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企業內部審計工作職責(精選15篇)

企業內部審計工作職責(精選15篇)

企業內部審計工作職責 篇1

1) 組織、協調和執行財務審計、營運審計等審計項目;

企業內部審計工作職責(精選15篇)

2) 執行審計任務中的審查取證、填寫審計底稿等相關工作;

3) 對審計發現進行適當的風險評估並分析具執行性/合理化改善意見和措施;

4) 與被審單位溝通審計發現並提供內控改善建議,達成改善行動計劃;

5) 協助審計經理編制審計報告並與被審單位/流程控制者溝通及達成共識;

6) 跟蹤審計發現之改善行動計劃的執行和落實情況;

7) 執行上司臨時安排的突發/其他工作任務。

企業內部審計工作職責 篇2

1、熟知審計準則及國家制度,能獨立實施審計項目;

2、熟知內部審計準則、法律法規、審計標準及程序、會計原則、識別舞弊信號的知識,

能識別可能已發生的舞弊行為;

企業內部審計工作職責 篇3

1、 按照審計程序和審計方法,排查舞弊風險點,獲得充分的審計證據,支持審計發現,並對發現問題進行持續跟蹤;

2、 協助開展基於某項業務環節的審計工作,對內部控制設計的合理性和實施的有效進行評價等工作;

3、 做好與被審計單位的溝通協調工作,包括現場和後續審計工作溝通、審計報告意見反饋收集;

4、 協助具體審計項目的組織和實施;

5、 編制審計工作底稿,起草審計報告,確保審計證據支持審計結論;

6、 整理、歸檔各項審計資料,管理審計檔案;

7、 參與編制內部審計機構的管理辦法和工作指引;

8、 按時按質地完成審計部總經理交辦的其他內部審計相關工作。

企業內部審計工作職責 篇4

1、完善公司內部審計監督體系,負責制定、完善公司內部審計工作的規章制度及工作流程,並貫徹實施;

2、完成執行常規及專項內部審計檢查工作,包括業務、財務、資產、法律等合規審計,以及投訴舉報案件調查等;

3、對接外部審計機構,對審計整改要求、管理建議的落實情況進行跟蹤,並對及時性進行評價;

4、根據公司需求進行諮詢類相關審計。

企業內部審計工作職責 篇5

1.在財務總監、財務經理的指導下,與各部門溝通最終確定財務內部控制手冊內容;

2.完成內控手冊相關表單的設計;

3.結合最終定版的公司內部控制手冊內容確認OA、ERP系統作業流、審批流;

4.收集各部門反饋的內控執行中的問題並上報;

5.維護內控手冊;

6.日常督促各部門按照內控手冊要求執行;

7.按內部控制流程要求對各部門業務進行內部自查、內部審計,並將自查結果形成工作底稿彙報;

8.配合外部審計人員完成公司內部控制審計。

企業內部審計工作職責 篇6

1、負責制定並執行公司內部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;

2、組織實施內部審計工作並出具審計報告,提出審計建議,督促跟蹤審計結論和建議的落實;

3、負責公司相關的制度的收集、歸檔,審核相關內控制度的健全性和有效性,編制內控審核報告;

4、負責對集團及子公司內部控制系統的健全性、合理性、有效性和風險管理進行審查並給出意見反饋;協助完善公司內控體系,對公司對內部控制制度的執行情況進行監督檢查;

5、對公司各項業務活動的合規性、財務狀況的真實性、合法性等進行審計;

6、與外部審計機構配合完成年度財務報告等相關審計工作;

7、完成公司交辦的其他工作。

企業內部審計工作職責 篇7

1、負責編制公司內部審計工作計劃並組織實施;

2、實施內部審計工作,對各成員公司項目經營風險及時預警;

3、負責配合上級對各成員公司及所屬項目開展審計工作;

4.、負責檢查所屬企業審計結果的落實和執行情況,督促相關被審計單位整改;

5、負責公司內控體系建設,對風險點進行評估、預警及應對。

企業內部審計工作職責 篇8

1. 每年1~2輪SOX 404合規項目測試

2. CSA內控自我評估抽樣測試

3. 識別高風險領域,進行各位流程審計/信息系統審計/工程審計等

4. 根據舉報信息開展舞弊調查

5. 撰寫審計報告,並跟進內控缺陷整改

企業內部審計工作職責 篇9

1、執行公司層面和業務流程等內部控制梳理及測試工作;

2、協助完成專項審計項目;

3、監督內控執行及優化;

4、對接外部審計等工作;

企業內部審計工作職責 篇10

1、參與審計項目,編寫審計底稿,協助項目經理及高級審計員出具審計報告;

2、負責相關審計資料的收集、整理、建檔工作;

3、領導交辦的其他工作。

企業內部審計工作職責 篇11

1、獨立承擔大(企業集團或上市公司)、中、小型項目的外勤主管工作(現場負責人),全面負責項目組各個外勤單位的現場管理、底稿歸檔;

2、對審計助理人員進行有效的督導和培訓。

企業內部審計工作職責 篇12

1對集團總部、各分子公司、項目部進行定期和不定期審計;

2、按照集團董事會要求進行相關審計工作;

3、參與擬定並完善審計制度、工作流程、制定公司年度審計計劃;

4、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作,按規定保守祕密和保護當事人合法權益;

5、負責對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議。

企業內部審計工作職責 篇13

1、負責組織實施審計發展規劃及年度審計計劃;

2、負責審計項目方案的審核與執行,編制審計審計等;

3、審計監督公司各項業務活動按合法性和合規性進行操作;

4、執行審計後期跟進及監控改善進度,協助完善公司內控制度,操作流程,提高內部管理水平的控制有效性;

5、協調公司與外部監督、審計部門之間的關係,配合有關外部檢查。

企業內部審計工作職責 篇14

1、協助制訂和健全公司內部審計制度,規範內部審計工作程序,嚴密審計工作方法;

2、根據公司整體戰略規劃,協助編制年度內部審計計劃,能夠獨立完成審計項目,按規定程序和方法收集、整理審計證據,編制審計工作底稿,輸出內部審計報告;

3、協助公司內部控制體系建立,對其完整性、合理性、合規性及其實施的有效性進行檢查、監督和建議;推動各大業務循環內控的建設與優化,組織或參與公司內控制度和流程的修改和完善;

4、負責公司審計檔案的管理工作;

5、完成領導交辦的其他工作。

企業內部審計工作職責 篇15

審計項目執行

按照集團審計以及監管機構的相關要求,開展相關審計項目。

諮詢

向管理層提供關於內控制度的建議以幫助公司提升內控水平。

制度建設

根據監管規定、集團規定及公司的發展情況,起草和更新內部審計相關制度。

關係管理

就內部審計項目外包的相關工作,與外部審計事務所進行溝通。

審計整改跟蹤

參與審計整改跟蹤工作(包括維護和更新審計跟蹤日誌、對審計跟蹤進行質量檢查等)。

主管分配的其他工作任務

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