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審計員崗位職責範圍(通用28篇)

審計員崗位職責範圍(通用28篇)

審計員崗位職責範圍 篇1

按領導要求對公司各職能部門以及各分子公司進行日常經營審計,參與審計調查,對經營狀況進行有效評估,存在的經營風險提出預警,審計發現的問題提出可行的改善和處理意見;

審計員崗位職責範圍(通用28篇)

負責對公司經營成果、財務、管理等審計方面的具體工作;

規範財務核算,審核公司產品的成本核算,審核公司經營報表資料,對經營數據異常進行調查及分析,為公司的經營決策提供重要的依據和建議;

負責公司內控風險評估及税務風險評估,提出可行的改善和處理意見;

負責審計結論和處理意見執行情況的檢查、督辦工作;

完成上級安排的其他工作。

審計員崗位職責範圍 篇2

1、參與執行各類型審計業務;

2、按照審計程序要求,通過團隊協作完成審計工作底稿;

3、協助項目負責人做好審計資料整理歸檔工作;

4、完成項目負責人交辦的其他工作。

審計員崗位職責範圍 篇3

1、已通過部分註冊會計師考試科目優先;

2、精通財務會計審計等相關知識和政策法規;

3、具備良好的文字表達能力和團隊組織能力;

4、較強的計劃,協調,組織,監督能力

審計員崗位職責範圍 篇4

1、制定合理的項目工作計劃;

2、與客户建立良好的溝通,維護客户關係;

3、監督、指導、檢查助理人員工作情況,保證項目的順利實施;

4、熟練掌握收入與銷售、生產成本、採購與付款等審計業務流程;

5、可獨立承擔中/小型項目的審計工作,對審計助理人員能夠進行有效的指導和管理;

6、領導交辦的其他工作。

審計員崗位職責範圍 篇5

1、 參與協助監督公司內控制度的健全性、可行性、有效性及執行情況並提出建議;

2、 參與協助構建並完善公司監督、審計制度,本部門的檔案管理。

3、 參與組織公司的年度審計工作。

4、 開展各類專項內部審計、常規內部審計工作,能承擔小型項目帶隊和中型項目主審工作。

5、參與協助對各種違法、違紀事項進行立即處理或限期整改糾正及對相關責任人進行處罰。

6、完成領導臨時交辦的其他工作。

審計員崗位職責範圍 篇6

1、根據審計計劃,開展公司各業務流程的內部審計和外部審計工作;

2、對關鍵控制點進行風險評估,推動優化工作流程;

3、揭示內部控制中存在的風險和漏洞,優化內控體系;

4、實施審計項目的後續審計工作,確保審計發現問題得以整改落實;

5、完成部門領導交待的其他工作。

審計員崗位職責範圍 篇7

1、協助經理建立完善的公司內控審計制度與流程,梳理風險清單、構建風險控制體系;

2、協助制定並執行內審計劃、協助擬定內審方案,組織實施審計、草擬審計報告和管理建議,分析各流程節點可能存在的主要風險,提出內控改善建議或方案;

3、協助組織開展各類常規審計項目,包括但不限於銷售、採購、存貨等領域,並在審計過程中合理關注可能存在的舞弊和腐敗行為;

4、協助負責審計項目整改跟蹤閉環管理;

5、協助處理部門的其他工作;

審計員崗位職責範圍 篇8

1、獨立擬訂審計計劃方案,負責中小型項目審計現場工作;

2、編制試算平衡表、合併報表;

3、對所負責項目工作底稿質量進行初步把關,對本項目輔導人員指導和培養。

審計員崗位職責範圍 篇9

1、 每年定期梳理集團所有公司內部管理制度(存檔於集團公司行政檔案處備查),保障各公司在制度下順利運行;

2、定期或不定期對集團所有公司進行審計,形成相應內部審計報告,審計報告內容包括:內控及各公司發佈的管理制度及會計制度執行情況彙報、財務報告(季、半年、年度)是否真實準確反映被審計公司情況,保證前期搭建的所有管理制度行之有效執行,避免流於形式,保證財務報表數據真實準確合法合規;

3、定期或不定期對集團所有公司進行納税專項審計,形成相應納税審計報告,審計報告內容包括:被審計公司所有納税情況彙報,適用國家税種及税率是否正確,計提應納税額及已納税額是否準確、真實,是否按期申報,按期交納,是否有無遺漏,存在問題是否補充申報或完善解決;

4、 對審計中發現的內部管理制度問題及時進行調整和完善。(重點是資金管理、固定資產存貨等、對外採購、費用報銷、授權文件等);

5、負責審計集團所有公司股東會決議或其他重大決策所依據的內部管理報表及各項經濟、財務數據。保障公司重大決策所依據的數據真實、準確、有效,審計人員應當在出具相應專項審核報告或在內部管理報表或數據上簽字,承擔相應複核及審核責任;

6、 集團公司其他相關工作。

審計員崗位職責範圍 篇10

1、作為外勤主管,為中/大型國有企業或上市公司提供年報審計和經濟責任、併購重組等專項審計以及非審計類諮詢業務;

2、在項目經理指導下,完成各類項目審計策略書、預算和執行的編制,按照審計策略書督導團隊成員完成已約定向客户提供的專業服務;

3、利用自己的專業知識積累及實踐經驗,嘗試發現客户在會計核算、財務管理、經營合規、税收風險、內部控制及全面風險管理等方面可能存在的問題;

4、向項目經理及時彙報項目進度、重大問題,在項目結束後對項目進行總結,分享成功和失敗的經驗教訓;

5、在保證項目質量的前提下,對項目方案的設計、執行、調整有自己獨特的思路和見解,並提出有建設性的觀點。

審計員崗位職責範圍 篇11

1. 參與審計項目(IPO、新三板、上市公司年報、專項等),編寫審計底稿,協助項目經理及高級審計員出具審計報告工作;

2. 負責相關審計資料的收集、整理、建檔工作;

3. 完成上級領導交辦的其它工作。

審計員崗位職責範圍 篇12

1. 協助項目組完成各類項目的審計;

2. 承擔中型項目的審計工作,包括報告編寫及複核初級員工的工作底稿;

3. 主動發現客户公司審計風險點;

4. 對審計助理人員進行有效的指導和培訓;

審計員崗位職責範圍 篇13

1.對裝修材料有一定了解,熟悉各項材料用途,日常按公司要求負責項目材料申購單審批;

2.有成本控制意識,減少項目材料超標、浪費;

3.有算量基礎,能看懂CAD圖紙並能簡單操作,有預結算經驗優先;

4.能看懂甲方合同清單,審批材料時分辨合同內、合同外、質量標準;

5. 能安排本職工作情況下,後期視能力安排其他方面審計,如去項目核查大量超標情況、材料達標調查等;

審計員崗位職責範圍 篇14

1.制定、貫徹、落實公司各項審計管理制度及內控制度;

2. 制訂年度審計計劃,執行公司內部審計工作,包括對公司的內控、財務、投資、預決算進行審計,以及對經濟合同、協議等進行審計;

3.對公司固定資產投資項目、財務收支、專項資金的使用和核算情況進行審計;

4.對公司預算內及預算外資金的管理和使用情況進行審計;

5.編制審計底稿、撰寫審計報告和審計建議,並對相關的審計資料、文件進行歸檔管理;

6.參與對公司各類工程施工項目、物資比質比價、採購招標等經濟活動的過程及結果進行督查;

7.參與對有損於公司利益或嚴重違反財經紀律的行為,會同相關部門進行審計;

8.參與對在建工程的跟蹤審計;

9.參與對竣工的基建工程,按規定組織資料,會同相關部門進行結算審計;

10.及時編寫審計報告,按時向主管領導彙報工作情況;

11.按時完成領導交給的臨時任務。

審計員崗位職責範圍 篇15

1、 根據需要對工程項目進行審計。

2、 對審計中的不明事項,堅持深入施工現場,到__瞭解情況。對合同中有疑問的條款及時向相關部門諮詢,確保分包審計結果的真實性、準確性。

3、 負責500萬以上工程及材料的採購、招投標的監管工作。

4、 及時向部門領導反映各分包單位的審計情況,對審計完畢的結算資料及時整理、歸檔。

5、 完成領導臨時交辦的其他任務。

審計員的崗位職責7

1、協助經理建立完善的公司內控審計制度與流程,梳理風險清單、構建風險控制體系;

2、協助制定並執行內審計劃、協助擬定內審方案,組織實施審計、草擬審計報告和管理建議,分析各流程節點可能存在的主要風險,提出內控改善建議或方案;

3、協助組織開展各類常規審計項目,包括但不限於銷售、採購、存貨等領域,並在審計過程中合理關注可能存在的舞弊和腐敗行為;

4、協助負責審計項目整改跟蹤閉環管理;

5、協助處理部門的其他工作;

審計員崗位職責範圍 篇16

1.負責核研院專用工作網絡的安全運維:積極配合學校信息辦及信息化技術中心對專用工作網絡的安全和應用系統運維情況進行審計,及時發現違規行為並進行安全風險評估,對系統設備進行全生命週期管理。

2.參與院信息化建設與實施,具體包括:網絡設施升級、改造和維護,院網站等系統維護與升級。

3.參與組織開展本單位信息安全技術教育培訓。

4.定期協助院相關單位完成信息安全技術相關檢查。

5.依據國家相關法律法規,及時完成新增信息系統方案設計、制度策略編制。

審計員崗位職責範圍 篇17

1、參加並擬定專項審計前期準備工作(計劃、方案、提綱等);

2、現場實施審計,以及審計證據的有效性;

3、編制審計工作底稿,核理審計發現問題,並能識別業務風險、給出審計建議;

4、與被審計業務部門溝通審計發現的問題,協助完成問題的整改措施;

5、編制審計總結報告。

審計員崗位職責範圍 篇18

1.協助項目經理進行項目的執行、落實等全過程工作;

2.負責房屋徵收項目工作底稿的編制、完整工作底稿和檔案資料;

3.負責房屋徵收項目現場的工作執行以及協調;

4.負責房屋徵收項目審核報告、階段報告、財務收支報告、成本報告的編制、撰寫;

5.公司安排的其他工作。

審計員崗位職責範圍 篇19

1.每日收集各營業點報表將現金收入彙總提供給出納;

2.核對房價,進行過房租操作;

3.稽核各營業點提交的賬單;

4.審核完單據,做日報表提交給部門領導;

5.每日編制銀聯卡號及金額、掛賬單位及金額提交給應收會計;

6.核對並登記每日收到的發票票號給税務會計;

7.每日編制備用金補退表提交給前廳補退備用金做依據;

9、跟進並處理收銀提供的有問題的單據;

10、協助應收會計處理對賬時存有問題的單據;

11.定期對網絡現付房進行返傭 10%,稽核技師提成,做房提成,售房提成(1-2次/月);

12、及時瞭解酒店的營銷政策、銷售價格、銷售協議,熟悉各營業部門的運作流程,領導的簽單權限和要求等。

13.其他臨時工作 。

審計員崗位職責範圍 篇20

1.組織開展總部和控股公司內部審計工作;

2.組織開展總部和控股公司內控評價工作;

3.協助負責公司監事會日常管理工作;

4.組織企業年度工作報告的編報工作

5.組織內審審核、整改,評估備案,綜合管理等工作;

6.完成領導交辦的其他工作

審計員崗位職責範圍 篇21

1、獨立完成經理分配的重要項目的審計工作並編制審計報告;

2、能夠獨立完成中小型公司審計工作;

3、負責審核下屬的工作,確保其工作符合專業標準;

審計員崗位職責範圍 篇22

1.協助項目負責人完成大中型項目的審計,獨立承擔小型項目的審計工作,對審計助理人員進行有效的督導和培訓。

2.主動發現客户的審計風險點

審計員崗位職責範圍 篇23

1、根據上級要求對客户進行專業的審計服務;

2、充分了解客户對於審計項目的需求和目的,並制定相應的審計方案;

3、能獨立完成審計工作,提出相關處理意見和建議,撰寫正式審計報告;

4、安排項目團隊審計工作,並對審計現場進行有效管理,合理分派團隊工作,跟蹤工作進度,有效監督審計質量;

5、完成上級交辦的其他審計任務。

審計員崗位職責範圍 篇24

1、參與執行各類型IT審計、內控審計與諮詢項目;

2、獨立執行審計工作並撰寫工作底稿;

3、分析測試結果,識別缺陷和風險,並撰寫管理建議;

4、與客户就審計發現及建議進行溝通和確認;

5、協助完成審計底稿歸檔工作;

6、完成領導分配的其他任務。

審計員崗位職責範圍 篇25

1、 協助項目經理開展審計和風險評估工作;

2、 負責審計信息收集、整理和審計文件存檔;

3、 獲得充分的審計證據,支持審計發現和審計建議;

4、 配合財務報表內外部審計,參與投資項目的可行性分析;

5、 協助監督、審查和評價經營、管理活動,協助建立、完善內控制度。

審計員崗位職責範圍 篇26

1、協助審計經理完成擬上市公司IPO、上市公司年報審計、大型央企國企年報審計、資產重組和企業併購等項目;

2、獨立完成審計經理分配的重要審計項目的具體審計工作及審計工作底稿,或獨立完成組成部份審計工作底稿,並編制審計報告;

3、協助審計經理編制審計報告,並提出改進建議和決策依據;

4、負責複核、指導下屬工作完成情況;

5、上級領導交辦的其他工作。

審計員崗位職責範圍 篇27

- 向各行業的客户提供優質的審計及其他鑑證服務;

- 獲取所有必要的審計工作文件和進行文件歸檔。文件歸檔工作包括搜尋數據和記錄審計過程中發現及結果;

- 識別、以及向經理和合夥人彙報會計和審計工作中的問題;

- 識別及提出改善工作效率的機會;

- 溝通協調客户,確保客户的數據能夠以有效率的方式且及時提交到審計部。

審計員崗位職責範圍 篇28

1、負責開展集團及各子公司常規及專項審計項目,根據發現的問題提出審計建議;

2、督促跟進審計建議的落實及整改,監督重要業務流程及職責的履行情況;

3、檢查與評價各業務流程及管理制度的合理性及執行情況,建立完善內控體系;

4、完成領導交辦的其他工作任務。

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