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審計專員崗位職責(精選13篇)

審計專員崗位職責(精選13篇)

審計專員崗位職責 篇1

完善內部管理制度,並制定審計計劃

審計專員崗位職責(精選13篇)

實施財務審計、管理審計、效率和效益審計

編制審計報告和建議書

及時發現財務和管理風險,並能夠提出改進意見

督促審計結論的落實

負責審計過程中的溝通和協調

審計專員崗位職責 篇2

1. 負責廠房內日常維修項目全過程管理和審核;

2. 負責新建基建類工程的現場抽查工作

2. 協助處理項目工程成本核算及預算造價審核等;

3. 能夠了解國家的法律法規及有關工程造價的管理規定;

4. 領導交代的其他審計工作

審計專員崗位職責 篇3

1、負責對個人費用與公共費用進行審計,並按季度出具報告

2、協助上級編制管理、銷售、製造費用的工作底稿

3、對市場費用進行分析,協調公司職能部門進行核查

4、配合審計總監對集團內控制度進行評價,指導各單位完善各項規章制度

審計專員崗位職責 篇4

1、負責公司日常財務工作;

2、一般納税人帳務處理,報税;

3、歸集高新技術企業研發費用台帳、研發費用加計扣除;

4、出具財務報表審計報告,高新專項審計報告;

5、上級交待的其他事務。

審計專員崗位職責 篇5

1.協助部門領導開展審計管理工作;

2.具體落實公司內部控制自我評價工作;

3.協助落實公司內部控制執行情況審計、經濟責任審計、專項審計工作;

4.具體落實部門審計資料檔案整理、歸檔工作;

5.草擬部門月度、年度工作計劃和總結等文書工作;

6.具體落實部門維穩綜治、消防安全、財產物料管理、等內務工作;

7.領導交辦的其它工作。

審計專員崗位職責 篇6

1、內控審計:對公司內部管理控制系統及執行國家財經法規進行內部審計監督;督促建立、健全完善的公司內部控制年度,促進公司經營管理的改善和加強,保障公司持續、健康、快速地發展。

2、經營審計:對集團公司內各職能部門或各分子公司進行日常經營審計,對經營狀況進行有效評估,存在的經營風險提出預警;審計發現的問題提出可行的改善和處理意見。

3、財務審計。審核總部及各分、子公司各類費用及報表,掌握公司財務税務運營狀況,為公司決策提供及時有效的數據報告分析;

4、 流程審計。負責公司內控管理體系的建設完善,審核公司流程體系及落地實施情況,降低經營管理風險,保證各類目標的順利實現,維護公司持續穩定發展;

5、專項審計:對與公司經濟活動有關的特定事項,向公司有關單位、部門或個人進行專項審計調查。

6、離任審計:對離任幹部任職期間崗位履行情況、目標完成情況進行評價、鑑證,明確崗位交接雙方的責任,加強內控管理。

7、 風控管理。對公司重大經營活動提供專業分析決策建議和意見,參與公司風險評估、指導、跟蹤和控制;

8、其他:領導交辦的其他工作事項。

審計專員崗位職責 篇7

1、編制和執行內審項目的測試工作;

2、收集和整理審計證據資料;

3、編制審計工作底稿及審計報告初稿;

4、後續跟進工作,對項目內各相關風險點作出影響評估。

審計專員崗位職責 篇8

1. 協助部門負責人制定審計相關制度、流程、公司內部的審計工作計劃和審計方案,確保審計工作有序開展。

2、 按總部領導要求,實施對各公司的財務、工程及其他審計,組織及參與審計調查。

3、 編制審計項目的審計底稿,編寫審計報告、審計通知書及審計報告送達。

4、參與對各所屬公司的專項審計,形成審計報告,並對整改結果進行跟蹤檢查。

審計專員崗位職責 篇9

1.參與公司內控制度的建設、完善和實施,及時發現控制缺陷並提出改進建議;

2.協助審計部長制訂落實年度審計工作計劃;

3.按照審計通知和方案執行審計程序,收集被審計部門資料,完成工作底稿;

4.及時向審計部長彙報審計工作發現的問題,參與編寫審計報告初稿;

5.參加審計溝通會議,整理形成會議記錄;

6.審計工作底稿和報告的整理歸檔;

7.協助審計經理實施後續審計程序;

8.完成審計部長交辦的其他工作事項。

審計專員崗位職責 篇10

1、建立專項審計作業標準體系;

2、負責“系統性”生產審計;

3、負責內審周工程巡檢 ;

4、參加專項工程驗收,鑑證關鍵生產成果;

5、參加招採工作,促進管理提升;

6、擇機推行預結算抽審。

審計專員崗位職責 篇11

1、針對公司目前現成交供應商與整個供應鏈進行審計稽查 ;

2、針對車間各倉庫的庫存量合理性的評估與稽查;

3、針對審計稽查項開出合理有效審計報告;

4、根據公司需求開發優質供應商。

審計專員崗位職責 篇12

1、根據部門年度審計工作計劃,對各職能部門的內控體系、子公司的經營管理、財務收支等方面開展專項審計;

2、依據審計項目計劃及項目領導的指示,收集與本項目審計相關的資料,做好審計準備,確保審計工作順利開展;

3、圍繞審計目標,按規程實施審計,及時報告現場工作與方案不符情況,確保審計內容符合實際;

4、收集審計證據,編制審計工作底稿,給出初步的審計評價或審計意見,確保達成審計預期目的;

5、出具審計報告,預測風險和隱患,提出決策建議,並負責對審計結果提出可行性的改善建議,跟蹤落實被審單位的審計整改措施;

審計專員崗位職責 篇13

職責:

1, 根據公司戰略與經營目標,擬定審計計劃並參與內控工作;

2, 負責組織實施內部審計工作,監督檢查各項內控措施的運行情況;

3, 對審計結果彙報,作出整改方案並監督落實;

4, 根據實際業務情況,開展專項內部審計工作;

5, 採購價格的審核,採購成本控制;

6, 負責部分子公司賬務處理與納税申報。

任職要求:

1. 會計、審計相關專業,專科及以上學歷

2.3年以上工業企業主辦會計或審計業務工作經驗,有財務、會計等工作經驗亦可考慮。

4. 熟悉財務軟件,WINDOWS相關操作,excel操作熟練。

4, 品德高尚,原則性強,無不良嗜好。

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