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風險防控的自查報告(精選11篇)

風險防控的自查報告(精選11篇)

風險防控的自查報告 篇1

為把廉政風險防範管理工作落到實處,更好地推動全局整體工作水平,按照德陽市紀委、監察局《關於對廉政風險防控管理工作進行檢查的通知》(紀發〔20__〕11號)文件要求,我局認真開展自查工作,查找自身存在的問題,採取有效措施進行整改,自查工作深入紮實。現將我局廉政風險防控管理工作自查情況彙報如下:

風險防控的自查報告(精選11篇)

一、成立廉政風險防控領導小組

我局高度重視廉政風險防控工作,建立健全了廉政風險防控管理機制,成立了以局長洪池同志任組長的廉政風險防控工作領導小組,組織機構健全。

二、構建廉政風險防控體系

我局制定了《全面開展廉政風險防控管理工作的實施意見》、建立健全了廉政風險防控責任分解表、網絡體系、廉政風險防控管理權力清單登記表以及懲治和預防腐敗體系基本框架等一系列的防控體系。

三、開展廉政風險防控管理工作宣傳

堅持以宣傳教育廉政風險防控管理工作為主線,利用宣傳欄、板報等形式宣傳廉政風險防控知識,使機關幹部處於廉政文化的氛圍中,提高廉政觀念。

局機關積極開展廉政建設自查情況,瞭解幹部的思想作風情況以更好地改進工作,嚴格實行責任追究制度,工作中逐步建立完善以告誡警示組織處理和紀律處分等責任為主的追究體系,有力促進黨風廉政和反腐敗工作的順利開展。

四、存在的問題

我局廉政風險防控管理工作領導小組對機關幹部查找廉政風險點的情況進行了全面檢查,對不符合規定的,要求重新查找。通過廉政風險防控管理工作,初步積累了一些經驗和做法,但也存在不足之處,廉政風險防控管理工作缺乏長期宣傳教育計劃,黨風廉政教育活動開展仍不夠深入,我們將在今後的工作中加以改進。通過查找廉政風險點,使機關幹部充分認識到查找廉政風險點的重要意義,樹立了高度的工作責任心和使命感,為廉政風險防控管理工作的順利開展奠定了基礎。

風險防控的自查報告 篇2

根據《x市職工社會保險事業管理局轉發部社保中》《關於全面開展社保經辦風險防控自查整改工作的通知》精神,按照部、省、市關於自查整改工作要求,我局組織財務和業務及信息部門,比照部中心下發的“問題清單”進行全面排查,梳理出了業務經辦及基金管理方面存在的問題。針對問題提出了整改措施,現將自查及整改情況報告如下:

一、自查情況

按此文件要求,成立了自查工作組,組織了業務經辦、財務、信息管理部門人員,按照各股室的工作職責,全面比照部中心下發的“問題清單”中所列的xx個風險點的具體表現方式,逐一排查、逐一梳理。重點對“三個全面取消”、一次性養老保險費補繳、待遇核定和支付等高風險業務進行排查。通過排查,找出存在問題x個,形成“問題清單”,並將我局“問題清單”上報市局。

二、存在的問題及整改情況

(一)現金業務方面

1.存在問題

未全面實現社保卡銀行賬户發放社保待遇問題。由於歷史原因,x年xx月底以前已領取養老、工傷、病殘待遇人員未能全面使用社保卡發放社保待遇。

2.整改情況

加大使用社保卡銀行賬户領取社保待遇宣傳力度,利用資格認證等途徑進行廣泛宣傳,儘量動員待遇領取人員使用社保卡領取待遇。同時,對新領待人員和換卡人員一律使用社保卡發放社保待遇。

(二)檔案管理方面

1.存在問題

未實現業務檔案一體化

2整改情況

x年x月我縣上線省系統後,所經辦業務已將所需要件資料掃描進業務經辦系統。

(三)待遇核定方面

1.存在問題

退休待遇計發在系統中進行了複核。部份紙質表無複核人簽字問題。

2.整改情況

我局對今年以來辦理的養老待遇計發表進行了清理,對紙質表中無一、二級複核人簽字的,全部進行了重新複核補籤。今後,將嚴格按照業務經辦複核審批程序要求,及時履行各項待遇核定紙質表的複核簽字手續。

(四)關係轉移方面

1.存在問題

由於部分省市未接入部社保關係轉移平台,社保關係轉移未實現全面在線辦理。

2.整改情況

目前,由於仍有個別省市未通過部中心社保關係轉移平台在線辦理關係轉移,導致我局對所經辦的關係轉移業務未能全面在線辦理。待這些省市接入部中心平台後我局按規定全面在線辦理關係轉移。

(五)賬户管理方面

1.存在問題

個別月份“收入户”賬户基金未清零問題。

2.整改清理

我局每月末基金“收入户”財務賬面已清零,並將支票、匯票及時送達開户行,要求開户行及時將“收入户”基金全額劃轉到市社保局專户。由於個別月份銀行未及時劃轉,導致“收入户”賬户月末未清零。今後,我局將進一步督促開户行按規定及時上劃基金,確保月末清零的`基金管理制度落到實處。

(六)數據共享方面

1存在問題

外部與公安、民政、衞健各部門數據共享不完善不充分問題。

2.整改情況

從今年x月起,每季度到衞健部門提取居民生存狀況信息並與我局正常發放待遇人員進行信息比對,對比對出的已死亡人員暫停待遇發放。從x年xx月起,我局將按月與衞健部門進行生存狀況比對,確保基金安全。

三、今後工作方向

在今後的業務經辦工作中,我局將進一步加大風險防控力度,健全規章制度和科學經辦流程,重點關注“三個全面取消”、社保費一次性補繳、待遇核定、資格認證、財務基金管理等高風險業務,排查業務經辦中的薄弱環節和出現的問題,並針對情況進行整改,確保業務經辦安全和基金管理安全。

風險防控的自查報告 篇3

為進一步推進懲治和預防腐敗體系建設,強化對部門權力運行的內部制約和監督,逐步健全完善治賄糾風工作長效機制,促進公司各項工作又好又快發展,根據市紀委、市國資局《關於開展國有企業廉政風險防控管理工作考核評價辦法的通知》文件精神和要求,按照上級部門的部署和安排,從20xx年起,我公司認真排查本單位在廉政方面存在的個性和共性問題,全面開展以人為點、以程序為線、以機制為面的環環相扣的廉政風險防控工程,建立起融教育、制度、監督於一體,從源頭有效防控廉政風險的新機制,紮實推進懲防體系建設,廉政風險防範和行政權力運行監控機制工作取得明顯成效。

一、加強領導,提高認識

為了切實做好廉政風險防控管理工作,從源頭上預防腐敗,促進幹部廉潔從政,推進懲治和預防腐敗體系建設,確保各項防範管理措施落到實處,我公司成立了廉政風險防控管理工作領導小組,由公司經理楊後海同志任組長,其他班子成員任副組長,職能科室主要負責人為成員。領導小組下設辦公室,具體負責此項工作的組織協調工作,制定了《枝水司廉政風險防控管理工作實施方案》,通過認真分析查找我公司權力運行的風險點和薄弱環節,樹立廉政風險防控管理意識;明晰風險點的崗位、部位和環節,進行科學評估;建立廉政風險防控和監管機制,拓展從源頭上防治腐敗工作領域;增強幹部廉潔從政、依法行政意識,降低廉政風險。以黨支部會、公司辦公會、中心組學習、職工會等形式,重點學習了《中國共產黨黨內監督條例(試行)》、《中國共產黨員紀律處分條例》、《中國共產黨黨員領導幹部廉潔從政若干準則(試行)》,通過學習,使大家認識到開展廉政風險排查、建立防控機制工程是融教育、制度、監督於一體,能從源頭上有效防控廉政風險的新機制,從而做到人人主動參與,人人提高認識。

二、積極部署,廣泛動員

自20xx年6月,我公司召開了廉政風險防控管理工作動員會,對廉政風險防控管理工作進行了專項工作的動員部署,強調“排查廉政風險、建立防控機制”是黨風廉政建設工作的創新舉措,它以關口前移的方式,把有效防範和化解廉政風險的責任落實到每個科室、每個崗位和每個人,從而建立預防腐敗的長效工作機制,能真正做到用制度管權、管人、管事。這次專項工作從6月中旬開始,分三個階段進行,即:宣傳動員、組織實施、風險評估、總結驗收三個階段組織實施。要求各科室要從貫徹落實黨的__大精神,建立健全懲防腐敗體系,推進源頭治理和加強黨的執政能力建設的政治高度,認識廉政風險防控工作的重要性、必要性和緊迫性,加強組織領導,周密部署安排,認真組織實施。

三、深入查找,積極預防

根據實施方案的總體要求,我公司採取自下而上和自上而下相結合的方式,以人為本、注重預防、突出重點、公開透明的工作原則,全面開展了排查工作。圍繞公司職能,進行權限梳理、確認、登記;以規範權力運行為核心,查找重點崗位、關鍵環節和重點人員,在崗位職責、業務流程、制度機制、外部環境等方面,可能產生不廉潔行為或誘發腐敗的風險點。從行政管理事項、業務工作流程等方面,逐一排查廉政風險點,經組織嚴格審核把關後,將風險點登記彙總。共排查出科室風險點17個,黨委審定後報市廉政風險防控管理領導小組審定風險點為8個。填寫了《廉政風險防控管理權力清單登記表》和《廉政風險防控管理風險點登記表》。

四、完善制度,動態防控

在廉政風險防控管理工作中,我公司結合工作實際,制定《廉政風險評估預警防控實施細則》,進一步完善原有的工作制度,用制度管人管事,防止崗位廉政風險轉化為腐敗行為。同時不斷完善機制、優化工作流程、規範工作規則、加大對熱點、重點崗位人員定期交流或輪崗力度等措施,鎖定履權界限,控制自由裁量權,實行權力制衡。深化以黨務廠務公開牽頭的各類公開,搭建公開平台。對於在廉政風險防控管理工作中形成的材料、制度,都彙總成冊,其中《廉政風險防控管理權力清單登記表》和《廉政風險防控管理風險點登記表》都在公開欄、電子顯示屏上公開,隨時接受廣大職工和社會各界的監督。為了對風險控制進行有效控制,實行廉政風險預警,暢通廉政風險預警信息“綠色通道”,採取事前預防、事中監控、事後處置辦法,及時發現傾向性、苗頭性問題,及時處理,避免問題演化發展成違紀違法行為。

廉政風險防控管理工作是一項長期而艱鉅的工任務,我們要從不同層面開展多種活動,採取多種形式,進一步促進領導幹部廉潔自律,強化自我約束機制和社會監督機制,深入貫徹落實科學發展觀,打造政治過硬、作風過硬、業務過硬的幹部職工隊伍,按照市委、市政府“兩市一極”的總體要求,為實現我市“打造濱江宜居城市和長江帶強勁增長極”的目標提供堅強的紀律和作風保障。

風險防控的自查報告 篇4

根據總公司關於開展廉政風險排查工作的通知要求,我司以開展教育實踐活動“整改落實、建章立制”環節工作為契機,結合實際工作,積極開展廉政風險排查工作,取得了明顯成效。現將有關情況報告如下:

一、排查工作基本情況

按照總公司統一安排部署,我司積極組織開展廉政風險排查活動。重點圍繞公司投資業務、資產經營、資產處置等業務領域,從崗位職責、業務流程、制度建設與執行等方面着手,對“三重一大”決策制度落實情況,中央八項規定、銀監會黨委22條實施細則、總公司黨委25條實施意見相關規定執行情況,以及公司在崗人員思想道德方面的廉政風險進行了全面地排查。經過認真排查和梳理歸納,現排查出來的廉政風險點共有11項。在風險排查的基礎上,陸續制定防控措施,加強基礎合規監督管理,取得了顯著成效。

二、加強排查工作組織領導

接到通知後,我司及時召開會議,組織學習相關文件精神,按照廉政風險排查工作方案要求,結合我司工作實際,一級抓一級,層層抓落實。排查工作由支部書記、總經理負責,其他班子成員按照工作分工,組織排查分管部門員工廉政風險,各部門負責同志協助分管領導開展工作,對本部門排查工作做出具體安排,梳理部門及各個崗位的職、責、權,並就排查情況形成書面彙報。

三、排查出的主要風險點

本次排查以我司投資業務、資產經營和處置業務為重心,深入到各個部門和具體崗位,依照現有的職務安排和崗位職責要求,全面梳理崗位職權範圍和制度規範的執行情況,深入查找經營管理過程中存在或潛在的廉政風險點。

(一)公司核心業務開展方面。

在投資業務開展過程中,嚴格依照總公司有關項目投資體系文件要求規定的各業務崗位職責和職權範圍,從制度層面控制和防範風險,但也存在以下風險點:

一是在崗位職責方面:

(1)在項目實施過程中,綜合(檔案)崗位人員應增強項目文件資料和檔案管理的保密意識,切實防範商業祕密泄露;

(2)在項目投後管理過程中,需防範可能因選派的項目管理人員執行不力或行為失當而侵害公司利益的風險;

(3)在項目執行和監管過程中,各崗位人員應嚴格執行既定的合同、協議、規定等,堅持廉政自律不鬆懈,防範道德風險;

二是在業務流程方面:

(1)業務開展中,我司在商務招待上嚴格執行中央八項規定,將繼續堅持勤儉節約原則,確保不弱化;

(2)在項目投資業務開展中,應進一步規範中介機構選聘流程;

(3)在項目投放後續管理工作中,應增強對存續項目的期間管理規範化程度,提高項目管理、監督工作的合規水平,有效防控項目運作風險;

(4)在項目運作的關鍵環節上,需加強內部審計監督,進一步提高風險管理能力。

在公司資產經營和資產處置業務開展過程中,明確規定了各個崗位職責和職權範圍。針對公司房產租賃經營業務,制定了《房屋租賃管理辦法》和《房屋設備設施日常維修維護管理辦法》並嚴格執行,使相關業務得以規範化、制度化;在公司低效資產處置過程中,依據上級相關規定和授權,嚴格按照業務流程操作。但也存在以下風險點:

一是在崗位職責方面:

(1)在房屋租賃經營管理過程中,資產經營崗位人員需防範因人情因素降低租金水平而損害公司利益;

(2)在房屋及配套設備設施日常維修過程中,需防範維修維護項目審查及經費審批不嚴,造成不必要的支出而增加公司運營成本。

(3)在資產處置方案等涉及的文件制定過程中,各崗位人員需防範商業祕密泄露風險;

二是在業務流程方面:

在資產處置過程中,有關資產評估、法律調查、拍賣等中介機構選聘環節,需防範操作不規範現象;

(二)“三重一大”決策制度落實方面。我司嚴格執行授權管理制度,在授權範圍內開展各項工作,凡授權範圍之外的重大決策均按規定上報審批,不存在越權決策現象。公司日常經營管理過程中,涉及重大問題決策、重要幹部任免、重大項目投資決策和大額資金使用,均經過總經理辦公會或專題會研究決定,並形成會議記錄和會議紀要。

(三)中央八項規定貫徹執行方面。自中央八項規定和總公司黨委25條實施意見,我司能夠嚴格貫徹執行。本着接待從簡、食宿從簡、彙報從簡,節約開支,壓縮成本,把厲行勤儉節約落到實處。領導班子嚴格執行公司工作和生活待遇相關規定,調整辦公面積,規範公車管理。採取多種形式加強黨員幹部的廉政自律教育,嚴格執行上級規定要求,加強監督和自我約束,嚴防出現違反中央八項規定和公司系統實施細則的行為出現。

(四)在崗員工思想道德方面。公司一貫重視在崗人員的思想教育工作,強調在崗員工要不斷融入文化,提高理想信念、職業道德、責任意識、紀律觀念和品德修養。採取的主要措施有:一是領導班子和黨員幹部以身作則、率先垂範,在工作和生活上嚴格要求自己,為員工羣眾帶好頭,做好表率;二是加強正面引導,對員工羣眾大力宣揚文化,學習系統內外的先進典型,強化職業道德意識和崗位責任意識,激發員工的榮譽感與歸屬感;三是積極組織學習輔導,通過上廉政教育課、集中學習輔導、組織觀看講座等各種學習形式,使員工理解思想道德教育的內涵,使其真正重視思想道德教育,進而努力提升思想道德水平,避免思想道德風險發生。通過排查,尚未發現在崗員工的思想道德風險。

(五)外部環境因素影響方面。在我司日常各項經營活動中,未發生外部干預導致的廉政風險。

四、採取的防控措施

(一)加強基礎制度建設。一是針對有關人員變動,對原有崗位設置和職責進行修訂增補;二是參照上級文件精神,對我司有關業務流程進行了修訂調整;三是為規範和加強參股股權的管理,及時制訂了《參股公司管理辦法》;四是為了加強公司對存續項目的期間管理,提高業務人員對項目的管理水平,有效防控運作風險,維護公司合法權利,正加緊制訂《項目投放後續管理工作指引》;五是為規範中介機構選聘工作,及時制定了《中介機構管理規程》等。

(二)加強日常監督制約。一是強化對現有制度執行情況的監督檢查,防止有規不依、不按流程辦事的現象出現。各分管領導對分管部門規範開展各項工作切實負起責任,各部門負責人對本部門員工加強領導,切實防範廉政風險;二是強化內部風險管理意識,充分發揮內部審計的監督制約作用。風險管理人員和內部審計人員要全程參與投資業務和資產經營與處置相關工作,監督主要工作環節;三是主動接受並積極配合上級例行風險合規檢查和內部審計,加強監督制約。

(三)加強風險防控教育。把廉政風險防範教育滲透到每個部門和崗位,通過開展作風教育、宗旨教育、警示教育和廉政風險教育,全面提升員工隊伍反腐倡廉的思想意識,增強全體員工廉政自律意識,恪守依法合規開展工作的底線,切切實實地防控廉政風險。

(四)加強防控措施落實。嚴格按照排查出的風險點和制定的防控措施,把廉政風險防控工作與各項業務開展有機結合起來,確保排查防控廉政風險的落實工作取得實效。

五、取得的成效

(一)增強了風險意識。通過本次廉政風險排查和風險防範措施的制定,逐步形成了制度約束與個人自律相結合,內部監督與外部監督相結合的良好局面,促進全員的風險意識和廉政意識進一步增強,築牢了拒腐防變的思想道德防線。

(二)改進了工作作風。通過本次開展的廉政風險排查工作,公司幹部員工責任意識得到增強,工作作風進一步改進,工作效率進一步提高。

(三)完善了管理制度。本次廉政風險排查工作同教育實踐活動制度建設工作進行了有機結合,結合業務實際,對基礎管理制度進行了完善,使防控措施更加具體,工作流程更加規範,內外監督更加務實,促進了公司各項工作持續健康開展。

風險防控的自查報告 篇5

全面風險防控能力是商業銀行核心競爭力的具體表現,操作風險是商業銀行的主要風險,它不僅可能給銀行造成鉅額的財產損失,更可能帶來不可估量的聲譽影響。基層機構是商業銀行經營管理的最前沿,既是業務拓展的“橋頭堡”,也是操作風險與案件的“多發區”。多年來,銀行操作風險呈現點多、面廣、成因複雜、管理難度大且不易見效的特點,加之基層機構業務拓展壓力大、人員緊、內控薄弱,使得基層機構操作風險管理成為銀行風險管理體系中最為薄弱的一環。商業銀行基層要構築基層銀行操作風險立體防線,應從長效管理機制的建立入手,完善操作風險防控能力。

一、打造“學習型”銀行,促規章制度內化於心

規章制度是銀行經營管理的基礎。商業銀行規章制度不可謂不多、不可謂不細,但違規違章事件和案件仍不斷髮生,主要原因是規章制度沒有得到有效的執行,而影響執行力的一個重要因素是規章制度管理不到位。必須從打造“學習型”銀行入手,進行制度重檢,使一項業務活動僅由一份制度文件受控;制度文件按崗位分類,在內部網站上發佈,便於員工查詢。銀行還應強化制度學習培訓與測試,使員工將規章制度內化於心,促使制度文件成為員工業務操作的標準、工作檢查的依據和崗位培訓的教材,以最大限度地降低基層員工因不瞭解、不熟知業務規定而產生的操作風險。

二、強化崗位管理,前移風險管理關口

銀行應進行科學的崗位設計,前移風險管理關口,明晰崗位職責,落實崗位責任,實施差別授權。在崗位安排上要防止不相容崗位由一人兼任或不同時期兼任,在人員調配上要向基層一線傾斜。因不同崗位的“風險度”不同,基層機構應重點加強三類崗位人員的管理。一是新上崗人員。要把好從業人員入關口,防止有賭博、吸毒、詐騙等劣行的人員進入銀行;要加強對新員工的崗前培訓,把獲得崗位資格作為員工上崗的必備條件。二是重要崗位人員。不僅要關注其8小時內的工作表現,還要關注其經濟往來、社會交往和家庭關係等方面出現的異常現象,及時進行風險排查;同時要認真落實重要崗位人員的強制休假、輪崗或異地交流頂崗制度。三是基層機構負責人。他們承擔着所在機構操作風險防範的首要責任,其本身的行為和態度對操作風險管理具有重大影響。當前對基層機構負責人的管理,普遍存在上級監督太遠、同級監督太軟、下級監督太難等問題。銀行除了需在基層機構推行行務公開、任期考核、民主評議、離任審計等制度外,還要在人員任用上堅持德才兼備的原則,防止“帶病提拔”、“一用就病”的現象發生。

三、開展教育警示活動,營造合規經營、誠實守信氛圍

銀行是經營風險的特殊行業,國際上不少金融機構發生重大操作風險損失或倒閉,往往不是因為缺乏風險控制的機制、流程,而是因為風險文化不能使這些機制、流程發揮作用,如巴林銀行倒閉案。“教育警示”法就是通過培訓、參觀、考察、演講、報告會、內部刊物、

多媒體課堂等生動活潑的形式,着眼於人生觀和職業道德教育,引導員工愛崗敬業、克己奉公,對自己、家庭、銀行、社會負責;着眼於法規和廉潔從業教育,引導員工“慎微”、“慎獨”,做到“身在錢海常築壩”、“常在河邊不濕鞋”;着眼於健康風險文化的培育,引導員工樹立“內控優先”、“合規守法”、“速度、規模、質量和效益的協調發展”等理念,讓先進、健康的風險文化內化為員工的職業信念和工作習慣。在風險文化的培塑過程中,尤其不能忽視基層機構管理團隊的行為和表率作用。基層機構管理團隊要成為健康風險文化的倡導者、建設者、傳播者和模範執行者,促進合規經營、防範風險、廉潔從業、誠實守信成為一種工作氛圍。

四、進行員工風險自評,提升風險識別、防範能力

風險管理有個著名的“三倍定律”,即3/4的損失可以通過風險的事前識別和化解予以控制,而當問題出現時再去化解,則一般只能挽回不到1/4的損失。通過員工根據崗位職責、業務及管理流程,識別主要風險點,重點關注制度本身有無缺陷、制度執行是否有效、業務操作系統有無缺陷、哪些環節存在控制缺失或控制過度或容易出現操作不當等問題,形成《員工風險報告》後報上一級管理部門研究解決。“自我評估”法不僅有利於基層員工主動提示風險,促進問題的及時解決,減少管理層與基層機構之間的信息不對稱問題,也有利於提高員工工作的參與度和滿意度,促進員工熟識崗位風險因素並有意識地進行防範。

五、有的放矢,實施風險重點監控

銀行的業務品種多、操作流程複雜、風險點也多,不分輕重緩急平均用力的操作風險控制並不可取。事件發生頻率較高、影響程度較大的重點環節、重點時段和重點對象則是操作風險管理的重點。就基層機構而言,櫃員卡、現金單證、印章印鑑、賬户和代客服務是重點環節,節前假末是重點時段,基層機構負責人是重點對象。對重點環節,應通過加強崗位制衡、檢查稽核、授權控制、計算機和錄相監控、行為排查等措施實施管理;對重點時段,基層機構應保持高度的警惕,投入更多的精力;重點人員的管理,則應從人員甄選、制度約束和考核評價等方面入手。

六、檢查糾正到位,整改提高

檢查工作貴在效率、重在效果,實施中應注意做到“四個到位”。一是籌劃到位。針對種類繁多的全面檢查、專項檢查、定期檢查、突擊檢查、外部檢查、內部檢查、專項審計等,應在年初制定好檢查工作計劃,整合檢查力量,開展集中檢查,避免大量交叉重複檢查。要區分檢查重點,對管理好、內控等級高的基層機構,檢查頻率可低一些,檢查內容可少一些,或者實行階段性的免檢制;對經常發生操作風險事件或案件的基層機構,則應增加檢查的頻度和力度。二是準備到位。每次檢查前要做好充分準備,選派合適人員、組織檢查前培訓,選取可疑點或關鍵點進行有目的、有重點的檢查。三是整改到位。除了對檢查發現的問題下發整改通知書外,還要跟蹤問題整改落實情況,將問題整改率作為基層機構操作風險管理考評的重要依據之一,並加強責任追究,嚴格紀律約束,避免屢查屢犯。四是糾正到位。管理部門要組織例會對檢查發現問題進行專題研究,查清風險事件發生的原因,檢討制度的適宜性和可操作性,從源頭上進行糾正。對增加控制環節的糾正措施應格外慎重,因為增加控制環節意味着管理成本加大,還可能產生新的風險。

七、建立健全激勵約束機制,確保風險防控措施落實到位

基層機構數量多、人員多,離管理中心遠,容易出現關心和激勵不足問題。應通過細化員工級別、實施分級管理,對責任心強、綜合素質高的基層員工提升工資待遇、打通晉升通道;同時,應加強對違規違章人員的約束和問責。從基層機構發生的操作風險損失和案件看,執行力不足是導致風險和案件發生的根本原因。因此,還應通過違規違章處罰制度和積分管理制度,將警告、經濟處罰、記過、降職乃至開除作為常規的處罰手段,對造成重大損失甚至案件的違規行為,還要追究機構負責人和上級管理人員的責任。問責工作要“嚴”字當頭,嚴肅、嚴格、嚴厲、嚴查,不能“失之於寬”、“失之於軟”、“失之於情”。

八、運用“IT”法,實現風險防範科技化

操作風險往往由人為因素引起,通過手工控制、事後檢查等人工方式防控操作風險,實際效果並不好。因此,應加大信息技術開發運用的投入,實現計算機系統聯網,促使業務和流程操作的標準化、規範化,將風險控制的有關要求嵌入流程系統,從而控制因簡化操作、逆程序操作、越權操作等違規行為引發的操作風險。然而目前銀行機構在計算機系統的開發和運用方面,普遍存在着重業務操作輕管理活動、重過程管理輕預警監測問題,因此,應充分發揮計算機系統對風險的預警和實時監控作用,建立關鍵風險點的預警監測指標,將有關指標和信息預設在系統中,當發生可疑或異常的交易活動、異常的數據信息時,系統會進行預警和提示,以此實現實時、遠程、集中的風險監控。基層機構應加強對計算機系統的學習和運用,嚴格規範操作,利用計算機系統數據和預警監測信息,彙總整理髮布風險預警公告,引導員工正確進行業務處理,關注關鍵風險因素。

九、建立應急管理制度,防範突發事件

基層機構操作風險管理不僅體現在對人員、系統、流程的管理,還體現在對突發性事件的應急管理。應急管理就是要確保突發性事件(如自然災害、系統故障、通訊中斷、人為破壞、服務提供者出現故障以及其他環境因素等)發生時,銀行能及時作出應對,使業務得以繼續開展或儘快恢復正常運作,將損失減至最低。作為客户營銷主渠道的基層機構,需要進行應急和危機管理的事項很多,如營業場所的防搶、防騙、防盜、消防、重大客户糾紛、計算機網絡丟錯賬等。應制定應急和危機管理預案,開展員工培訓,組織方案演練,定期檢查應急物資、應急設施的準備和管理情況,確保能夠有效應對。

十、築牢“三道防線”,倡導“羣防羣治”

銀行的操作風險存在於所有產品和業務流程中,操作風險防範不能僅僅依靠風險管理部門或風險管理人員,銀行中的所有部門和所有人員都承擔着風險管理職責。目前,銀行普遍建立了“三道防線”:業務部門是第一道防線,是操作風險的直接承擔者和管理者;風險管理、法律事務、合規管理等職能部門是第二道防線,負責協調、指導、評估、監督各業務部門及後台保障部門的操作風險管理活動;審計、紀檢監察部門是第三道防線,負責對操作風險管理、控制、監督體系進行再監督和責任追究。操作風險管理的“三道防線”涉及所有部門、所有人員,“三道防線”需要分兵把守、密切協作、共同打造。只有全行聯動、全員防範,羣策羣力、羣防羣治,才能有效防範操作風險和案件的發生。

風險防控的自查報告 篇6

按照區紀委工作要求,x鎮黨委、政府認真探索廉政風險防控管理機制,着力查找廉政風險點,完善防控措施,健全內控機制,積極構建與自身實際相符合的懲治和預防腐敗體系,夯實預防腐敗工作基礎,全面保障和推動了x鎮黨風廉政建設和反腐敗工作的深入發展,為經濟社會事業發展創造了良好環境。現將全鎮廉政風險防控管理主要工作情況彙報如下:

一、主要工作開展情況

一是領導重視,組織有力。鎮黨委高度重視廉政風險防範管理工作,把開展廉政風險防範管理工作納入黨委工作的重要日程,進一步統一思想,提高認識,並由鎮紀委精心組織,認真安排,確保工作落到實處,取得實效。同時,及時成立了由分管副書記任組長的廉政風險防範管理工作領導小組,制定出台具體的實施方案,為該項工作的開展奠定了堅實基礎。二是多方動員,認真排查。全鎮各基層黨組織通過召開動員大會、專題學習會、組織生活會、研討培訓會、專題講座、觀看警示教育片等形式,進一步增強了廉政風險防範意識,並積極教育引導廣大黨員幹部積極參與廉政風險防範管理工作。三是強化措施,認真評估。鎮廉政風險防範管理工作領導小組嚴格把關,制定落實有效防控措施。以開展個人自查、部門評查、交叉互查活動,徹查風險點及表現形式,確保各部門廉政風險點查找不遺漏。針對各部門查找出來的風險點,明確廉政風險排查的目標效果,實行責任追究制,有效地推進部門內控機制建設。四是落實責任,加強防範。鎮紀委建立廉政風險防範責任制和逐級談話制度,通過開展廉政教育活動和廉政承諾活動,進一步加強對廉政風險點的防範。同時,建立工作報告制度。鎮直各部門將本單位廉政風險防範管理工作開展的如風險查找、風險評估、制定防範措施等情況,及時進行歸檔整理。五是完善體系,制定措施。鎮直各部門將工作職責、業務流程等內容對外公開,Ⅰ級風險崗位公開監督電話,接受羣眾監督。對羣眾提出的問題、意見及建議,各部門要制定措施、明確責任人及辦理時限,並及時公開辦理結果。

廉政風險防範管理工作開展以來,取得了顯着成效,主要表現在:一是廣大黨員幹部對這項工作的認識進一步加強。廣大黨員幹部紛紛表示,廉政風險防範管理工作是黨風廉政建設在新階段的新實踐,是預防教育懲治並重的新途徑,在今後工作中要時刻牢記,並付諸與行動。二是領導作風和機關工作效率進一步改善和提高。

二、存在問題

結合x鎮工作的實際,雖然廉政風險防範管理工作取得了一定成效,但仍然存在一些不足之處,主要表現在:

1、廉政風險防範管理工作的各項制度有待進一步完善。

2.部分黨員幹部在思想上對廉政風險防範管理工作的認識不夠,存在着無所謂的態度。

3、個別同志認為該工作只是黨員幹部的事,思想上得不到正確認識。

三、下一步主要工作計劃

一是做好內部管理與外部監督相結合文章。充分調動部門內部、部門之間、紀檢監察、社會輿論等監督管理的積極性,全面做好前期預防、中期監控、後期處置,始終把監督貫穿於業務工作的全過程,切實形成合力化解風險。

二是做好廉政建設和業務工作相結合文章。通過廉政風險防範管理工作,將監督管理關口前置,讓廣大黨員幹部從思想上增強“風險防範人人有責”的意識,努力形成全員參與廉政防範風險的良好氛圍,營造良好的廉政勤政環境。

三是做好增強風險意識和制度建設相結合文章。進一步增強黨員幹部隊伍的風險意識、責任意識、自律意識,進一步制定完善各項制度,切實轉變機關作風,加大政務公開透明度,提高工作效率,促進工作規範性。

我們將進一步強化憂患意識、崗位擔當意識、作風效能意識、廉潔自律意識,紮實做好廉政風險防範管理工作,為全鎮經濟社會事業健康發展提供強有力的保障。

為把廉政風險防範管理工作落到實處,更好地推動全校整體工作水平,按照《中國共產黨武威市涼州區紀委關於進一步做好廉政風險防控工作的通知》(涼紀發〔〕51號)和《涼州區教育局轉發中國共產黨武威市涼州區紀委關於進一步做好廉政風險防控工作的通知》文件要求,我校認真開展自查工作,查找自身存在的問題,採取有效措施進行整改,自查工作深入紮實。現將我校廉政風險防控管理工作自查情況彙報如

一、成立廉政風險防控領導小組

我校高度重視廉政風險防控工作,建立健全了廉政風險防控管理機制,成立了以校長張玉德同志任組長的廉政風險防控工作領導小組,組織機構健全。

二、構建廉政風險防控體系

我校制定了《廉政風險防控管理工作的實施方案》、建立健全了廉政風險防控責任分解表、網絡體系、廉政風險防控管理權力清單登記表以及懲治和預防腐敗體系基本框架等一系列的防控體系。

三、開展廉政風險防控管理工作宣傳

堅持以宣傳教育廉政風險防控管理工作為主線,利用宣傳欄、板報等形式宣傳廉政風險防控知識,使全體教師處於廉政文化的氛圍中,提高廉政觀念。

學校領導積極開展廉政建設自查情況,瞭解教師的思想作風情況以更好地改進工作,嚴格實行責任追究制度,工作中逐步建立完善以告誡警示組織處理和紀律處分等責任為主的追究體系,有力促進黨風廉政和反腐敗工作的順利開展。

四、存在的問題

我校廉政風險防控管理工作領導小組對全體教師查找廉政風險點的情況進行了全面檢查,對不符合規定的,要求重新查找。通過廉政風險防控管理工作,初步積累了一些經驗和做法,但也存在不足之處,廉政風險防控管理工作缺乏長期宣傳教育計劃,黨風廉政教育活動開展仍不夠深入,我們將在今後的工作中加以改進。通過查找廉政風險點,使幹部充分認識到查找廉政風險點的重要意義,樹立了高度的工作責任心和使命感,為廉政風險防控管理工作的順利開展奠定了基礎。

風險防控的自查報告 篇7

今年以來,根據紀委文件和上級領導要求,本人認真開展自查工作,查找自身存在的問題,採取了有效措施進行整改,現將我的廉政風險防控自查情況彙報如下。

一、在思想方面

1、平時對政治學習不夠,以後要注意加強這方面的學習,另外不斷加強世界觀改造,提高黨性修養,增強理想信念和廉潔從政意識。

2、杜絕不思進取,得過且過,脱離實際形式主義、官僚主義、鋪張浪費等現象。

二、個人崗位職責方面

1、明確崗位職責

查找廉政風險點,首先明確崗位責任,我採取了自查為主,單位內部互查為鋪的方式開展,全面的查找日常工作中潛在存在的工作風險,瞭解違規、違紀、違法行為將要承擔的行政責任和紀律法規責任。

2、全面開展排查

我個人將風險點進行了歸納,分為:思想道德風險、崗位職責風險、外部環境風險四類風險,通過自己找、單位內部互查、領導點等方法,進行了仔細梳理,力求把風險點找全。最後基本查明、理清了自身存在的廉政風險點。

下步工作打算

1、從思想上提高意識,自覺識別風險點,積極防範風險,工作之餘加強法律知識的學習。

2、制定整改方案,將梳理出來的風險制定整改方案,確確實實的進行整改進行落實。

3、進一步完善機制,和領導同事們一塊探討如何建立健全機制,把提醒和建章立制放在前面。

風險防控的自查報告 篇8

今年以來,我局根據市紀委和市廉政風險防控工作指導協調小組的統一部署,以紮實推進懲治體系建設、切實加強對權力運行的制約監督為重點,認真開展廉政風險防控管理工作,查找廉政風險點,完善防控措施,健全內控機制,積極構建城管行業特色懲防體系,為打造和諧城管、效能城管提供堅強的政治保障。現將我局廉政風險防控管理工作開展的有關情況報告如下。

一、加強組織領導

局黨組把深化廉政風險防控管理工作擺上重要議事日程,與城管執法、市容管理工作同部署、同落實、同檢查、同考核。加強組織領導。實行“一把手”負責制,及時成立了局黨組書記、局長為組長的廉政風險防控管理工作領導小組,下設辦公室,由局紀檢組長兼任辦公室主任。迅速召開了局黨組會,學習傳達省廉政風險防控工作指導協調小組《關於開展全省廉政風險防控工作的實施方案》(皖廉防發[2019]1號)以及市委辦公室《關於開展全市廉政風險防控工作的實施方案》(慶辦發[2019]7號)精神,明確提出“五個務必”要求,即在思想認識上,務必高度重視,不要等閒視之;在風險排查上,務必深入細緻,不要敷衍了事;在風險防範上,務必警鐘長鳴,不要麻痺大意;在管理控制上,務必完善機制,不要淺嘗輒止;在督查考核上,務必講求實效,不要流於形式。引導幹部職工牢固樹立“有崗位就有風險”的意識,進一步增強拒腐防變的主動性和堅定性。研究制定了《安慶市城管執法局(市容管理局)廉政風險防控管理工作實施方案》,分析部署階段任務,指導督查工作進展,協調解決突出問題,確保廉政風險防控管理工作落到實處。5月25日,我局召開了廉政風險防控管理工作動員會,局紀檢組長主持會議,學習了全市實施方案,宣讀了我局實施方案,局長、黨組書記對我局開展廉政風險防控管理工作提出了明確要求。

二、認真編制職權目錄和內、外部權力流程圖

認真編制“一目錄兩流程圖”,明確職權,規範流程,確保權力公開透明運行。一是抓好“職權目錄”編制。對照法律法規和機構“三定”方案,按照“誰主管誰負責”的原則,根據“職權法定、權責一致”的要求,全面清理權力事項,清晰底數,梳理行政處罰、行政強制、行政徵收、行政許可等權力的外部運行和幹部任免、工程項目建設、財務報銷、公務接待、公務用車等權力的內部運行,分類登記,編制完成了職權總目錄及行政處罰、行政強制、行政許可等權力外部運行和幹部任免、財務管理、公務用車等權力內部運行分目錄的編制工作,並明確了各項職權的名稱、內容、實施依據、承辦人員、承辦科室、分管領導,切實做到了準確、完整、規範。二是抓好“權力運行外部流程圖” 和“權力運行內部流程圖”繪製。按照“程序法定、流程簡便”的要求,對每一項職權,明確辦理主體、依據、程序、監督渠道以及辦理事項所需提交的全部材料,編制了相應的行政權力外部運行工作流程圖。同時,對職權在單位內部運行的各個環節、責任主體、辦理時限等進行規範,編制了相應的行政權力運行內部流程圖。目前,我局職權目錄及運行流程圖已經局黨組審核確認,並報市廉政風險防控管理試點工作辦公室備案,待審定後將通過城管網站、城管宣傳欄和新聞媒體等向社會公開,主動接受監督。

三、全方位查找風險點

查找風險點是防範的基礎和前提。以工作崗位為點,以各部門工作為線,以全局工作為塊,開展地毯式排查,着力實現風險排查全覆蓋無縫隙。一是注重分層查找。突出規範權力運行,分領導崗位、中層崗位 “兩個層次”,局領導班子帶頭查找權力及風險點,科級幹部做好本部門及個人風險點查找工作,幹部職工根據各自工作職能進行查找,確保風險點定性有據,定量科學。二是注重分類查找。結合工作特點,針對城管行政執法、市容行政審批、人財物管理等重要崗位,從思想道德、崗位職責、體制機制、外部環境等方面對潛在的廉政風險進行認真查找,分析細化風險內容和表現形式。三是注重全面查找。採取自上而下、自下而上和內外結合的方式,通過自己找、領導提、羣眾幫、集體定和舉報投訴、財務審計、執法檢查、幹部考核、問卷調查等多種形式,查找廉政風險點,確保查準找全。目前,正按照要求,根據權力大小、權力行使的的概率等內容,通過集體研究評估,劃定風險等級,研究確定每個崗位的防控措施。

四、推進多層次的制度建設

圍繞權力運行的“關節點”,內部管理的“薄弱點”,問題易發的“風險點”,建立健全相關防控措施和制度規範。一是推進制度建設。對現有制度進行全面系統的清理和審查,認真做好 “立、改、廢”工作,進一步完善“以制度管人管事、以制度規範權力運行”的管理方式,努力構建城管廉政風險防控長效機制的基本構架。二是推進分權制衡。對權力進行科學分解和配置,行政許可事項實行市政務中心市容窗口承接與辦理分離,城管行政處罰、強制事項實行調查、決定和執行分離,“三重一大”堅持集體研究,民主決策,逐步建立決策權、執行權、監督權既相互制約又相互協調的權力結構和運行機制。三是推進監督約束。完善風險監測、預警糾錯等機制,通過自我對照檢查、組織監管、社會監督等,及時發現苗頭性、傾向性問題,及時落實整改,築牢前期預防、中期監控和後期處置三道防線。如在行政許可風險防控方面,向社會公開承諾辦事時限、辦事程序、收費標準,主動接受監督;在行政處罰風險防控方面,認真落實行政處罰自由裁量權適用規則及標準,完善行政處罰案件集體複核、聽證審查、集體審議和案件三級審核制度,確保公平公正公開;在人財務管理風險防控方面,制定領導幹部外出備案制度,完善財務管理制度,認真落實述職述廉、民主評議、責任追究等制度。四是推進政務公開。認真落實信息公開制度,健全政府信息公開發佈網絡,確保權力在陽光下運行。

雖然我局廉政風險防控管理工作按照既定計劃穩步推進,取得了初步成效。但是,離市委、市政府的要求還有一定差距。一是結合行業特色的防腐制度還不夠完善,二是對一些基層崗位,缺乏完善的預警制度和問責制度。下一步,我局將認真按照市指導小組的各項要求,進一步提升開展廉政風險防控工作的實效性,引導廣大幹部職工牢記風險,不要冒險,力求保險,更好地為推動城管科學發展服務。

風險防控的自查報告 篇9

按照上級部門的部署和安排,我部門認真排查在廉政方面存在的個性和共性問題,全面開展以人為點、以程序為線、以機制為面的環環相扣的廉政風險防控工程,建立起融教育、制度、監督於一體,從源頭有效防控廉政風險的新機制,紮實推進懲防體系建設,廉政風險防範和行政權力運行監控機制工作取得明顯成效。

一、加強領導,提高認識

為了切實做好廉政風險防控管理工作,從源頭上預防腐敗,促進各成員廉潔從政,推進懲治和預防腐敗體系建設,確保各項防範管理措施落到實處,我部門成立了廉政風險防控管理工作領導小組,由部門主任任組長,部門其他人為成員。廉政風險防控管理工作領導小組通過認真分析查找我部門工作運行的風險點和薄弱環節,樹立廉政風險防控管理認識;明晰風險點的崗位、部位和環節,進行科學評估;建立廉政風險防控和監管機制,拓展從源頭上防治腐敗工作領域;增強成員廉潔從政、依法行政認識,降低廉政風險。以黨支部會、部門辦公會等形式,重點學習了《中國共產黨黨內監督條例(試行)》、《中國共產黨員紀律處分條例》、《中國共產黨黨員領導幹部廉潔從政若干準則(試行)》,通過學習,使大家認識到開展廉政風險排查、建立防控機制工程是融教育、制度、監督於一體,能從源頭上有效防控廉政風險的新機制,從而做到人人主動參與,人人提高認識。

二、主動部署,廣泛動員

我部門召開了廉政風險防控管理工作動員會,對廉政風險防控管理工作進行了專項工作的動員部署,強調“排查廉政風險、建立防控機制”是黨風廉政建設工作的創新舉措,它以關口前移的方法,把有效防範和化解廉政風險的責任落實到每個崗位和每個人,從而建立預防腐敗的長效工作機制,能真正做到用制度管權、管人、管事。這次專項工作要求各成員要從貫徹落實黨的xx大精神,建立健全懲防腐敗體系,推進源頭治理和加強黨的執政能力建設的政治高度,認識廉政風險防控工作的重要性、必要性和緊迫性,加強組織領導,周密部署安排,認真組織實施。

三、深入查找,主動預防

根據實施方案的總體要求,我部門採取自下而上和自上而下相結合的方法,以人為本、注重預防、突出重點、公開透明的工作原則,全面開展了排查工作。圍繞部門職能,進行權限梳理、確認、登記;以規範權力運行為核心,查找重點崗位、關鍵環節和重點人員,在崗位職責、業務流程、制度機制、外部環境等方面,可能產生不廉潔行為或誘發腐敗的風險點。

經過自查,我部門的廉政風險點有兩個,一是項目招投標環節,招標計劃的編報、招標方式的確定、招標文件的擬定、投標單位的入圍、評標、定標、合同簽訂與履行等都存在廉政風險。在項目招投標過程中,我部門一直堅持信息不泄密、科學合理設置招標文件中的門檻、不帶任何傾向、公平公正公開進行招標、評標。二是外出考察環節,因為工作需要,我部門員工經常被派遣出省考察外地圖書館的先進技術,外出考察過程中我部門堅決不得參與國家法律法規、黨紀政紀明令禁止的活動,按計劃方案實施考察,不擅自改變考察線路、延長日程、增加地點,不遊山玩水,不住高檔賓館,不自行安排高檔酒席,不突破既定的費用標準,不接受考察單位的吃請,不準接受企業安排的吃請,按照國家法律法規、單位規章制度嚴格約束自己。

四、完善制度,動態防控

在廉政風險防控管理工作中,我部門結合工作實際,防止崗位廉政風險轉化為腐敗行為。同時不斷優化工作流程、規範工作規則、加大對熱點、重點崗位人員定期交流或輪崗力度等措施,鎖定履權界限,控制自由裁量權,實行權力制衡。為了對風險控制進行有效控制,實行廉政風險預警,暢通廉政風險預警信息“綠色通道”,採取事前預防、事中監控、事後處置辦法,及時發現傾向性、苗頭性問題,及時處理,避免問題演化發展成違紀違法行為。

廉政風險防控管理工作是一項長期而艱鉅的工任務,我們要從不同層面開展多種活動,採取多種形式,進一步促進各成員廉潔自律,強化自我約束機制和社會監督機制,深入貫徹落實科學發展觀,打造政治過硬、作風過硬、業務過硬的幹部職工隊伍。

風險防控的自查報告 篇10

市衞生和計劃生育委員會:

根據市衞計委關於禽流感防控衞生計生工作安排,及禽流感防控工作會議的要求,我局領導高度重視疫情防控工作,迅速召開醫療單位防控工作會議,認真部署我區各項疫情防控措施。

一、加強組織領導、完善應急預案

完善《經開區人感染流感疫情應急處置方案》,成立H7N9流感領導小組,人感染H7N9流感臨牀救治小組以及人感染H7N9流感防控小組,明確各小組分工職責。同時加強應急準備,提高防控工作能力。堅持領導帶班制,保持聯絡暢通。做到了人員到位、工作到位、責任到位。隨時做好應對突發事件的準備。

二、開展監督檢查、落實疫情報告制度

對轄區各類醫療機構開展監督檢查,重點監督檢查發熱門診和預檢分診落實工作,要求各醫療機構嚴格按照《全國不明原因肺炎監測、排查和管理方案》、《人感染H7N9禽流感診療方案(20xx年第1版)》等要求,執行疫情報告制度,發現疫情必須立即上報,決不允許緩報、瞞報和漏報。

三、強化人員培訓、做好應急保障

20xx年3月7日下午,組織經開人民醫院全體醫務人員進行“人感染H7N9流感”防治知識培訓主要內容包括:一是不明原因肺炎監測方案;二是人感染H7N9禽流感醫院感染預防與控制;三是人感染H7N9禽流感診療。使全體醫務人員充分認識H7N9流感,從而做到早發現、早報告、早隔離、早轉診,早治療,提高針對疫情的應急處置能力。

四、強化預檢分診工作,做好醫療救治工作

嚴格按照《醫療機構傳染病預檢分診管理辦法》,我區經開人民醫院加強門診的體温測量及發熱病人的預檢分診工作,對流感樣病例做到早發現、早報告、早隔離、早治療。在醫院門診大廳設立預檢分診台以及發熱病人測體温點,護士為發熱病人測量體温,配送口罩,做好預檢分診登記。分流發熱病人到發熱門診就診。同時做好健康教育,在分診台發放H7N9流感防治知識宣傳單,正確引導羣眾防控、就醫。同時要求發熱門診要求醫生坐診,做好登記工作,首診醫生高度重視發熱患者,對一週內有禽類接觸史的疑似病例儘早隔離、儘快報告、做好轉診工作,盡一切努力切斷傳染途徑。

五、強化物質儲備,確保應急處置物質供應充足

及時採購儲備防護服,N95口罩,一次性外科口罩,乳膠手套,防護眼鏡,含氯消毒劑等應急物資。做到保證應急物質充足。

風險防控的自查報告 篇11

一、加強組織領導,積極動員部署

一是加強領導,精心組織。為切實做好廉政風險防控工作,促進幹部廉潔從政,推進懲治體系建設,確保各項防範措施落到實處,我局成立了以局長為組長,其他班子成員為副組長、各科室負責人為成員的廉政風險防控工作領導小組,加強對廉政風險防控工作的組織協調、監督檢查,領導小組下設辦公室,具體負責廉政風險防控工作的日常運作、檢查分析等各項工作。制定出台了《民政局廉政風險防控工作實施方案》,按照“一崗雙責”的要求,將風險防控工作納入全州民政系統黨風廉政建設責任制工作目標,層層簽訂責任書,與黨風廉政建設責任制同部署、同落實、同考核。二是積極動員,提高認識。組織召開由全局幹部職工和下屬單位負責人蔘加的動員會,學習傳達上級關於廉政風險防控工作文件精神及《中國共產黨黨員領導幹部廉潔從政若干準則(試行)》、《中央政治局關於改進作風密切聯繫羣眾的八項規定》、《雲南省委改進工作作風密切聯繫羣眾十項規定》等,局長在動員會上要求全局幹部職工要深刻領會廉政風險防控工作的必要性和重要意義,要認真落實廉政風險防控工作的各項措施,準確界定風險點,切實築牢前期預防、中期監控、後期處置三道防線,認真抓好計劃、執行、考核、修正四個環節,確保工作取得實效。通過學習,使大家認識到開展廉政風險排查、建立防控機制是融教育、制度、監督於一體,能從源頭上有效防控廉政風險的新機制,從而做到人人主動參與,人人提高認識。

二、夯實工作基礎,提升廉政防控水平

(一)查找崗位風險,構建防控網絡。一是查找廉政風險源。查找廉政風險點是有效防範風險的前提。採取自己找、同事幫、領導提、組織審的工作方法,對領導崗位,重點查找在重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排、大額資金使用等方面存在的廉政防控風險點。中層崗位,重點針對審批、執法、管理等環節查找在行使行政審批權、執法權、內部管理權過程中存在的廉政風險點。直接承辦人,主要對照崗位職責與業務分工、關鍵環節、工作制度,查找在履行職責、執行制度、管理人財物過程中存在的廉政風險點納入風險點查找範圍。二是查找風險點。重點查找個人崗位風險、科室風險,分別填寫個人、科室《廉政風險防控登記表》。三是評定風險等級。針對查找出的廉政風險點,按照危害程度和發生頻率等進行分析評估,確定不同的風險等級。對已自查出的各類風險,經局廉政風險防控工作領導小組審核把關後,予以公示備案。共核定內部機構廉政風險點24個,個人崗位廉政風險點53個,保證了廉政風險的查全、查深、查透、查準。同時按照權力、崗位的風險因素、發案頻率與可能造成的經濟損失、社會影響等,將廉政風險劃分為“高”、“中”“低”三個等級,其中內部機構高級風險點9個,中級風險點13個,低級風險點2個;個人崗位高級風險點16個,中級風險點27個,低級風險點10個。

(二)規範權力運行流程,進行“流程再造”。針對民政工作面寬、點散、事雜的特點,按照“誰行使、誰清理”的原則,對領導班子成員、各科室科長和直接承辦人在內的崗位進行了全員清理,確保橫向到邊、縱向到底、不留死角。按照職務崗位、業務崗位、內部管理崗位重新規範了崗位職責,對民政業務每個工作環節加以修定完善。在全面清理權力項目的基礎上,按照形式簡潔、操作簡便”為標準,以“規範運行、提升效能”為目標,繪製了11個權力運行流程圖,進行“流程再造”,進一步明確職權名稱、內容、辦理時限和法律依據,促使權力更加明晰、流程更加優化、監督更加到位、管理更加規範。

(三)健全制度,完善反腐倡廉規章。推進廉政風險防控工作,制度是保障。先後建立健全集體領導和分工負責、重要情況通報和報告、重大決策徵求意見等各項制度,建立決策失誤責任追究制度。落實集體領導與個人分工負責相結合的原則,完善內部監督約束機制和責任追究機制;落實民主生活會制度;完善領導幹部述廉、目標考核制度;完善並嚴格執行領導幹部重大事項請示、報告制度;完善黨內民主集中制度,重大事項堅持黨內協商,共同決策;健全完善黨內情況通報、情況反映和重大決策徵求意見等制度,逐步推進財務、採購等各項政務黨務公開。真正形成用制度管權,按制度辦事,靠制度管人的有效機制。

(四)全方位防控,實行動態管理。在全面清權查險的基礎上,根據廉政風險的危害程度、形成原因等,制定了130條防控措施,並藉助內部管控、全面公示和社會監督三個平台建立全方位的防控網絡。在工作中,注重構築三道防線,實現動態管理。一是落實前期預防,就是針對黨員幹部日常生活中可能出現的各類風險,從加強黨性修養、思想道德建設和制度機制層面主動做好防範,最大限度地從源頭上排除可能發生不廉潔問題的隱患,增強其廉潔自律的主動性和監督制約機制的有效性。二是落實事中監控,就是結合崗位廉政教育,運用內部監控、信息預警等形式及時發現苗頭性、傾向性問題,實現事中控制。三是做好事後處置,就是對有明顯表現的個人及時進行糾錯和提醒;對有輕微違紀行為,羣眾有較大反映的,採取批評教育、誡勉談話、責令整改等方式,進行超前防範和動態監督;對整改不力,羣眾仍有反映的,按照相關規定予以追究,努力做到沒有問題早預防,有了問題早發現,發現問題早糾正,嚴重問題早查處。

三、積極防控、注重效果,努力提升部門新形象

(一)增強了廉政風險防控意識。在崗位廉政風險防控體系建設中,局機關幹部職工經過學習動員、相互討論、崗位查找、措施制定,進一步提高了對各自工作崗位重要性的認識,通過正反典型教育、廉政文化教育等多種形式的教育,進一步明確了自己的權限和職責,牢固樹立了有崗位就有職責,有職責就有權力,有權力就有風險的觀念,增強了風險意識和廉政意識,

(二)規範了內部防控措施。廉政風險排查是對各崗位人員職責履行的督查,根據各崗位人員的工作內容、任務和責任,結合有關規定,接受領導和社會監督。通過全面清權、科學分權、公開“曬”權和民主評權等防控措施,進一步簡化了行政審批環節,提升了為民辦事效率。通過搭建內部管控、全面公示和社會監督三個平台,統籌利用民主評議黨風、政風、行風的監督效應和整體社會輿論等監督資源,形成了有效的監督機制,督促廣大黨員幹部正確、健康、有效地履行職責,遠離風險。通過開展廉政風險防控工作,有力推動了各項權力的規範、公開和高效運行,使廣大黨員幹部的服務意識明顯增強,工作效率和服務水平明顯提高,工作作風明顯好轉,機關效能建設水平進一步提升。

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