當前位置:萬佳範文網 >

文祕 >崗位職責 >

審計主管職責具體內容(通用22篇)

審計主管職責具體內容(通用22篇)

審計主管職責具體內容 篇1

1、配合上級建立和完善公司內部控制評價體系,擬定並完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;

審計主管職責具體內容(通用22篇)

2、檢查醫院各部門業務流程的合理性、有效性;

3、審核子公司各項管理制度的合理性以及執行情況;

4、審計子公司資金使用情況;

5、督促跟蹤審計結論和建議的落實;

6、對子公司進行專項審計;

7、參與子公司核算的稽核及稽查。

審計主管職責具體內容 篇2

1、參與完善內部審計制度和流程,制定審計計劃

3、參與審計方案擬定,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

4、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;

5、檢查各部門業務流程的合理性、有效性;

6、核查公司財務方面的規範性、準確性。

審計主管職責具體內容 篇3

1、具備相當深度和廣度的專業知識,指導、監督項目經理的工作;

2、編制完整的項目工作計劃,能夠獨立帶隊,有大中型企業年報審計、專項審計、工程竣工決算審計經驗;

3、作為大中型項目負責人,組織實施對項目的審計工作;

4、領導交辦的其他工作。

審計主管職責具體內容 篇4

1、參與集團公司年度審計計劃及部門審計工作規劃的擬製;

2、參與完善或擬製內部審計、內部控制相關管理辦法;

3、組織或參與集團公司各類審計項目,負責或參與制定審計項目計劃及實施方案;

4、監督、檢查中介機構履約情況,對其審計成果進行復核把控;

5、負責對審計結果和處理意見的整改執行情況進行監督檢查;

6、關注並跟蹤國家及相關職能部門審計政策法規變化情況,定期收集集團各子公司的相關財務數據和資料;

7、對審計工作的相關資料、文件進行歸檔管理。

審計主管職責具體內容 篇5

1、負責集團審計制度和流程的制定,年度審計工作計劃定製;

2、擬定審計方案,編制審計報告;

3、對公司庫存盤點審計,真實可靠反映存貨價值,制定損耗計劃並控制合理範圍內;

4、對各項目的資金、財產的安全、完整及管理情況進行監督檢查

5、參與公司重大經營活動、重大項目、經濟合同的審計工作;

6、負責組織公司流程制度的梳理;

7、建立公司風險和內控管理體系。

審計主管職責具體內容 篇6

1、成本審計的相關工作:目標成本執行情況審計;進度款指令簽證等過程動態監控審計;成本標準清單、管理制度流程、操作指引等規範化標準的文件審核,結算審計;

2、採招、供應鏈的審計工作;招標、採購、供應鏈的單位引進開標,過程監督;合同條款、管理制度、流程、操作指引等規範化、標準的文件審核;招標、採購、供應鏈過程及事後審計;

3、設計相關的審計工作:設計圖紙、設計變更、技術方案等收發審核台賬;限額設計執行情況審計;設計類合同進度款及結算審計;

4、對公司運營、成本採購、設計、項目等工作進行審計;

5、上級領導安排的臨時性工作的執行和對各職能部門工作的配合。

審計主管職責具體內容 篇7

1、主導財務主管對總賬賬套進行管理及審核,包括設立二級科目、分配工作權限、統一報表格式;

2、負責組織制定、修改和更新公司的審計規範和管理制度,建立健全審計工作流程,並監督實施;

3、負責開展常規審計(包含但不限於:銷售與收款、採購與付款、存貨管理、工程項目管理、固定資產管理、資金管理、投資與融資管理等方面的審計)以及各類專項審計(離任審計、舞弊審計及其他特別事項審計);

4、負責審計報告和審計調查報告的編寫,參加審計項目實施,掌握公司經營管理中存在的傾向性、普遍性問題,為公司決策提供參考信息;

5、跟蹤監控公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產報表,判斷企業運行效率,及時發現風險並提出改進建議;

6、工程造價審計。

審計主管職責具體內容 篇8

1、 建立內部審計管理制度,規範審計流程;加強風險管控,防範風險;

2、編制年度審計工作計劃並根據審計計劃開展審計工作,按要求出具內部審計報告;

3、識別和判定內控缺陷及風險,提出合理化整改建議,並跟進整改落地情況;

4、配合公司授權的外審單位對公司進行的有關審計;

5、負責公司內部審計資料的整理、歸檔和保管。

審計主管職責具體內容 篇9

1、 對工程及材料款項支付相關資料抽查其合規性、準確性;

2、會計憑證合規性、準確性抽查;

3、負責外部税務提供的專項檢查報告及報表、外部財務審計及其他需要對外提供的財務信息及報表;

4、 對辦公物資及設備盤存、調撥、正常報廢及銷賬,異常報廢及銷賬的審計;

5、按需對各公司主要工作事項進行突擊檢查並出具風險提示建議;

6、對財務、經濟相關人員的離職監交和審計。

審計主管職責具體內容 篇10

1.負責內控常規審計工作及其它內控專項審計工作的開展與實施;

2.負責內控工作底稿的編制、複核工作,定期向經理報告審計工作進展;

3.負責內控審計報告和內部控制評估報告的編寫、修改工作,並提出處理意見和建議;

4.負責梳理、更新與各部門相關的內部控制流程,編制、完善公司內部控制手冊;

5.建立公司風險清單,並根據其重要性及發生的可能性進行風險評級管理;

審計主管職責具體內容 篇11

1、規劃並進行審計,確認會計記錄的真實性及是否符合會計準則要求;

2、確定審計程序細則,準備適當的項目;

3、分配數據輸入、財務報告及其他職責給適當的員工;

4、審閲財務報告及工作原稿,確認其實質性、準確性和完整性;

5、對下屬員工在審計程序和方法上進行指導和建議,通知程序變更情況及協助其解決問題;

6、編制符合準則要求的審計報告,審計檔案整理、立卷、歸檔等;

7、對所謂的不合理的內控行為進行專門的調查審計;

8、完成上級領導交辦的其它審計事項。

審計主管職責具體內容 篇12

1、組織開展公司基建維修項目結算審計工作;

2、組織開展公司大型基建工程項目跟蹤審計工作;

3、組織開展基建審計情況報表和各種報告的編制,負責基建審計檔案管理工作;

4、參加招標監督工作;

5、完成領導交辦的其他工作任務。

審計主管職責具體內容 篇13

1、 審核工程結算,對結算的準確性負責。

2、 對工程結算審減金額較大的形成案例沉澱,與相關部門交流分享,並對發現問題的規避提出合理化建議。

3、 招標工程的開標、議標、清標工作,對投標價格的合理性給予專業意見。

4、 完成領導臨時安排的測算、複核工作。

審計主管職責具體內容 篇14

1、負責公司各項資產的安全和完整進行審查和評估;

2、負責公司財務報表、賬務處理的準確性及完整性進行審查和評估;

3、負責公司經營管理可能存在的薄弱與風險環節進行審查和評估;

4、負責公司監控機制的嚴密性、有效性和完整性進行審查和評估;

5、負責公司組織結構、系統和程序是否恰當進行審查和評估,以確保成果與既定目標一致;

6、負責公司各重要崗位管理人員任期工作進行審查和評估;

7、對公司各種資源的合理配置與利用效果進行審查和評估;對公司各種違規、違紀案件進行調查等。

審計主管職責具體內容 篇15

1. 具有財務、會計教育背景,重點大學本科以上學歷。

2. 國內知名事務所5年以上工作經驗。

3. 具備良好的財務分析能力,法律知識、人際交流和溝通能力,執行能力和合作精神。

4. 具有對投資風險控制深入的理解,能完整地把握風險控制環節。

5. 具有較強的邏輯思維能力、分析、理解及應變能力。

6. 具有紮實的金融相關行業相應的法律、財務功底。

審計主管職責具體內容 篇16

1、參與組織實施各類審計事項,包括錯誤審計、內控審計、工程審計、合同審計、專項審計等

2、按照內審計劃和相關要求,配合開展日常內控審計、專項審計工作

3、收集、整理審計證據,編寫審計工作底稿

4、協助上級領導,會同其他部門及時糾正審計中發現的問題,對審計發現需整改的問題進行反饋和後續跟進,完成相關培訓

5、負責內審部門的文檔整理工作,包括審計底稿的整理,審計報告的歸檔及審計證據的保存等

6、部門領導交辦的其他工作。

審計主管職責具體內容 篇17

1. 協助完成集團內部業績審計、內控合規審計、反腐專項審計、信息披露審計等審計工作;

2. 開展審計項目的前期準備工作,包括擬定審計方案、審計程序等

3. 依據審計方案及程序要求,對相關審計資料進行收集、檢查、審核等;

4. 針對各項審計工作的結果,編制審計報告、審計建議等;

5. 協助負責對審計發現的問題進行追蹤,檢查其整改情況;

6. 協助完成集團內部各項業績審計、專項審計的等審計工作;

7. 負責審計收集資料、審計底稿等文件的整理歸檔工作;

8. 積極完成領導安排的其他工作。

審計主管職責具體內容 篇18

1.根據年度責任目標,擬定各項內部審計制度,以及監事會相關制度;

2. 根據年度責任目標,制定審計工作計劃,並組織對計劃進行具體實施;

3.根據年度責任目標,對公司的財務收支、經濟活動、內部控制、風險管理進行審計,對重大經濟合同、投資項目可行性研究、資產重組方案提出審計建議,督促落實審計發現問題的整改工作,並進行後續跟蹤審計;

4.負責監事會辦公室日常工作; 完成領導交辦的其它工作。

審計主管職責具體內容 篇19

1、負責組織或參與開展流程審計、專項審計項目工作(範圍包括採購、財務,銷售,項目運作,經營管理等所有公司業務領域);

2、負責組織或參與內控制度/內部運作流程制度的建立/完善;

3、負責組織或參與開展各類投訴、不誠信等舞弊事件的調查工作;

4、負責組織或參與部門流程制度、工作規劃、計劃等平台工作建設;

5、領導交辦的其它工作。

審計主管職責具體內容 篇20

1、熟悉各類審計項目,能獨立或帶領小組完成審計項目,擬定審計工作方案;

2、實施審計程序,複核組員工作底稿,編制審計報告和管理建議書;

3、負責審計過程中和現場結束後與客户相關部門的協調和溝通;

4、與客户建立長期合作關係,並實施後續審計;

5、掌握相關審計、會計各項知識及流程,並對行業新動態、新準則及時瞭解,提出有效的思路;

6、 及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;

審計主管職責具體內容 篇21

1.根據公司年度審計計劃對公司的各項財務收支、專項資金的使用和核算情況進行審計,檢查公司資金、財務狀況;

2.及時向審計經理通報審計中發現的問題,審計工作結束後及時向領導提交財務收支審計報告;

3.根據公司年度審計計劃對經營成果的真實性、準確性、合法性進行審計;

4.根據國家有關制度和企業相關規定,配合外部審計進行必要的調查取證工作;

5.對審計工作的相關資料、文件進行歸檔管理;

6.對下屬提供工作指導;

審計主管職責具體內容 篇22

1. 負責各類合同、函件等文件的審核,提出法律意見,保證審核文件的合法性;

2. 負責訴訟、仲裁案件的辦理,包含但不下限於起訴、應訴等訴訟事務;

3. 為公司日常事務提供法律諮詢和/或法律意見;

4.實施對集團所屬子公司的內部審計,按照審計業務流程和標準完成所分配的具體任務,揭示審計發現問題並提出審計建議,按要求編制審計工作底稿並完成底稿歸檔;

5. 對集團公司及下屬企業實施日常監督,及時收集整理經營管理信息,開展風險評估;

6. 抽樣稽查採購、銷售流程、高危存貨;收集、整理審計證據,編寫審計工作底稿;

7. 參與以內控和防範風險為主的生產經營活動審計、流程審計、內控審計、專項審計和跟蹤審計,提出報告向部門經理彙報;

標籤: 審計 主管 通用
  • 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://wjfww.com/wenmi/gangwei/q9ox8z.html
專題