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審計總監工作職責2023職責(通用23篇)

審計總監工作職責2023職責(通用23篇)

審計總監工作職責2023職責 篇1

1.全面負責公司造價審計,對項目造價監管提供方案;

審計總監工作職責2023職責(通用23篇)

2.對公司重大工程實行全過程造價監管,降低項目造價運營風險;

3.對公司常規工程實行定期抽查審計,加強項目造價監管;

4.組織項目內部結算審計,對工程超成本費用進行合理評定;

5.組織完善公司造價管理流程,促進公司造價管理向良性發展;

6.完善合約管理體系,加強合同經濟風險控制;

7.及時處理公司造價管理過程中出現的重大造價誤差問題;

8.統籌協調公司重大項目內外結算問題;

9.總經理交辦的其它任務。

審計總監工作職責2023職責 篇2

1、建立公司的審計管理體系,制定公司審計的管理制度和明細,編制年度審計計劃和審計方案;

2、編制審計報告,進行問題披露,提出改進建議和決策依據;

3、組織執行後續審計工作,監督檢查審計整改問題的落實情況,整理歸檔審計檔案;

4、協調公司與外部監督、審計部門之間的關係,配合有關外部檢查;

5、完成領導交辦的其他工作。

審計總監工作職責2023職責 篇3

1、負責協助搭建集團監察審計體系, 建立健全各項審計規範和管理制度。 監督規章制度的落地實施;

2、負責組織所轄範圍編制年度審計工作計劃, 組織開展集團及下屬單位經濟責任審計 、內控審計 、專項審計及工程項目審計、高管離任審計等各類審計項目;

3、負責公司內審諮詢服務,受理並對集團及屬下單位內部人員反舞弊舉報開展調查,糾正和處理管理中的違規違紀行為;

4、負責經營、成本、財務相關經濟類審計工作;

審計總監工作職責2023職責 篇4

1.根據公司整體戰略規劃,擬定和完善集團內部審計管理制度流程,制定集團年度內審計劃;

2. 對投資項目進行財務預測,風險評估、收益預測、退出方案制訂,同時出具投資建議書;

3.協助建立和完善集團各組織內部體系、流程及制度,對可能出現的風險進行識別、評估;

4.根據內審計劃,主導公司內部審計檢查工作,並組織落實,包括各種財務審計、業務審計、專項審計、常規審計等;

5.編寫審計報告、整改建議及階段性審計總結,並督促審計整改問題和合理化建議的落實工作;

6.對集團及各分子公司重大項目及業務操作執行的各個環節進行監控,及時預警運營過程中的潛在風險,提出風險控制建議;

7.完成主管交辦的其他工作。

審計總監工作職責2023職責 篇5

1、負責部門管理制度、工作標準、業務流程的建立、完善和監督執行;

2、負責根據公司戰略編制本部門的業務規劃、年度、季度、月度計劃,並監督計劃的落實;

3、負責下屬員工的工作安排,並對下屬進行工作指導、監督,確保部門工作的順利開展;

4、負責落實本部門績效考核工作;

5、負責督導各級審批/審核意見在本部門經辦事宜中的落實;

6、負責公司財務審計管理,指導實施財務日常審計和專項審計,對公司內部的資產、負債和損益、財務收支情況、資金管理等進行審計;

7、負責對總部及項目公司的經營狀況進行審計,對審計結果提出處理建議;

8、配合集團內部審計工作;

9、負責公司工程審計管理,負責建立和完善工程審計制度、規範,建立重大項目的全程合規性跟蹤審計以及其它事項的報備抽查體系並組織實施;

10、負責公司管理審計,建立和健全公司管理體系內控體制,包括對公司管理制度規範的合理化建議、執行評估、風險識別及防範優化方案;

11、組織部門建立和完善流程管理體系,進行流程審核,推進流程改進;

12、組織部門推進信息化建設,改進信息管理工作,支持公司業務的高效運轉;

13、完成其他職責內的工作事項。

審計總監工作職責2023職責 篇6

1.規劃和組建集團內部監控系統,參與相關涉外事項,科學管理朗致經營風險;

2.為朗致戰略發展及規劃提供最先進、權威的專業支撐;

3.內部審計團隊管理賦能,朗致科學風險管理氛圍營造。

審計總監工作職責2023職責 篇7

1、建立健全集團審計管理體系,包括內審工作規章制度,審計業務流程、文件等;

2、協助擬定年度審計工作計劃,確定各類審計事項,報董事會/執行董事批准後組織實施;

3、組織開展各類審計項目,包括經營審計、離任審計、專項審計等;

4、組織協調審計過程中和公司下屬公司、部門的關係,實施內部各類審計事項,下達審計工作任務,指定經辦人和具體實施時間;

5、審定審計工作方案,並對審計方案提出指導性意見;

6、複核審計工作底稿,最終確定審計工作報告,提出最終審計意見;

7、負責中心日常管理,包括但不限於人員管理、項目管理等;

8、完成崗位目標和上級下達的其它任務。

審計總監工作職責2023職責 篇8

1、負責集團審計部工作制度和工作流程的制定、完善和執行。

2、負責集團審計工作的規劃,結合集團領導臨時安排的審計任務,組織審計小組,編制審計工作方案。

3、對涉及財務收支、財務報表、制度執行、內部控制、合同執行、經營績效、重要崗位離職等項目組織實施必要的審計步驟。

4、負責監督和審計集團各項管理制度、流程的執行情況。

5、負責受理內、外部單位、個人的檢舉控告,負責調查處理違反國家法律、違反公司各項管理規章制度的行為,並提出處理建議。

6、組織對工程審批、合同簽訂,工程預決算及工程建設過程中的資金、成本投入情況進行審計。

7、跟蹤被審計單位對審計報告中提出的問題改進措施具體落實情況。

8、其他上級領導交辦的工作。

審計總監工作職責2023職責 篇9

1.按照國家有關法律法規、審計法規、公司財會審計制度擬定公司審計實施細則;

2.負責審計數據的準確性;

3.制定公司年度審計工作計劃,並報領導審批,待領導批准後,負責年度審計工作計劃的具體實施;

4.對財務收支、經營活動進行審計;

5.對公司基本建設投資、重大設備更新改造等項目成本及預決算進行審計監督;

6.建立公司經濟活動資金使用、管理流程的審計監控機制,對公司資金使用及管理流程採取預警措施;

7.對公司重大經濟活動、項目等進行審計監督;

8.對企業中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內、離任經濟責任進行審計;

9.與税務局、律師所,等相關部門及外部審計人員建立並保持緊密的關係;

10.組織專項審計,對重大經濟項目或者根據領導安排進行審計。

審計總監工作職責2023職責 篇10

1.負責公司內部審計體系構建和相關制度的撰寫與修訂;

2.負責公司《年度審計工作計劃》的制定和組織實施;

3.檢查公司各下屬控股企業內部控制制度(包括內部管理控制制度、業務控制制度、內部財務會計控制制度等)的執行情況,並對其有效性、合理性、經濟性進行評價;

4.對公司及下屬控股企業的經濟活動及相關財務收支的真實性、合法性、效益性進行審計監督,為優化公司經營管理流程提供意見建議;

5.負責公司及下屬企業的經營者任期(或離任)經濟責任審計,為經營者升職、降職、免職和調動提供參考依據;

6.根據需要對《審計報告》的落實情況,安排必要的跟蹤管理和後續審計;

7.負責公司內部審計隊伍建設和管理,提升內部審計專業技能;

8.協調外部審計工作,對外部中介機構在公司的審計工作進行監督和評價。

審計總監工作職責2023職責 篇11

1、統籌並搭建內部控制體系,關注效率與風險的平衡,有效推行公司的年度內控工作計劃;

2、識別內審工作重點領域,擬定內部審計工作計劃並負責實施,對公司內部控制做出客觀嚴謹、全面的評估且出具評估報告,並對發現的問題提出可行性整改建議;

3、和總部財務/技術部門密切合作,建立並完善集團指標信息化、智能化風險監控體系;

4、熟悉公司內部各類內部審計工作,包括但不限於專項審計、IT審計、經濟責任審計、離任審計、反貪腐審計等;

5、提供內審諮詢、開展相關培訓,營造良好的管控環境。

審計總監工作職責2023職責 篇12

1.制定集團的財務目標、政策及操作程序,並根據授權向董事會報告;

2.建立健全集團財務系統的組織結構,設置崗位,明確職責,保障財務會計信息質量,降低經營管理成本,保證信息通暢,提高工作效率;

3.對集團的經營目標進行財務描述,為經營管理決策提供依據,並定期審核和計量公司的經營風險,採用有效的措施予以防範;

4.建立健全集團內部財務管理、審計制度並組織實施,主持公司財務戰略制定、財務管理及內部控制工作;

5.協調集團同銀行、工商、税務、統計、審計等政府部門的關係,維護企業利益;

6.審核財務報表,提交財務分析和管理工作報告;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務指標,揭示潛在的經營問題並提供管理當局決策參考;

7.確保集團財務體系的高效運轉;組織並具體推動集團年度經營/預算計劃程序,包括對資本的需求規劃及正常運作;

8.根據集團實際經營狀況,制定有效的融資策略及計劃,利用各種財務手段,確保公司最優資本結構;

9.完成董事會交辦的其他臨時工作。

審計總監工作職責2023職責 篇13

1.負責公司的審計體系搭建,制定公司的審計制度及工作流程,並在推動實施程中不斷改進;

2.負責公司上市後的內控體系的搭建和完善;

3.根據經營管理需要統籌開展公司財務審計、管理審計、合同審計、職能領域的專項審計和離任審計等;

4.風險控制與管理:搭建審計預警機制,組織編寫風險評估報告,並根據風險控制需要確定審計關鍵工作;

5.監察工作:根據經營管理需要對各職能領域關鍵事項進行過程監督,例如重大項目、重大合同、重大工程、日常銷售、日常採購、日常運營等;

6.舞弊調查工作:開展經濟舞弊調查,並建立圍繞舞弊調查的投訴、處理等配套機制;

7.負責審計部的日常運營管理,組織部門團隊建設工作,提高團隊執行力和凝聚 力。

審計總監工作職責2023職責 篇14

1、制定項目審計計劃和審計預算;

2、組織實施財務審計、管理審計、專項審計等;

3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

4、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;

5、督促審計結論和建議的落實;

6、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。

審計總監工作職責2023職責 篇15

1、統籌集團工程審計、財務審計工作,主導工程審計工作;

2、 根據董事會要求,審計集團管理層經營決策及項目公司經營層的經營活動執行情況、合法合規性,並直接向董事會彙報;

3、建立健全集團審計監察管理體系、制度與流程、工作標準的編制與推行落地;

4、做好全集團工程造價、成本監督控制等業務審計監察工作;

5、負責集團董事會及分管領導安排的其他工作;

6、負責審核標書、協議、合同(法律條款);

7、協助律師團隊處理公司各類案件。

審計總監工作職責2023職責 篇16

1、主持審計監察中心的工作;

2、組織制定審計監察的工作計劃,組織實施公司下達的經營計劃;

3、根據公司下達的工作目標和指標,制定審計監察中心的考核指標;

4、組織編制並實施公司年度審計工作計劃;

5、組織對公司的各項經濟活動實行審百計監督度,必要時委託審計事務所進行;

6、組織對公司開展經濟效益和財務收支審計;

7、定期檢查監督公司的資產管理、國家財經法規和財務制度的執行情況;

8、監督、檢查公司各類招投標採購過程和各類設計變更,審核公司相關文件,資料;並對公司各類合同簽訂過程實施監督;

審計總監工作職責2023職責 篇17

1、指導建立和完善公司內部審計制度及規範,執行公司風險控制戰略;

2、根據公司相關運營、內控管理制度,定期進行檢查稽核;

3、對涉及外部客户投訴、內部員工違規、外部侵權等突發事件開展調查;

4、制定具體項目的審計計劃和審計方案,做好審計工作底稿,保證審計工作的順利完成;

5、公司內控及風險管理制度評價:內控制度適當性、合法性和有效性審核;內控制度執行效果審核及提出修改建議等;

審計總監工作職責2023職責 篇18

1、搭建集團監察審計體系, 建立健全各項審計規範和管理制度;

2、組織開展常規及專項審計活動;

3、編制審計報告、整改建議及階段性審計總結,並督促審計結論和合理化建議的落實工作;

4、健全公司的內控體系,進行內控評估,搭建風險預警機制;

審計總監工作職責2023職責 篇19

1、負責開展綜合類審計工作,如營銷、財務、人事行政、投資、流程等綜合類審計工作;

2、負責執行審計程序;編寫審計計劃、收集、整理審計證據、填寫審計底稿、撰寫審計報告和整改意見書;

3、負責檢查與評估公司各類流程、制度運作情況,識別和判定內控缺陷和風險,督促跟進審計建議的整改和落實;

4、負責對公司財務報表、重要經濟合同、重大財務異常等進行內部審計;

5、負責對公司高層及中、基層關鍵崗位員工實施離任審計;

6、負責公司稽核的管理工作、組織實施內部審計監督和紀律監察,並向總經理報告結果;

7、負責公司專項審計工作的開展。

審計總監工作職責2023職責 篇20

1、協助建立健全內部審計制度與工作流程、擬訂審計工作計劃;

2、根據年度審計工作計劃,負責組織實施經濟責任審計、運營管理審計、投資項目審計、內部控制評價等各類審計項目,形成審計報告,針對審計發現進行描述和分析並提出相應的審計建議;

3、負責組織開展後續跟蹤審計,督促被審計單位落實整改,持續跟蹤審計發現問題的改進,關注審計發現事項的完善;

4、配合上級主管單位、公司紀委等部門的專項審計、監督檢查、調查取證等工作,落實審計整改意見。

審計總監工作職責2023職責 篇21

1、負責建立、健全公司的審計內控管理體系,擬定並完善內部審計制度和流程,並在推動實施過程中不斷改進。

2、負責組織編制審計預警機制,評審公司內部審計風險控制點,確定相應的控制手段和審計手段。

3、負責組織編寫風險評估報告,對公司容易出現風險和問題的關鍵點進行評價,並根據風險控制需要確定審計關鍵工作。

3、負責制訂審計工作目標和具體的工作計劃,根據計劃組織開展內部例行審計工作,規避運營過程中的風險,推動管理提升。

4、負責組織實施公司的管理、財務、高管離任等專項審計和例行審計工作。

5、負責審計部的日常運營管理,組織部門團隊建設工作,指導、推動團隊人才梯隊的建設工作,構建部門人員考核評價指標,對部門人員進行考核評價,落實績效反饋。

6、領導交辦的其他工作。

審計總監工作職責2023職責 篇22

1、負責編制集團下屬公司全年審計計劃;

2、負責審計前審計人員的培訓(明確審計內容、審計方式、工作底稿的編寫);

3、擬定並完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;

4、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

5、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;

6、根據審計結果及時編制審計分析及建議;

7、審計資料、底稿的歸檔、保管。

審計總監工作職責2023職責 篇23

1、協助上級制訂審計的管理制度和細則,組織編制審計計劃和審計方案;

2、組織開展集團月度例行審計工作,對常規業務實施具體稽核,分析運營環節財務數據,跟進及反饋異常事項的處理結果;

3、按照年度項目審計計劃,組織開展以經濟業務為主的內部控制制度審計、各運營環節的成本管理審計,發現薄弱點,提出改善建議;

4、視情組織開展專項審計、專案審計和財物收支審計;

5、組織編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;

6、對接、配合集團聘請的外部審計機構;

7、跟蹤監控集團財產和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產報表,判斷運行效率;

8、會同其他部門查處集團濫用職權、有章不循、違反財務制度、貪污挪用財物和經濟犯罪的情況;

9、管理下屬團隊,包括部門預算、團隊成員分工、計劃的制定與落實、下屬員工的指導監督和考核、團隊建設等;

10、完成上級領導臨時安排的工作任務。

標籤: 審計 總監 通用
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