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審計專員工作職責內容(精選13篇)

審計專員工作職責內容(精選13篇)

審計專員工作職責內容 篇1

1、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;

審計專員工作職責內容(精選13篇)

2、督促跟蹤審計結論和建議的落實;

3、依據公司內部控制的要求及內部控制審計的結果,對業務提出優化或改正的建議,起到支持業務發展的作用;

4. 其他與內部審計相關的工作和領導交辦的工作。

審計專員工作職責內容 篇2

1.負責開展集團及各子公司常規及專項審計項目,根據發現的問題提出審計意見並撰寫審計報告;

2.督促跟進,審計建議的落實及整改,監督重要業務流程及職責的履行情況;

3.檢查與評價各業務流程及管理制度的合理性及執行情況且建立完善內控體系;

4.收集彙總、分析公司重要審計信息並建檔立案;

5.完成領導交辦的其他工作任務。

審計專員工作職責內容 篇3

1、審查企業各項財務制度的落實情況,協助總經理助理擬定審計計劃或方案;

2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作;

3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據,支持審計發現和審計建議,為企業運營提供增長服務;

4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作,並做出評價意見;

5、針對所涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出意見和建議;

6、按要求整理歸檔審計資料,按規定使用所獲取的財務資料;

7、完成領導交辦的其他工作。

審計專員工作職責內容 篇4

1、參與實施內部財務費用審計,對公司總部及分子公司開展財務、費用審計工作;

2、參與實施年度例行審計,檢查和評價內部控制系統以及所分配職責的完成情況等;

3、參與實施專項審計;

4、參與公司各項重大投資項目的盡職調查;

5、負責對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出初步處理意見和建議;

6、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作;

7、負責執行對於審計發現的整改情況進行跟進,對跟進的結果進行分析和報告;

8、參與公司內部控制制度建設及優化工作,協助完成內控自我評估測試工作。

審計專員工作職責內容 篇5

1、協助梳理公司業務流程,進行合法性及風險性分析與評估,保證控制體系的合理和有效;

3、根據企業內控標準,協助複核財務報告數據的準確性。

4、協助編制發佈內控報告,通告階段性工作情況,向管理層揭示重大操作風險

5、對於審計發現及時跟進解決,並建立自查機制,杜絕類似問題的再次發生。

審計專員工作職責內容 篇6

1、編制工程審計計劃,審計方案,組織開展全過程工程審計工作;

2、針對工程項目的設計、招投標、施工、驗收、預結算等重要環節開展審計,促進工程質量和數量的真實準確性;

3、負責工程項目現場的巡查,項目開展;工程設計變更,成本把控,施工安全問題、材料質量等問題的跟進;

4、負責對工程內部控制制度及流程管理的執行進行審計;

5、對工程內控制度,流程審計的合理性、有效性進行審計評價;在審計中發現公司潛在的問題和風險,提出整改意見;

6、負責領導交辦的其他工作。

審計專員工作職責內容 篇7

1、負責審計工作前期準備的各項工作;

2、執行專項審計,對公司內部各項流程和環節進行跟蹤控制審計;

3、執行內控審計,做好審計準備工作,並對各項風險舞弊點進行跟蹤控制;

4、稽核調研;

5、接受內部員工、外部客户有關投訴與跟蹤;

6、彙報、整理、歸檔所組織或參與的審計工作資料。

審計專員工作職責內容 篇8

1.負責制定完善內部審計規章制度,制定部門年度工作計劃,完成部門定期工作總結和彙報材料;

2.負責編制項目方案,實施審計程序,擬寫審計報告,並針對審計發現問題提出建設性意見和建議;

3.負責督促被審計對象落實審計整改意見和建議,動態跟進整改結果,全面抓好審計/檢查發現問題的整改落實;

4.負責組織和開展內部控制系統性測評、風險評估等工作;

5.負責對重要經濟活動實施全流程監督,及時提供專業審核意見;負責組織和督導各部門建立、完善管理制度;

6.負責協調與上級主管企業審計部門的關係,必要時協同開展審計相關工作。

審計專員工作職責內容 篇9

1、根據集團年度審計計劃開展審計項目工作,擬定審計方案,執行相關的審計程序,收集和整理審計證據;

2、協助審計主管負責經濟責任、彙算清繳、離任及各專項類審計相關工作,包括但不限於審計項目工作底稿的編制、起草審計報告等;

3、負責協助開展內控管理其他相關工作;

4、完成上級領導交辦的臨時性工作任務。

審計專員工作職責內容 篇10

1、參與公司經營情況和財務管理的真實性、準確性、合規性的監督、檢查與評價;

2、根據審計計劃和領導安排,參與各子公司開展各項審計工作包括但不限於財務收支審計、經營效益審計;

3、根據審計工作計劃開展內部審計工作,按照審計方案分工蒐集審計證據,編制審計底稿,對審計中發現的問題應及時與被審計單位有關部門和人員溝通、確認,重大問題或無法解決的問題必須及時向主管彙報解決。

4、審計項目結束後應及時撰寫審計工作小結,客觀總結評價被審計單位內控和經營活動中取得的成績、存在的問題,提出合理的審計建議。負責跟進審計建議的後續整改情況並向上級彙報。

5、 負責收集並整理最新的相關行業的財務、審計等政策法規,保存、管理內部審計檔案;

6、上級主管安排的其他各項工作。

審計專員工作職責內容 篇11

1、執行公司內審工作的開展及數據彙總,協調各部人員的分工合作;

2、協助制定、修改、更新公司的內審管理制度;

3、 配合外部機構,在公司內部開展風險測試、評估等方面的工作。

審計專員工作職責內容 篇12

1、對公司業務線條經營活動資金往來進行審計,對營銷地區進行市場巡查,對營銷資金類違規行為進行查處並監督整改落實;

2、負責公司重大項目的審計,公司關鍵崗位人員的經濟責任審計、離崗審計等;

3、對審計中發現的問題應及時與被審計有關部門和人員溝通、確認;重大問題須先提前及時向財務經理彙報解決;

4、審計期間由財務經理直接領導,負責分工的具體項目審計實施,確保工作進度和審計質量;收集充分的審計證據,確保審計評價客觀、公正;編制審計底稿出具審計報告,督促審計結論及合理化建議的落實;

5、協助外部審計機構的審計活動。

審計專員工作職責內容 篇13

(1)在項目經理的指導和監督下實施審計工作,收集、整理審計資料,編寫審計工作底稿;

(2)協助項目經理編制審計報告,披露問題,提出風險分析和管理建議;

(3)完成審計項目報告裝訂、檔案歸檔等工作;

(4)在項目經理的指導下,及時完成交辦的其他各項工作任務。

標籤: 專員 審計 精選
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