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審計專員工作職責與任職要求(通用15篇)

審計專員工作職責與任職要求(通用15篇)

審計專員工作職責與任職要求 篇1

1、參與年度審計工作計劃和審計實施方案 ;

審計專員工作職責與任職要求(通用15篇)

2、客觀、公正、準確地實施各項審計程序 ;

3、編制、歸類、整理審計資料,協助編制審計工作底稿;

4、參加各類審計項目,獨立或協同完成審計工作任務並撰寫審計報告;

5、審計項目後續整改跟蹤;

6、完成領導交代的其他工作等。

審計專員工作職責與任職要求 篇2

1、對定標工程單項造價、單位工程合同造價進行審核,評價工程量真實完整性和單價合理性。

2、審查評價招投標、設計管理流程合規性,對成本控制提出合理意見與建議。

3、着力發現和查處招投標、工程管理、預決算等方面的營私舞弊行為。

4、領導交辦的其他事項。

審計專員工作職責與任職要求 篇3

1.組織編制年度審計工作計劃, 制定審計項目計劃、審計重點、審計方案;

2.組織參與對公司內部的項目經營質量審計、項目收入、成本審計、風險管理審計及專項審計工作,包括編制審計方案並組織實施,撰寫審計報告並複核審理,撰寫審計通報、審計通訊,複核、整理、上報相關審計項目檔案等;

3.負責審計發現問題的整改跟蹤,協調公司相關部門及責任人,指導、監督內審及外審問題整改並進行考核,完成整改問題的閉環處理;

4.執行公司層面、各板塊、各業務流程內控風險的識別、評估、應對和監控;

5.組織開展公司違規經營投資責任追究工作;

6.負責與集團審計部的日常聯絡工作,收集、彙總、分析公司重要審計信息、重大風險事件、典型審計案例等信息;

8.負責將審計項目的所有資料按檔案管理的有關規定整理歸檔;

9.完成其他審計相關事務和領導交辦的其他事項。

審計專員工作職責與任職要求 篇4

1、擬定集團各項內部審計制度、審計程序及審計細則,報上級審批;

2、對集團分子公司內控制度執行情況的監督、檢查及有效性評價,定期出具風險管理評估報告;

3、 進行合規風險管理,組織項目事前風險審核、事中風險控制、事後風險檢查,草擬風險預警提示和風險評估報告;

4、 跟蹤對內部控制的改進和完善,引導內控評審、業務行為自檢自糾等機制的建立,落實監控管理模式,保障公司的業務運作合規安全;

5、根據集團及行業特點進行法律風險、經營風險提示與預防;

7、政府相關法律法規的傳遞。

8、外審協助配合

審計專員工作職責與任職要求 篇5

1、具有專業的會計知識,熟悉國家税務政策和法規,精通會計專業技能,有較豐富的會計從業經驗 ;

2、能夠熟練使用Office、用友等辦公及財務軟件,正確核算處理公司相關賬務或税務。

3、熟悉財務報表,可根據需求做出與經營相關數據的分析報告;

4、能夠做好部門領導安排的其它工作。

審計專員工作職責與任職要求 篇6

1、按照年度計劃和上級指示,制定內部審計程序和計劃,實施審計方案,提供內部審計報告;

2、負責對公司新投資項目的盡職調查,並提供報告;

3、熟悉公司業務流程,識別公司潛在的經營風險,並提出防範措施;

4、完成上級下達的其他任務。

審計專員工作職責與任職要求 篇7

1、參與實施內部財務費用審計,對公司總部及分子公司開展財務、費用審計工作;

2、參與實施年度例行審計,檢查和評價內部控制系統以及所分配職責的完成情況等;

3、參與實施專項審計;

4、參與公司各項重大投資項目的盡職調查;

5、負責對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出初步處理意見和建議;

6、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作;

7、負責執行對於審計發現的整改情況進行跟進,對跟進的結果進行分析和報告;

8、參與公司內部控制制度建設及優化工作,協助完成內控自我評估測試工作。

審計專員工作職責與任職要求 篇8

1、審查企業各項財務制度的落實情況,協助總經理助理擬定審計計劃或方案;

2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作;

3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據,支持審計發現和審計建議,為企業運營提供增長服務;

4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作,並做出評價意見;

5、針對所涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出意見和建議;

6、按要求整理歸檔審計資料,按規定使用所獲取的財務資料;

7、完成領導交辦的其他工作。

審計專員工作職責與任職要求 篇9

1、檢查業務部門流程的合理性、有效性;

2、協助上級進行進度款審核,簽證辦理,過程造價審核等;

3、督促跟蹤審計結論和建議的落實。

審計專員工作職責與任職要求 篇10

1、根據集團年度審計計劃開展審計項目工作,擬定審計方案,執行相關的審計程序,收集和整理審計證據;

2、協助審計主管負責經濟責任、彙算清繳、離任及各專項類審計相關工作,包括但不限於審計項目工作底稿的編制、起草審計報告等;

3、負責協助開展內控管理其他相關工作;

4、完成上級領導交辦的臨時性工作任務。

審計專員工作職責與任職要求 篇11

1、內控審計:對公司內部管理控制系統及執行國家財經法規進行內部審計監督;建立、健全完善的公司內部控制制度,促進公司經營管理的改善,保障公司持續、健康、快速地發展。

2、工程審計:公司範圍內各項工程建設項目審計工作。

3、合同審計:對公司工程建設合同、採購合同、產品銷售合同、承包租賃合同等實行審查制,並執行不定期檢查,對存在的問題和違規違章情況進行內部審計監督。

4、各項成本費用支出的稽核。

5、公司相關領導交辦的其他審計工作,如離任審計,資金的使用情況,內部控制制度執行情況等進行檢查等。

審計專員工作職責與任職要求 篇12

1. 在施工工程師指導下,嚴格按照施工組織設計和施工進度進行施工;

2. 按設計要求、操作規程和驗評標準向生產班組進行技術、安全交底;

3. 監控施工過程,發現圖紙、施工中出現的問題,並及時現場解決,或提交有關專業人員解決;

4. 監督施工過程、質量、原材料檢測,基礎、中間結構和隱蔽工程驗收,對工程資料的收集整理、建築物定位放線等;

5. 審查現場施工進度及相應的報表;

審計專員工作職責與任職要求 篇13

1、根據公司年度審計計劃對公司財務收支、專項資金的使用以及核算情況進行審計;

2、參加審計公司經濟業務的預算執行情況,提出相關審計建議;

3、負責公司財務日常監控與審計管理工作;

4、參與對公司重大經濟活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動;

5、參加公司舞弊、瀆職案件調查及審計工作。

6、完成領導交辦的其他審計、內控工作

審計專員工作職責與任職要求 篇14

1. 負責公司審計項目的執行工作;

2. 對公司財務信息資料的可靠性、完整性和準確性,對公司財務收支狀況、資產負債、所有者權益的真實性、合規合法性、效益性 進行審計;

3. 編制審計工作底稿,並撰寫內部審計調查、分析報告;

4. 對審計過程中發現的問題提出整改、管理建議;

5. 協助上級領導進行制定財務審計工作計劃。

審計專員工作職責與任職要求 篇15

1、執行公司內審工作的開展及數據彙總,協調各部人員的分工合作;

2、協助制定、修改、更新公司的內審管理制度;

3、 配合外部機構,在公司內部開展風險測試、評估等方面的工作。

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