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2023審計總監工作職責(精選13篇)

2023審計總監工作職責(精選13篇)

2023審計總監工作職責 篇1

1、搭建集團監察審計體系, 建立健全各項審計規範和管理制度;

2023審計總監工作職責(精選13篇)

2、組織開展常規及專項審計活動;

3、編制審計報告、整改建議及階段性審計總結,並督促審計結論和合理化建議的落實工作;

4、健全公司的內控體系,進行內控評估,搭建風險預警機制;

2023審計總監工作職責 篇2

1、圍繞推動公司戰略、核心經營目標達成開展相關審計評價和目標督辦工作;

2、負責對公司年度重大經營、管理進行專項審計評價

3、負責對公司財務收支及經濟活動的合法性、真實性和正確性進行審計評價,

4、負責對公司各部門廈職情況進行評價,

5、負責對公司內控制度的建立、健全、合規運行情況進行審計評價,

6、負責建立和完善公司風控體系,並確保正常運行,

7、開展監察廉正建設工作,負責處理公司各類舉報投訴調查,並對員工違紀違規

為進行處理,

8、協助中心負責人開展內部日常事務工作

2023審計總監工作職責 篇3

1、負責對集團下屬公司進行財務收支審計、經濟責任審計、工程審計以及項目效益審計,對業務真實性、合法性、合理性進行檢查監督;

2、 檢查財務制度、政策的執行情況,檢查評價公司內控制度的健全性和有效性,發現和糾正偏差及錯誤;

3、審核審計程序、報告及工作底稿,編制並提交審計報告及管理建議書;

4、瞭解內審發展趨勢並運用新技術、新方法,有效提高審計效率和質量。

2023審計總監工作職責 篇4

1、負責對公司各單位的會計核算和預算工作進行監督檢查,對資金、財產的完整、安全進行監督檢查,對財務收支計劃、財務預算、信貸計劃和經濟合同的執行情況及其經濟效益進行審計監督;

2、負責開展財務審計、離任審計、經濟責任審計、工程管理審計等其它專項審計工作,對嚴重違反法規和公司規章制度或造成公司重大損失的行為進行專案審計;

3、負責擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書,督促審計結論和建議的落實;

4、負責發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;

5、負責按照審計程序和方法,獲得充分的工程審計信息,為公司運營提供增值服務;

6、負責參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動。

2023審計總監工作職責 篇5

1、按照《內部審計準則》的要求,建立和健全公司內部審計制度,制定內部審計規程或方法;

2、對集團所屬公司經營情況、內控制度執行情況進行全面審計;組織、監督、審查經營成果、財務、管理、專案等各項審計活動;對審計項目進行調查、核實蒐集審計證據出具審計報告對審計結果做綜合分析評價;

3、執行審計後期跟進及監控改善進度,協助完善公司內控制度操作流程,提高內部管理水平的控制有效性;

4、組織對集團各公司中層以上人員及特殊管理崗位人員的任期內經營目標、離任經濟責任審計。

2023審計總監工作職責 篇6

1.負責公司的審計體系搭建,制定公司的審計制度及工作流程,並在推動實施程中不斷改進;

2.負責公司上市後的內控體系的搭建和完善;

3.根據經營管理需要統籌開展公司財務審計、管理審計、合同審計、職能領域的專項審計和離任審計等;

4.風險控制與管理:搭建審計預警機制,組織編寫風險評估報告,並根據風險控制需要確定審計關鍵工作;

5.監察工作:根據經營管理需要對各職能領域關鍵事項進行過程監督,例如重大項目、重大合同、重大工程、日常銷售、日常採購、日常運營等;

6.舞弊調查工作:開展經濟舞弊調查,並建立圍繞舞弊調查的投訴、處理等配套機制;

7.負責審計部的日常運營管理,組織部門團隊建設工作,提高團隊執行力和凝聚 力。

2023審計總監工作職責 篇7

1、統籌集團工程審計、財務審計工作,主導工程審計工作;

2、 根據董事會要求,審計集團管理層經營決策及項目公司經營層的經營活動執行情況、合法合規性,並直接向董事會彙報;

3、建立健全集團審計監察管理體系、制度與流程、工作標準的編制與推行落地;

4、做好全集團工程造價、成本監督控制等業務審計監察工作;

5、負責集團董事會及分管領導安排的其他工作;

6、負責審核標書、協議、合同(法律條款);

7、協助律師團隊處理公司各類案件。

2023審計總監工作職責 篇8

1、根據集團工作目標,組織擬定公司審計工作計劃,完成審計委員會下達的審計工作項目;

2、主持擬定並及時修訂審計監察部的各項管理制度;

3、主持集團內部經營審計、離任審計、專項審計等審計工作,並編制審計報告,提出問題及整改建議;

4、對公司下屬公司各項制度的執行情況、各崗位人員侵佔公司資產及財務等進行監督檢查;

5、負責審計委員會議案的準備與提交,支持審計委員會監控職能需求,負責籌備公司審計委員會會議,並負責提供公司有關經營方面的審計資料,負責執行並督辦審計委員會的有關決議。

2023審計總監工作職責 篇9

1.負責公司內控管理體系的建設、維護和更新;

2.根據風險管理情況和公司發展需求,參與制定公司年度審計計劃,並參與實施;

3.負責編制具體審計項目的工作實施方案,根據方案內容開展具體工作,編制相關審計工作底稿,對相關事項審計發現的問題及風險進行記錄、彙報並提出改進意見。

4.負責建立、健全審計檔案,保證審計資料及時歸檔。

5.負責審計建議整改的後期跟進和監控改進。

6.負責接受和管理投訴舉報信息,組織開展舉報監察工作;

7.完成領導交代的其他工作。

2023審計總監工作職責 篇10

1、主持編制年度採購審計方案、具體審計計劃等;

2、參與制定公司招投標、採購工作審計計劃並按計劃執行,包括工程預決算管理、合約規劃、項目目標成本和動態成本管控,以及工程招投標管理的審計、材料招採管理的審計、開標的實時旁站等內容;

3、對公司各職能部門的制度及執行情況進行審計並提出改進建議;

4、跟進審計結果的落實整改情況,並對整改不力的情況向公司提出反饋意見和建議;

5、彙總、整理審計發現,編寫審計報告、審計意見書等審計成果文件;

6、通過審計意見的溝通、反饋和監督落實,與業務部門建立良好的工作關係,保持順暢的日常溝通渠道;

7、完成領導臨時交辦的其他工作。

2023審計總監工作職責 篇11

1、按照國家審計法規、公司財會審計制度的有關規定,負責擬訂公司具體審計實施細則;

2、建立對於資產和資金使用的監控機制及其它財務監控機制,發現違規現象時,及時採取預警措施;

3、組織對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動;

4、全面審查各區域對授權制度和作業流程的執行情況;

5、定期或不定期地組織必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;

6、與銀行、税務局等相關部門及外部審計人員建立並保持緊密的關係。

2023審計總監工作職責 篇12

1. 根據集團發展戰略,協助中心總經理擬定法律風險管理策略方針、法律風險管理工作規劃;

2. 協助中心總經理建立集團法律風險管理制度、管理體系,並根據風險管理制度開展法律風險防控工作;

3. 編制年度法律風險管理工作計劃和工作方案,依據計劃、方案開展法律風險管理工作;

4.組織集團各業務板塊、各項目開展風險自查,組織開展法律風險巡查,組織開展法律風險分析和評估,督促風險責任單位進行風險事件的應對,並對事件應對、缺陷整改情況進行監督;

5. 對重大合同、業務經營事項進行法律風險事前審查,提示風險;

6. 組織開展法律風險管理、合同合規培訓工作

2023審計總監工作職責 篇13

1、負責集團內部審計、內控體系搭建;

2、對集團所屬公司經營情況、內控制度執行情況進行全面審計;

3、擬定並完善內部審計制度和流程,

4、負責編制部門年度、季度或月度工作計劃和內部審計預算並落實執行;

5、督促審計結論和建議的整改;

6、組織、監督、審查經營成果、財務、管理、專案等各項審計活動;

7、對審計項目進行調查、核實,蒐集審計證據,出具審計報告,對審計結果做綜合分析評價。

8、執行審計後期跟進及監控改善進度,協助完善公司內控制度,操作流程,提高內部管理水平的控制有效性;

9、協調公司與外部監督、外審之間的關係;

10、負責公司內部控制評估報告的編制

標籤: 審計 總監 精選
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