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有關內審的精選範本

農發行內審經理競聘演講稿
  • 農發行內審經理競聘演講稿

  • 很榮幸能夠在這進行我的競聘演講!我叫,現為農發行支行的副行長,主管客户信貸工作。我自進入農發行工作,先後在營業部、辦公室等部門工作實習過,98年到客户部任信貸員(兼信貸綜合員),99年至XX年任客户部主管,XX年至今任支行副行長。一晃眼,我在這裏已經工作了13個年頭,對農發行有一種...
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內審工作總結(通用8篇)
  • 內審工作總結(通用8篇)

  • 內審工作總結篇120xx年在校黨委和行政的領導下,在上級主管部門的指導幫助下,我們審計處全體同志認真學習、領會"三個代表"重要思想和"xx大"會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關於內部審計工作的規定》和國家相關法律法規。以學校教育工作為中心,結合內審...
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年度內審總結計劃
  • 年度內審總結計劃

  • 工作總結的書寫,要求大家要按真實情況來寫,下面是小編為大家蒐集整理出來的有關於年度內審總結計劃,希望可以幫助到大家!年度內審總結計劃【1】20xx年成華區審計局認真貫徹落實黨的xx大精神,緊緊圍繞市局、區委、區政府年初工作安排部署,在拓寬審計視野、把握審計重點、理清審...
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gsp內部內審報告(精選3篇)
  • gsp內部內審報告(精選3篇)

  • gsp內部內審報告篇1公司經理室:公司內部審核小組在高雲飛總經理的領導下,於11月4~6日,對公司業務部、質量管理部、人力資源部、儲運部、財務部門進行內部審核。審核依據:藥品批發企業GSP認證檢查評定標準(試行)。按GSP評定標準132項。無關款項12款,為2210、2301、2601、2602、28...
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體系內審首次會議講話稿(精選4篇)
  • 體系內審首次會議講話稿(精選4篇)

  • 體系內審首次會議講話稿篇1各位同仁:大家上午好!根據我們公司質量體系內部審核計劃,定於20xx—7—7日實施第一次ISO9001:20xx和有毒有害物質管理內部質量體系審核,現在質量體系審核首次會議現在正式開始。一、介紹審核組成員。本次審核組組長由邢寶健先生擔任,審核組成員有:張謙...
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內審崗位職責(通用4篇)
  • 內審崗位職責(通用4篇)

  • 內審崗位職責篇11.區域個人報銷單據審核,入賬。2.區域個人報銷項目和申請人溝通,強化報銷單據合規性。3.個人報銷項目進項發票賬務處理4.協助管理個人報銷團隊,包括審核團隊成員單據,確認入賬,培訓。5.個人報銷項目BS科目清理,重點項目追蹤。6.維護個人報銷員工基本信息。7.協...
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內審工作計劃(通用5篇)
  • 內審工作計劃(通用5篇)

  • 內審工作計劃篇1一、內部審計工作目標圍繞集團20xx年發展方向和經營目標,認真履行董事長賦予的職責,進一步強化審計評價職能,真實反映集團資源使用的合規性和效益性。以審計監督促進過程控制,從集團經營和制度層面總結經驗,查找問題,提出建議,監督、服務並重,幫助改善企業經營管...
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內審總結報告(通用3篇)
  • 內審總結報告(通用3篇)

  • 內審總結報告篇1我校在__年中,充分發揮了內部審計的作用,對於有效地防範風險、確保資金安全、規範內部管理,促進學校財務管理規範、協調發展起到了用心作用。我校內部審計小組根據教育局審計室__年度年初工作計劃和學校內部審計計劃,在本年度完成了以下工作:主要工作資料:一、...
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財務部內審職責範圍(精選17篇)
  • 財務部內審職責範圍(精選17篇)

  • 財務部內審職責範圍篇11.編制合併財務報表、管理報表,包括集團公司及下屬子公司。2.審核各業務部門財務狀況。3.維護財務報告編制程序,包括但不限於制定、實施、審閲財務報告編制規範及流程,以確保財務報表的編制符合政策和標準的要求,維護報表合併範圍,確保合併報表及時、完...
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內審工作總結(精選6篇)
  • 內審工作總結(精選6篇)

  • 內審工作總結篇120__年內部審計工作在上級主管部門和區審計局的指導下,在局黨委的直接領導下,積極貫徹中央八項規定、省委省政府十項規定、市委市政府十一項規定、區委區政府十二項規定要求,認真學習和執行《審計署關於內部審計工作規定》、國家衞計委《衞生計生系統內部審...
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信用社內審科警示教育活動心得體會
  • 信用社內審科警示教育活動心得體會

  • 通過這次的現身教育,我深有感觸:一、以遵紀守法為榮、以違法亂紀為恥。法治和責任理念是現代社會的基本理念。遵紀守法是公民應盡的社會責任和道德義務。有道是“一招走錯,滿盤皆輸”。服役人員的經歷告誡我,人都是有慾望的,如不能較好地做到“君子愛財,取之有道”,就很容易陷入...
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財務內審年度工作計劃
  • 財務內審年度工作計劃

  • 企業財務審計的工作計劃,怎麼做呢?不妨看看小編為大家準備的《財務內審年度工作計劃》,供您借鑑。謝謝閲讀。財務內審年度工作計劃目的:通過實踐操作,進一步理解、掌握、鞏固所學風險導向審計理論知識,瞭解財務審計業務,熟悉審計程序和方法。要求:1、在實訓之前應熟悉模擬實訓資...
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2022年高校內審工作總結(精選3篇)
  • 2022年高校內審工作總結(精選3篇)

  • 2022年高校內審工作總結篇1我校在XX年中,充分發揮了內部審計的作用,對於有效地防範風險、確保資金安全、規範內部管理,促進學校財務管理規範、協調發展起到了積極作用。我校內部審計小組根據教育局審計室XX年度年初工作計劃和學校內部審計計劃,在本年度完成了以下工作:主要工...
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gsp內部內審報告(精選5篇)
  • gsp內部內審報告(精選5篇)

  • gsp內部內審報告篇1廊坊市食品藥品監督管理局:廊坊市達仁堂大藥房連鎖有限公司是廊坊市一家大型藥品零售連鎖企業,擁有十多家零售門店,現我公司《藥品經營許可證》證號:冀BA0500002,註冊地址:廊坊市和平路城市旺點小區2號樓底商,法定代表人:李如起,企業負責人:楊經媛,質量負責人:張凌...
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財務部內審職責範圍(通用20篇)
  • 財務部內審職責範圍(通用20篇)

  • 財務部內審職責範圍篇11、負責工程項目賬務處理、報銷單據整理、報表編制、資金審批等;2、增、減人員辦理,項目考勤報表,即人事有關工作等;3、協助工程項目經理編制資金周、月、年計劃報表;4、協助財務部工作對接;5、協助各部門臨時安排的工作;6、及時、準確的傳達上級指示...
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內審總結報告(精選4篇)
  • 內審總結報告(精選4篇)

  • 內審總結報告篇1實習時間:實習單位:__會計師事務所有限公司實習崗位:審計員實習目的:會計專業作為應用性很強的一門學科、一項重要的經濟管理工作,是加強經濟管理,提高經濟效益的重要手段,經濟管理離不開會計,經濟越發展會計工作就顯得越重要。在進行了四年的大學學習生活之後,通...
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南京市內審協會工作總結和工作意見
  • 南京市內審協會工作總結和工作意見

  • 一、2005年內審工作回顧2005年我市內審協會在省審計廳和省內審協會的指導下,在市審計局的直接領導下,積極貫徹黨的十六大及十六屆四中全會精神,認真學習和執行《審計署關於內部審計工作規定》和《內部審計準則》規定要求,按照省、市審計工作會議精神,遵循“管理、宣傳、服務、...
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財務內審的自查報告範文(通用3篇)
  • 財務內審的自查報告範文(通用3篇)

  • 財務內審的自查報告範文篇1財務部認真開展“小金庫”專項治理工作,自查情況報告如下:一、認真學習,提高認識財務部高度重視“小金庫”自查治理工作,迅速召開專項會議,傳達學習“小金庫”治理工作文件精神,領會文件傳達的精神實質,要求財務部全體員工從思想上正確認識該項工作的...
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銀行內審工作總結(精選3篇)
  • 銀行內審工作總結(精選3篇)

  • 銀行內審工作總結(精選3篇)銀行內審工作總結篇1根據中支內審工作部署,20xx年6月份和12月份分別在全行範圍內開展對內部控制管理風險的分析評價活動。依照內控評價方案,分“內部控制環境”、“風險識別與評估”、“控制活動”、“信息交流與反饋”、“監督評審”五個方面內容...
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銀行內審工作計劃【三篇】
  • 銀行內審工作計劃【三篇】

  • 【篇一】3月30日至31日,20xx年人民銀行內審工作會議在南京召開。會議對人民銀行內審部門設立十年來的工作進行了全面總結,充分肯定了內審工作取得的成績,深入闡述了當前形勢下做好內審工作的重要意義,明確了今後一個時期加強內審工作的思路和重點,並提出了具體要求。會議對人...
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內審部年度工作計劃範本(精選3篇)
  • 內審部年度工作計劃範本(精選3篇)

  • 內審部年度工作計劃範本篇1審計部較好地完成了20xx年全年的審計工作。201x年內審工作應以內部控制制度審計為基礎,經營業績審計為中心,嘗試經營決策審計,提高審計工作質量,加強審計意見的落實,體現審計價值。因此,要做好以下五個方面的工作:一、以內控制度審計為基礎,促進公司內...
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內審工作方案(精選18篇)
  • 內審工作方案(精選18篇)

  • 內審工作方案篇1自新型冠狀病毒疫情的出現,公司領導高度重視,根據黨中央、國務院工作部署,按照省市政府相關規定,為確保我公司在復工復產過程中的安全,特制訂本方案。一、統一領導,分級負責。為了順利的開展新冠病毒疫情防控工作,根據公司實際情況,公司成立了疫情防控小組,明確職...
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內審崗位説明書
  • 內審崗位説明書

  • 根據公司各階段工作重點和公司董事會審計委員會的部署,組織安排審計工作。主要負責對公司財務管理、內控制度的建立和執行情況等進行監督,具體職責如下:1、財務審計:對公司財務計劃、財務預算、信貸計劃的執行和決算情況、與財務收支相關的經濟活動及公司的經濟效益、財務管...
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年度內審工作計劃(通用5篇)
  • 年度內審工作計劃(通用5篇)

  • 年度內審工作計劃篇1一、內部審計工作目標圍繞集團20xx年發展方向和經營目標,認真履行董事長賦予的職責,進一步強化審計評價職能,真實反映集團資源使用的合規性和效益性。以審計監督促進過程控制,從集團經營和制度層面總結經驗,查找問題,提出建議,監督、服務並重,幫助改善企業經...
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度銀行內審工作總結大綱
  • 度銀行內審工作總結大綱

  • 根據中支內審工作部署,二oo九年6月份和12月份分別在全行範圍內開展對內部控制管理風險的分析評價活動。依照內控評價方案,分“內部控制環境”、“風險識別與評估”、“控制活動”、“信息交流與反饋”、“監督評審”五個方面內容對支行內控制度進行評審,將定期風險分析評價...
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