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內部審計的崗位職責(通用18篇)

內部審計的崗位職責(通用18篇)

內部審計的崗位職責 篇1

1.按照內部審計計劃開展內部審計工作;

內部審計的崗位職責(通用18篇)

2.配合各部門各子分公司開展內部審計工作;

3.按照上級及相關部門要求完成日常事務性工作;

4.完成領導交辦的其他工作。

內部審計的崗位職責 篇2

承擔內控九大循環內稽項目執行及推動。

檢查與評估現行作業規章程序之控制情形。

內部稽核之建立、執行、修訂與檢討、協助落實內控制度。

追蹤和推動查核缺失值改善落實情形。

協助進行年度內控自評及專審事項。

主管臨時交辦之其他事項。

內部審計的崗位職責 篇3

1、負責編制公司內部審計工作計劃並組織實施;

2、實施內部審計工作,對各成員公司項目經營風險及時預警;

3、負責配合上級對各成員公司及所屬項目開展審計工作;

4.、負責檢查所屬企業審計結果的落實和執行情況,督促相關被審計單位整改;

5、負責公司內控體系建設,對風險點進行評估、預警及應對。

內部審計的崗位職責 篇4

1、按照年度審計計劃獨立完成包括外勤取證,分析,提交初步審計結論,編制整理審計工作底稿等

2、對內部控制實施有效性測試;

3、對公司層面、各板塊、各業務流程內控風險進行識別、評估、應對和監控;

4、完成部門交辦的其他工作

內部審計的崗位職責 篇5

根據公司整體戰略規劃,擬定並完善公司內部審計規章制度、工作流程和年度工作計劃

制訂單個審計(調研)項目工作方案和實施計劃,並組織實施,起草審計報告和掛你建議書等審計文書

負責公司本部及下屬單位的經濟責任審計、經營情況審計、供應商審計等各類專項審計,與被審計單位溝通問題,並提出整改建議,出具審計報告

對公司本部及下屬單位的內部控制系統開展分析評價,完成年度內控評價報告,開展並不斷完善內控體系建設;及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見

對公司內部違規經營投資行為開展調查和追責工作,監督對各項財經規章制度的執行情況,整理問題線索,開展調研,完成各階段工作報告

對審計項目整改情況開展跟蹤檢查,運用問題銷賬機制

配合公司聘請的外部審計機構,全面負責公司內外部審計工作

完成上級交辦的其他工作。

內部審計的崗位職責 篇6

1、執行公司層面和業務流程等內部控制梳理及測試工作;

2、協助完成專項審計項目;

3、監督內控執行及優化;

4、對接外部審計等工作;

內部審計的崗位職責 篇7

1、開展各項目工程進度、質量管理的審計工作;

2、開展集團基建部、工程部、分子公司工程管理的審計工作;

3、開展生產及相關大型設備購置、驗收、更新改造、處置的審計工作;

4、負責對項目工程管理真實性、合規性複核,對影響經營的重大風險作出預警並全過程監督;

5、配合部門負責人開展集團的提質增效檢查審計、其他專項審計、廉政建設、監督等工作。

內部審計的崗位職責 篇8

1、熟知審計準則及國家制度,能獨立實施審計項目;

2、熟知內部審計準則、法律法規、審計標準及程序、會計原則、識別舞弊信號的知識,

能識別可能已發生的舞弊行為;

內部審計的崗位職責 篇9

1、負責所分工具體審計項目的實施,確保工作進度和質量。

2、負責審計工作底稿的編制和歸檔,收集審計證據,確保審計結論及評價客觀、公正。

3、負責審計中發現的問題歸類、彙總、分析,並提出合理的審計建議。

4、負責審計中發現問題的整改跟進並報告。

5、參與內部審計制度的修訂。

6、完成審計部長交辦的其他工作。

內部審計的崗位職責 篇10

1、與企業溝通,瞭解企業基本財務情況;

2、編制研發費用輔助賬,指導企業會計調賬;

3、核對審計報告,與會計、審計三方溝通,為企業解決審計方面的問題;

4、核對所得税申報表,指導會計更正所得税申報表

5、配合技術,及時提供審計報告、所得税彙算申報表等財務資料;

6、向企業收集核對科小、雙軟財務數據,聯繫審計出具軟企業報告;

7、為企業解決在培育期間遇到的財務問題:比如開票類別、研發費用歸集等;

8、完成領導交代的其他事務。

內部審計的崗位職責 篇11

1、負責組織實施審計發展規劃及年度審計計劃;

2、負責審計項目方案的審核與執行,編制審計審計等;

3、審計監督公司各項業務活動按合法性和合規性進行操作;

4、執行審計後期跟進及監控改善進度,協助完善公司內控制度,操作流程,提高內部管理水平的控制有效性;

5、協調公司與外部監督、審計部門之間的關係,配合有關外部檢查。

內部審計的崗位職責 篇12

1.在財務總監、財務經理的指導下,與各部門溝通最終確定財務內部控制手冊內容;

2.完成內控手冊相關表單的設計;

3.結合最終定版的公司內部控制手冊內容確認OA、ERP系統作業流、審批流;

4.收集各部門反饋的內控執行中的問題並上報;

5.維護內控手冊;

6.日常督促各部門按照內控手冊要求執行;

7.按內部控制流程要求對各部門業務進行內部自查、內部審計,並將自查結果形成工作底稿彙報;

8.配合外部審計人員完成公司內部控制審計。

內部審計的崗位職責 篇13

1、負責制定並執行公司內部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;

2、組織實施內部審計工作並出具審計報告,提出審計建議,督促跟蹤審計結論和建議的落實;

3、負責公司相關的制度的收集、歸檔,審核相關內控制度的健全性和有效性,編制內控審核報告;

4、負責對集團及子公司內部控制系統的健全性、合理性、有效性和風險管理進行審查並給出意見反饋;協助完善公司內控體系,對公司對內部控制制度的執行情況進行監督檢查;

5、對公司各項業務活動的合規性、財務狀況的真實性、合法性等進行審計;

6、與外部審計機構配合完成年度財務報告等相關審計工作;

7、完成公司交辦的其他工作。

內部審計的崗位職責 篇14

1、建立和完善公司內部控制評價體系,擬定並完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;

2、檢查各部門業務流程的合理性、有效性;

3、審核公司各項管理制度的合理性以及執行情況;

4、審計公司資金使用情況;

5、督促跟蹤審計結論和建議的落實。

內部審計的崗位職責 篇15

1、協助審查企業各項財務報表,擬訂審計計劃或方案

2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作

3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據,為企業運營提供服務

4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作

5、審查、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業財務制度

內部審計的崗位職責 篇16

1. 組織編制並實施公司年度審計工作計劃;

2. 制定公司內部審計體系的構建及審計制度和方法以及檢查、評價公司及下屬單位各項經營活動的內部控制制度的建立、健全及執行情況,並提供諮詢意見;

3. 能夠獨立負責並對公司開展經營效益審計、舞弊調查、經濟責任審計和其他專項審計等審計項目,包括:制定現場審計方案並執行;

4. 能夠就審計結果與高級管理層進行討論,簡單扼要闡明關鍵問題,並對提出的問題提出有意義的見解;

5. 能夠獨立完成正式審計報告的撰寫工作;

6. 監督審計發現的後續整改及落實情況;

7. 擁有定期收集並整理當期審計發現的意識,並向高級管理層彙報;

8. 擁有團隊協作意識,與其他團隊成員分享經驗以及專業知識,從而使得團隊得以成長。

9. 完成上級主管交辦的其他工作。

內部審計的崗位職責 篇17

(1) 小組織的經營戰略是否與總部的經營戰略一致

(2) 代理商的經營是否履約了代理工作,是否有其他業務開展

(3) 經營精力是否符合經營約定

(4) 經營項目及路線是否匹配總部戰略

內部審計的崗位職責 篇18

1、獨立承擔大(企業集團或上市公司)、中、小型項目的外勤主管工作(現場負責人),全面負責項目組各個外勤單位的現場管理、底稿歸檔;

2、對審計助理人員進行有效的督導和培訓。

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