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關於審計經理的工作職責(精選18篇)

關於審計經理的工作職責(精選18篇)

關於審計經理的工作職責 篇1

1.帶領項目組完成大型項目(企業集團或上市公司)的審計。

關於審計經理的工作職責(精選18篇)

2.獨立承擔中型項目的彙總及合併工作。

3.合理制訂有效的審計計劃,分派組員工作並監督工作進度及質量。

4.對項目進行質量控制,識別、重視並解決發現問題。

5.保持與客户良好的溝通。

關於審計經理的工作職責 篇2

1.協助部門負責人對本公司及下屬各事業部、子公司的財務收支、財務預算、財務決算、資產質量和經營績效等有關經濟活動的真實性、合法性、效益性進行審計和評價;

2.對被審單位內部控制和其他管理制度執行情況進行檢查和監督;

3.完成領導交辦的其他工作。

關於審計經理的工作職責 篇3

1.協助建立並完善公司財務審計體系,梳理財務審計相關制度及關鍵業務流程體系、審查制度落實並跟蹤整改;

2.制定財務審計工作計劃、編制財務審計具體方案、獨立統籌完成審計項目;

3.執行公司要求的財務審計程序、獨立製作審計底稿、撰寫審計報告,及時發現潛在風險並向公司管理層提出合理有效的解決方案;

4.根據授權或特定要求協助開展專項審計,實施公司各類審計調查;

5.其他與審計條線內部相關的日常工作;

6.完成上級交付的其他工作任務。

關於審計經理的工作職責 篇4

1.負責或參與各類企業包括上市公司的年報審計等業務;

2.負責或參與IPO審計業務;

3.負責或參與其他各類相關業務執業工作。

4.負責或參與基建類審計工作。

關於審計經理的工作職責 篇5

1、審核公司及各子公司的財務賬目,年度報告,賬本和會計報表;

2、對嚴重影響公司存在和發展的任何事項提出報告;

3、分析和評價審計證據,形成審計結論;編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;

4、負責公司工程項目預算審計、結算審計、竣工決算審計的實施和過程審計監督;

5、負責公司基本建設、修繕工程和材料採購的招標文件、施工合同和招投標過程審計監督;

6、對委託外審項目,參與對諮詢公司考察、招標、聯絡、協調委託外審工作,監控審計過程、複核審計報告、把關審計質量。

關於審計經理的工作職責 篇6

1、擬定並完善內部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預算;

2、組織實施財務審計、管理審計和效益審計等;

3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

4、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;

5、督促審計結論和建議的落實;

6、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。

7、發債審計項目經驗豐富

關於審計經理的工作職責 篇7

審計項目管理。根據項目制定IT審計計劃,管理項目進度及IT審計質量,審閲工作底稿,出具IT審計意見;為客户提供切實有效的管理建議和解決方案;

2.能夠獨立負責執行專項IT審計項目,包括IT安全審計、IT系統審計、數據分析等;

3.對財務審計、流程審計、專項審計中的IT審計部分,提供相關IT支持和數據分析支持;

4.完成對IT風險管理控制、內部控制創建或優化的相關工作。

關於審計經理的工作職責 篇8

1、負責所轄公司審計組的績效考核及管理工作;

2、負責所轄公司財務管控、財務收支、財務核算準確性等的審計;

3、審計隊伍組織建設;

4、所轄公司審計整改複查;

5、負責專項審計工作的指導及審計報告的撰寫與修改。

關於審計經理的工作職責 篇9

1、編寫審計工作計劃: 經審計部總監授權,編寫審計項目工作計劃和年度審計計劃; 擔任具體審計項目負責人或參與審計項目,組織/實施/參與具體項目審計工作,保證審計工作的質量和進度;

2、協助完善集團審計文件與制度: 根據集團戰略發展需要和國家相關法律法規,協助審計部總監擬定並完善集團內部審計制度及相關工作文件;

3、開展內部審計:

內部控制審計:根據公司年度審計計劃,獲審計總監委派,對公司各業務循環的內部控制進行審計,檢查是否有完善並支撐業務發展的內控制度及各項流程制度是否得到有效執行;

經營成果審計:根據公司年度審計計劃,獲審計總監委派,對公司經營成果的真實性、準確性、合法性等進行審計,並擬寫審計報告,報集團總裁審閲;

財務收支審計:根據公司年度審計計劃,獲審計總監委派,對公司各項財務收支、專項資金的使用和核算進行審計,檢查公司的資金和財務狀況,對公司的財務報表進行審計,檢驗其真實性、準確性,及時向集團總裁報告情況;

啤酒營銷審計:根據公司年度審計計劃,獲審計總監委派,對啤酒公司營銷費用的投放及效果進行審計,檢查是否有完善並支持業務開展的流程制度及各項制度是否得到有效執行;

離任審計:獲審計部總監委派,對經批准即將離任的人員,按公司的要求對其工作狀況和工作業績進行客觀、公正地全面審計;

工程審計:根據公司要求,組織審計人員,必要時協調外聘專業工程技術人員,對集團範圍內工程建設項目的預算、決算進行審計; 限制性項目審計:獲審計總監委派,實施涉及集團受接觸限制性項目的審計工作,恪守保密原則。

4、配合外部審計: 根據國家有關規定和公司相關規定製度,配合外部的審計機構進行必要的調查。

5、審計項目管理:

負責所獲指派之審計項目的現場工作組織、分工、協調、監督,審核項目組成員的審計底稿,對審計過程中發現的問題及時與被審計單位溝通,必要時向部門總監彙報,擬定審計報告,提出內部審計意見及建議,並將項目審計結果與被審計單位管理層進行反饋溝通。

關於審計經理的工作職責 篇10

1、組織內審人員的業務培訓,支持審計人員依照國家的相關法律、法規及公司的規章制度行使其審計監督權;

2、負責擬定審計計劃和審計範圍,組織審計人員根據審計目標選擇適當的審計方法有序地進行各項審計工作;

3、負責對審計情況進行復核,並組織編寫審計報告及審計評價書;

4、負責就初步審計結果與相關部門進行溝通;

5、協助公司有關單位對財務、經營管理情況進行分析,為公司決策提供依據;

6、負責建立內部激勵機制,對內部審計人員的工作進行監督、考核,評價其工作業績,激勵其努力工作;

7、制定單位經營預算,控制單位經營支出;

8、確保審計團隊的人員充足且具備必要的審計知識、技能、經驗,以完成本章程所要求的任務及使命。

關於審計經理的工作職責 篇11

1、協助制定並監督落實各項內部審計制度,規範審計工作流程;

2、根據公司內控審計計劃和相關要求,開展日常內控審計、專項審計、離職審計等工作,通過審核、觀察、詢問、函證、檢查和分析性複核等多種審計方法實施審計,編寫審計工作底稿,出具審計報告;

3、對審計發現的問題進行反饋和後續跟進,監督整改措施的執行落實,定期跟蹤、推進;

4、對公司內部控制及經營管理過程中存在管控風險進行識別評估,發現控制弱點、漏洞,並提出有效的建議優化內控管理;

5、根據公司業務管控重點,配合開展相關業務審計核查及規範管理工作;

關於審計經理的工作職責 篇12

1、負責組織編制年度審計工作計劃,負責組織制定、修改和更新公司的審計規範和管理制度,建立健全審計工作流程,並監督有關規章制度實施;

2、負責開展常規審計,負責審計報告和審計調查報告的審核,參加審計項目實施,掌握公司經營管理中存在的傾向性、普遍性問題,為公司決策提供參考信息;

3、負責組織、聯繫、協調、外引審計資源服務管理工作;負責審計過程中與相關部門的協調與溝通,並對內部涉及財會工作等部門和人員進行監督檢查;

4、跟蹤公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產報表,判斷企業運行效率,及時發現風險並提出改進建議;

5、對本部門內部檔案資料的安全、完整、保密負責,對被審單位提供的有關資料負保密責任;

6、組織內審人員的業務培訓,對本部門員工培訓、獎懲、人事調整等方面提出建議;

7、負責組織完成公司領導安排的其他工作。

關於審計經理的工作職責 篇13

1、食材、物料採購審計;

2、工程項目預(概)算及決算審計;

3、設備投資審計,對設備投資的決策過程、招投標制度的擬定、執行內部審計監督;

4、合同審計,針對公司各類合同執行情況、存在的問題和違規違章情況進行內部審計監督;

5、公司指定項目的審計;

8、領導安排的其他工作。

關於審計經理的工作職責 篇14

1. 對重點業務進行實時實地調研,掌握真實情況,發現制度和操作層面存在的問題和風險。

2. 對突發的風險事件,及時實地調查,向中心城市公司提出防範和處置意見並評估中心城

市公司提出的防範和處置意見,同時對重要經營數據的超常波動及時進行實地瞭解。

3. 開展中心城市公司審計案例宣貫,提高業務單位風險防範意識和能力。

4. 針對內外部審計發現的問題,推動整改落實,驗收整改效果。

5. 督促中心城市公司在全公司範圍對同類問題進行自查自糾。

6. 配合上級單位(總部審計中心或更上一級審計機構)對中心城市公司的各項審計工作。

7. 根據總部審計中心要求,與總部內審組/內控組、其他中心城市公司派駐審計組聯合,

關於審計經理的工作職責 篇15

1、 在項目經理的指導下,及時、按質地完成交辦的各項工作任務;

2、協助項目經理對下屬分、子公司的會計報表、財務收支審計工作;

3、協助項目經理對下屬分、子公司高管人員年度績效審計;

4、協助項目經理下屬分、子公司的內部控制審計工作;

5、 能夠獨立帶隊完成一些小型審計項目工作。

關於審計經理的工作職責 篇16

1、擬定並制定審計計劃和審計預算;

2、組織實施財務審計、管理審計和效益審計等;

3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

4、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;

5、督促審計結論和建議的落實;

6、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。

關於審計經理的工作職責 篇17

1. 依據公司管理需求,實施對集團公司本部及全資子公司、控股子公司的內部控制審計工作,幫助其規範業務流程,降低經營風險和管理風險;

2. 組織建立和評價公司內控體系運行情況,定期向集團報送各類報表、報告和風險信息;

3. 組織實施集團重大事項專項審計、關鍵崗位離任審計,協助指導審計整改意見的落實;

4. 編制並組織實施年度審計工作計劃,審定審計報告;

5. 做好部門內員工指導、培訓、考核等工作,建設、開發、充分運用部門人力資源;

6. 承辦公司領導交辦的其他工作。

關於審計經理的工作職責 篇18

1、負責編制集團各公司全年審計計劃,建立本部門業務流程化管理,並監督各項業務流程的實施;

2、負責制定和維護集團內部審計制度,加強集團內部控制流程;

3、定期或不定期對集團各公司相關重大項目進行審計,負責審計過程中的現場複核,把控審計質量,通過內部審計,對集團內部控制的潛在問題和風險缺陷提出優化建議,確保核算符合集團規定、收支符合集團制度,從而完善內部控制體系;

4、各項審計完成後,起草審計報告和管理建議書等審計文書,負責組織整理審計底稿,督促審計結論和建議的落實;

5、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。

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