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財務稽核崗位職責(通用13篇)

財務稽核崗位職責(通用13篇)

財務稽核崗位職責 篇1

1、收集、整理部門、項目預算,分析反饋預算執行情況;

財務稽核崗位職責(通用13篇)

2、收集、整理考核方法和考核依據的信息,協助制定各部門、項目組考核指標;

3、協助設計考核策劃方案,與部門、項目組核對財務數據;

4、整理和分析考核信息,建立公司、部門、項目組考核數據信息庫,反饋各部門考核結果;

5、建立人員考核管理信息庫,維護信息系統數據;

6、收集考核中遇到的問題,提供考核體系和指標完善的建議;

7、領導安排其他臨時工作

財務稽核崗位職責 篇2

1.核算公司運營成本,稽核業務是否及時、準確、全面導入ERP系統,為公司決策提供有效的數據支持。

2.供應商往來賬目的核對工作;

3.供應商在途庫庫位的跟蹤核對;

4.物流數據的錄入和核對;

5.供應商測試物料的跟蹤、處理;

6.參與庫存盤點,審核各項財產物資的增減變動和結存情況,並與帳面記錄進行核對,確定帳實是否相符,並查明帳實不符的原因;

財務稽核崗位職責 篇3

1、處理公司的應付、成本、費用、税務等相關財務工作;

2、負責日常財務核算,協助公司編制管理報表與財務報表;

3、指導業務部門編制預算及經營預測,協助完善月度分析與預算管理;

4、對所負責業務板塊,進行預算控制、本量利分析與盈利模型建設;

5、協助優化公司內控流程與制度建設;

財務稽核崗位職責 篇4

1.負責審查評價公司經營活動、風險狀況、內部控制和公司治理效果,組織檢查、督促公司內部各項管理措施和規章制度的貫徹實施;

2.負責公司經營管理活動及各項業務的稽核工作、內部審計工作(含同級審計)和各項專項稽核工作,起草各項稽核工作的計劃和方案,完成季度稽核審計報告和專項稽核報告;

3.協助完善稽核、內審相關制度、流程;

4.負責對公司報送人行、銀監局等綜合性監管報表的審核工作;

5.負責稽核、審計資料的整理和歸檔保管。

財務稽核崗位職責 篇5

1.完善成本記賬體系,提高收入、成本和對賬的效率與準確性,確保應付與實付一致、應收與實收一致;

2.監控線上和線下收入及成本,推進線下收入及成本全面線上化;

3.推動收入及成本管理體系細化到產品/服務單元//科目/費用項級別,確保其合理性;

4.立風險防範體系,確保逾期得到有效監控及有效跟催,確保壞賬率保持在良性水平;

5.深入結算團隊,透析團隊日常工作內容和工作模式,幫助團隊提升工作效率;

6.負責公司結算管理及成本監控,確保供應商成本、內部運營成本發生的合理性。

財務稽核崗位職責 篇6

1.在稽核主管的領導下,做好原始憑證、記賬憑證及報表的稽核工作

2.從合法性、真實性、手續是否完備等方面對原始憑證進行認真複核

3.複核記賬憑證是否真實地反映了原始憑證的內容,會計科目及金額、記賬是否正確

4.複核賬簿登記是否符合規定,內容是否與原始憑證、記賬憑證相符

5.對各項財務收支進行稽核,審核其是否符合財務收支計劃,對嚴重超計劃者要審核其合理性

6.從數字銜接性方面定期對財務報表進行稽核

7.對稽核中發現的問題,要及時彙報主管採取措施進行解決,妥善處理

8.在已稽核的會計資料上蓋章,並隨時做好稽核記錄

財務稽核崗位職責 篇7

1.瞭解房地產行業應付及總賬模塊全流程,協助建立質量風險控制機制、質量稽核模型與質量問題溝通機制,提出風險控制建議並推動質量管理體系落地;

2.牽頭梳理應付及總賬模塊風險清單,對風險進行科學評估,對現有質量控制點覆蓋程度予以評價,並推動質量控制點完善與優化;

3.負責應付及總賬模塊日常與專項稽核業務,形成稽核結果與原因分析,跟進質量管理優化事項與問題整改;

4.輸出應付及總賬模塊質量數據統計及管理報告;

5.擬寫應付及總賬模塊質量管理相關流程與工作指引;

6.協同流程、系統、效率、服務管理,推動共享中心整體運營質量提升;

7.參與創建共享中心質量和內控的數據分析體系,以共享中心持續運營提升;

8.其他領導交辦的工作。

財務稽核崗位職責 篇8

1、審核酒店所有收入,控制內部招待及員工用餐;

2、審核由出納制定的每日現金收入報表;

3、根據餐飲收益日報、夜審前廳收益日報、夜審信用卡報表及現金報表審核各種付款方式是否正確;

4、編制每天收益報表;

5、編制收銀員現金收溢或缺月報表;

6、登記每日信用卡明細、銀行對帳單,對信用卡進行核對。

財務稽核崗位職責 篇9

1、 根據集團財務規劃,在集團範圍內具體組織實施財務制度建設、財務內控建設,具體開展內控和會計稽核工作。

2、通過預警、監控、核查與評估,加強集團內部控制,準確反映執行情況,降低集團財務風險,提高財務管理的可靠性,保障集團財務體系管理職能的有效發揮。

3、 將集團財務體系內部複核要求標準化,根據不同組織情況合理調整與簡化相應組織標準。

4、 及時識別、系統分析集團範圍內經營活動中與實現內部控制目標相關的風險。

5、 定期/不定期在集團範圍內開展內部控制核查工作,監督檢查內部控制執行情況。

6、開展集團內會計核算檢查工作,確保集團統一的會計政策及會計估計有效執行;協調安排集團各組織財務人員參與核算檢查,提出整改意見,跟蹤整改執行情況。

財務稽核崗位職責 篇10

1、根據業務需要進行專項質量檢查並出具專項檢查報告及跟進整改落實。

2、協助領導分析業務組各項質量指標變動趨勢,確保共享中心質量指標的穩定及優化。

3、對內外部審計報告提出的涉及的共享中心整改措施,協助領導跟進解決。

4、定期組織制度、流程及質量相關培訓,規範業務操作。

5、負責區域共享運營崗的日常管理。

6、負責共享中心檔案管理工作。

財務稽核崗位職責 篇11

1、負責付款、賬户、外匯、財務信息系統等資金類事務檢查,針對資金相關內控制度完整性、內控執行有效性等出具稽核報告,並提供內控改善建議;

2、發現並識別資金業務各環節存在的問題及資金安全風險,深入挖掘問題根因,並提出有針對性的風險防範措施;

3、梳理資金相關流程,發現並識別流程缺陷,提供有效的流程優化建議;

4、針對發現的問題及建議方案進行跟蹤落實,推動資金業務環節實質性改善,落實改善結果。;

財務稽核崗位職責 篇12

1.負責統籌門店巡檢任務和安排,巡檢過程跟進的問題情況,反饋及推動改善,輸出分析報告;

2.負責門店巡檢單項項目承接及轉化安排執行;

3.承接專案稽核/審計項目,組織團隊完成並輸出報告;

4.負責部門內部作業流程優化,建立財務工作流程體系,解決與門店對接相關的財務流程問題;

5.負責會計團隊的組織建設,規劃人力需求及考核方案,持續開展人員培訓。

財務稽核崗位職責 篇13

1. 負責財務共享中心基礎質量稽核;

2. 負責財務共享中心標準化建設;

3. 協助財務共享中心流程優化改進;

4. 協助財務共享中心人事管理;

5. 領導安排的其他工作。

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