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信息安全管理制度彙編(精選21篇)

信息安全管理制度彙編(精選21篇)

信息安全管理制度彙編 篇1

1.信息安全禁止行為:

信息安全管理制度彙編(精選21篇)

1.1利用公司信息系統平台、網絡製作、傳播、複製危害公司及員工的有關任何信息;

1.2攻擊、入侵他人計算機,未經允許使用他人計算機設備、信息系統等;

1.3未經授權對信息平台erp、crm、wms、網站、企業郵件系統中存儲、處理或傳輸的信息(包括系統文件和應用程序)進行增加、修改、移動、複製和刪除等;

1.4未經授權查閲他人郵件,盜用他人名義進行發送任何電子郵件;

1.5故意干擾、破壞公司信息平台erp、crm、wms、網站、企業郵件等系統的安全、穩定暢通運行;從事其他危害公司計算機、網絡設備、信息平台的安全活動;

1.6未經公司高管領導批准不得通過網絡、移動存儲設備等向外傳輸、發佈、泄露有關公司的任何信息;

其它危害公司信息安全或違反國家相關法律法規、信息安全條例的行為。

2.信息安全響應機制

2.1信息技術部負責公司信息安全的整體指導與管理工作,並對數據中心機房軟硬件及信息系統、數據庫的維護、備份等安全進行日常管理。各分支機構、部門涉及公司(或商業)機密的信息安全由分支或部門本身自行負責管理和控制。

2.2為保障各信息系統安全穩定運行,信息技術部在工作日時間由分管管理員負責維護,節假日根據需要,安排相關人員負責值班支持。使用人如發現問題應及時通知信息技術部,管理員應及時處理並做好系統事件記錄。

2.3信息系統的權限管理部門為信息技術部,負責各信息系統的權限管理,並指定專人為系統管理員完成各系統賬號、權限的設立、註銷及變更。

2.4如出現特殊情況,分管管理員應及時處理及解決,同時第一時間向部門經理報告,如確定異常情況為災難、重大影響的還須上報公司高層。

3.如其它信息管理制度涉及信息安全的條款與本制度有衝突,則以本制度為準。本管理規定由信息技術部負責制定、解釋,自頒佈之日開始暫行。

信息安全管理制度彙編 篇2

第一章總則

第一條為加強信息管理,加快信息化建設步伐,提高信息資源的運作成就,結合本班組具體情況,特制訂本制度。

第二條本管理制度中關於信息的定義:

(1)行政信息:公司系統內部目的為行政傳達的一切文字資料、電子郵件、文件、傳真。具體信息管理表現為上傳下達、平級傳送的行文管理、資料管理、檔案管理。歸屬於日常行政管理。

(2)市場信息:與公司發生業務關係的客服文件、來往傳真、電話、客户檔案;公司業務應用的電話記錄、報價、合同、方案設計、投標書等原始資料、電子資料、文件、報告等。具體信息管理表現為客户溝通、文字記錄、資料蒐集分析、業務文件編寫等。歸屬於業務經營管理。

第三條信息管理工作必須在加強宏觀控制和微觀執行的基礎上。嚴格執行保密記錄,以提高班組效益和管理效益,服務於班組總體的經營管理為宗旨。

第四條信息管理工作要貫徹“提高效益就是增加企業效益”的方針,細緻到位,準確快速,在經營管理中的降低信息傳達的失誤、失真、延遲,有力輔助細緻管理和經營決策的執行。

第二章信息管理機構與相關人員

第五條設立信息機構,負責相關行政信息的日常管理,信息管理根據業務工作需要,配備必要的電腦技術人員、文員。

第六條設信息專員,主要負責市場信息的系統化、專業化管理。

第七條各級領導必須切實保障信息管理人員依照本辦法行使職權和履行職責。

第八條信息管理人員在工作中。必須堅持原則,照章辦事。對於違反保密制度和其他行政制度的事項,要及時向上級領導報告,接受指示後執行具體處理。

第九條班組支持信息管理人員堅持原則,按信息制度辦事,嚴禁任何人對敢於堅持原則的信息管理人員進行打擊報復,公司對敢於堅持原則的信息管理人員予以表揚或獎勵。

第十條信息管理人員力求穩定,不隨便調動。調動工作或因故離職,必須與接替人員辦理交接手續,沒有辦理交接手續的,不得離職,亦不得中斷有關工作。

第三章行政信息管理

第十一條按照行政信息的定義,行政信息主要產生、傳遞、應用於公司行政活動中。

第十二條行政信息管理按下列規定進行:

(1)文件收發規定;

(2)文件、檔案、資料的'管理規定;

(3)信息管理中心管理規定;

(4)集團公司印章、介紹信管理規定;

(5)集團公司值班管理制度;

(6)保密制度。

第四章市場信息管理

第十三條依照市場信息的定義,市場信息主要產生、傳達、應用在市場業務經營管理中。

第十四條市場信息來源分類:業務信息、非業務市場信息。

(1)業務信息:與班組發生業務關係的客户的電話、傳真、函件、電子郵件;班組、客户之間業務溝通電話、傳真、函件、電子郵件。

(2)非業務市場信息:網絡、報刊、雜誌和各種信息渠道收集的行業性文章、資料;競爭對手資料、文件、報告;公開的技術性資料;外圍媒體、機構傳送的集團公司的電子郵件、函件、資料;公司內部業務分析文件、報告;其他與市場業務經營和管理有關的資料。

第十五條信息專員在各級行政負責人的指揮下、主要負責以下非業務信息工作:

(1)負責日常打印、複印等文字文件電腦處理工作和負責電腦、傳真機、複印機等設備的使用、管理和維護;

(2)負責公司非市場事物的管理、日常信息交流;

(3)接收、整理、呈報、發送非直接業務單位的信息文件資料;

(4)各種與行政管理有關的信息資料工作;

(5)上級交辦的其他工作。

第五章其他

第十六條信息人員必須認識到,沒有脱離具體行政活動、業務活動而獨立的信息工作,所以信息管理的最終目的,檢驗信息管理工作的成效標準,是業務工作、行政工作的效果和執行效率。

第十七條本信息管理辦法由生技部負責執行。

信息安全管理制度彙編 篇3

1目的

為建立一個適當的信息安全事件、薄弱點和故障報告、反應與處理機制,減少信息安全事件和故障所造成的損失,採取有效的糾正與預防措施,特制定本程序。

2範圍

本程序適用於業務信息安全事件的管理。

3職責

3.1信息安全管理流程負責人

確定信息安全目標和方針;

確定信息安全管理組織架構、角色和職責劃分;

負責信息安全小組之間的協調,內部和外部的溝通;

負責信息安全評審的相關事宜;

3.2信息安全日常管理員

負責制定組織中的安全策略;

組織安全管理技術責任人進行風險評估;

組織安全管理技術責任人制定信息安全改進建議和控制措施;

編寫風險改進計劃;

3.3信息安全管理技術責任人

負責信息安全日常監控;

信息安全風險評估;

確定信息安全控制措施;

響應並處理安全事件。

4工作程序

4.1信息安全事件定義與分類

信息安全事件是指信息設備故障、線路故障、軟件故障、惡意軟件危害、人員故意破壞或工作失職等原因直接影響(後果)的。

造成下列影響(後果)之一的,均為一般信息安全事件。

a) 祕密泄露;

b)導致業務中斷兩小時以上;

c)造成信息資產損失的火災;

d)損失在一萬元人民幣(含)以上的故障/事件。

造成下列影響(後果)之一的,屬於重大信息安全事件。

a)組織機密泄露;

b)導致業務中斷十小時以上;

c)造成機房設備毀滅的火災;

d)損失在十萬元人民幣(含)以上的故障/事件。

4.2信息安全事件管理流程

由信息安全管理負責人組織相關的運維技術人員根據對信息安全的要求,確認代碼管理相關信息系統的安全需求;

對代碼管理相關信息系統進行信息安全風險評估,預測風險類型、風險發生的可能性、風險級別、潛在的業務影響,形成信息安全風險評估報告;

由信息安全日常管理員組織相關技術人員根據對根據風險評估的結果以及服務級別協議的安全需求,提出現階段的安全改進建議,並提交至信息安全管理負責人進行評估;若同意執行安全改進建議,則在變更管理的控制下實施安全建議;

信息安全日常管理員根據安全改進之後的信息系統安全現狀提出具體的安全控制措施,形成風險處置計劃;

根據風險處置計劃,實施信息安全控制措施,儘可能的降低信息和業務風險;

監視信息系統的活動並識別反常的活動和安全事件,並記錄下來,做初步的響應和處理;評估安全漏洞和不符合安全要求的任何情況,並採取必要的糾正措施;

對發現的或已發生的信息安全事件,按照信息安全事件響應程序進行處理;

每年一次或在發生重大信息安全事件時進行信息安全評審,分析信息安全事件的顯現趨勢、信息安全管理的改進等信息,並形成風險改進計劃,持續改進信息系統安全。

4.3信息安全事件事後處理措施

對於一般信息安全事件,在故障排除或採取必要措施後,相關信息安全管理職能部門會同事件責任部門,對事件的原因、類型、損失、責任進行鑑定,形成《信息安全事件報告》,報信息安全管理者代表批准;對於重大信息安全事件的處理意見還應上報信息安全管理委員會討論通過。

對於違反組織信息安全方針、程序安全規章所造成的信息安全事件責任者依據以下措施予以懲戒。

處罰方式:

一般安全事故,根據所造成的經濟損失,由*辦公室通過郵件發出正式嚴重警告。

一年內累計出現三次或三次以上的一般安全事故,報領導批准後進行相應懲罰,並在進行通報批評。

造成重大安全事故的,有權將責任人調離原工作崗並給予相應懲罰。

一年內累計出現二次或二次以上的重大安全事故,有權解除勞動合同並依法追究法律責任。

如果屬於故意行為導致信息安全事故,有權解除勞動合同並依法追究法律責任。

對於信息安全事故責任人的處理結果由處理部門在範圍內予以通報。

負有信息安全事故處罰的各職能部門在確定實施處罰後,*室與被處罰部門溝通,確認責任者及處罰方式並上報領導。

信息安全管理職能部門要求事件責任部門制定糾正措施並實施,實施結果記錄在《信息安全事件報告》。

由信息安全管理職能部門對實施情況進行跟蹤驗證,驗證結果記入《信息安全事件報告》。

4.4報告信息安全薄弱點與預防措施

與信息安全管理有關的所有員工發現信息安全薄弱點或潛在威脅均應履行報告義務。

對以下行為應給予獎勵:

及時發現非責任區信息安全隱患,該隱患足以導致信息安全事故的;

及時發現非責任區信息安全重大隱患,該隱患足以導致信息安全重大事故的;

及時發現並制止系統操作問題以避免設備重大損失或人員死亡的;

及時制止或報告泄露商業機密的事件以避免重大經濟損失或及時中止正在進行中的商業泄密行為的;

在信息安全事故中採取積極有效措施,降低損失的程度。

獎勵方式如下:

根據防止一般安全事故發生、一年內防止一般安全事故發生三次或三次以上、防止造成重大安全事故、及時中止正在進行中的商業泄密行為、提出信息安全合理化建議等級別,報請批准後,給予相應表揚或獎勵,並作為年底工作考核依據。

發現信息安全事故、薄弱點與故障的員工填寫《一般信息安全事件/薄弱點報告》,相關的代碼管理中心及信息安全實驗室進行調查後,確定是否採取預防措施,確認責任部門並實施。

5相關文件

6相關記錄

信息安全管理制度彙編 篇4

本制度系列所管轄醫院信息包括醫院在運行管理中涉及到的基本信息(人、財、物)、運行信息(各類業務工作與質量安全管理資料數據)和管理信息(投資發展、人力資源開發與利用、發展戰略研究),統稱為“醫院信息”。依據《中華人民共和國保密法》、《醫療質量管理辦法》,制定此制度系列。

一、醫院數據、資料信息安全管理制度

醫院內部的數據、資料信息安全管理尤為重要,如涉及全院的工作統計數據、質量與安全評價分析相關的數據、與醫療糾紛有關的信息、醫院管理與建設重大決策信息、醫院經濟管理相關的信息等,院領導認為不宜通過“三重一大”公示的信息,均屬於保密信息,必須實行安全管理,規定如下:

(一)任何人未經院領導批准,不得在公眾場合、公共媒體發佈醫院涉密信息。

(二)醫院各職能部門和業務科室,對自身所涉密的醫院信息,有保密的義務和責任。

(三)不屬於分管職能內的涉密信息,不得向其他部門和個人打探。

(四)任何員工不得以謀利為目的,散佈、出賣、交換醫院涉密信息。

(五)任何員工不得以泄私憤、圖報復,散佈和出賣醫院涉密信息。違反以上各條,醫院有權追究泄密人的相應責任。

二、醫院網絡系統安全管理制度

(一)為了保證醫院網絡的正常運行,保護醫院網絡系統的安全和網絡用户的使用權益,特制定本安全管理制度。

(二)本管理制度所稱的醫院網絡系統是指在醫院信息系統中,由計算機及配套設施構成的,按照醫院網絡信息系統的應用目標和規定,對數據進行採集、加工、存儲、傳輸、檢索等處理的人機系統。

(三)醫院網絡系統安全管理是通過實施身份認證、訪問控制與授權管理、數據備份和災備系統、安全分域及邊界防護、防病毒系統、入侵檢測、補丁管理、郵件安全網關、遠程接入等安全技術和與之相配套的管理制度,保障網絡主機及配套設備、設施的安全,網絡運行環境的安全,從而達到保障計算機網絡系統安全運行和信息安全的目的。

(四)信息科負責醫院計算機網絡系統的安全管理工作,確保對計算機網絡系統安全管理的有效性。

(五)計算機網絡系統的建設和應用應遵守上級主管部門頒發的行政法規、用户手冊和其他相關規定。

(六)計算機網絡系統實行安全等級保護和用户使用權限劃分。安全等級和用户使用權限的劃分和設置由信息科負責制定和實施。

(七)計算機入網運行必須經信息科批准備案,分配IP地址後,方可接入網絡。

(八)要對重要主機的用户名、開機口令、應用口令和數據庫口令實施重點管理,嚴格控制設備存取及加密,未經允許嚴禁外來盤片帶入機房對服務器進行安裝等,不準將機器設備和數據帶出機房。

(九)未辦理入網手續,任何單位和個人不得非法私自將計算機接入醫院網絡,不得以不真實身份使用網絡資源,不得竊取他人賬號、口令使用網絡資源,不得盜用未經合法申請的IP地址入網。未經信息科允許,任何單位或個人不得擅自接納網絡用户。

(十)應根據網絡主機不同的安全級別採取相應的訪問控制、數據保護、保密監控管理和系統安全等技術措施。

(十一)信息科定期對網上用户的訪問及授權情況進行檢查,及時發現和限制非法用户和非授權訪問。

(十二)要按要求對數據進行日備份、月備份和年備份。嚴格按操作規程進行數據備份工作,確保備份數據的完整和準確性,做好備份數據的審核工作,並做好相應記錄。要確保導出、導入數據的完整和準確,並做好導出、導人數據的審核工作和相應記錄。

(十三)加強邊界安全的防護,應根據安全區域劃分情況明確需進行安全防護的邊界,並實施有效的訪問控制策略和機制。

(十四)應在網絡系統或安全域邊界的關鍵點採用嚴格的安全防護機制,如嚴格的登錄/鏈接控制,高性能的防火牆、防病毒網關、入侵防範、信息過濾、邊界完整性檢查等。

(十五)要實施必要的邊界訪問、違規外聯的審計和控制。

(十六)應採用必要的手段(如入侵檢測系統、日誌分析、網絡取證分析等)對系統內的安全事件進行監控,檢測攻擊行為並能發現系統內非授權使用情況。

(十七)應禁止系統內用户非授權的外部鏈接(如自動撥號、違規鏈接和無線上網)。

(十八)應部署有效的網絡病毒防範軟件系統和相應的網絡病毒防範管理辦法,實施對計算機網絡病毒的有效防範。

(十九)要制定文檔化的明確的計算機病毒和惡意代碼防護策略,以及確保策略有效實施規章制度。

(二十)應在系統內關鍵的入口點以及各工作站、服務器和移動計算機設備上採取計算機病毒和惡意代碼防護措施。

(二十一)應制定文檔化的信息系統備份和恢復的策略,建立健全備份和恢復的管理制度和操作規程。

(二十二)備份包括關鍵業務數據的備份、關鍵業務設備(如服務器、交換機等)的備份和電源備份。對重要信息系統(如HIs系統)的關鍵設施(如服務器)採取熱備份。

(二十三)應定期備份和對恢復策略進行測試,以保證其有效性。要有系統恢復的預案和演練。

(二十四)應根據業務的重要程度、信息系統的資產價值等進行相應的需求分析,確定系統恢復的目標,如:關鍵業務功能、恢復的優先順序、恢復的時間範圍。

(二十五)為確保醫院計算機局域網絡運行安全,要在有效部署防火牆、入侵檢測和防病毒系統的情況下,實施遠程接入。醫院業務網(內網)與遠程接入(外網)業務的物理隔離。凡涉密的計算機主機不得與互聯網(Internet)鏈接。

(二十六)任何部門和個人使用醫院網絡提供的遠程接人服務必須向信息科申請。入網用户的用户名和IP地址是用户在醫院局域網上的合法標識,也是對用户收費的重要依據,一經指定不得擅自更改。

(二十七)未經信息科批准,任何個人或部門不得為外單位人員提供電子郵件或其他網絡服務。

(二十八)所有入網用户,應當遵守國家有關法律、法規及醫院的有關規章制度,嚴格執行安全保密制度,不得利用計算機網絡從事危害國家安全、損害醫院利益等違法、違規活動,不得製作、查閲、複製和傳播擾亂社會治安、有傷風化、淫穢色情等信息,不得利用網絡攻擊、損害公用網絡和其他用户。否則,醫院有權停止對其提供的服務;由此造成的不良後果由用户承擔。

(二十九)使用計算機機網絡系統的部門和個人必須遵守計算機安全使用的規定,對計算機網絡系統發生的問題和故障要立即向信息中心報告。

(三十)用户不得從事下列危害計算機網絡安全的行為:

1、未經允許,進入計算機網絡系統或使用網上信息資源:

2、私自轉借或轉讓用户賬號,盜用他人賬號或IP地址:

3、未經允許,對網上應用系統的功能進行刪減或更改:

4、未經允許,對計算機網絡的存儲、處理或傳輸數據和應用程序進行刪減或更改;

5、故意製作、傳播計算機病毒等破壞程序,使用任何工具破壞網絡正常運行;

6、破壞、盜用計算機網絡中的信息資源和危害計算機網絡安全;

7、其他危害計算機網絡安全的行為。

上述違規造成醫院損失的,依照有關法律、法規及醫院有關處罰規定進行處理,情節嚴重者移交公安機關處理。

三、涉密數據保密管理制度

(一)任何科室和個人不得利用涉密計算機網絡系統泄漏屬於醫院內部祕密的信息數據,危害醫院、員工和患者的合法權益;不得從事其它違法犯罪活動。涉密單位和涉密人員應當遵守保密法律法規,認真執行國家和省制定的涉密計算機網絡系統的保密規定。

(二)涉密計算機網絡系統的單位保密管理實行領導負責制,並制定部門或專人負責具體的日常管理工作。並保持計算機保密管理人員相對穩定。

(三)涉密計算機網絡系統工作人員定期進行保密教育和檢查。涉密計算機信息系統的系統管理人員應當經過嚴格審查,定期進行考核,並保持相對穩定。

(四)涉密人員調離崗位,應當履行國家規定保守祕密的義務。

(五)涉及醫院祕密的數據,必須按照保密規定進行採集、存儲、處理、傳遞、使用和銷段。

(六)計算機存儲、處理、傳遞、輸出的涉密信息要有相應的密級標識且不得與正文分離,輸出的涉密文件按相應密級文件管理。

(七)涉密醫院信息和數據不得在與公用網絡聯網的計算機信息系統中存儲、處理、傳遞,涉密信息一律不得在網上發佈。

(八)涉密計算機必須設置口令保護,根據密級確定口令長度與更換週期,實行專人專用,嚴禁以任何方式登錄國際互聯網或與互聯網物理連接。

(九)存儲涉密信息的媒體應按所存儲信息的最高密級標明密級,並按相應密級文件管理制度管理,存儲過涉密信息的計算機媒體不能降低密級使用,維修存儲過涉密信息的計算機媒體應到部門指定維修點維修,有人全程跟蹤,保證存儲的祕密信息不被泄露。

(十)儲涉密數據的計算機硬盤或其它存儲介質不得擅自更換或者報廢。確需更換或者報廢的,應當經院領導批准後,交醫院的網絡管理部門進行登記、封存,或者按規定銷燬。

(十一)涉密單位應當將涉密數據與備份數據分別保存在單位內不同的地點。有條件的,應實行異地容災備份。不得在便攜式計算機上存儲涉密信息。

(十二)發現計算機信息泄密後應立即採取補救措施,並按規定及時報告保密部門。

四、信息提供、發佈和上網保密審查制度

1、信息提供、發佈、上網實行保密審查、領導審批和登記備案制度。

2、信息發佈、上網,堅持涉密不公開、公開不涉密和誰上網、誰負責的原則。

3、對涉密信息確需對外發布、上網的,應採取解密或者刪除、改編、隱去等保密措施,並經主管部門或保密工作部門審定。

4、接受記者採訪,不得涉及醫院祕密內容。

五、計算機設備管理制度

(一)計算機及其輔助設備是實現現代化管理的工具,各科室有關工作人員都要結合本職工作利用計算機手段來提高工作效率。

(二)各科室購置和上級分配給予的計算機和輔助設備均屬固定資產,統一由計算機中心負責維護,各科室由電腦管理員專人負責管理和使用。

(三)服務器、計算機及輔助設備和其他應用軟件所配的專用磁盤、光盤,由中心專人登記管理入賬,每年清點一次。

(四)計算機的備件、易耗件、磁盤及有關資料的購買,由信息管理部門統一申請,經科室負責人並上報院長同意後,由後勤採購進行統一購置,統一給各科室配置。

(五)計算機、服務器、網絡通訊電纜設備,未經信息部門同意不得拆裝、移動。

(六)計算機和輔助設備需檢修,應報告計算機中心專業工作人員,由計算機中心有關人員檢修,若需外單位修理,由領導會同有關部門商量後辦理。

(七)對外來磁盤要先殺毒,後使用。各計算機一旦發現病毒,必須立即清除,否則不得使用該計算機,更不能向服務器上傳數據。

(八)外來人員未經科室領導和專業人員同意不得操作計算機,以免發生病毒感染和其他損失。

(九)不得在計算機上進行與工作無關(如做遊戲、下棋、打撲克等)的操作。

六、服務器機房管理制度

為保證網絡中心設備與信息的安全,保障機房有良好的運行環境和工作環境,作如下規定:

(一)各門鑰匙由指定的專人保管,不能隨意轉借。丟失要聲明。出入請隨手關門。

(二)要有安全防範意識,節假日值班人員不得擅離崗位。早進入、晚離開時要檢查設備情況,離開時查看燈、門、窗、鎖是否關閉好。

(三)易燃物品不準帶入機房,機房及周邊地區嚴禁煙火,不能明火作業,機房一律禁止吸煙。

(四)機房工作人員要有防火意識,出現異常情況應立即報警,切斷電源,用滅火設備撲救。

(五)非工作人員嚴禁進入服務器機房,特殊情況要事先徵得院長或主管副院長的同意,未經許可一律不準觸碰開關和設備,否則後果自負。

(六)機房內的一切公用物品未經許可一律不得挪用和外借。

(七)機房內不準大聲喧譁,機房衞生由工作人員定期負責清掃,保持清潔。

(八)網管員負責機房的安全管理與檢查;負責建立與記錄安全日誌。

七、計算機網絡工作站管理制度

(一)本制度所稱醫院計算機網絡工作站,是指醫院計算機網絡中以台式電腦或筆記本電腦為中心的包括所連打印機等外圍設備在內的計算機工作單元。醫院未聯網工作的計算機也採用此制度進行管理。

(二)各個管理部門和科室中,每一工作站配置的計算機、打印機等設備須指定專人使用、保管和維護,轉交他人保管時需嚴格交接。

(三)各工作站所有使用人員必須嚴格遵守《醫院網絡系統安全管理制度》。

(四)計算機操作人員,不得隨意搡作計算機或相關設備,更不允許外來人員操作計算機。

(五)不在計算機上玩遊戲及做與工作無關的操作。

(六)不在醫院計算機上使用來歷不明的光盤、軟盤。

(七)計算機網絡上的所有操作人員必須保管好自己的密碼,因密碼保管不善造成的經濟損失,概由操作人員自己負責。

(八)計算機一旦發生故障應及時報告信息科處理。

(九)除計算機網絡中心機房工作人員外,任何入不得拆裝計算機,或擅自接入其它設備。

(十)不間斷電源的計算機,在供電中斷時,操作人員應立即保存數據,退出程序後按正常操作關機。

(十一)嚴格按照操作規程操作,下班前必須按程序關機,並切斷電源。

(十二)計算機旁不準抽煙、會客,不準吃零食物和飲料。

(十三)計算機旁邊嚴禁擺放各種易燃易爆、腐蝕性或強磁物品。遇臨時停電及雷電天氣,應採取保護措施,避免發生意外。

(十四)愛護計算機及各種相關設備,計算機主機、顯示器、打印機上不能堆放雜物。

(十五)科室指定專人負責科內計算機的一般性管理工作,定期用乾淨柔軟的幹抹布清除設備上的灰塵,清潔和整理計算機工作台。

(十六)因維護管理不當造成計算機硬件設備損壞,由當事人負責賠償。

(十七)外來參觀須報請信息科及主管院領導批准,不能向外展示和泄露醫院重要業務數據。

(十八)違反本制度者,醫院將視情節給予處罰。

八、監控機房管理制度

(一)為確保監控機房安全,設立監控機房管理員,負責對機房各類設備、軟件系統進行維護和管理。

(二)監控機房管理員應認真履行職責,及時發現、報告、解決硬件系統出現的故障,保障系統的正常運行。

(三)監控機房管理員及時完成監控數據的刻錄歸檔,確保監控數據完整無誤。不得無故中斷監控,不得漏刻監控資料,未經刻錄不得無故刪除監控資料。

(四)監控機房必須做好防火、防靜電、防潮、防塵、防熱和防盜工作。機房禁止放置易燃、易爆、腐蝕、強磁性物品,禁止在監控機房內使用其他用電設備,禁止將監控機房鑰匙交他人保管,確保監控機房安全。

(五)嚴格遵守保密制度。數據資料必須由監控機房管理員負責保管,未經允許不得私自拷貝、下載和外借。嚴禁任何人在監控計算機上使用未經檢測允許的介質(軟盤、光盤等),嚴禁在監控計算機上做與監控無關的事情。

(六)監控機房內保持清潔,嚴禁在機房抽煙、喝水、吃東西、亂扔雜物、大聲喧譁等。

(七)實行工作人員值班制度。值班人員應按規定做好實時監管工作,並做好書面情況記錄,發現問題及時彙報並妥善處理。

(八)值班人員應嚴格執行機房管理制度,並與監控機房管理員做好交接。如需監控機房管理員進行配合的,監控機房管理員應予以協助。

(九)除監控機房管理員和工作人員外,任何無關人員不得進入監控機房。

(十)監控機房管理員要經常督促檢查本制度執行情況,切實履行管理職責,發現異常情況必須及時彙報。

九、計算機網絡突發故障處理預案

(一)電腦網絡故障

電腦網絡發生故障後,維護人員要結合醫院的分佈式特點,通過操作人員反饋回來的信息和現有的網絡檢測手段,迅速定位故障事件的來源,明確故障事件發生的範圍,確認網絡系統受損害程度,將情況及時通報直接上級並層層上報。通過進一步的分析,將故障發生類型劃分為網絡線路、網絡交換機、服務器三大類型,確定起因是硬件故障、外力損壞、惡意攻擊還是感染病毒,進而採取下一步措施。

1、網絡線路故障

(1)通知:值班人員迅速通知直接上級並層層上報。上級管理人員根據實際情況給予指導和協調。

(2)排查:根據網絡拓撲結構和故障發生的範圍,使用網絡檢測指令,確定檢修線路的位置。

(3)搶修:攜帶對線器、轉接器、備用線、壓線鉗等工具,迅速到達線路故障現場,進行修復。

(4)驗證:連接網絡進行檢測,確定故障得到解決。

(5)回覆:通知故障發生點恢復使用。

(6)記錄:對整個事件的時間、現象、處理過程作出詳細記錄。

2、網絡交換機故障

(1)通知:值班人員迅速通知直接上級並層層上報。上級管理人員根據實際情況給予指導和協調。聯繫電話:網絡負責人。

(2)診斷:根據故障發生的片區和網絡交換機的分佈圖,結合網絡檢測指令,判斷出故障交換機的位置。

(3)修復:攜帶電筆、改刀等常規工具,迅速到達故障交換機所在位置,通過觀察交換機指示燈,確定其工作狀態是否正常:如果是斷電所致,立即與維修中心聯繫,恢復供電;如果狀態鎖死,立即對交換機進行復位處理;排除上述因素後如果故障依舊,立即用備用交換機對其進行更換。

(4)驗證:連接網絡進行檢測,確定故障得到解決。

(5)回覆:通知故障發生點恢復使用。

(6)事後:對換下交換機送修。待修復後備用。

(7)記錄:對整個事件的時間、現象、處理過程作出詳細的記錄。

3、服務器故障

(1)通知:值班人員迅速通知直接上級並層層上報。上級管理人員根據實際情況給予指導和協調。

(2)診斷:根據故障現象,初步判定是硬件故障還是軟件故障,如果是硬件故障,立即斷開主服務器,啟用備用服務器;如果是系統軟件故障,儘量正常下機,重啟服務器;如果是應用軟件故障,立即聯繫HIS公司進行遠程維護。

(3)如故障發生在夜晚或節假日期間,首先應通知負責系統技術人員立即在15分鐘內趕赴現場,並通知電腦中心主管組織相關人員進行搶修,上報設備科,必要時儘快聯繫相關公司維修部進行遠程維護。

4、停電

(1)通知:值班人員迅速通知直接上級並層層上報。上級管理人員根據實際情況給予指導和協調。

(2)配合:聯繫維修中心,確定停電的時間長短,如果在五分鐘以內,在恢復供電後重新運行接口機即可;如果在五分鐘以上,對接口機和服務器進行正常下機操作,待恢復供電後,重新開啟服務器至運行狀態,再運行接口機。

(3)記錄:對整個事件的時間、現象、處理過程作出詳細的記錄。

5、病毒發作

(1)通知:值班人員迅速通知直接上級並層層上報。上級管理人員根據實際情況給予指導和協調,必要時立即赴現場處理。

(2)診斷:對故障進行分析,找出病毒特徵碼,確定是何種病毒。

(3)排殺:從專業網站上下載專殺工具進行殺毒。

(4)補丁:從專業網站上下載補丁,封堵漏洞,進行免疫處理。

(5)記錄:對整個事件的時間、現象、處理過程作出詳細的記錄。

二、通訊網絡故障

當通訊網絡發生故障後,要迅速根據設備監控狀況、用户反饋的故障現象,確定故障類型,將情況及時通報直接上級並層層上報。通過進一步的分析,將故障劃分為通訊電纜故障、數字程控交換機故障、電深故障三大類型,並採取下一步措施。

1、通訊電纜故障

(1)通知:值班人員迅速通知直接上級並層層上報。上級管理人員根據實際情況給予指導和協調,必要時立即赴現場處理,通訊工程師應立即奔赴現場。

(2)查找:根據故障現象、範圍和分線盒的分佈位置,確定故障點:如果是主線纜受損,立即通知電信相關部門進行搶修;如果是户線纜受損,立即趕赴現場。

(3)修復:對於主線纜受損,為電信維修部門提供準確的線路資料,協調施工工作,掌握搶修進度;對於户線纜受損,查清故障原因,更換相應線纜。

(4)反饋:通知相關用户恢復使用。

(5)記錄:對整個事件的時間、現象、處理過程和資料變更情況作出詳細記載。

2、交換機故障

(1)通知:值班人員迅速通知直接上級並層層上報。上級管理人員根據實際情況給予指導和協調,必要時立即赴現場處理,設備科領導應立即趕赴現場。

(2)分析:作出分析後,根據交換機的故障現象進行處理。

(3)反饋:通知相關用户恢復使用。將情況上報相關領導。

(4)善後:對故障時間、現象、處理情況作出詳細記載。

3、電源故障

(1)通知:值班人員迅速與院內總務科取得聯繫,確定停電時間的長短。同時通知直接上級。

(2)處理:中心機房通過UPS電源繼續正常工作,維護人員必須對設備的工作情況進行監控。

(3)跟蹤:隨時保持與總務科的聯繫,如果停電時間超過半小時,按照操作流程關閉部分外圍設備,減少蓄電池的負荷量,以確保程控機的正常運行。

(4)記錄:詳細記載停電發生的起止時間、蓄電池的使用情況,在恢復正常供電後及時檢查蓄電池充電情況。

信息安全管理制度彙編 篇5

第一、完成學校下達的課程和重大活動音像製作任務。

第二、負責雙向視頻和資源製作授課的錄製及其它音視頻的`錄製、轉換工作。

第三、負責錄音帶、錄像帶教學資源複製工作。

第四、負責制定錄像課、學校新聞電視片及相關錄像、錄音節目質量標準和認證工作。

第五、為學校遠程教育資源建設提供技術支持。

第六、負責學校課件製作和應用軟件的開發與利用。

第七、負責學校電視接收和有關節目的壓縮、轉換及合成工作。

第八、負責學校辦公自動化(OA)系統的日常維護。

第九、配合其他科室完成相應的軟件調試和使用。

第十、配合其他科室完成田稻網站平台結構設計、功能更新和日常維護工作。

第十一、完成上級交給的其他工作任務。

信息安全管理制度彙編 篇6

1.總則

1.1目的:

為加強公司作風建設,宣傳廉潔文化,預防利用職務及職權謀取不正當利益。同時做好公司信息的安全和保密工作,使公司所擁有的信息在經營活動中充分利用,保護公司的利益不受侵害,樹立健康積極的企業文化形象,特制定本管理制度。

1.2適用範圍:

本制度適用於公司所有在職員工。

1.3定義:

廉潔:清白高潔,不貪污,從不使用公家的錢來養活自己(不貪污),就是指人生光明磊落的態度和誠信,正直的風氣。

信息安全:信息系統(包括硬件、軟件、數據、人、物理環境及其基礎設施)受到保護,不受偶然的或者惡意的原因而遭到破壞、更改、泄露,系統連續可靠正常地運行。

業務單位:與公司有一切業務(含但不限於供貨、施工、促銷合作等關係)往來或聯繫的單位或個人。

1.4職責權限

3.1總經辦負責廉潔文化建設方向的指引,對公司的信息安全管理具有監督和最後裁決權。

3.2監察部負責監督和執行廉潔與信息安全管理規定,接受全體員工的舉報和監督,對舉報和違規情況進行調查核實。

3.3行政部負責廉潔文化和信息安全意識的宣傳和教育,接收和申報處理公司員工收受和外部財物。

3.4信息部負責公司所有文件資料的分類存檔和保存,對電子存檔資料進行定期和備份,並做好文件防盜和密碼保護工作。

3.5各部門:具有共同維護公司廉潔文化建設和信息保密工作的權利,都有保守公司祕密的義務,對公司廉潔和信息安全管理規定具有監督和舉報權。

2.主要內容:

2.1廉潔自律規定

2.1.1不準收受任何業務單位的個人現金、購物卡券、有價證券和支付憑證。

2.1.2因各種原因未能拒收業務單位的,必須及時向公司行政部申報統一處理。具體需申報的情況如下:

業務單位不回收的樣品和商品贈品;

業務單位節假日饋贈的禮品、禮籃等;

業務單位贈送的其他具有實際價值實物、活動等。

業務單位組織的集體考察、學習、旅遊等外出活動;

業務單位贈送的無法拒絕的各類現金、購物卡券、有價證券和支付憑證;

2.1.3不準向業務單位及其個人借貸錢物。

2.1.4不準在各業務單位報銷應由個人支付的有關票據。

2.1.5不借業務辦理之機,對各業務單位吃、卡、拿、要。

4.1.6禁止利用職權和職務上的便利和影響為親友及身邊工作人員謀取利益。

2.1.7工作中不弄虛作假,按規定好各類基礎資料,不做假帳或帳外賬。

2.1.8不準用公款支付個人名義的宴請。公關或業務接待必須經總經辦批准後在合理的範圍內進行。

2.1.9不準接受可能對商品和設備供應價格、工程施工價格的業務合作行為產生影響的錢、物饋贈和宴請。

2.1.10不準為謀取不正當的利益,在經濟往來中違反有關規定,以各種名義收取回扣、中介費、手續費等歸個人所有。

2.1.11不借出差、考察、學習之機利用公款進行旅遊娛樂活動,或接受可能影響公正辦理業務的宴請、禮品饋贈或其他服務。

2.1.12嚴禁以虛報、謊報等手段獲取榮譽;以虛報、謊報等手段獲取的榮譽、職稱及其他利益予以取消或者糾正。

2.2信息安全

2.2.1公開信息:公司已對外公開發布的信息,如公司宣傳冊、產品或公司介紹視頻等。

2.2.2保密信息:公司僅允許在一定範圍內發佈的信息,一旦泄露,將可能給公司或相關方造成不良影響。比如公司投資計劃等。

2.2.3根據信息價值、影響及發放範圍的不同,公司將保密信息劃分為絕密、機密、祕密、內部公開四個級別。

絕密信息:關係公司前途和命運的公司最重要、最敏感的信息,對公司根本利益有着決定性影響的保密信息,如:公司訂單,重大投資決議等。

機密信息:公司重要祕密,一旦泄露將使公司利益受到嚴重損害的保密信息如:未發佈的任命文件,公司財務分析報告等文件。

祕密信息:公司一般性信息,但一旦泄露會使公司利益受到損害的保密信息,如:人事檔案,供應商選擇評估標準等文件。

內部公開:僅在公司內部公開或僅在公司某一個部門內公開,對外泄露可能會使公司利益造成損害的保密信息的保密信息,如:年度培訓計劃,員工手冊,各種規章制度等。

2.2.4公司保密信息包括但不限於以下內容:

公司經營發展決策中的祕密事項;

專有技術,專利技術、技術圖紙;

生產細則、工程BOM、SOP及治具資料;

人事決策中的祕密事項;

重要的合同、客户和合作渠道;

招標項目的標底、合作條件、貿易條件;

財務信息,公司非向公眾公開的財務情況、銀行賬户賬號;

董事會或總經理確定應當保守的公司其他祕密事項。

2.2.5除公司已經正式對外公開發布的信息外,任何單位和個人不得從事以下活動:

利用信息絡系統製作、傳播、複製有害信息;

未經允許使用他人在信息絡系統中未公開的信息;

未經授權對絡(內部信息平台)系統中存儲、處理或傳輸的信息(包括系統文件和應用程序)進行增加、修改、複製和刪除等;

未經授權查閲他人郵件;

盜用他人名義發送電子郵件;

故意干擾絡(內部信息平台)的暢通運行;

從事其他危害信息絡(內部信息平台)系統安全的活動。

2.2.6公司保密信息應根據需要,限於一定範圍的員工接觸。接觸公司祕密的員工,未經批准不準向他人泄露。非接觸公司祕密的員工,不準打聽公司祕密。

2.3違規追責處理

2.3.1公司所有員工一經任何人發現或內外部舉報有違廉潔自律的行為,公司將組織相關部門進行調查核實,一經查證,將追究責任人所造成的責任損失,並進行違規處罰,對造成公司重大經濟損失且情節嚴重的,將移交公安機關進行立案處理。

2.3.2除公司公開的信息外,任何人將公司的保密信息以任何形式(口頭傳達、電子郵件、上傳絡、存儲拷貝、拍照影印、複印資料)對外泄露或散佈出去的,公司將從源頭上追究信息泄密者,經查實後立即根據情節輕重進行追責處理。因信息泄密造成公司經濟損失或形象受損時,將依法移交司法機關進行處理。

3.附則

3.1本制度最終解釋權歸xx有限公司所有。

3.2本制度自20xx年8月9日起實行,暫定實施1年。

信息安全管理制度彙編 篇7

1、管理員負責公司內所有計算機的管理,各部門應將計算機負責人名單報給管理員,管理員(填寫《計算機地址分配表》)進行備案管理。如有變更,應在變更計算機負責人一週內向管理員申請備案。

2、公司內所有的計算機應由各部門指定專人使用,每台計算機的使用人員均定為計算機的負責人,如果其他人要求上機(不包括管理員),應取得計算機負責人的同意,嚴禁讓外來人員使用工作計算機,出現問題所帶來的一切責任應由計算機負責人承擔。

3、計算機設備未經管理員批准同意,任何人不得隨意拆卸更換;如果計算機出現故障,計算機負責人應及時向管理員報告,管理員查明故障原因,提出整改措施,如屬個人原因,對計算機負責人做出處罰。

4、日常保養內容

A、計算機表面保持清潔。

B、應經常對計算機硬盤進行整理,保持硬盤整潔性、完整性。

C、下班不用時,應關閉主機電源。

5、計算機地址和密碼由管理員指定發給各部門,不能擅自更換。計算機系統專用資料(軟件盤、系統盤、驅動盤)應由專人進行保管,不得隨意帶出公司或個人存放。

6、禁止將公司配發的計算機非工作原因私自帶走或轉借給他人,造成丟失或損壞的要做相應賠償,禁止計算機使用人員對硬盤格式化操作。

7、計算機的內部調用

A、管理員根據需要負責計算機在公司內的調用,並按要求組織計算機的遷移或調換。

B、計算機在公司內調用,管理員應做好調用記錄,《調用記錄單》經副總經理簽字認可後交管理員存檔。

8、計算機報廢

A、計算機報廢,由使用部門提出,管理員根據計算機的使用、升級情況,組織鑑定,同意報廢處理的,報部門經理批准後按《固定資產管理規定》到財務部辦理報廢手續。

B、報廢的計算機殘件由管理員回收,組織人員一次性處理。

C、計算機報廢的條件:

(1)主要部件嚴重損壞,無升級和維修價值。

(2)修理或改裝費用超過或接近同等效能價值的設備。

信息安全管理制度彙編 篇8

第一章 總則

第一條 為加強公司計算機和信息系統(包括涉密信息系統和非涉密信息系統)安全保密管理,確保國家祕密及商業祕密的安全,根據國家有關保密法規標準和中核集團公司有關規定,制定本規定。

第二條 本規定所稱涉密信息系統是指由計算機及其相關的配套設備、設施構成的,按照一定的應用目標和規定存儲、處理、傳輸涉密信息的系統或網絡,包括機房、網絡設備、軟件、網絡線路、用户終端等內容。

第三條 涉密信息系統的建設和應用要本着“預防為主、分級負責、科學管理、保障安全”的方針,堅持“誰主管、誰負責,誰使用、誰負責”和“控制源頭、歸口管理、加強檢查、落實制度”的原則,確保涉密信息系統和國家祕密信息安全。

第四條 涉密信息系統安全保密防護必須嚴格按照國家保密標準、規定和集團公司文件要求進行設計、實施、測評審查與審批和驗收;未通過國家審批的涉密信息系統,不得投入使用。

第五條 本規定適用於公司所有計算機和信息系統安全保密管理工作。

第二章 管理機構與職責

第六條 公司法人代表是涉密信息系統安全保密第一責任人,確保涉密信息系統安全保密措施的落實,提供人力、物力、財力等條件保障,督促檢查領導責任制落實。

第七條 公司保密委員會是涉密信息系統安全保密管理決策機構,其主要職責:

(一)建立健全安全保密管理制度和防範措施,並監督檢查落實情況;

(二)協調處理有關涉密信息系統安全保密管理的重大問題,對重大失泄密事件進行查處。

第八條 成立公司涉密信息系統安全保密領導小組,保密辦、科技信息部(信息化)、黨政辦公室(密碼)、財會部、人力資源部、武裝保衞部和相關業務部門、單位為成員單位,在公司黨政和保密委員會領導下,組織協調公司涉密信息系統安全保密管理工作。

第九條 保密辦主要職責:

(一)擬定涉密信息系統安全保密管理制度,並組織落實各項保密防範措施;

(二)對系統用户和安全保密管理人員進行資格審查和安全保密教育培訓,審查涉密信息系統用户的職責和權限,並備案;

(三)組織對涉密信息系統進行安全保密監督檢查和風險評估,提出涉密信息系統安全運行的保密要求;

(四)會同科技信息部對涉密信息系統中介質、設備、設施的授權使用的審查,建立涉密信息系統安全評估制度,每年對涉密信息系統安全措施進行一次評審;

(五)對涉密信息系統設計、施工和集成單位進行資質審查,對進入涉密信息系統的安全保密產品進行准入審查和規範管理,對涉密信息系統進行安全保密性能檢測;

(六)對涉密信息系統中各應用系統進行定密、變更密級和解密工作進行審核;

(七)組織查處涉密信息系統失泄密事件。

第十條科技信息部、財會部主要職責是:

(一)組織、實施涉密信息系統的規劃、設計、建設,制定安全保密防護方案;

(二)落實涉密信息系統安全保密策略、運行安全控制、安全驗證等安全技術措施;每半年對涉密信息系統進行風險評估,提出整改措施,經涉密信息系統安全保密領導小組批准後組織實施,確保安全技術措施有效、可靠;

(三)落實涉密信息系統中各應用系統進行用户權限設置及介質、設備、設施的授權使用、保管以及維護等安全保密管理措施;

(四)配備涉密信息系統管理員、安全保密管理員和安全審計員,並制定相應的職責; “三員”角色不得兼任,權限設置相互獨立、相互制約;“三員”應通過安全保密培訓持證上崗;

(五)落實計算機機房、配線間等重要部位的安全保密防範措施及網絡的安全管理,負責日常業務數據及其他重要數據的備份管理;

(六)配合保密辦對涉密信息系統進行安全檢查,對存在的隱患進行及時整改;

(七)制定應急預案並組織演練,落實應急措施,處理信息安全突發事件。

第十一條 黨政辦公室主要職責:

按照國家密碼管理的相關要求,落實涉密信息系統中普密設備的管理措施。

第十二條 相關業務部門、單位主要職責:涉密信息系統的使用部門、單位要嚴格遵守保密管理規定,教育員工提高安全保密意識,落實涉密信息系統各項安全防範措施;準確確定應用系統密級,制定並落實相應的二級保密管理制度。

第十三條 涉密信息系統配備系統管理員、安全保密管理員、安全審計員,其職責是:

(一)系統管理員負責系統中軟硬件設備的運行、管理與維護工作,確保信息系統的安全、穩定、連續運行。系統管理員包括網絡管理員、數據庫管理員、應用系統管理員。

(二)安全保密管理員負責安全技術設備、策略實施和管理工作,包括用户帳號管理以及安全保密設備和系統所產生日誌的審查分析。

(三)安全審計員負責安全審計設備安裝調試,對各種系統操作行為進行安全審計跟蹤分析和監督檢查,以及時發現違規行為,並每月向涉密信息系統安全保密領導小組辦公室彙報一次情況。

第三章 系統建設管理

第十四條 規劃和建設涉密信息系統時,按照涉密信息系統分級保護標準的規定,同步規劃和落實安全保密措施,系統建設與安全保密措施同計劃、同預算、同建設、同驗收。

第十五條 涉密信息系統規劃和建設的安全保密方案,應由具有“涉及國家祕密的計算機信息系統集成資質”的機構編制或自行編制,安全保密方案必須經上級保密主管部門審批後方可實施。

第十六條 涉密信息系統規劃和建設實施時,應由具有“涉及國家祕密的計算機信息系統集成資質”的機構實施或自行實施,並與實施方簽署保密協議,項目竣工後必須由保密辦和科技信息部共同組織驗收。

第十七條 對涉密信息系統要採取與密級相適應的保密措施,配備通過國家保密主管部門指定的測評機構檢測的安全保密產品。涉密信息系統使用的軟件產品必須是正版軟件。

信息安全管理制度彙編 篇9

1、存放備份數據的介質必須具有明確的標識。備份數據必須異地存放,並明確落實異地備份數據的管理職責;

2、注意計算機重要信息資料和數據存儲介質的存放、運輸安全和保密管理,保證存儲介質的物理安全。

3、任何非應用性業務數據的使用及存放數據的設備或介質的調撥、轉讓、廢棄或銷燬必須嚴格按照程序進行逐級審批,以保證備份數據安全完整。

4、數據恢復前,必須對原環境的數據進行備份,防止有用數據的丟失。數據恢復過程中要嚴格按照數據恢復手冊執行,出現問題時由技術部門進行現場技術支持。數據恢復後,必須進行驗證、確認,確保數據恢復的完整性和可用性。

5、數據清理前必須對數據進行備份,在確認備份正確後方可進行清理操作。歷次清理前的備份數據要根據備份策略進行定期保存或永久保存,並確保可以隨時使用。數據清理的實施應避開業務高峯期,避免對聯機業務運行造成影響。

6、需要長期保存的數據,數據管理部門需與相關部門制定轉存方案,根據轉存方案和查詢使用方法要在介質有效期內進行轉存,防止存儲介質過期失效,通過有效的查詢、使用方法保證數據的完整性和可用性。轉存的數據必須有詳細的文檔記錄。

7、非本單位技術人員對本公司的設備、系統等進行維修、維護時,必須由本公司相關技術人員現場全程監督。計算機設備送外維修,須經設備管理機構負責人批准。送修前,需將設備存儲介質內應用軟件和數據等涉經營管理的信息備份後刪除,並進行登記。對修復的設備,設備維修人員應對設備進行驗收、病毒檢測和登記。

8、管理部門應對報廢設備中存有的程序、數據資料進行備份後清除,並妥善處理廢棄無用的資料和介質,防止泄密。

9、運行維護部門需指定專人負責計算機病毒的防範工作,建立本單位的計算機病毒防治管理制度,經常進行計算機病毒檢查,發現病毒及時清除。

10、營業用計算機未經有關部門允許不準安裝其它軟件、不準使用來歷不明的載體(包括軟盤、光盤、移動硬盤等)。

信息安全管理制度彙編 篇10

1目標

勝達集團信息安全檢查工作的主要目標是通過自評估工作,發現本局信息系統當前面臨的主要安全問題,邊檢查邊整改,確保信息絡和重要信息系統的安全。

2評估依據、範圍和方法

2.1評估依據

根據國務院信息化工作辦公室《關於對國家基礎信息絡和重要信息系統開展安全檢查的通知》(信安通[]15號)、國家電力監管委員會《關於對電力行業有關單位重要信息系統開展安全檢查的通知》(辦信息48號)以及集團公司和省公司公司的文件、檢查要求,開展××單位的信息安全評估。

2.2評估範圍

本次信息安全評估工作重點是重要的業務管理信息系統和絡系統等,

管理信息系統中業務種類相對較多、絡和業務結構較為複雜,在檢查工作中強調對基礎信息系統和重點業務系統進行安全性評估,具體包括:基礎絡與服務器、關鍵業務系統、現有安全防護措施、信息安全管理的組織與策略、信息系統安全運行和維護情況評估。

2.3評估方法

採用自評估方法。

3重要資產識別

對本局範圍內的重要系統、重要絡設備、重要服務器及其安全屬性受破壞後的影響進行識別,將一旦停止運行影響面大的系統、關鍵絡節點設備和安全設備、承載敏感數據和業務的服務器進行登記彙總,形成重要資產清單。

資產清單見附表1。

4安全事件

對本局半年內發生的較大的、或者發生次數較多的信息安全事件進行彙總記錄,形成本單位的安全事件列表。安全事件列表見附表2。

5安全檢查項目評估

5.1規章制度與組織管理評估

5.1.1組織機構

評估標準

信息安全組織機構包括機構、工作機構。

現狀描述

本局已成立了信息安全機構,但尚未成立信息安全工作機構。

評估結論

完善信息安全組織機構,成立信息安全工作機構。

5.1.2崗位職責

估標準

崗位要求應包括:專職絡管理人員、專職應用系統管理人員和專職系統管理人員;專責的工作職責與工作範圍應有制度明確進行界定;崗位實行主、副崗備用制度。

現狀描述

我局沒有配置專職絡管理人員、專職應用系統管理人員和專職系統管理人員,都是兼責;專責的工作職責與工作範圍沒有明確制度進行界定,崗位沒有實行主、副崗備用制度。

評估結論

本局已有兼職絡管理員、應用系統管理員和系統管理員,在條件許可下,配置專職管理人員;專責的工作職責與工作範圍沒有明確制度進行界定,根據實際情況制定管理制度;崗位沒有實行主、副崗備用制度,在條件許可下,落實主、副崗備用制度。

5.1.3病毒管理

評估標準

病毒管理包括計算機病毒防治管理制度、定期升級的安全策略、病毒預警和報告機制、病毒掃描策略(1周內至少進行一次掃描)。

現狀描述

本局使用Symantec防病毒軟件進行病毒防護,定期從省公司病毒庫服務器下載、升級安全策略;病毒預警是通過第三方和上信息來源,每月統計、彙總病毒感染情況並提交局生技部和省公司生技部;每週進行二次自動病毒掃描;沒有制定計算機病毒防治管理制度。

評估結論

完善病毒預警和報告機制,制定計算機病毒防治管理制度。

5.1.4運行管理

評估標準

運行管理應制定信息系統運行管理規程、缺陷管理制度、統計彙報制度、運維流程、值班制度並實行工作票制度;制定機房出入管理制度並上牆,對進出機房情況記錄。

現狀描述

沒有建立相應信息系統運行管理規程、缺陷管理制度、統計彙報制度、運維流程、值班制度,沒有實行工作票制度;機房出入管理制度上牆,但沒有機房進出情況記錄。

評估結論

結合本局具體情況,制訂信息系統運行管理規程、缺陷管理制度、統計彙報制度、運維

流程、值班制度,實行工作票制度;機房出入管理制度上牆,記錄機房進出情況。

5.1.5賬號與口令管理

評估標準

制訂了賬號與口令管理制度;普通用户賬户密碼、口令長度要求符合大於6字符,管理員賬户密碼、口令長度大於8字符;半年內賬户密碼、口令應變更並保存變更相關記錄、通知、文件,半年內系統用户身份發生變化後應及時對其賬户進行變更或註銷。

現狀描述

沒有制訂賬號與口令管理制度,普通用户賬户密碼、口令長度要求大部分都不符合大於6字符;管理員賬户密碼、口令長度大於8字符,半年內賬户密碼、口令有過變更,但沒有變更相關記錄、通知、文件;半年內系統用户身份發生變化後能及時對其賬户進行變更或註銷。

評估結論

制訂賬號與口令管理制度,完善普通用户賬户與管理員賬户密碼、口令長度要求;對賬户密碼、口令變更作相關記錄;及時對系統用户身份發生變化後對其賬户進行變更或註銷。

5.2絡與系統安全評估

5.2.1絡架構

評估標準

局域核心交換設備、城域核心路由設備應採取設備宂餘或準備備用設備,不允許外聯鏈路繞過防火牆,具有當前準確的絡拓撲結構圖。

現狀描述

局域核心交換設備準備了備用設備,城域核心路由設備採取了設備宂餘;沒有不經過防火牆的外聯鏈路,有當前絡拓撲結構圖。

評估結論

局域核心交換設備、城域核心路由設備按要求採取設備宂餘或準備備用設備,外聯鏈路沒有繞過防火牆,完善絡拓撲結構圖。

5.2.2絡分區

評估標準

生產控制系統和管理信息系統之間進行分區,VLAN間的訪問控制設置合理。

現狀描述

生產控制系統和管理信息系統之間沒有進行分區,VLAN間的訪問控制設置合理。

評估結論

對生產控制系統和管理信息系統之間進行分區,VLAN間的訪問控制設置合理。

5.2.3絡設備

評估標準

絡設備配置有備份,絡關鍵點設備採用雙電源,關閉絡設備HTTP、FTP、TFTP等服務,SNMP社區串、本地用户口令強健(>8字符,數字、字母混雜)。

現狀描述

絡設備配置沒有進行備份,絡關鍵點設備是雙電源,絡設備關閉了HTTP、FTP、TFTP等服務,SNMP社區串、本地用户口令沒達到要求。

評估結論

對絡設備配置進行備份,完善SNMP社區串、本地用户口令強健(>8字符,數字、字母混雜)。

5.2.4IP管理

評估標準

有IP地址管理系統,IP地址管理有規劃和分配策略,IP地址分配有記錄。

現狀描述

沒有IP地址管理系統,正在進行對IP地址的規劃和分配,IP地址分配有記錄。

評估結論

建立IP地址管理系統,加快進行對IP地址的規劃和分配,IP地址分配有記錄。

5.2.5補丁管理

評估標準

有補丁管理的手段或補丁管理制度,Windows系統主機補丁安裝齊全,有補丁安裝的測試記錄。

現狀描述

通過手工補丁管理手段,沒有制訂相應管理制度;Windows系統主機補丁安裝基本齊全,沒有補丁安裝的測試記錄。

評估結論

完善補丁管理的手段,制訂相應管理制度;補缺Windows系統主機補丁安裝,補丁安裝前進行測試記錄。

5.2.6系統安全配置

評估標準

信息安全管理制度彙編 篇11

為進一步加強對學校安全工作的監管和指導,及時掌握學校安全管理工作方面的信息,以便對安全事故及時作出應急處理。特制訂如下制度:

1、班內學生安全事故,班主任負責立即送醫院治療,並立即報告學校,同時告訴學生家長,學校視情節輕重上報上級;課堂發生安全事故,由任課教師按要求及時處理。

2、教職工發生事故,一般由學校主要負責解決,重大的必須上報上級主管部門。

3、充分發揮學校各部門的作用,調動一切積極因素,加強安全宣傳教育及其他實踐活動,注意積累信息資料,及時報告學校,信息要及時、準確。

4、建立健全學校安全預警機制,制定突發事件應急預案,完善事故預防措施,事故發生後要立即啟動應急預案,對傷亡人員實施救治。對學校發生的安全事故,要在第一時間按程序向教育局報告事故情況,做到報告及時,信息暢通,對隱瞞不報或拖延上報的,堅決按照有關規定嚴肅處理。

5、學校安全工作小組對信息要、登記,及時理,認真分析情報信息的內容,提高情報信息的質量,逐級上報治安情報信息。

信息安全管理制度彙編 篇12

一、總則為了保護企業的信息安全,特訂立本制度,望全體員工遵照執行。

二、計算機管理要求

1、管理員負責公司內所有計算機的管理,各部門應將計算機負責人名單報給管理員,管理員(填寫《計算機地址分配表》)進行備案管理。如有變更,應在變更計算機負責人一週內向管理員申請備案。

2、公司內所有的計算機應由各部門指定專人使用,每台計算機的使用人員均定為計算機的負責人,如果其他人要求上機(不包括管理員),應取得計算機負責人的同意,嚴禁讓外來人員使用工作計算機,出現問題所帶來的一切責任應由計算機負責人承擔。

3、計算機設備未經管理員批准同意,任何人不得隨意拆卸更換;如果計算機出現故障,計算機負責人應及時向管理員報告,管理員查明故障原因,提出整改措施,如屬個人原因,對計算機負責人做出處罰。

4、日常保養內容

A、計算機表面保持清潔。

B、應經常對計算機硬盤進行,保持硬盤整潔性、完整性。

C、下班不用時,應關閉主機電源。

5、計算機地址和密碼由管理員指定發給各部門,不能擅自更換。計算機系統專用資料(軟件盤、系統盤、驅動盤)應由專人進行保管,不得隨意帶出公司或個人存放。

6、禁止將公司配發的計算機非工作原因私自帶走或轉借給他人,造成丟失或損壞的要做相應賠償,禁止計算機使用人員對硬盤格式化操作。

7、計算機的內部調用

A、管理員根據需要負責計算機在公司內的調用,並按要求組織計算機的遷移或調換。

B、計算機在公司內調用,管理員應做好調用記錄,《調用記錄單》經副總經理簽字認可後交管理員存檔。

8、計算機報廢

A、計算機報廢,由使用部門提出,管理員根據計算機的使用、升級情況,組織,同意報廢處理的,報部門經理批准後按《固定資產管理規定》到財務部辦理報廢手續。

B、報廢的計算機殘件由管理員回收,組織人員一次性處理。

C、計算機報廢的條件:

(1)主要部件嚴重損壞,無升級和維修價值。

(2)修理或改裝費用超過或接近同等效能價值的設備。

三、環境管理

1、計算機的使用環境應做到防塵、防潮、防干擾及安全接地。

2、應儘量保持計算機周圍環境的整潔,不要將影響使用或清潔的用品放在計算機周圍。

3、服務器機房內應做到乾淨、整潔、物品擺放整齊;非主管維護人員不得擅自進入。

四、軟件管理和防護

1、職責:

A、管理員負責軟件的開發購買保管、安裝、維護、刪除及管理。

B、計算機負責人負責軟件的使用及日常維護。

2、使用管理:

A、計算機系統軟件:要求管理員統一配裝正版d專業版,辦公常用辦公軟件安裝正版ffce專業版套裝、正版E管理系統,製圖軟件安裝正版CAD專業版,殺毒軟件安裝安全殺毒套裝,郵件軟件安裝閃電郵,及自主開發等各種正版及綠色軟件。

B、禁止私自或安裝軟件、遊戲、電影等,如工作需要安裝或刪除軟件時,向管理員提出申請,經檢查符合要求的軟件由管理部員或在管理員的監督下進行安裝或刪除。

C、計算機負責人應管理好計算機的操作系統或軟件的用户名、工號、密碼。若調整工作崗位,應及時通知管理部員更改相關權限。不得盜用他人用户名和密碼登錄計算機,或更改、破壞他人的文件資料,做好局域上共享文件夾的密碼保護工作。

D、計算機負責人應及時做好業務相關軟件的應用程序數據備份(刻錄光盤),防止因機器故障或被誤刪除而引起文件丟失。

E、計算機軟件在使用過程中如發現異常或出現錯誤代碼時,計算機負責人應及時上報管理員進行處理。

3、升級、防護:

A、如操作系統、軟件需要更新及版本升級,則由管理員負責升級安裝、購買等。

B、盤、軟盤在使用前,必須先採用殺毒軟件進行掃描殺毒,無病毒後再使用。

C、由管理員協助計算機負責人對計算機進行病毒、木馬程序檢測和清理工作,要求定期更新殺毒軟件。

五、硬件維護

1、要求:

A、管理部員負責計算機或相關電腦設備的維護。

B、對硬件進行維護的人員在拆卸計算機時,必須採取必要的防靜電措施。

C、對硬件進行維護的人員在作業完成後或準備離去時,必須將所拆卸的設備復原。

D、對於關鍵的計算機設備應配備必要的斷電、繼電保護電源。

E、管理部員應按設備説明書進行日常維護,每月一次。

2、維護:

A、計算機的使用、清潔和保養工作,由計算機負責人負責。

B、管理員必須經常檢查計算機及外設的狀況,及時發現和解決問題。

六、絡管理

1、禁止瀏覽或登入反動、色情、邪教等不明非法站、瀏覽非法信息以及利用電子信箱收發有關上述內容的郵件;不得通過互聯或光盤安裝傳播病毒以及黑客程序。

2、禁止私自將公司的受控文件及數據上傳絡與拷貝傳播。

七、維修流程當計算機出現故障時,應立即停止操作,上報公司管理員,填寫《公司電腦維修記錄表》;由管理員負責維修。

八、獎懲辦法由於計算機設備是我們工作中的重要工具。因此,管理員將計算機的管理納入對各計算機負責人的績效考核範圍,並將嚴格實行。從本制度公佈之日起:

1、凡是發現以下行為,管理員有權根據實際情況處罰並追究當事人及其直接的責任,嚴重的則交由上級部門對其處理。

A、私自安裝和使用未經許可的軟件(含遊戲、電影),每個軟件罰________元。

B、計算機具有密碼功能卻未使用,每次罰________元。

C、下班後,計算機未退出系統或關閉顯示器的,每次罰________元。

D、擅自使用他人計算機或外設造成不良影響的,每次罰________元。

E、瀏覽登入反動、色情、邪教等不明非法站,傳播非法郵件的,每次罰________元。

F、如有私自或沒有經過管理部審核更換計算機地址的,每次罰________元。

G、如有拷貝受控文件及數據,故意刪除共享資料軟件及計算機數據的,按損失酌情進行處罰。

2、凡發現由於:違章作業,保管不當,擅自安裝、使用硬件和電氣裝置,而造成硬件的損壞或丟失的,其損失由責任人賠償硬件價值的全部費用。

九、附則

1、本制度為公司計算機管理制度,要求每一位計算機負責人和員工都必須遵守該制度。

2、本制度由行政部負責編制與修改。

3、本制度由公司總經理批准後執行。

企業規章制度也可以成為企業用工管理的證據,是公司內部的法律,但是並非制定的任何規章制度都具有法律效力,只有依法制定的規章制度才具有法律效力。

勞動爭議糾紛案件中,工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業舉證,所以企業制定和完善相關規章制度的時候,應該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據,以免在仲裁和訴訟時候出現舉證不能的後果。

信息安全管理制度彙編 篇13

一、局安全生產委員會每年通報一次全局安全生產情況,安全監督科負責彙總,安全生產情況資料。

二、局屬各單位安全生產負責人每月5日前向局安全監督科報送本單位安全生產情況。內容包括:上月安全生產情況、主要工作;下月工作安排和事故報表等。

三、局屬各單位安全負責人每年12月10日前向局安全監督科報送當年安全生產工作和次年安全生產工作要點。局安全監督科每年12月20日前向省公路局安全監督處報送當年安全生產工作和次年安全生產。

四、局安全監督科按照規定,隨時向省公路局安全監督處和局安委會報告有關安全生產活動、會議、事故調查處理等方面的情況。

信息安全管理制度彙編 篇14

第一章 總 則

第一條 為加強郵政行業寄遞服務用户個人信息安全管理,保護用户合法權益,維護郵政通信與信息安全,促進郵政行業健康發展,根據《中華人民共和國郵政法》、《全國人大常委會關於加強網絡信息保護的規定》、《郵政行業安全監督管理辦法》等法律、行政法規和有關規定,制定本規定。

第二條 在中華人民共和國境內經營和使用寄遞服務涉及用户個人信息安全的活動以及相關監督管理工作,適用本規定。

第三條 本規定所稱寄遞服務用户個人信息(以下簡稱寄遞用户信息),是指用户在使用寄遞服務過程中的個人信息,包括寄(收)件人的姓名、地址、身份證件號碼、電話號碼、單位名稱,以及寄遞詳情單號、時間、物品明細等內容。

第四條 寄遞用户信息安全監督管理堅持安全第一、預防為主、綜合治理的方針,保障用户個人信息安全。

第五條 國務院郵政管理部門負責全國郵政行業寄遞用户信息安全監督管理工作。

省、自治區、直轄市郵政管理機構負責本行政區域內的郵政行業寄遞用户信息安全監督管理工作。

按照國務院規定設立的省級以下郵政管理機構負責本轄區的郵政行業寄遞用户信息安全監督管理工作。

國務院郵政管理部門和省、自治區、直轄市郵政管理機構以及省級以下郵政管理機構,統稱為郵政管理部門。

第六條 郵政管理部門應當與有關部門相互配合,健全寄遞用户信息安全保障機制,維護寄遞用户信息安全。

第七條 郵政企業、快遞企業及其從業人員應當遵守國家有關信息安全管理的規定及本規定,防止寄遞用户信息泄露、丟失。

第二章 一般規定

第八條 郵政企業、快遞企業應當建立健全寄遞用户信息安全保障制度和措施,明確企業內部各部門、崗位的安全責任,加強寄遞用户信息安全管理和安全責任考核。

第九條 以加盟方式經營快遞業務企業應當在加盟協議中訂立寄遞用户信息安全保障條款,明確被加盟人與加盟人的安全責任。加盟人發生信息安全事故時,被加盟人應當依法承擔相應安全管理責任。

第十條 郵政企業、快遞企業應當與其從業人員簽訂寄遞用户信息保密協議,明確保密義務和違約責任。

第十一條 郵政企業、快遞企業應當組織從業人員進行寄遞用户信息安全保護相關知識、技能培訓,加強職業道德教育,不斷提高從業人員的法制觀念和責任意識。

第十二條 郵政企業、快遞企業應當建立寄遞用户信息安全投訴處理機制,公佈有效聯繫方式,接受並及時處理有關投訴。

第十三條 郵政企業、快遞企業受網絡購物、電視購物和郵購等經營者委託提供寄遞服務的,在與委託方簽訂協議時,應當訂立寄遞用户信息安全保障條款,明確信息使用範圍和方式、信息交換安全保護措施、信息泄露責任劃分等內容。

第十四條 郵政企業、快遞企業委託第三方錄入寄遞用户信息的,應當確認其具有信息安全保障能力,並訂立信息安全保障條款,明確責任劃分。第三方發生信息安全事故導致寄遞用户信息泄露、丟失的,郵政企業、快遞企業應當依法承擔相應責任。

第十五條 未經法律明確授權或者用户書面同意,郵政企業、快遞企業及其從業人員不得將其掌握的寄遞用户信息提供給任何單位或者個人。

第十六條 公安機關、國家安全機關或者檢察機關的工作人員依照法律規定程序調閲、檢查寄遞詳情單實物及電子信息檔案,郵政企業、快遞企業應當配合,並對有關情況予以保密。

第十七條 郵政企業、快遞企業應當建立寄遞用户信息安全應急處置機制。對於突發的寄遞用户信息安全事故,應當立即採取補救措施,按照規定報告郵政管理部門,並配合郵政管理部門和相關部門的調查處理工作,不得遲報、漏報、謊報、瞞報。

第三章 寄遞詳情單實物信息安全管理

第十八條 郵政企業、快遞企業應當加強寄遞詳情單管理,對空白寄遞詳情單發放情況進行登記,對號段進行全程跟蹤,形成跟蹤記錄。

第十九條 郵政企業、快遞企業應當加強營業場所、處理場所管理,嚴禁無關人員進出郵件(快件)處理、存放場地,嚴禁無關人員接觸、翻閲郵件(快件),防止寄遞詳情單實物信息(以下簡稱實物信息)在處理過程中泄露。

第二十條 郵政企業、快遞企業應當優化寄遞處理流程,減少接觸實物信息的處理環節和操作人員。

第二十一條 郵政企業、快遞企業應當採用有效技術手段,防止實物信息在寄遞過程中泄露。

第二十二條 郵政企業、快遞企業應當配備符合國家標準的安全監控設備,安排具有專門技術和技能的人員,對收寄、分揀、運輸、投遞等環節的實物信息處理進行安全監控。

第二十三條 郵政企業、快遞企業應當建立健全寄遞詳情單實物檔案管理制度,實行集中封閉管理,確定集中存放地,及時回收寄遞詳情單妥善保管。設立、變更集中存放地,應當及時報告所在地郵政管理部門。

第二十四條 郵政企業、快遞企業應當對寄遞詳情單實物檔案集中存放地設專人管理,採取必要的安全防護措施,確保存儲安全。

第二十五條 郵政企業、快遞企業應當建立並嚴格執行寄遞詳情單實物檔案查詢管理制度。內部人員因工作需要查閲檔案時,應當確保檔案完整無損,並做好查閲登記,不得私自攜帶離開存放地。

第二十六條 寄遞詳情單實物檔案應當按照國家相關標準規定的期限保存。保存期滿後,由企業進行集中銷燬,做好銷燬記錄,嚴禁丟棄或者販賣。

第二十七條 郵政企業、快遞企業應當對實物信息安全保障情況進行定期自查,記錄自查情況,及時消除自查中發現的信息安全隱患。

信息安全管理制度彙編 篇15

根據《中華人民共和國政府信息公開條例》及市人民政府關於信息公開的有關規定,為提高工作透明度和工作效率,依法行政,做好服務,制定本制度。

一、公開範圍

依照法律、法規和國家有關規定,對涉及公民、法人或者其他組織切身利益,需要社會公眾廣泛知曉或者參與的政府信息,以及局機關機構設置、職能、辦事程序等,都應當公開。主要有以下幾方面:

(一)安全生產行政法規、規章和規範性文件;

(二)安全生產發展規劃及相關政策;

(三)行政事業性收費的項目、依據、標準;

(四)行政許可的事項、依據、條件、數量、程序、期限以及申請行政許可需要提交的全部材料目錄及辦理情況;

(五)突發公共事件的應急預案、預警信息及應對情況;

(六)安全生產統計信息;

(七)安全生產監督檢查情況等。

二、公開方式

公開方式主要有以下幾種:局站,柳州安全報,政務服務中心窗口,以及報刊、廣播、電視等新聞媒體。

三、公開程序

(一)對日常編制的文件,在發文稿紙上註明公開的方式;對其他擬公開的信息,在公開信息審批表上註明公開的方式。

(二)所有擬公開的信息,必需經科室核稿,分管局會籤,局長簽發後方可公開。

(三)擬公開的信息由局辦公室交相關單位、科室和人員進行公開。

四、保密要求

擬公開信息的起草人及相關審批人員,應按照《中華人民共和國保守國家祕密法》以及其他法律、法規和國家有關規定,對擬公開的信息進行保密審查。對涉及國家祕密、商業祕密、個人隱私的信息不得公開。但是,經權利人同意公開,或者是不公開可能對公共利益造成重大影響的涉及商業祕密、個人隱私的信息,可以公開。

信息安全管理制度彙編 篇16

一、為了加強學校的網絡信息的安全保護,根據《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例》、《計算機信息網絡國際互聯網安全保護管理辦法》和其它有關法律、法規的規定,制定本制度。

二、本制度適用於接入學校網絡的用户。

三、任何部門和個人不得利用校園網絡或國際互聯網危害國家安全、泄露國家和學校祕密,不得侵犯國家的、社會的、學校的利益和公民的合法權益,不得從事犯罪活動。

四、任何部門和個人不得利用校園網絡或國際互聯網製作、複製、查閲和傳播下列有害信息:

1、煽動顛覆國家政權、破壞國家統一,破壞民族團結、宗教極端勢力和境外敵對勢力的反動言論;

2、捏造或者歪曲事實、散佈謠言、擾亂校園秩序和社會秩序;

3、宣揚封建迷信、淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖、教唆犯罪。

五、任何部門和個人不得從事下列危害校園網絡和計算機信息網絡安全的活動:

1、未經允許不得對校園網絡功能和學校網站進行刪除、修改或者增加。

2、未經允許不得對校園網絡中存儲、處理或者傳輸的數據和應用程序進行刪除、修改或者增加。

3、不得在校園網絡和互聯網中故意製作、傳播計算機病毒等破壞性程序。

六、在校園網絡、學校網站、專題網站中發現有反動、迷信、淫穢內容的信息應及時報告網絡中心。

七、服務器、路由器和交換機的口令由專人負責保管,不得隨意外泄。口令的修改及設定需做好專門記錄和備案。

八、及時做好數據備份工作,確保系統遭破壞後能及時恢復。

九、未經本中心批准,不得在校園網內建立自己的WEB站點、BBS站點、討論組及其它類似的信息站點。學校網站的策劃由網絡中心負責。信息發佈的內容須經各管理員審核,重要信息由園長室審核。

十、各部門應指定專人負責本部門的計算機網絡管理和信息管理。

十一、對於違反上述制度的有關人員,將追究其責任。

十二、本制度的解釋權屬信息資源整合室。

信息安全管理制度彙編 篇17

為維護公司信息安全,保證公司網絡環境的穩定,特制定本制度。

第一條信息安全是指通過各種計算機、網絡(內部信息平台)和密碼技術,保護信息在傳輸、交換和存儲過程中的機密性、完整性和真實性。具體包括以下幾個方面。

1、信息處理和傳輸系統的安全。系統管理員應對處理信息的系統進行詳細的安全檢查和定期維護,避免因為系統崩潰和損壞而對系統內存儲、處理和傳輸的信息造成破壞和損失。

2、信息內容的安全。側重於保護信息的機密性、完整性和真實性。系統管理員應對所負責系統的安全性進行評測,採取技術措施對所發現的漏洞進行補救,防止竊取、冒充信息等。

3、信息傳播安全。要加強對信息的審查,防止和控制非法、有害的信息通過本公司的信息網絡(內部信息平台)系統傳播,避免對公司利益、公共利益以及個人利益造成損害。

第二條信息的內部管理

1、各部門在向網絡(內部信息平台)系統提交信息前要作好查毒、殺毒工作,確保信息文件無毒上載;

2、根據情況,採取網絡(內部信息平台)病毒監測、查毒、殺毒等技術措施,提高網絡(內部信息平台)的整體搞病毒能力;

3、各信息應用部門對本部門所負責的信息必須作好備份;

4、各部門應對本部門的信息進行審查,網站各欄目信息的負責部門必須對發佈信息制定審查制度,對信息來源的合法性,發佈範圍,信息欄目維護的負責人等作出明確的規定。信息發佈後還要隨時檢查信息的完整性、合法性;如發現被刪改,應及時向信息安全部門報告;

5、涉密文件不可放置個人計算機中,非涉密電子郵件的收發也要實行病毒查殺。

第四條信息加密

1、涉及公司祕密的信息,其電子文檔資料應當在涉密介質中加密單獨存儲;

2、涉及公司和部門利益的敏感信息的電子文檔資料應當在涉密介質中加密單獨存儲;

第五條任何部門和個人不得從事以下活動:

1、利用信息網絡系統製作、傳播、複製有害信息;

2、入侵他人計算機;

3、未經允許使用他人在信息網絡系統中未公開的信息;

4、未經授權對網絡(內部信息平台)系統中存儲、處理或傳輸的信息(包括系統文件和應用程序)進行增加、修改、複製和刪除等;

5、未經授權查閲他人郵件;

6、盜用他人名義發送電子郵件;

7、故意干擾網絡(內部信息平台)的暢通運行;

8、從事其他危害信息網絡(內部信息平台)系統安全的.活動。

信息安全管理制度彙編 篇18

為切實有效地做好學校的各項安全保衞工作,有條不紊地處理好發生在學校中的突發事件與重大事故,及時有效的傳輸安全信息,特制定如下制度。

學校發生突發事件與重大事故:

1、突發事件和重大事故處置小組

組長:

副組長:

組員:

2、在場的與老師應及時組織好學生和有關人員的疏散工作,組織好有關人員進行搶險和救災工作,並通知、通報突發事件和重大事故處置小組。

3、校內發生緊急刑事事故,立即上報突發事件和重大事故處置小組並報警,同時通報教育局。

4、發生重大災情與重大火災時,在組織內部搶救的同時,由值班人員和門衞室及時播打110或119,以得到他們的幫助並及時通報教育局。

5、學校周邊報警、校內重點部位報警,事態嚴重,保安及時趕赴現場並通知校內負責和老師,並報110處理。公安聯接到報警後及時到校處理。

6、對重大信息謊報、漏報或拖延不報的,要視情節輕重,追究當事人及分管的責任。

信息安全管理制度彙編 篇19

一、為了加強學校的絡信息的安全保護,根據《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例》、《計算機信息絡國際互聯安全保護管理辦法》和其它有關法律、法規的規定,制定本制度。

二、本制度適用於接入學校絡的用户。

三、任何部門和個人不得利用校園絡或國際互聯危害國家安全、泄露國家和學校祕密,不得侵犯國家的、社會的、學校的利益和公民的合法權益,不得從事犯罪活動。

四、任何部門和個人不得利用校園絡或國際互聯製作、複製、查閲和傳播下列有害信息:

1、煽動顛覆國家政權、破壞國家統一,破壞民族團結、宗教極端勢力和境外敵對勢力的反動言論;

2、捏造或者歪曲事實、散佈謠言、擾亂校園秩序和社會秩序;

3、宣揚封建迷信、淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖、教唆犯罪。

五、任何部門和個人不得從事下列危害校園絡和計算機信息絡安全的活動:

1、未經允許不得對校園絡功能和學校站進行刪除、修改或者增加。

2、未經允許不得對校園絡中存儲、處理或者傳輸的數據和應用程序進行刪除、修改或者增加。

3、不得在校園絡和互聯中故意製作、傳播計算機病毒等破壞性程序。

六、在校園絡、學校站、專題站中發現有反動、迷信、淫穢內容的信息應及時報告絡中心。

七、服務器、路由器和交換機的口令由專人負責保管,不得隨意外泄。口令的修改及設定需做好專門記錄和備案。

八、及時做好數據備份工作,確保系統遭破壞後能及時恢復。

九、未經本中心批准,不得在校園內建立自己的WEB站點、BBS站點、討論組及其它類似的信息站點。學校站的策劃由絡中心負責。信息發佈的內容須經各管理員審核,重要信息由園長室審核。

十、各部門應指定專人負責本部門的計算機絡管理和信息管理。

十一、對於違反上述制度的有關人員,將追究其責任。

十二、本制度的解釋權屬信息資源整合室。

信息安全管理制度彙編 篇20

為保證計算機的正常運行,確保計算機安全運行,制定本制度。

一、管理範圍劃分

本公司計算機分為涉密和非涉密兩部分,涉密計算機指主要用於儲存或傳輸有關人事、財務、經濟運行、信息安全等涉及企業經營管理信息的計算機。非涉密計算機指用於儲存或傳輸日常辦公資料信息計算機。信息技術部、關務部、財務部計算機按照涉密要求進行管理。

二、非涉密計算機日常管理

1、各部門的計算機,操作人為管理第一責任人,承擔公司計算機操作的管理、保密和安全,以防止誤操作造成系統紊亂、文件丟失等故障。

2、計算機主要是用於業務數據的處理及信息傳輸,提高工作效率。嚴禁上班時間用計算機玩遊戲及運行一切與工作無關的軟件。

3、新購的計算機、初次使用的軟件、數據載體應經我部計算機管理員檢測,確認無病毒和有害數據後,方可投入使用。

4、計算機操作人員發現本部門的計算機感染病毒,應立即中斷運行,並與計算機管理員聯繫及時消除。

5、愛護機關計算機設備,保持計算機設備的乾淨整潔。

三、涉密計算機日常管理

1、涉密的計算機內的重要文件由專人集中加密保存,不得隨意複製和解密,未經加密的重要文件不能存放在與國際聯網的計算機上。

2、對需要保存的涉密信息,可到信息安全科轉存到光盤或其他可移動的介質上。存儲涉密信息的介質應當按照所存儲信息的最高密級標明密級,並按相應密級的文件管理。

3、對信息載體(軟盤、光盤等)及計算機處理的業務報表、技術數據、圖紙要有專人負責保存,按規定使用、借閲、移交、銷燬。

信息安全管理制度彙編 篇21

為進一步加強對學校安全工作的監管和指導,及時掌握各校安全管理工作方面的信息,以便學校對安全事故及時作做出應急處理。特制訂如下制度:

一、重大信息的界定

1、校園傷害事件。傷害學生一人以上(含一人),在醫院治療一天以上的。

2、學生死亡事件。不管發生在校內還是校外,上學期間,還是假期當中。

3、財產丟失事件。丟失財產價值500元以上的。

4、食品衞生事件。

5、學校租用車輛存在安全隱患的。

6、教職工違反職業道德體罰或變相體罰學生,造成嚴重後果的。

7、其他造成嚴重後果的事件。

二、學校發現以上重大信息,應在兩小時之內電話報中心校、教委。

三、發現安全隱患或事故後,要作及時、妥善處理,必要時請示教委。

四、對重大信息謊報、漏報或拖延不報的,要視情節輕重,追究學校主要負責人及分管負責人的責任.

五、信息報送員:

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