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有关事业单位内部审计业务协议的精选范本

事业单位内部审计业务协议(通用3篇)
  • 事业单位内部审计业务协议(通用3篇)

  • 事业单位内部审计业务协议篇1项目名称:委托方(甲方):服务方(乙方):签订日期:年月日签订地点:根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国注册会计师法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规及甲方相关审计管理规定的要求,本着自愿、平等、诚实信用的原则,经双方协商...
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事业单位内部审计工作总结(通用19篇)
  • 事业单位内部审计工作总结(通用19篇)

  • 事业单位内部审计工作总结篇1在我大学毕业之后,我就正式走上了工作岗位。在经过几个月的社会捶打之后,我感受到了社会的残酷,工作不顺心,前程不光明,使我感受到了社会的不确定性。痛定思痛,我决定透过自我的努力考取国家公务员,果然皇天不负有心人,我最后成功的成为一名公务员。...
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审计业务约定协议
  • 审计业务约定协议

  • 委托方:_________法定代表人:_________地址:_________电话:_________税务登记号:_________受托方:_________法定代表人:_________地址:_________电话:_________兹有_________委托_________提供代理服务,经双方协商,现将双方的责任及有关事项约定如下:一、委托事项(一)项目名称:_________...
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事业单位内部审计个人工作总结(精选17篇)
  • 事业单位内部审计个人工作总结(精选17篇)

  • 事业单位内部审计个人工作总结篇1XX年,我局在区委、区府和市审计局的正确领导下,以重要思想为指导,以科学发展观为统领,积极学习贯彻新的《审计法》和今年上级审计工作会议精神,认真履行审计监督职能,紧紧围绕区委、区府工作中心,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点...
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事业单位内部审计个人工作总结
  • 事业单位内部审计个人工作总结

  • 篇一:县电力局始建于一九九一年九月,于一九九八年八月被供电公司(原地区电力局)协议代管,属自收自支企业化管理的事业单位。下辖11个供电所、3个专业所、3个多经企业,机关本部设有14个职能股室,党政工团妇机构健全、运作正常。近年来,我局内部审计工作在供电公司审计部的正确领导...
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事业单位审计终工作总结
  • 事业单位审计终工作总结

  • 内部审计工作得到了有效的开展,取得了良好的监督效果,杜塞漏洞,防患未然,下面是本站小编精心为您整理的事业单位审计20xx年终工作总结,仅供参考,希望您喜欢!事业单位审计20xx年终工作总结120xx年,我局在市委、市政府的正确领导下,在省厅的关心、指导下,在各有关部门的帮助、支持下...
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审计业务协议书范例
  • 审计业务协议书范例

  • 委托方:_________________(以下简称甲方)受托方:_________________(以下简称乙方)依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国注册会计师法》、《中国注册会计师独立审计准则》等规定,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。第一条委托目的和内容甲方委托乙方:____________...
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工程审计业务协议书
  • 工程审计业务协议书

  • 委托人(甲方):_________受托人(乙方):_________兹由甲方委托乙方办理工程审计业务,经双方协商同意共同遵守如下条款。一、委托审计项目名称、目的_________。二、委托审计的时间自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。三、委托审计的方式___...
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事业单位内部审计合同(通用3篇)
  • 事业单位内部审计合同(通用3篇)

  • 事业单位内部审计合同篇1甲方:________乙方:________兹由__________________公司(以下称甲方)委托__________________会计师事务所有限公司(以下称乙方)对甲方的会计报表进行审计,经双方充分协商,将有关事项约定如下:一、委托目的与审计范围(一)委托目的:_____________________...
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事业单位审计工作总结
  • 事业单位审计工作总结

  • 篇一:20XX年,我局在市委、市政府的正确领导下,在省厅的关心、指导下,在各有关部门的帮助、支持下,以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,认真学习落实党的十九大和十九届二中全会精神,紧紧围绕全市行政事业审计重点工作和重点项目及每年初工作计划与总体工作部...
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审计业务协议书
  • 审计业务协议书

  • 委托方:_________________(以下简称甲方)受托方:_________________(以下简称乙方)依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国注册会计师法》、《中国注册会计师独立审计准则》等规定,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。第一条委托目的和内容甲方委托乙方:____________...
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单位内部审计自查报告
  • 单位内部审计自查报告

  • 研究部署平安建设工作,认真制定本单位社会治安综合治理实施方案,按照活动方案开展工作,确保社会治安综合治理的长效机制落到实处,下面是小编为大家收集了关于单位内部审计自查报告,希望可以帮助到大家。单位内部审计自查报告范文(一)20**年,县审计局以深化平安建设为重点,按照《...
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企业财务内部审计报告
  • 企业财务内部审计报告

  • 根据审计部工作计划,审计组于20xx年x月x日至31日对****有限公司20xx年度的财务收支及内控制度情况进行了审计。审计工作是依据国家有关法律、法规和集团公司的规章制度,对****公司提供的会计报表、帐簿、凭证等实施了我们认为必要的审计程序。保证会计资料的真实、合法、完...
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事业单位内部审计个人工作总结(精选5篇)
  • 事业单位内部审计个人工作总结(精选5篇)

  • 事业单位内部审计个人工作总结篇1县电力局始建于一九九一年九月,于一九九八年八月被供电公司(原地区电力局)协议代管,属自收自支企业化管理的事业单位。下辖11个供电所、3个专业所、3个多经企业,机关本部设有14个职能股室,党政工团妇机构健全、运作正常。近年来,我局内部审计工...
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事业单位政审单位鉴定
  • 事业单位政审单位鉴定

  • 事业单位对政审员工的鉴定是为了删选更多优秀的职工,也是为了他们能更好的完善自己的工作。下面由本小编精心整理的事业单位政审单位鉴定,希望可以帮到你哦!事业单位政审单位鉴定篇一今年的××省××市事业单位招聘考试,我有幸通过笔试、面试,为了让组...
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行政事业单位审计报告(最新)
  • 行政事业单位审计报告(最新)

  • 根据《中华人民共和国审计法》第条的规定,省审计厅组织审计组从20xx年月日至月日,对省A单位至20xx年财政财务收支情况进行了送达审计。部分问题追溯到以前年度,并延伸调查了有关单位。省A单位按照审计要求,向审计组提供了与审计相关的会计资料、其他证明材料,并承诺对其真实性...
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单位内部审计工作计划
  • 单位内部审计工作计划

  • 【篇一】一、指导思想:认真贯彻落实xx大精神,以科学发展观为统领,继续坚持“围绕中心、服务大局”的指导思想,牢固树立“审计为发展服务”的科学理念,切实履行监督职责,发挥审计工作推进教育发展、推进依法行政、推进制度创新的作用。二、工作重点(一)继续深化经济责任审计。认...
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事业单位内部控制工作计划
  • 事业单位内部控制工作计划

  • 正确的认识内部控制的作用,对于加强企业经营管理,维护财产安全,提高经济效益,具有十分重要的现实意义。以下是关于事业单位内部控制工作计划,欢迎参考~!事业单位内部控制工作计划为提高内部管理水平,规范内部控制,全面落实行政事业单位内部控制规范工作,结合实际,制定本局内部控...
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事业单位政审介绍信
  • 事业单位政审介绍信

  • 事业单位政审介绍信你会写吗?下面是小编为大家整理的事业单位政审介绍信,欢迎阅读和参考。【事业单位政审介绍信一】字第号________________________________:兹介绍____________同志等____________名到你单位分配工作,请予接洽为荷。盖章机关(附名单)年月日原单位姓名原职...
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行政事业单位内部控制会议纪要
  • 行政事业单位内部控制会议纪要

  • 行政事业单位内部控制会议是一个很重要的会议,下面小编整理了行政事业单位内部控制会议纪要,欢迎阅读!行政事业单位内部控制会议纪要3月11日上午,公司召开整顿机关工作作风、提高公司内控能力专题会议。会议由董事长兼总经理吴革森主持,公司高层领导、养护、设备、材料分公司...
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事业单位内部控制会议纪要3篇
  • 事业单位内部控制会议纪要3篇

  • 篇一:《内部控制会议纪要》会议时间:201X年8月16日会议地点:小会议室主持人:张丙龙记录人:徐国庆会议议题:讨论内部控制建立与实施相关的议题出席人员:张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、张加润、徐国庆、张二华、郝媛媛、戴路、李宪波、陈磊、郝文彦、郝守娟、李宏伟、...
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事业单位内部审计个人年度工作总结
  • 事业单位内部审计个人年度工作总结

  • 篇一:XX年,我局在区委、区府和市审计局的正确领导下,以“XXXX”重要思想为指导,以科学发展观为统领,积极学习贯彻新的《审计法》和今年上级审计工作会议精神,认真履行审计监督职能,紧紧围绕区委、区府工作中心,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工...
  • 2006
事业单位审计处年终总结
  • 事业单位审计处年终总结

  • 【篇一】20xx年,我行政事业审计处在市委、市政府的正确领导下,在省厅的关心、指导下,在各有关部门的帮助、支持下,以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,认真学习落实党的xxx全会精神,紧紧围绕全市行政事业审计重点工作和重点项目及每年初工作计划与总体工作...
  • 23879
完善事业单位内部控制的建议
  • 完善事业单位内部控制的建议

  • 事业单位的内部控制主要是指事业单位为了履行职能、实现整体目标而设立的一个管理体系,也是自我约束和规范的过程。在目前事业单位管理过程中,内部控制有着不可或缺的作用,而内部控制中所存在的问题严重影响了事业单位的工作效率。因此,完善事业单位内部控制具有很重要的意义...
  • 19453
审计业务协议书大纲
  • 审计业务协议书大纲

  • 委托方:_________________(以下简称甲方)受托方:_________________(以下简称乙方)依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国注册会计师法》、《中国注册会计师独立审计准则》等规定,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。第一条委托目的和内容甲方委托乙方:____________...
  • 10097
专题