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2022審計總監工作職責(精選20篇)

2022審計總監工作職責(精選20篇)

2022審計總監工作職責 篇1

1.按照國家有關法律法規、審計法規、公司財會審計制度擬定公司審計實施細則;

2022審計總監工作職責(精選20篇)

2.負責審計數據的準確性;

3.制定公司年度審計工作計劃,並報領導審批,待領導批准後,負責年度審計工作計劃的具體實施;

4.對財務收支、經營活動進行審計;

5.對公司基本建設投資、重大設備更新改造等項目成本及預決算進行審計監督;

6.建立公司經濟活動資金使用、管理流程的審計監控機制,對公司資金使用及管理流程採取預警措施;

7.對公司重大經濟活動、項目等進行審計監督;

8.對企業中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內、離任經濟責任進行審計;

9.與税務局、律師所,等相關部門及外部審計人員建立並保持緊密的關係;

10.組織專項審計,對重大經濟項目或者根據領導安排進行審計。

2022審計總監工作職責 篇2

1.組織建立健全公司審計管理制度,完善審計工作標準和工作流程;

2.編制公司年度審計計劃,落實審計方案;

3.按計劃組織對公司各部門、各所屬公司經營管理活動和財務管理的真實性、準確性、合規性

4.進行監督、檢查與評價,對公司重要崗位進行審計稽查,防範舞弊風險;

5.根據審計結果,對被審計單位經營管理情況、財務狀況、內部控制情況以及工程管理情況進行分析評價,形成審計意見,提交內部審計報告。

2022審計總監工作職責 篇3

1、根據企業的戰略及發展方向,制定集團年度審計計劃;

2、建立健全企業審計管理體系;

3、建立企業內部控制管理制度,並組織開展各項內部控制制度審計及評價工作;

4、組織開展企業管理審計,包括戰略審計、流程稽核、風險審計等,旨在提升企業運營效率和經營效果,為企業管理層提供規範管理和防範風險的合理化建議;

5、組織開展企業專項審計;

6、監督和審核對外投資項目,並對項目的全程運作進行監控;

7、及時發現企業潛在問題和風險,提出改進意見;

8、與內部控制審計相關的其他工作。

2022審計總監工作職責 篇4

1、負責集團內部審計、內控體系搭建;

2、對集團所屬公司經營情況、內控制度執行情況進行全面審計;

3、擬定並完善內部審計制度和流程,

4、負責編制部門年度、季度或月度工作計劃和內部審計預算並落實執行;

5、督促審計結論和建議的整改;

6、組織、監督、審查經營成果、財務、管理、專案等各項審計活動;

7、對審計項目進行調查、核實,蒐集審計證據,出具審計報告,對審計結果做綜合分析評價。

8、執行審計後期跟進及監控改善進度,協助完善公司內控制度,操作流程,提高內部管理水平的控制有效性;

9、協調公司與外部監督、外審之間的關係;

10、負責公司內部控制評估報告的編制

2022審計總監工作職責 篇5

1、負責對公司各單位的會計核算和預算工作進行監督檢查,對資金、財產的完整、安全進行監督檢查,對財務收支計劃、財務預算、信貸計劃和經濟合同的執行情況及其經濟效益進行審計監督;

2、負責開展財務審計、離任審計、經濟責任審計、工程管理審計等其它專項審計工作,對嚴重違反法規和公司規章制度或造成公司重大損失的行為進行專案審計;

3、負責擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書,督促審計結論和建議的落實;

4、負責發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;

5、負責按照審計程序和方法,獲得充分的工程審計信息,為公司運營提供增值服務;

6、負責參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動。

2022審計總監工作職責 篇6

1、根據集團工作目標,組織擬定公司審計工作計劃,完成審計委員會下達的審計工作項目;

2、主持擬定並及時修訂審計監察部的各項管理制度;

3、主持集團內部經營審計、離任審計、專項審計等審計工作,並編制審計報告,提出問題及整改建議;

4、對公司下屬公司各項制度的執行情況、各崗位人員侵佔公司資產及財務等進行監督檢查;

5、負責審計委員會議案的準備與提交,支持審計委員會監控職能需求,負責籌備公司審計委員會會議,並負責提供公司有關經營方面的審計資料,負責執行並督辦審計委員會的有關決議。

2022審計總監工作職責 篇7

1、主持審計監察中心的工作;

2、組織制定審計監察的工作計劃,組織實施公司下達的經營計劃;

3、根據公司下達的工作目標和指標,制定審計監察中心的考核指標;

4、組織編制並實施公司年度審計工作計劃;

5、組織對公司的各項經濟活動實行審百計監督度,必要時委託審計事務所進行;

6、組織對公司開展經濟效益和財務收支審計;

7、定期檢查監督公司的資產管理、國家財經法規和財務制度的執行情況;

8、監督、檢查公司各類招投標採購過程和各類設計變更,審核公司相關文件,資料;並對公司各類合同簽訂過程實施監督;

2022審計總監工作職責 篇8

1、主持編制年度採購審計方案、具體審計計劃等;

2、參與制定公司招投標、採購工作審計計劃並按計劃執行,包括工程預決算管理、合約規劃、項目目標成本和動態成本管控,以及工程招投標管理的審計、材料招採管理的審計、開標的實時旁站等內容;

3、對公司各職能部門的制度及執行情況進行審計並提出改進建議;

4、跟進審計結果的落實整改情況,並對整改不力的情況向公司提出反饋意見和建議;

5、彙總、整理審計發現,編寫審計報告、審計意見書等審計成果文件;

6、通過審計意見的溝通、反饋和監督落實,與業務部門建立良好的工作關係,保持順暢的日常溝通渠道;

7、完成領導臨時交辦的其他工作。

2022審計總監工作職責 篇9

1、負責擬定公司內部審計制度、規程和標準,運用審計手段,保證公司各部門,各子分公司規範運作;

2、負責公司業務流程或制度的改進和風險評估;統籌管理對其進行有效的風險控制;

3、完善內控體系,對公司對內部控制制度的執行情況進行監督檢查;

4、配合外部機構對公司的年度審計、稽核檢查;

5、參與公司重大投資決策。

2022審計總監工作職責 篇10

1. 根據集團發展戰略,協助中心總經理擬定法律風險管理策略方針、法律風險管理工作規劃;

2. 協助中心總經理建立集團法律風險管理制度、管理體系,並根據風險管理制度開展法律風險防控工作;

3. 編制年度法律風險管理工作計劃和工作方案,依據計劃、方案開展法律風險管理工作;

4.組織集團各業務板塊、各項目開展風險自查,組織開展法律風險巡查,組織開展法律風險分析和評估,督促風險責任單位進行風險事件的應對,並對事件應對、缺陷整改情況進行監督;

5. 對重大合同、業務經營事項進行法律風險事前審查,提示風險;

6. 組織開展法律風險管理、合同合規培訓工作

2022審計總監工作職責 篇11

1.協助上級搭建集團內部審計體系及內部控制體系;

2.對集團各項目部、各子公司的財務及生產經營業務、重大合同等相關經濟活動真實性、合法性、效益性的審計;

3.開展常規及專項的內部審計工作,包含但不限於:經營效果、決策活動、銷售與收款、採購與付款、存貨、生產與成本、工程項目、固定資產、資金、費用、投資與融資、離任、舞弊舉報等方面;

4. 配合審計委員會、外審師和其他監管部門的相關工作;

5.領導安排的其他工作。

2022審計總監工作職責 篇12

1、統籌集團工程審計、財務審計工作,主導工程審計工作;

2、 根據董事會要求,審計集團管理層經營決策及項目公司經營層的經營活動執行情況、合法合規性,並直接向董事會彙報;

3、建立健全集團審計監察管理體系、制度與流程、工作標準的編制與推行落地;

4、做好全集團工程造價、成本監督控制等業務審計監察工作;

5、負責集團董事會及分管領導安排的其他工作;

6、負責審核標書、協議、合同(法律條款);

7、協助律師團隊處理公司各類案件。

2022審計總監工作職責 篇13

1.負責公司內控管理體系的建設、維護和更新;

2.根據風險管理情況和公司發展需求,參與制定公司年度審計計劃,並參與實施;

3.負責編制具體審計項目的工作實施方案,根據方案內容開展具體工作,編制相關審計工作底稿,對相關事項審計發現的問題及風險進行記錄、彙報並提出改進意見。

4.負責建立、健全審計檔案,保證審計資料及時歸檔。

5.負責審計建議整改的後期跟進和監控改進。

6.負責接受和管理投訴舉報信息,組織開展舉報監察工作;

7.完成領導交代的其他工作。

2022審計總監工作職責 篇14

1、圍繞推動公司戰略、核心經營目標達成開展相關審計評價和目標督辦工作;

2、負責對公司年度重大經營、管理進行專項審計評價

3、負責對公司財務收支及經濟活動的合法性、真實性和正確性進行審計評價,

4、負責對公司各部門廈職情況進行評價,

5、負責對公司內控制度的建立、健全、合規運行情況進行審計評價,

6、負責建立和完善公司風控體系,並確保正常運行,

7、開展監察廉正建設工作,負責處理公司各類舉報投訴調查,並對員工違紀違規

為進行處理,

8、協助中心負責人開展內部日常事務工作

2022審計總監工作職責 篇15

1、公司計劃成立會計事務所,負責會計師事務所業務質量及經營規劃;

2、負責會計師事務所業務拓展;

3、負責會計師事務所團隊建設和管理;

4、編制完整的項目工作計劃,為合夥人提供合理化建議;

5、作為項目負責人,監控項目組的工作狀況,採取措施以保證工作結果順利完成;

6、出具審計業務報告和其他鑑證業務報告。

2022審計總監工作職責 篇16

1、按照國家審計法規、公司財會審計制度的有關規定,負責擬訂公司具體審計實施細則;

2、建立對於資產和資金使用的監控機制及其它財務監控機制,發現違規現象時,及時採取預警措施;

3、組織對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動;

4、全面審查各區域對授權制度和作業流程的執行情況;

5、定期或不定期地組織必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;

6、與銀行、税務局等相關部門及外部審計人員建立並保持緊密的關係。

2022審計總監工作職責 篇17

1.負責公司的審計體系搭建,制定公司的審計制度及工作流程,並在推動實施程中不斷改進;

2.負責公司上市後的內控體系的搭建和完善;

3.根據經營管理需要統籌開展公司財務審計、管理審計、合同審計、職能領域的專項審計和離任審計等;

4.風險控制與管理:搭建審計預警機制,組織編寫風險評估報告,並根據風險控制需要確定審計關鍵工作;

5.監察工作:根據經營管理需要對各職能領域關鍵事項進行過程監督,例如重大項目、重大合同、重大工程、日常銷售、日常採購、日常運營等;

6.舞弊調查工作:開展經濟舞弊調查,並建立圍繞舞弊調查的投訴、處理等配套機制;

7.負責審計部的日常運營管理,組織部門團隊建設工作,提高團隊執行力和凝聚 力。

2022審計總監工作職責 篇18

1、依據公司戰略發展要求制定審計法務部工作規劃;

2、公司相關審計法務制度及流程的制定、梳理、優化;

3、監督指導公司內部流程不斷完善、科學、高效;

4、企業內部審計的計劃、指導實施、總結分析工作;

5、企業發展風險的規避及指導工作;

6、審計法務部團隊建設及人員帶教工作。

2022審計總監工作職責 篇19

1、負責對集團下屬公司進行財務收支審計、經濟責任審計、工程審計以及項目效益審計,對業務真實性、合法性、合理性進行檢查監督;

2、 檢查財務制度、政策的執行情況,檢查評價公司內控制度的健全性和有效性,發現和糾正偏差及錯誤;

3、審核審計程序、報告及工作底稿,編制並提交審計報告及管理建議書;

4、瞭解內審發展趨勢並運用新技術、新方法,有效提高審計效率和質量。

2022審計總監工作職責 篇20

1、建立健全集團審計管理體系,包括內審工作規章制度,審計業務流程、文件等;

2、協助擬定年度審計工作計劃,確定各類審計事項,報董事會/執行董事批准後組織實施;

3、組織開展各類審計項目,包括經營審計、離任審計、專項審計等;

4、組織協調審計過程中和公司下屬公司、部門的關係,實施內部各類審計事項,下達審計工作任務,指定經辦人和具體實施時間;

5、審定審計工作方案,並對審計方案提出指導性意見;

6、複核審計工作底稿,最終確定審計工作報告,提出最終審計意見;

7、負責中心日常管理,包括但不限於人員管理、項目管理等;

8、完成崗位目標和上級下達的其它任務。

標籤: 審計 總監 精選
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