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預算調整請示範文(通用3篇)

預算調整請示範文(通用3篇)

預算調整請示範文 篇1

縣人民政府:

預算調整請示範文(通用3篇)

我委現有機關工作人員36人,其中24人在職在編,5人借用人員。內設辦公室、投資科、產業科、農業科、重點辦、價格收費科、能源局、認證中心、節能中心等9個股室及物價局、價檢局、信息中心等三個副科級單位和城市轉型辦一個正科級單位。隨着工作量的不斷增加,物價水平的上漲,經費缺口大。為確保各項工作的正常運轉,特請求縣財政增加下列預算經費。

一、財政預算增加政務網運行維護費20萬元,互聯網出品資源費4萬元(付移動公司)。

二、財政預算增加業務費,此項業務費還是十多年前的標準,請由20xx年的2.5萬元,增加到20萬元。

三、財政預算增加行政事業單位年審費30萬元,國家發改委規定,年度行政事業單位年審不能收取年審費,年審費應由同級財政列入預算。

四、財政預算增加涉案物品認證服務費20萬元,國家發改委規定,涉案物品認證不能收費,列入同級財政預算。

五、為加大跑項目、爭資金工作力度,確保工作經費,列跑項目、爭資金工作經費300萬元,專項用於差旅費、招待費、資料費、評審費等。

特此報告,敬請批准。

預算調整請示範文 篇2

主任,各位副主任、委員:

受市人民政府委託,我向本次會會議報告關於20xx年財政預算調整方案,請予審議。

一、今年1-10月份財政預算收支執行情況

(一)收入

全市完成地方公共財政預算收入82.51億元,同比增收10.13億元,增長14.0%,完成市人代會預算101.36億元的81.4%。其中:税收收入完成67.42億元,同比增收6.69億元,增長11.0%,完成預算81.35億元的82.9%;非税收入完成15.09億元,同比增收3.44億元,增長29.5%,完成預算20.01億元的75.4%。

(二)支出

全市完成地方財政總支出112.16億元,同比增支5.22億元,增長4.9%,完成市人代會預算150.36億元的74.6%。其中:公共財政預算支出67.73億元,同比減支1.38億元,下降2.0%,完成預算的79.6%;政府性基金預算支出24.44億元,同比增支3.60億元,增長17.3%,完成預算的62.9%;社保基金預算支出20億元,同比增支3億元,增長17.6%,完成預算的75.8%。

二、全年財政收支及財力預測情況

(一)財政收入預測

綜合當前收入形勢,預計全年完成地方公共財政預算收入100億元,比上年增收9.85億元,增長10.9%。其中:税收收入預計完成82億元,比上年增收9.37億元,增長12.9%;非税收入預計完成18億元,比上年增收0.48億元,增長2.7%。

(二)預算內財力預測

根據全年財政收入預測,按照現行財政結算體制,預計20xx年當年預算內財力為149.03億元(不包括上級專項追加及上年結轉),具體構成如下:

1.公共財政預算財力合計83.80億元

⑴ 税收財力66.07億元。其中:市本級財力36.87億元,鎮區分成財力29.20億元。

⑵ 非税財力9.23億元。其中:市本級財力7.23億元,鎮區財力2億元。

⑶ 國有資產列支財力8.50億元。

2.基金預算財力合計65.23億元

⑴ 政府性基金預算財力38.83億元。其中:市本級財力16.23億元,鎮區財力22.60億元。

⑵ 社保基金收入26.40億元。

全年預計財力149.03億元,比市人代會預算財力150.36億元減少1.33億元。主要因素:一是税收增長及結構高於預期,税收財力增加0.67億元;二是國有資產收入減少財力1.57億元;三是非税收入減少財力0.43億元。

(三)預算內支出預測

全年預計預算內支出149.03億元(不包括上級專項追加和上年結轉),比市人代會預算支出150.36億元減支1.33億元,主要是由於公共財政預算減支1.33億元。其中:市本級公共財政預算財力分成增加支出0.24億元,國有資產列收列支減少支出1.57億元。

三、20xx年財政預算調整方案

(一)收入預算

20xx年地方公共財政預算收入預算原為101.36億元,現調整為100億元,減收1.36億元,比上年實際增長10.9%,完成市人代會預算的98.7%。其中:税收收入原為81.35億元,現調整為82億元,比上年增長12.9%,完成預算的100.8%;非税收入原為20.01億元,現調整為18億元,比上年增長2.7%,完成預算的90.0%。

(二)支出預算

20xx年預算內安排支出預算原為150.36億元,現調整為149.03億元,減支1.33億元,比上年實際增長1.4%,完成市人代會預算的99.1%。

1.公共財政預算支出原為85.13億元,現調整為83.80億元,減少1.33億元。其中:

⑴ 市本級預算支出原為43.86億元,現調整為44.10億元,增支0.24億元。

⑵ 國有資產列收列支預算原為10.07億元,現調整為8.50億元,減少1.57億元。

⑶ 鎮區預算支出原為31.20億元,現仍為31.20億元,不作調整。

2.基金預算支出原為65.23億元(含社保基金預算支出26.40億元),現仍為65.23億元,不作調整。

(三)收支平衡

20xx年預算財力原為150.36億元,現調整為149.03億元,預算支出調整為149.03億元,收支平衡。

以上20xx年財政預算調整方案,請市人大會予以批准。

預算調整請示範文 篇3

上級領導:

我校因接受20xx年省市督導評估,標準化學校建設,投資較大,今年又遷入新的宿舍樓,這樣就使我校20xx年預算沒有把握好各項指標,故此懇請領導將我校義務教育經費保障機制改革預算予以調整。調整:辦公費2萬元、取暖費8萬元共計10萬元,用以補充到購置費中,解決我校變壓器增容6萬多元、學生用牀2萬9千餘元、無塔供水、複印機、打印機等設備的購置。

妥否

請批示

天宮寺中學

20xx年10月12日

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