定期參加、組織稽核人員學習法律、法規和各項規章制度、辦法及業務知識,完成稽核人員培訓教育任務。

十三、負責稽核管理信息系統的管理、相關操作和報表數據的錄入、上報等工作。

十四、按時上報工作計劃、工作總結、報表等相關工作資料,定期向領導報告工作。做好單位上下、內外的協調溝通。

十五、貫徹國家法律法規和單位各項規章制度、工作要求,做好工作調研,提出工作意見、推薦,報批後執行。

稽核崗位職責 篇11

一、執行酒店財務各項規章制度,服從上級領導工作的安排。

二、稽核各班次的收銀員送審的賬單和原始單據,核對營業報表和當日各種消費項目明細表,發現錯漏,及時上報上級領導,確保酒店每一筆收入正確無誤。嚴格執行酒店的財務和既定的開支標準,拒絕一切違反原則的結算。

1、稽核各種簽單、掛賬及信用卡,並與應收賬款明細賬核對;

2、稽核各種優惠折扣,手續是否完備,並編制優惠折扣明細統計表;

3、完成每日現金結算情況報表,包括客人人數、平均消費、餐次、營收等情況,交成本會計填製成本報表。

4、審核收銀員完成的各種報表,收銀員所做的報表和收銀機的清機報表,電腦報表是否一致,以及報表是否跳號。

5、審核客房前台當天未結賬的餘額是否正確。

6、檢查入住登記表上的簽字是否一致。

三、稽核庫房是否做到物資先進先出的原則,防止損耗變質,票據是否按財經制度上傳,發現差錯、盈損應及時查明原因,上報處理。

四、審核記賬的完整和合法依據,審核賬目的原始單據是否齊全和符合規定,審批手續是否完備。

五、稽核客房前廳、餐飲等各部門和各類賬目、掛賬數據、房價、房號等信息的電腦輸入是否正確,節省客人的結賬時間。

六、審核對外結算組每天的賬目和單據數字與憑證的正確和完整與否。

1、熟悉瞭解酒店對外簽訂的結算協議、合同、紀要的收費標準、結賬方式、並負責保管這些協議,合同或紀要。

2、負責核算及檢查酒店發生的所有應收賬款賬目,及時登賬並反映客户欠款情況,確保應收賬款户的正確性。

3、按合同、協議等規定的時間及時核對後把結算清單、賬單書面通知付款單位付款,並加強檢查的收款情況,做好催收工作、防止錯結、漏結、遲結。

4、對未按合同、協議規定時間把賬款匯交酒店的客户,正確及時反映酒店與客户間的債權債務情況,並將欠款情況和催討情況書面報告經理。

七、對酒店各環節的收入進行掌握和控制,保存和歸檔各部門的賬目與單據、營業日報表。

稽核崗位職責 篇12

一、主持本部門全面工作,負責稽核部門(稽核隊)日常管理工作,組織稽核人員完成計劃工作任務。

二、擬訂稽核工作計劃、稽核工作方案,報批後組織實施。

三、擬訂、調整、完善稽核人員崗位職責和考核辦法,報批後組織實施。

四、負責組織完成對所轄農村信用社機構網點及縣級聯社本部的序時稽核、項目稽核。定期向主管部門、分管領導報告工作。

五、做好稽核人員任務分工,檢查、考核稽核員對序時稽核、項目稽核的完成情況。

六、負責組織實施本級所管領導幹部的經濟責任審計和離任審計。

七、負責審查稽核報告等資料,彙總稽核情況、問題,提出處理意見或建議,報批後執行。督促信用社和有關部門對稽核移送問題的整改、落實和反饋。

八、對稽核員反映、報告的可疑問題和重要線索,及時向上級部門、分管領導彙報並組織人員進一步核查。重大案件(事故)按規定程序和時間及時報告。

九、擬寫、審查稽核工作簡報、文件、總結等工作材料。

十、對稽核人員的工作獎懲。

十一、定期召開稽核工作例會,聽取稽核人員工作彙報,研究解決稽核問題。

十二、定期或不定期參加、組織稽核人員學習法律、法規和各項規章制度、辦法及業務知識,完成稽核人員培訓教育任務。

十三、負責稽核管理信息系統的管理、相關操作和報表數據的錄入、上報等工作。

十四、按時上報工作計劃、工作總結、報表等相關工作資料,定期向領導報告工作。做好單位上下、內外的協調溝通。

十五、貫徹國家法律法規和單位各項規章制度、工作要求,做好工作調研,提出工作意見、建議,報批後執行。

十六、遵守法律規章和單位各項制度、工作職責、工作紀律,講職業道德、職業操守。按照單位各項工作事務和業務操作規程做好各項工作。

十七、完成單位分配和領導安排的其他工作任務。

稽核崗位職責 篇13

高級稽核經理(項目稽核)

1.負責對總行外包的大型管理類項目從立項開始到項目結束階段的全流程進行檢查、監督和評價,提出稽核建議,並對稽核發現的整改情況進行持續追蹤;

2.負責對外部監管機構指定的常態化、特定業務條線的項目進行檢查、監督和評價,提出稽核建議,並對稽核發現的整改情況進行持續追蹤;

3.負責對行領導特別交辦的項目進行檢查、監督和評價,提出稽核建議,並對稽核發現的整改情況進行持續追蹤

稽核崗位職責 篇14

一、編制公司內部審計工作制度,編制年度內部審計工作計劃並組織實施。

二、配合中介機構開展對公司年度財務決算的審計工作,並對公司年度財務決算的審計質量進行監督。

三、對公司及所屬單位的財務收支、財務預算、決算、費用支出、資產質量、經營績效、費用支出、物資採購、內部控制以及其他有關的經濟活動進行審計監督。

四、負責對工程項目成本控制執行情況進行考核監督,對公司直屬的自營項目進行終結、獎罰兑現審計,對分公司管轄的自營項目進行終結、獎罰兑現的複審。

五、創新內部審計工作,在完成正常審計業務外,積極開展內

部審計調查和專項審計,為加強企業管理,提高經濟效益出謀劃策。

六、提高服務意識,積極主動為基層單位提供合理化建議及意見。

七、做好上級審計部門和由本部門履行的其他工作事項。

稽核崗位職責 篇15

1.在稽核主管的領導下,做好原始憑證、記賬憑證及報表的稽核工作

2.從合法性、真實性、手續是否完備等方面對原始憑證進行認真複核

3.複核記賬憑證是否真實地反映了原始憑證的內容,會計科目及金額、記賬是否正確

4.複核賬簿登記是否符合規定,內容是否與原始憑證、記賬憑證相符

5.對各項財務收支進行稽核,審核其是否符合財務收支計劃,對嚴重超計劃者要審核其合理性

6.從數字銜接性方面定期對財務報表進行稽核

7.對稽核中發現的問題,要及時彙報主管採取措施進行解決,妥善處理

8.在已稽核的會計資料上蓋章,並隨時做好稽核記錄

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