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經費自查報告(通用8篇)

經費自查報告(通用8篇)

經費自查報告 篇1

根據省、市紀委通知要求,我區對公務活動中涉及的“三公”經費有關情況彙報如下:

經費自查報告(通用8篇)

一、“三公”經費管理情況

20xx年度,我區“三公”經費共發生70.2萬元。其中公務用車運行費68萬元,公務接待費2.2萬元,沒有公款出國(境)事項發生,此項費用不存在。

二、“三公”經費管理辦法

我區公務用車運行費實行定額管理,處級領導專車運行經費每年2.5萬元,部門公務車經費每年1.5萬元,憑據核銷,超支不予處理。

公務接待費我們以林業局經營收入為基數,按照税法規定,計算出當年公務接待費可以發生的最高額度,並把接待費用控制在最高額度以內。具體管理中,本着從嚴管理、勤儉節約、圓滿待客的原則,制訂了一系列制度和規定,強化公費招待審批制度,加強公費接待部門和接待標準的管理,既加強了業務招待費的使用管理,又促進了有關工作的順利開展。

三、“三公”經費管理成效

通過各個環節的管理和控制,我區20xx年“三公”經費管理取得良好效果,即節約了資金,又發展了業務,在拓展外部市場,協調和密切各方關係上取得了可喜成績。

今年我局將會繼續嚴格控制“三公”經費,按照上級的要求,繼續深化部門預算改革,強化制度建設,完善預算分配機制,進一步加強“三公”經費預算的編制和執行管理,大力推進建立和完善厲行節約的長效機制。

經費自查報告 篇2

根據市紀委《關於開展“三公”經費專項檢查的通知》要求,我局對20xx年至20xx年2季度公務接待費、外出學習培訓參觀考察費用、公車購置及運行費進行了自查。現將具體情況彙報如下:

一、提高思想認識,加強組織領導

為進一步搞好“三公”工作,我局成立了以書記、局長李立安為組長、副局長彭勝輝為副組長、其他班子成員和各股室負責人為成員的“三公”經費管控工作領導小組,今年年初重新下發了《公務接待管理辦法》和《公務用車管理辦法》等各項規章制度,嚴格實行會審聯籤制度,從制度對全局支持進行規範,確保“三公”各項要求落到實處。

二、強化工作落實,嚴控“三公”經費

1、會議及公務接待費用

我局20xx年會議及接待費用預算為7.2萬元,20xx年會議及接待費用預算為6.24萬元。我局20xx年會議及接待費用為40.5萬元,20xx年會議及接待費用為53.5萬元,20xx年1-6月會議及接待費用支出14.3萬元。

我局對公務接待費用實行會審聯籤制度。接待安排先由需接待部門的經辦人員向領導請示,由辦公室統一安排,報銷時必須由經辦人員、會審聯籤小組會籤,經分管領導審批後,財務股核報。經調查,我局不存在公款大吃大喝及參與高消費娛樂、健身等情況,支出偏高的原因:按上級要求,我局開展了多次公路專項整治行動,上級檢查多,部門聯繫公務接待較多;路政巡查加班餐費等共同導致。

2、外出學習培訓參觀考察情況

20xx年外出學習培訓11次共96人花費49011元,20xx年外出學習培訓14次共36人花費21361元,20xx年1-6月外出學習培訓1次共1人花費1300元。除20xx年自行組織退休老同志考察學習、黨員學習以外,其餘都為參加省、市組織的學習培訓,無國(境)外學習事項,且呈逐年遞減趨勢。

3、公務用車購置和運行費用

我局20xx年車輛購置及運行費用預算為6萬元,20xx年車輛購置及運行費用預算為3萬元。我局20xx年車輛購置及運行費用為18.7萬元,20xx年車輛購置及運行費用為17.7萬元,20xx年1-6月車輛購置及運行費用為16.8萬元,其中,20xx年5月,因路政大隊20xx年由省局統一配置的獵豹皮卡車使用年限過長,使用頻率高(已行駛31萬多公里),車輛狀況極差,已無法正常運行,經市局同意,我局購置大眾上海大眾朗逸汽車1輛,價值10.7萬元,嚴格按照控購手續,經市財政局控購辦同意購買。支出比例偏高的原因一是我局屬於公路管養部門,需長期對公路沿線進行巡查和執法,造成使用費用偏高;二是車輛因使用年限長、頻率高,車輛狀況較差,造成修理費用偏高。

我局對公車購置及運行費用實行單列記賬,定點維修、定點加油、統一保險和統一報廢更新制度。經查,我局在自查自糾階段如實登記上報公務車輛情況;節假日嚴格執行公務車輛封存備案制度;不存在超標準配備公車或豪華裝飾公務用車行為;不存在公車入私户行為。

三、積極完善監管,共建長效機制

根據自查結果,我局對嚴格“三公”支出管理,提出了八項強化措施。

一是提高工作效能。增強行政成本意識,努力提高執行力,超前謀劃,按時保質完成各項工作任務。

二是加強對會議經費的管理。控制會議時間、會議規模,儘量利用機關會議室,能夠簡化會議形式的一定要簡化。

三是加強對考察及差旅費的管理。控制出市、縣參加會議、考察的人數,不安排沒有實際意義的公務考察活動。出差之前提前填寫出差申請單,作為報銷時的依據。

四是加強對公務車輛的管理。規範和控制公務用車修理、用油等行為,修理前報機務股並填寫修理審批單,併到定點機構進行修理;節假日和不使用時車輛一律停放到機關院內。

五是加強用水用電管理。對空調、照明、用水等進行統一管理,提倡節約用水用電。

六是控制公務接待費用。嚴格按照“公務接待管理辦法”中的審批程序進行接待,嚴格控制接待標準。

七是規範大宗購置及辦公用品管理。大宗商品購置一律按政府採購規定實施,辦公用品採購實行定點採購,需要辦公用品的股室填寫辦公用品採購單,經分管領導批准後,統一由辦公室進行採購。

八是規範財務管理。公務費用支出實行計劃管理,規範批報手續,實行“一支筆”審批和財務公開制度。

經費自查報告 篇3

一、部門基本情況

(1)、部門職能

(一)貫徹執行國家有關交通運輸業發展的方針、政策和法規,擬訂全市公路、水路交通運輸行業發展戰略、方針政策並組織實施。

(二)擬訂全市公路、水路交通運輸業發展規劃,中長期計劃和年度計劃並監督實施;負責公路、水路交通運輸業統計和交通運輸信息化建設,承擔戰備支前運輸的有關工作。

(三)指導交通運輸業體制改革;培育和管理交通運輸市場和交通基礎設施建設市場,維護公路、水路交通運輸業的平等競爭秩序;調控和平衡全市交通運輸運力;引導交通運輸業優化結構和協調發展;指導交通運輸業協會工作,發揮交通運輸業協會的功能和作用。

(四)負責全市公路、水路的運政和路政管理,統一管理城鄉公路、水路客貨運輸;管理城市客運(城市公共交通和出租車);加強交通運輸服務業的管理,指導公路、水路交通運輸業安全生產和應急管理工作;對重點物資運輸和緊急客貨運輸進行調控。

(五)負責市屬公路、水路交通基礎設施的建設、維護、工程質量與安全監督管理。組織對交通基礎設施建設、市重點公路、水路交通工程建設及客貨運輸站場的管理。

(六)負責全市汽車維修市場的行業管理。

(七)負責全市水上港航監督、船舶檢驗、船員培訓考核及交通安全管理和船舶維修市場管理。

(八)開展全市交通行政執法監督、檢查。

(九)貫徹交通運輸業科技發展規劃和技術經濟政策;監督實施交通運輸技術標準和規範;組織對交通基礎設施建設發展的重大科技項目攻關和成果推廣,指導重大技術引進和創新工作。

(十)承辦市委、市人民政府和上級業務部門交辦的其他事項。

(2)、機構設置

我局下設3科1室即業務科,法規科,技術安監科,辦公室。

(3)、人員情況及增減變動原因

清鎮市交通運輸局屬獨立核算機構,年末行政在職人員12人,離休1人,退休8人,行政計21人;技術管理所在職人員6人;公路管理所在職人員8人,退休2人,計10人;遺屬2人,共計39人。

二、部門預算安排情況説明

(一)收入預算説明

20xx年收入預算2041.57萬元,全部為公共財政預算撥款收入。

(二)支出預算説明

20xx年支出預算2041.57萬元,其中:基本支出747萬元,項目支出1294.57萬元。

20xx年項目支出預算1294.57萬元,用於公路養護、對城市公交補貼、農村道路客運補貼、出租車補貼、農村道路建設、行政單位醫療、農村基礎設施建設等方面。

三、部門預算中“三公”經費安排情況

(一)公務接待費支出預算20萬元。具體支出內容:執行公務和開展業務活動發生的公務接待費用,其他按規定開支的各類公務接待費用。

(二)公務用車運行維護費支出預算15.7萬元。具體支出內容:行政調研、執法監督、交通基礎設施建設、因公出差、四幫四促等發生的公務用車運行維護支出和其他按規定開支的公務用車運行維護支出。

(三)因公出國(境)費、公務用車購置費由我市實行統籌管理、總額控制,20xx年我單位無預算。教師個人發展規劃自查報告縣委老幹部局黨建工作自查報告國中減負工作自查報告

經費自查報告 篇4

為認真貫徹落實中央厲行節約有關規定以及中央“八項規定”,省委、市委若干意見、規定和區委“十項規定”的要求,我辦事處對2019年至2019年公務招待、用水、用電、用油、車輛購置及運行支出情況進行自查,現將具體情況彙報如下:

1、公務接待費用,我辦事處20xx年公務招待費預算為10萬元,實際支出1069000元,2019年公務招待費預算為55萬元,實際支出1751024元,2019年公務招待費預算為160萬元,實際支出741663元 。經查,我辦事處不存在公款大吃大喝及參與高消費娛樂、健身等情況,佔全年預算比例偏高的原因是“兩爭一迎”、迎農運、城中村改造任務重代表市區接受上級檢查多,特別是迎農運會時期市、區先後在我處召開規模上百人的現場會8次,公務接待相應增多;加之辦事處上下不分星期天節假日傾力工作,加班餐費增多等共同導致。

2、公車購置及運行費用,我辦事處共有公車三輛2019年車輛購置及運行費用預算為20萬元,實際支出147200元,我辦事處對公車購置及運行費用實行單列記賬,定點維修、定點加油、統一保險和統一報廢更新制度。經查,在公車管理及專項治理中,我辦事處在自查自糾階段如實登記上報公務車輛情況;節假日嚴格執行公務車輛封存備案制度;不存在超標準配備公車或豪華裝飾公務用車行為;不存在公車入私户行為;不存在利用職權向企業或下屬單位調換、借用、租用汽車行為。客服公車數量不足的困難,不少班子成員和機關同志開私車辦公事,自己掏錢加油。

3、用水、用電及用油費用,我辦事處2019年用水實際支出1412元,2019年用水實際支出4384元,2019年用水實際支出1636元;2019用電費用預算5萬元,實際支出28225元,2019用電費用預算5萬元,實際支出30774元,2019用電費用實際支出47628元;2019用油費用預算11萬元,實際支出125820元,2019用油費用預算6萬元,實際支出138500元,2019用油實際支出101448元。由於開展“兩爭一迎”、迎農運、城中村改造等,經常加班加點,水電、油費比往年增多。

根據自查結果,我處對嚴格“三公”支出管理,提出了十項強化措施。

一是提高工作效能。增強行政成本意識,努力提高執行力,超前謀劃,按時保質完成各項工作任務。

二是加強對會議經費的管理。控制會議時間、會議規模,儘量利用機關會議室,能夠簡化會議形式的一定要簡化。

三是加強對考察及差旅費的管理。控制出市、區參加會議、考察的人數,不安排沒有實際意義的公務考察活動。

四是加強對公務車輛的管理。規範和控制公務用車修理、用油等行為;最大限度提高單車使用效率。

五是加強用電管理。對空調、照明等進行統一管理,提倡節約用電。

六是全力推行無紙化辦公,減少紙張使用。

七是控制公務接待費用。嚴格“三單”制度,控制接待標準。

八是規範激勵工作。建立獎懲機制,獎勵與工作業績掛鈎,以精神鼓勵為主。

九是規範大宗購臵及辦公用品管理。大宗商品購臵一律按政府採購規定實施,辦公用品採購實行定點採購。

十是規範財務管理。公務費用支出實行計劃管理,規範批報手續,實行“一支筆”審批和財務公開制度。

經費自查報告 篇5

根據《關於對三公經費進行監督檢查的通知》(x紀發[20xx]6號)文件精神,我辦認真組織力量開展自查自糾,現將自查自糾情況報告如下:

一、加強領導

我辦成立了以主任韋德勝為組長、分管副主任樑日珊為副組長、馮志新副主任及各股長為成員的三公經費自查自糾工作領導小組,領導小組下設辦公室,負責三公經費自查自糾的日常事務。

二、我辦三公經費開支情況

1、因公出國(境)經費。20xx年1月至20xx年2月,我辦沒有出國(境)事項發生,此項費用支出為零。

2、公務用車購置及運行經費。20xx年1月至20xx年2月,我辦沒有購置公務用車,沒有借用、佔用其他單位車輛,不存在公車私用行為,公務車運行維護費支出符合規定,嚴格按照預算執行,沒有超預算列支。我辦的公務用車運行經費主要用於公務車加油維修,公務車加油由辦公室辦理加油卡,定時充值,刷卡加油,車輛維修實行定點維修,維修車輛費用報銷都附有清單。20xx年1月至20xx年2月,我辦共開支公務用車運行維護費9。10萬元,其中本級財政公共預算開支8。06萬元,財政專户開支1。04萬元,同比下降17。1%。

3、公務接待經費。20xx年1月至20xx年2月,我辦共開支公務接待經費11。21萬元,其中本級財政公共預算開支9。66萬元,財政專户開支1。55萬元,同比下降27。9%。我辦公務接待實行事前報批制度,事前填寫接待審批表,經主要領導籤批後接待,接待報銷發票必須附菜單,公務接待費用全部納入預算管理,沒有超標準接待,沒有以其他名義列支接待費用,也沒有以公務接待名義列支其他支出。

三、完善監管,防控共建長效機制

根據自查結果,我辦對嚴格三公經費支出管理,提出了五項強化措施。

(一)提高工作效能。增強行政成本意識,努力提高執行力,超前謀劃,按時保質完成各項工作任務。

(二)加強對考察及差旅費的管理。控制出省、市參加會議、考察的人數,不安排沒有實際意義的公務考察活動。

(三)加強對公務車輛的管理。從嚴安排出車,控制用車成本,提高車輛使用效率;規範單位因公用車管理,從嚴控制用車費用;嚴禁公車私用;嚴禁酒後駕車;嚴禁非專業司機駕駛公車。節假日實行封車制度,特殊情況需申請,得到批准後方能派車。

(四)控制公務接待費用。簡化公務接待,嚴格控制宴請、接待規模和規格;嚴禁用公款大吃大喝;公務消費嚴格按照市政府要求接待,且做到三不,即不上高檔菜,不上煙,不上酒;嚴禁公款私請。

(五)規範大宗購置及辦公用品管理。大宗商品購置一律按政府採購規定實施,辦公用品採購實行定點採購。

(六)規範財務管理。公務費用支出實行計劃管理,規範批報手續,實行一支筆審批和財務公開制度。

經費自查報告 篇6

根據地區財政局《關於做好20xx年部門預算和三公經費預算公開工作的通知》(阿地財預〔20xx〕43號)有關規定,現將地區安全生產監督管理局20xx年部門預算及三公經費信息公開如下:

一、三公經費支出壓減情況

縣人大辦公室本着節減三公開支的原則,規範了公務接待推行廉政性,嚴格公務用車制度等,截止20xx年9月我單位三公經費實際支出金額41。475萬元,其中會議費30。41萬元,公務接待費3。855萬元,公務用車運行費7。21萬元,比去年同期減少3。370萬元。預計20xx年全年支出數將控制在53。75萬元以內,比20xx年減少三公經費支出5。6萬元。

二、是否存在漏報、虛報、錯報三公經費支出問題

無漏報、虛報、錯報三公經費支出問題。

三、公務接待經費支出方面

(一)不存在違規到營業性娛樂、健身場所組織參加活動的情況;

(二)不存在違規增送現金、有價證卷和貴重禮品、紀念品情況;

(三)不存在額外配發生活用品情況;

(四)不存在超標準接待提供食宿和交通、服務情況。

四、公務用車購置運行維護費支出方面

(一)不存在超編制或未經批准配備更新公務用車情況;

(二)不存在超標準購置或豪車裝飾公務用車情況;

(三)不存在虛列公務用車運行維護費問題。

五、因公出國(境)支出方面

(一)不存在超預算或無預算安排出國(境)團組情況。

(二)不存在接受或者變相接受企事業單位資助、或向同級機關、下級機關和下屬單位攤派、轉嫁出國(境)費用等情況。

(三)無出國(境)活動。

(四)不存在核銷與公務活動無關的開支和計劃外費用、核銷虛假單據等情況。

六、會議費支出方面

開會議能夠按規定批准等管理情況。

經費自查報告 篇7

為認真貫徹落實中央厲行節約有關規定以及中央“八項規定”,省委、市委若干意見、規定和區委“十項規定”的要求,我辦事處對20xx年至20xx年公務招待、用水、用電、用油、車輛購置及運行支出情況進行自查,現將具體情況彙報如下:

1、公務接待費用,我辦事處20xx年公務招待費預算為10萬元,實際支出1069000元,20xx年公務招待費預算為55萬元,實際支出1751024元,20xx年公務招待費預算為160萬元,實際支出741663元 。經查,我辦事處不存在公款大吃大喝及參與高消費娛樂、健身等情況,佔全年預算比例偏高的原因是“兩爭一迎”、迎農運、城中村改造任務重代表市區接受上級檢查多,特別是迎農運會時期市、區先後在我處召開規模上百人的現場會8次,公務接待相應增多;加之辦事處上下不分星期天節假日傾力工作,加班餐費增多等共同導致。

2、公車購置及運行費用,我辦事處共有公車三輛20xx年車輛購置及運行費用預算為20萬元,實際支出147200元,我辦事處對公車購置及運行費用實行單列記賬,定點維修、定點加油、統一保險和統一報廢更新制度。經查,在公車管理及專項治理中,我辦事處在自查自糾階段如實登記上報公務車輛情況;節假日嚴格執行公務車輛封存備案制度;不存在超標準配備公車或豪華裝飾公務用車行為;不存在公車入私户行為;不存在利用職權向企業或下屬單位調換、借用、租用汽車行為。客服公車數量不足的困難,不少班子成員和機關同志開私車辦公事,自己掏錢加油。

3、用水、用電及用油費用,我辦事處2019年用水實際支出1412元,20xx年用水實際支出4384元,20xx年用水實際支出1636元;2019用電費用預算5萬元,實際支出28225元,20xx用電費用預算5萬元,實際支出30774元,20xx用電費用實際支出47628元;2019用油費用預算11萬元,實際支出125820元,20xx用油費用預算6萬元,實際支出138500元,20xx用油實際支出101448元。由於開展“兩爭一迎”、迎農運、城中村改造等,經常加班加點,水電、油費比往年增多。

根據自查結果,我處對嚴格“三公”支出管理,提出了十項強化措施。

一是提高工作效能。增強行政成本意識,努力提高執行力,超前謀劃,按時保質完成各項工作任務。

二是加強對會議經費的管理。控制會議時間、會議規模,儘量利用機關會議室,能夠簡化會議形式的一定要簡化。

三是加強對考察及差旅費的管理。控制出市、區參加會議、考察的人數,不安排沒有實際意義的公務考察活動。

四是加強對公務車輛的管理。規範和控制公務用車修理、用油等行為;最大限度提高單車使用效率。

五是加強用電管理。對空調、照明等進行統一管理,提倡節約用電。

六是全力推行無紙化辦公,減少紙張使用。

七是控制公務接待費用。嚴格“三單”制度,控制接待標準。

八是規範激勵工作。建立獎懲機制,獎勵與工作業績掛鈎,以精神鼓勵為主。

九是規範大宗購臵及辦公用品管理。大宗商品購臵一律按政府採購規定實施,辦公用品採購實行定點採購。

十是規範財務管理。公務費用支出實行計劃管理,規範批報手續,實行“一支筆”審批和財務公開制度。

經費自查報告 篇8

周家渡街道組織人事科、財務科是黨費、黨建經費收繳、使用、管理的部門,我們嚴格按照中組部[20xx]3號和浦委組【20xx】128號文件及市委組織部、浦東新區組織部關於黨費和黨建經費收繳、使用、管理的精神,嚴格管理黨費的收繳、使用,幾年來對街道黨費和黨建經費收繳、使用情況報告如下:

一、黨費和黨建經費的來源

1、街道組織人事科轉發《中國共產黨黨費收繳、使用和管理的規定》至各居民區黨總支(支部)和兩新黨組織執行。居民區離退休黨員黨費交納基數由居民區黨總支根據《黨費工作規定》確定每位黨員黨費交納基數。在職機關、事業幹部黨員黨費交納基數由組織人事科統一核算,確定每位黨員黨費交納基數以表格形式發至各黨支部和每位黨員。兩新黨組織黨員黨費交納基數由兩新黨支部確定每位黨員黨費交納基數。街道組織人事科每季度收繳一次,年底對基層黨組織進行檢查。

2、基層黨組織以支部或黨小組形式收繳黨費,每月在組織生活時收繳,對因病不能參加組織生活的黨員,上門收繳黨費,做到一個不漏,基層黨組織將全額黨費繳到街道黨工委黨費賬户,此工作列入基層支部達標評比考核。

3、各基層黨組織收繳的黨費按街道黨工委帳號直接存入銀行,支部將現金匯款憑證和黨員交費明細表交街道組織人事科審核、彙總、結帳。

4、街道組織人事科每季度最後一個月底進行彙總、統計、審核、記帳、上繳,在規定的期限裏按50%的比例向浦東新區組織部交納黨費。

二、黨費和黨建經費使用情況

街道黨費嚴格按照中組部規定範圍進行使用,堅持使用審批制度、嚴格審批程序,把握黨費使用途徑,執行財務審核制度,根據使用金額實行逐級領導審批,堅持收支平衡、略有結餘的原則。黨費、黨建經費主要用於:

1、紀念建黨活動、黨內表彰活動。

2、訂閲黨員學習記錄資料、黨報黨刊等。

3、購置黨內用於年報統計和黨員電化教育的設備;

4、補助慰問地區生活困難黨員、建國前老黨員,老勞模、重症、獨居黨員等。

5、兩新黨組織各項活動。

6、基層黨組織生活、黨課、外出學習等。

三、黨費和黨建經費管理情況

黨費和黨建經費管理:街道黨工委指定組織人事科具體負責,實行專人收繳、記帳、統計。財務實行出納與會計分別出帳、記帳,黨費交納、使用、結存實行單獨財務帳冊,單獨設立銀行帳號,專款專用,年底組織人事科與財務科對黨費進行一次自查,對黨費的收繳、使用、利息收入等進行總結,對基層黨組織黨費實行下撥使用額度,報銷審核簽字責任在組織人事科,在使用中可以及時發現問題,及時糾正,對黨費年報統計工作,黨工委、組織人事科十分重視,領導親自審核、籤閲,對全年黨費收繳、使用情況,在每年黨員大會上做公開報告。

通過自查,我們在黨費和黨建經費收繳、使用中,基本上沒有發現什麼問題,帳目清楚、手續完整、制度嚴密,但是我們將再接再厲,認真做好黨費和黨建經費的收繳、使用、管理工作。

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