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有關內審總結報告的精選範本

內審總結報告(通用3篇)
  • 內審總結報告(通用3篇)

  • 內審總結報告篇1我校在__年中,充分發揮了內部審計的作用,對於有效地防範風險、確保資金安全、規範內部管理,促進學校財務管理規範、協調發展起到了用心作用。我校內部審計小組根據教育局審計室__年度年初工作計劃和學校內部審計計劃,在本年度完成了以下工作:主要工作資料:一、...
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質量體系內審總結報告(精選3篇)
  • 質量體系內審總結報告(精選3篇)

  • 質量體系內審總結報告篇120xx年十月二十七日至二十八日,客運有限公司根據體系運行要求組織進行了20xx年度內部質量管理體系審核工作。本次內審組由三人組成,成員均取得內審員證書並經領導授權,組長由擔任。依據《內審計劃》按排的日程,審核組利用二天時間,分別對一分公司、二...
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最新學校內部審計工作總結報告精選
  • 最新學校內部審計工作總結報告精選

  • 20xx校黨委和行政的領導下,在上級主管部門的指導幫助下,我們審計處全體同志認真學習、領會"三個代表"重要思想和"xx大"會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關於內部審計工作的規定》和國家相關法律法規。以學校教育工作為中心,結合內審工作實際,緊緊圍繞我...
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最新內部審計工作總結報告優秀範文
  • 最新內部審計工作總結報告優秀範文

  • 我市的內部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領導下,在各內審單位領導的重視支持下,緊密圍繞我市現代化濱湖大城市建設這個中心,進一步拓展工作思路,積極推進內部審計工作從以真實性、合規性為主的財務審計向財務審計與管理審計並重的轉型,把內審工作的出發點和落腳點放...
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度內審工作總結
  • 度內審工作總結

  • 規範內部審計具體業務的操作流程是完善集團內部審計工作、確保審計人員順利完成審計任務的重要保證,今天本站小編給大家帶來了20xx年度內審工作總結,希望對大家有所幫助。20xx年度內審工作總結篇一20xx年在校黨委和行政的領導下,在上級主管部門的指導幫助下,我們審計處體同...
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gsp內審報告範文3篇
  • gsp內審報告範文3篇

  • 企業一般按年度定期進行GSP自查內審,當發生企業經營結構、重大管理內容發生變化,或準備申報GSP認證檢查等情況時,應根據需要及時組織GSP自查內審。本文是本站小編為大家整理的gsp內審報告範文,僅供參考。gsp內審報告範文篇一:GSP認證內部審核報告公司經理室:公司內部審核小組在...
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年度內部審計工作總結報告(通用18篇)
  • 年度內部審計工作總結報告(通用18篇)

  • 年度內部審計工作總結報告篇1xx年,在省審計廳、市委市政府的正確領導下,xx市審計局認真學習貫徹黨的十九大、十九屆中、中會議精神和中央審計委員會第一次會議精神,堅持以黨建為統領,依法履行審計監督職責,充分發揮監督保障作用。在積極做好審計整改工作方面,繼續加大審計整改...
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內部審計年終個人工作總結報告
  • 內部審計年終個人工作總結報告

  • xx年內部審計年終個人工作總結報告一、所做的工作xx年上半年責任審計科在認真完成本科室審計業務工作的同時,積極完成了辦事處交辦的其他各項工作任務。本科室主要開展了兩項專項審計,第一項是1月10日至15日開展的對徐秋麗等2位支行副行長進行的非現場責任審計;第二項是4月...
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內審員培訓心得報告
  • 內審員培訓心得報告

  • 質量是生產正常進行的保證,而內審員又是正常生產保證中的保證。接下來就跟本站小編一起去了解一下關於內審員培訓心得報告吧!內審員培訓心得報告篇1尊敬的審核組的各位領導,長城(天津)質量保證中心的各位審核專家、老師,你們好:隆冬時節,瑞雪千里。在這銀裝素裹、充滿喜悦的季...
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內部審計報告寫作內容
  • 內部審計報告寫作內容

  • 內部審計報告沒有固定的項目要求。基本的項目應該包括以下幾方面內容:一、審計報告的標題審計報告的標題因審計項目和審計內容的不同而不同。例如:關於對**公司財務收支的審計報告;關於對**公司(**期間)經營(目標)結果的審計報告;關於對***任期經濟責任的審計報告;關於對**...
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財務內部審計報告
  • 財務內部審計報告

  • 篇一一、導言日期:xx年10月26日接受者:公司總經理引言:經公司xx年度內部審計的計劃安排,我們對公司計劃物控部業務管理程序政策、採購計劃及其價格核定與控制、有關合同、倉儲管理系統等事項進行就地審計,涉及的期間是從xx年1月1日至xx年月9月30日。審計範圍和目標:本次審計的...
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gsp內部內審報告(精選5篇)
  • gsp內部內審報告(精選5篇)

  • gsp內部內審報告篇1廊坊市食品藥品監督管理局:廊坊市達仁堂大藥房連鎖有限公司是廊坊市一家大型藥品零售連鎖企業,擁有十多家零售門店,現我公司《藥品經營許可證》證號:冀BA0500002,註冊地址:廊坊市和平路城市旺點小區2號樓底商,法定代表人:李如起,企業負責人:楊經媛,質量負責人:張凌...
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內審總結報告(通用5篇)
  • 內審總結報告(通用5篇)

  • 內審總結報告篇1實習時間:實習單位:__會計師事務所有限公司實習崗位:審計員實習目的:會計專業作為應用性很強的一門學科、一項重要的經濟管理工作,是加強經濟管理,提高經濟效益的重要手段,經濟管理離不開會計,經濟越發展會計工作就顯得越重要。在進行了四年的大學學習生活之後,通...
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內部審計的述職報告
  • 內部審計的述職報告

  • 有效的內部審計評價與約束機制有利於提高內部審計工作的效率及效果,有利於健全和完善公司治理,有利於評價及證實經營業績和增加公司價值。有關內部審計的工作述職報告怎麼寫?以下有兩篇範文可供參考:1今年以來,我們工商企業審計科認真學習貫徹黨的路線、方針、政策,以黨的xx...
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內審工作總結
  • 內審工作總結

  • 規範內部審計具體業務的操作流程是完善集團內部審計工作、確保審計人員順利完成審計任務的重要保證,今天本站小編給大家帶來了20xx年度內審工作總結,希望對大家有所幫助。20xx年度內審工作總結篇一20xx年在校黨委和行政的領導下,在上級主管部門的指導幫助下,我們審計處體同...
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gsp內部內審報告(精選3篇)
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  • gsp內部內審報告篇1公司經理室:公司內部審核小組在高雲飛總經理的領導下,於11月4~6日,對公司業務部、質量管理部、人力資源部、儲運部、財務部門進行內部審核。審核依據:藥品批發企業GSP認證檢查評定標準(試行)。按GSP評定標準132項。無關款項12款,為2210、2301、2601、2602、28...
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內部審計實習報告
  • 內部審計實習報告

  • 我的三個月實習是在税務師事務所進行的,從年月日到年月日。公司規模不大,總共十幾個人,全職的有4個註冊會計師,4個註冊税務師,底下有10來個科員,科員一般都在做代理記賬和代理報税。所長原來是在財政局上班的,後出來自己創業,創辦了這家公司。公司主要業務有税務籌劃,代理記賬,代理...
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內部審計報告模板
  • 內部審計報告模板

  • 內部審計報告是指內部審計人員,根據審計計劃對被審計單位實施必要的審計程序後,就被審計單位經營活動和內部控制的適當性、合法性和有效性出具的書面文件。以下是小編整理的內部審計報告模板,歡迎大家參閲。第1篇:年度內部審計報告模板公司領導:根據集團安排,審計部於*年*月*...
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內部審計實習報告範文
  • 內部審計實習報告範文

  • 我的三個月實習是在××××税務師事務所進行的,從××××年××月××日到××年××月××日。公司規模不大,總共十幾個人,全職的有4個註冊會計師,4個註冊税務師,底下有10來個...
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內部審計自查報告範文
  • 內部審計自查報告範文

  • 供電公司審計部:天祝縣電力局始建於一九九一年九月,於一九九八年八月被武威供電公司(原武威地區電力局)協議代管,屬自收自支企業化管理的事業單位。下轄11個供電所、3個專業所、3個多經企業,機關本部設有14個職能股室,黨政工團婦機構健全、運作正常。目前,企業在冊職工327名,現...
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內審總結報告(精選4篇)
  • 內審總結報告(精選4篇)

  • 內審總結報告篇1實習時間:實習單位:__會計師事務所有限公司實習崗位:審計員實習目的:會計專業作為應用性很強的一門學科、一項重要的經濟管理工作,是加強經濟管理,提高經濟效益的重要手段,經濟管理離不開會計,經濟越發展會計工作就顯得越重要。在進行了四年的大學學習生活之後,通...
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內部審計實習報告模板
  • 內部審計實習報告模板

  • 我的三個月實習是在天津一税務師事務所進行的,從xx年12月25日到xx年年4月8日。公司規模不大,總共十幾個人,全職的有4個註冊會計師,4個註冊税務師,底下有10來個科員,科員一般都在做代理記賬和代理報税。所長原來是在財政局上班的,後出來自己創業,創辦了這家公司。公司主要業務有税...
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企業財務內部審計報告
  • 企業財務內部審計報告

  • 根據審計部工作計劃,審計組於20xx年x月x日至31日對****有限公司20xx年度的財務收支及內控制度情況進行了審計。審計工作是依據國家有關法律、法規和集團公司的規章制度,對****公司提供的會計報表、帳簿、憑證等實施了我們認為必要的審計程序。保證會計資料的真實、合法、完...
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有關內審總結報告(精選3篇)
  • 有關內審總結報告(精選3篇)

  • 有關內審總結報告篇1尊敬的總經理/各部門負責人:自20xx年06月28日導入iso9001:20xx質量管理體系以來,並於220xx9月27日實施了第一次內部審核,在整個審核過程中,得到了公司領導和各部門的大力支持和配合,確保了本次審核工作的順利完成,在此表示感謝。下面將具體審核情況報告如下...
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內部審計報告
  • 內部審計報告

  • 內部審計報告是指內部審計人員,根據審計計劃對被審計單位實施必要的審計程序後,就被審計單位經營活動和內部控制的適當性、合法性和有效性出具的書面文件。以下是小編整理的審計報告範文,歡迎大家參閲。第1篇:企業內部審計報告範文內部審計雖然不參與單位的經營管理活動,但隨...
  • 20050
專題