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集團財務審計主管的職責概述

集團財務審計主管的職責概述

財務審計主管需要協助部門負責人開展公司制度執行檢查、反舞弊調查、預防腐敗建設等工作。以下是本站小編整理的集團財務審計主管的職責概述

集團財務審計主管的職責概述

篇一

職責:

1、審查企業各項財務制度的落實情況,協助領導完成集團公司的內控審計、財務審計、及其它專項審計;

2、協助領導建立並完善集團內控制度,並對制度的執行情況進行審計與監督;

3、根據審計情況提出問題和整改建議,並草擬審計報告;

4、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作;

5、審查發票、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業財務制度的要求;

6、收集審計資料,編寫審計工作底稿,並負責工作底稿的歸集和整理;

7、進行企業保密工作,按規定使用所獲取的審計資料;

8、督促審計結論和建議的落實。

任職要求:

1、財務、審計類相關專業本科以上學歷,初級及以上專業技術資格;

2、三年以上財務審計或企業內審工作經驗,上市公司或外企內審背景優先;

3、熟悉國家相關審計準則、審計的實施程序和企業內部控制制度的建設與審核;

4、熟悉財税法規和財務管理流程,能獨立撰寫審計報告;

5、能夠熟練使用財務軟件和辦公軟件,具有良好的書面表達能力;

6、良好的職業道德、溝通能力和團隊精神,有強烈的事業心和責任感。

篇二

職責:

1、 熟悉國家各項有關財務、税收政策法規及會計準則、財務準則;

2、協助擬訂審計計劃方案,完成審計現場工作;具體實施審計項目,對審計過程形成相應記錄,確保內部審計工作質量;認真完成項目經理分配的審計工作,確保工作進度和審計質量;

3、及時向領導彙報發現的重大問題和重大風險隱患,提出改進意見並協調處理公司內部審計部門與其他部門的關係;

4、收集充分的審計證據,確保審計結論適當,審計評價客觀、公正;負責對所有涉及的審計事項,編制並整理工作底稿,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;負責審計檔案的歸檔;

5、跟蹤後續整改結果,發現問題後進行溝通與上報;

6、協助公司內部控制制度的建立和完善;

7、完成領導安排的其他工作。

任職要求:

1、會計審計税務等相關專業本科及以上學歷;須企業財務、審計同等崗位且不低於3~5年全盤賬務或成本會計及以上實務工作經驗;擁有註冊會計師資格證者優先;

2、熟練使用辦公軟件;書面表達能力強;

3、具備豐富職業判斷能力和財會項目分析處理經驗;

4、職業道德和責任意識強,工作原則性強,富有團隊協作精神;

5、具備一定的抗壓能力;

6、事務所財審且無企業實務經驗者暫無考慮。

篇三

職責:

1.協助擬定年度財務審計計劃;

2.按照年度審計計劃開展財務收支審計、內控審計及專項審計工作;

3.做好審計資料的整理及歸檔工作;

4.協助外部審計對接工作;

5.完成領導交辦的其他工作。

任職要求:

1.擁護黨的路線方針政策,遵守國家各項法律規定,無違規違紀違法行為;

2.學歷及專業:全日制本科及以上學歷,會計專業或財務審計方向等相關專業,中級會計師或以上職稱,碩士、博士研究生優先;

3.年齡:35週歲以下(1984年4月26日後出生);

4.工作年限及經歷:5年以上企業財務會計工作經驗;

5.素質和能力要求:熟悉會計制度,熟悉財税政策法規;學習能力強,具有良好的溝通能力和合作意識;具有良好的公文寫作能力;能熟練運用用友財務軟件和辦公軟件;抗壓能力強,具備良好的職業操守素質。同等條件下,中共黨員優先;

6.業績特別優秀的,條件可適當放寬。

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