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關於審計經理的工作職責(精選16篇)

關於審計經理的工作職責(精選16篇)

關於審計經理的工作職責 篇1

1、審核公司及各子公司的財務賬目,年度報告,賬本和會計報表;

關於審計經理的工作職責(精選16篇)

2、對嚴重影響公司存在和發展的任何事項提出報告;

3、分析和評價審計證據,形成審計結論;編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;

4、負責公司工程項目預算審計、結算審計、竣工決算審計的實施和過程審計監督;

5、負責公司基本建設、修繕工程和材料採購的招標文件、施工合同和招投標過程審計監督;

6、對委託外審項目,參與對諮詢公司考察、招標、聯絡、協調委託外審工作,監控審計過程、複核審計報告、把關審計質量。

關於審計經理的工作職責 篇2

1.帶領項目組完成大型項目(企業集團或上市公司)的審計。

2.獨立承擔中型項目的彙總及合併工作。

3.合理制訂有效的審計計劃,分派組員工作並監督工作進度及質量。

4.對項目進行質量控制,識別、重視並解決發現問題。

5.保持與客户良好的溝通。

關於審計經理的工作職責 篇3

1、擬定並完善內部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預算;

2、組織實施財務審計、管理審計和效益審計等;

3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

4、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;

5、督促審計結論和建議的落實;

6、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。

7、發債審計項目經驗豐富

關於審計經理的工作職責 篇4

審計項目管理。根據項目制定IT審計計劃,管理項目進度及IT審計質量,審閲工作底稿,出具IT審計意見;為客户提供切實有效的管理建議和解決方案;

2.能夠獨立負責執行專項IT審計項目,包括IT安全審計、IT系統審計、數據分析等;

3.對財務審計、流程審計、專項審計中的IT審計部分,提供相關IT支持和數據分析支持;

4.完成對IT風險管理控制、內部控制創建或優化的相關工作。

關於審計經理的工作職責 篇5

1.協助建立並完善公司財務審計體系,梳理財務審計相關制度及關鍵業務流程體系、審查制度落實並跟蹤整改;

2.制定財務審計工作計劃、編制財務審計具體方案、獨立統籌完成審計項目;

3.執行公司要求的財務審計程序、獨立製作審計底稿、撰寫審計報告,及時發現潛在風險並向公司管理層提出合理有效的解決方案;

4.根據授權或特定要求協助開展專項審計,實施公司各類審計調查;

5.其他與審計條線內部相關的日常工作;

6.完成上級交付的其他工作任務。

關於審計經理的工作職責 篇6

1.負責或參與各類企業包括上市公司的年報審計等業務;

2.負責或參與IPO審計業務;

3.負責或參與其他各類相關業務執業工作。

4.負責或參與基建類審計工作。

關於審計經理的工作職責 篇7

1.協助部門負責人對本公司及下屬各事業部、子公司的財務收支、財務預算、財務決算、資產質量和經營績效等有關經濟活動的真實性、合法性、效益性進行審計和評價;

2.對被審單位內部控制和其他管理制度執行情況進行檢查和監督;

3.完成領導交辦的其他工作。

關於審計經理的工作職責 篇8

1、擬定並完善集團內部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預算;

2、組織實施集團財務審計、管理審計和效益審計等,及對各分公司進行監控;

3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

4、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;

5、督促審計結論和建議的落實;

6、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。

關於審計經理的工作職責 篇9

1. 依據公司管理需求,實施對集團公司本部及全資子公司、控股子公司的內部控制審計工作,幫助其規範業務流程,降低經營風險和管理風險;

2. 組織建立和評價公司內控體系運行情況,定期向集團報送各類報表、報告和風險信息;

3. 組織實施集團重大事項專項審計、關鍵崗位離任審計,協助指導審計整改意見的落實;

4. 編制並組織實施年度審計工作計劃,審定審計報告;

5. 做好部門內員工指導、培訓、考核等工作,建設、開發、充分運用部門人力資源;

6. 承辦公司領導交辦的其他工作。

關於審計經理的工作職責 篇10

1..按照國家有關法律法規、審計法規、公司財會審計制度擬定公司審計實施細則;

2.負責審計數據的準確性;

3.制定公司年度審計工作計劃,並報領導審批,待領導批准後,負責年度審計工作計劃的具體實施;

4.對財務收支、經營活動進行審計;

5.對公司基本建設投資、重大設備更新改造等項目成本及預決算進行審計監督;

6.建立公司經濟活動資金使用、管理流程的審計監控機制,對公司資金使用及管理流程採取預警措施;

7.對公司重大經濟活動、項目等進行審計監督;

8.對企業中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內、離任經濟責任進行審計;

9.與銀行、税務局等相關部門及外部審計人員建立並保持緊密的關係;

10.組織專項審計,對重大經濟項目或者根據領導安排進行審計。

11.負責根據公司經營狀況及税務要求進行納税籌劃,合理税負,規避税務風險,按税務要求進行納税申報;

12.兼顧董祕工作。

關於審計經理的工作職責 篇11

1.制訂公司財務收支等審計計劃,對公司財務收支情況和經營管理情況等進行審計,評價公司財務收支效果,指出存在的風險和缺陷,提出針對性的整改措施並督促整改。

2.根據公司年度審計工作計劃,參與公司其它審計項目審計工作,完成分配的審計任務。

3.參與完善公司內部控制體系建設,並提供有關指導和培訓。

4.組織接受監管機構、上級公司、第三方機構的相關審計,並負責協調、整改等工作。

關於審計經理的工作職責 篇12

1、協助擬定內部審計項目的審計計劃,並對業務部門開展內部審計工作;

2、根據法律法規要求,定期開展專項業務審計;

3、根據監管機構要求或應管理層要求,針對特定工作流程或風險事件開展專項審計、檢查或自查工作;

4、協助開展數據報送相關信息系統的需求提出和測試工作。

關於審計經理的工作職責 篇13

1、 在項目經理的指導下,及時、按質地完成交辦的各項工作任務;

2、協助項目經理對下屬分、子公司的會計報表、財務收支審計工作;

3、協助項目經理對下屬分、子公司高管人員年度績效審計;

4、協助項目經理下屬分、子公司的內部控制審計工作;

5、 能夠獨立帶隊完成一些小型審計項目工作。

關於審計經理的工作職責 篇14

1、審計項目執行:根據年度審計計劃,獨立或協助執行公司的全面審計、流程審計或專項審計等項目。具體包括風險評估、審計計劃及方案編制,審計通知書下達、組織召開進場會,現場審計實施與溝通、審計底稿複核、編寫審計報告及離場彙報等;

2、審計體系搭建:協助開展年度風險評估並編制年度審計計劃,協助制定財務等流程審計標準及作業流程,協助建立風險預警系統等。

3、政策研究:對國家財經法律法規、會計政策、汽車行業政策法規等政策保持適當的關注,並能運用到內審工作中去;同時對企業內審內控理論、方法等亦有熟悉的瞭解。

關於審計經理的工作職責 篇15

1、獨立組織審計部開展審計工作,包括計劃審計工作、風險評估、實施審計,在與被審計部門充分溝通後提交審計報告;

2、負責對公司內部控制的完整性、合理性、實施的有效性以及風險管理進行檢查、評價,對內控缺陷應提出審計建議,參與制定、完善公司內部審計制度、審計規範和管理辦法等;

3、配合公司完成銜接外部投資機構對公司內控及合規性方面的要求;

4、負責對公司預算執行情況、財務狀況、財務收支活動的合法性、合規性、真實性和完整性進行分析及審計,對其經營效果進行評價;

5、負責對公司各部門負責人任期的經濟責任進行分析及審計,審查其經營業績的真實性和年度經營目標的完成情況,為公司對其績效考核提供依據;

6、負責對公司各業務版塊的財務指標進行分析,向管理層提出分析的結論及建議;

7、負責對行業競爭對手的財務指標進行分析,並對管理層提出分析結論及建議。

關於審計經理的工作職責 篇16

1. 組建集團風控及內審團隊,並持續培育團隊開展工作;

2. 梳理集團風控及內審工作內容、階段性工作目標和任務,制定詳細的年度審計計劃及專項計劃;

3. 建立風控及內審工作開展的工作制度及規則體系;

4.能夠統籌公司各類資源,帶隊完成集團各條線、控股子公司以及具有重大影響的國內外參股公司的內部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估;

5.能夠帶隊完成集團各條線、控股子公司以及具有重大影響的國內外參股公司的會計資料及其他有關經濟資料,以及所反映的財務收支及有關的經濟活動的合法性、合規性、真實性和完整性審計;

6.對審計中發現的問題,及時與領導溝通;審計結束後,負責彙總發現問題清單,並對發現問題的整改情況進行跟進,每週以彙報的形式向領導更新各部門的整改情況;持續跟蹤問題改善結果直到達到預期目標;

7. 協助部門負責人健全和完善各項內部控制機制,確定關鍵控制環節和要求都已全面貫徹落實;

8. 能夠合理關注和檢查可能存在的舞弊行為,協助建立反舞弊機制;

9. 生成內審報告並向上級進行彙報;協助完成定期向審計委員會的內審報告,內容包括但不限於內部審計計劃的執行情況以及內部審計工作中發現的問題。

標籤: 審計 精選 經理
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