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審計通知書(精選4篇)

審計通知書(精選4篇)

審計通知書 篇1

____公司:

審計通知書(精選4篇)

根據我局本年度工作計劃,茲訂於20__年_月_日起,對你單位___部門19__年全年的財務收支情況進行就地審計,預計審計15天。請做好有關資料的'準備工作,對審計組的工作予以積極配合。

審計組長:___ 職務(職稱)___

審計組員___、___、___

特此通知。

___市審計局(印)

20__年_月_日

審計通知書 篇2

(單位名稱):

經查,你單位在物業管理服務中存在下列問題:

(一)

(二)

(三)

上述問題沒有達到《__市住宅物業管理服務標準》,現對你單位提出整改意見,要求你單位於 日迅速提出整改措施,進行服務整改,並書面上報整改結果。

區(縣)建委物業科(小區辦)

(蓋章)

二OO 年 月 日

審計通知書 篇3

__單位:

根據《中華人民共和國審計法》的有關規定,我局自 年 月 日至 年 月日對你單位的__進行了審計。並根據《中華人民共和國審計法》第四十一條及相關法律、法規對有關問題進行了處理、處罰。根據《中華人民共和國審計法》第四十七條、《中華人民共和國審計法實施條例》第五十一條、第五十四條的相關規定,現提出具體整改要求如下:

你單位應當自接到《審計決定書》、《審計報告》60日內將有關審計決定、審計建議事項、要求自行糾正事項執行完畢,同時將審計決定及審計建議執行情況、要求自行糾正的事項執行情況、所採取的措施等相關材料附後,書面函告我局。如特殊原因未能如期執行,説明具體情況及所採取的措施,請一併函告。

如不按時整改、整改不力或拒不整改,將按照《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國審計法實施條例》的有關規定處理。

審計通知書 篇4

內審通字[20__]第000號 批准:

__公司__分部:

根據__集團董事會批准的年度審計計劃;集團審計部內部審計有關規定和本月的審計計劃,報經公司領導批准,審計部派出審計項目組於__年__月__日—__月__日對分公司__年1月1日至__月__日的財務收支情況進行審計,請__公司__分部給予協助配合(落實專人負責)並在__年__月__日前備齊審計所需相關資料。

現將審計事項通知如下:

一、審計目的:

1、對財務收支執行情況進行確認。

2、對費用預算執行情況進行確認。

3、對財務制度、財經紀律執行情況進行評價。

4、對內部控制制度執行情況進行評價。

5、對資產管理情況進行評價。

6、其他需要評價的事項。

二、審計範圍:

__公司_X_部X_年1月1日至X_年X_月X_日的財務收支情況,費用預算執行情況,資產管理、使用情況,內部控制制度執行情況,財務制度財經紀律執行情況。如有例外情況將追查到以前年度。

三、審計時間預計:

從__年__月__日起,預計到__年__月__日。

四、需提供的.資料清單和其他必要的協助:

1、審計小組自發出通知書之日起__日內進入__分部進行審計外勤工作,請提供必要的工作條件。

2、請安排一個簡短的見面會,在審計項目組到達後進行審計通知書的宣讀和審計工作安排及溝通,參加人為分公司領導、各部門負責人。

3、請做好有關資料的準備工作,在收到此通知書之日起__日內按照附表的清單向審計項目組提供資料(資料清單另附)。

4、審計期間,審計涉及的部門及有關人員請勿安排外出。需加班時,請安排相關人員配合。

5、__系統數據的查詢權。

6、需協助部門:集團公司、__公司、__分部財務部門、人力資源部及涉及相關部門

五、審計項目組名單:項目組負責人: 項目組成員:

簽發人:

__年 月 日

收件單位負責人(簽字):

協助配合責任人(簽字):

本通知一式叁份:被審計單位留存一份、財務部留存一份、審計部留存一份

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