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學校收支兩條線專項檢查自查自糾報告

學校收支兩條線專項檢查自查自糾報告

根據市教育局文件xx號《關於在市教育系統內部再次開展清查“小金庫”和“收支兩條線”專項檢查工作的通知》的文件精神,我校高度重視清查“小金庫”和“收支兩條線”工作,迅速組織相關部門人員,對我校“小金庫” 和“收支兩條線”情況進行了認真的自查自糾。現將自查情況彙報如下:

學校收支兩條線專項檢查自查自糾報告

一、學校成立了“小金庫” 和“收支兩條線”清理情況自查領導小組。、、切實加強領導,全面落實責任,及時安排部署,確保清理工作順利、有效開展,學校於2012年10月8日成立檢查小組。

組 長:xx(學校校長)

成 員:xx華(學校工會主席)

xx(學校總務主任

xx(學校報賬員)

領導小組負責自查2012年以來學校“小金庫” 和“收支兩條線”工作。

二、學校自查小組迅速開展工作,於2012年10月7日—2012年10月10日對我校2012年1月1日起至2012年9月底止的“小金庫” 和“收支兩條線”清理情況進行全面清查,根據自查自糾的情況,進行了階段性總結,填報了《“小金庫”自查情況表》。

三、在“小金庫” 和“收支兩條線”自查工作中,把握政策,嚴肅紀律,確保了不走過場、不留死角。在自查自糾階段,我校認真清查,不漏查掩蓋,決不敷衍了事甚至頂風違紀。

四、經過自查,我校進一步加強了財務管理,規範了我校的財務行為。未發現我校有“違規開設銀行賬户、私設小金庫”等現象。從2012年1月1日起至2012年9月底止,我校未發現“違反國家財經法規、制度,侵佔、截留國家和單位收入或通過虛列支出、資金返還等方式不納入單位財務會計部門統一核算,私存私放的各項資金”的現象。

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