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資產自查報告十篇

資產自查報告十篇

資產自查報告 篇1

為認真貫徹落市委20xx年19號文件精神和江陰市國資公司管理工作推進會的會議精神,我公司對制度執行情況進行了全面檢查,現將有關情況彙報如下:

資產自查報告十篇

一、公司重大事項是否申報。根據國資公司重大事項申報制度的要求,對照重大事項申報制度中的具體內容,通過深入自查,我公司在資產收購、重大投資事項等國資委認為需要報告的事項均按照國資要求進行申報手續,未見任何形式的欺報瞞報行為。

二、公司內部是否建立內審制度。為了規範公司內部審計工作,加強現代企業制度建設,根據《公司法》、《審計法》、《企業內部控制基本規範》和審計署《關於內部審計工作的規定》結合公司具體情況,我公司制定了內部審計制度,並設有內部審計部門開展具體的審計工作,負責公司財務審計、經濟責任人離任審計、工程項目審計、內控制度執行性

及有效性審計等審計項目,確保公司各項制度得到有效執行。

三、公司是否履行好投資主體職責,有無禁止的投資行為。通過深入自查,公司股東代表、授權股東代表均能按照

國資委批准的意見發表意見、進行表決、簽署股東會議記錄和決議;股東會議審議的事項均未超出國資委批准意見範圍。公司股東會議結束後,授權股東代表均及時向股東代表報告其履行職責情況和股東會議情況,公司董祕辦負責將公司股東會議材料、股東會議記錄和股東會議決議等文件按照國資委的有關規定存檔;股東代表、授權股東代表以及有關部門均依法跟蹤瞭解公司股東會議決議執行情況,維護國有股東合法權益,截止20xx年11月,通過深入自查,未發現公司有禁止的投資行為。

四、公司投資項目管理是否符合規定要求,是否經董事會討論,是否經過可行性論證,是否按規定程序辦理報批手續,是否公開招投標。經查,截止20xx年11月,公司在重大投資項目均按規定流程履行審批手續,並經董事會討論,經專家論證形成會議紀要,並按規定程序辦理報批手續,重大設備和大宗材料的採購均按規定進行公開招投標,確保國有資產安全和資金使用,促進公司投資決策的科學化和民主化。

五、公司有無應批未批的對外擔保業務。公司內控規定

對外擔保由公司統一管理,未經公司董事會或股東大會批准,公司及子公司不得對外提供擔保,不得相互提供擔保,也不得請外單位為子公司提供擔保。具體程序為由經辦人員

根據申請人提供有關資料進行初審,由投資發展部會籤,經審查合格後,將申請提交財務總監複審,審核後擔保金額在董事會授權限額內的報經公司總經理和董事長審批同意後出具擔保,如超出授權限額則需另行報董事會或股東大會通過後才能提供擔保。截止20xx年11月,公司未有對外擔保事項發生。

六、公司有無違反規定擅自招聘管理人員,公司領導人有無違反《國有企業領導人廉潔從業若干規定》的現象以及公司董事會工作的執行情況。經深入自查,具體情況如下:

第一,公司招聘管理人員情況。公司人力資源部根據現有員工狀況和未來發展需要進行員工需求規劃、員工職業規劃、員工薪酬規劃,按明確的聘用政策招聘合格的管理人員,未發現公司有違反規定招聘管理人員的行為。

第二,公司領導人廉潔從業情況。對照國務院下發的《國有企業領導人廉潔從業若干規定》中的行為規範,通過深入自查,未發現公司領導人有違反《國有企業領導人廉潔從業若干規定》的現象發生。具體情況如下:公司領導人無濫用職權,損害國有資產權益的行為;能忠實履行職責,無利用職權謀取私利以及損害本公司利益的行為;能正確行使經營

管理權並依據有關規定進行職務消費,加強作風建設,注重自身修養,增強社會責任意識,樹立良好的公眾形象。

第三,公司董事會工作執行情況。為適應公司規範治理的要求,公司董事會根據證券會、證交所的相關規章制度,加強內部管理機制的規範運作,認真履行董事會工作職責,貫徹落實股東大會決議,完成和推進股東大會授權董事會開展的各項工作;關注公司發展戰略,審慎決策,正確把握投資節奏;健全完善各項規章制度,規範企業行為,公司根據《中華人民共和國公司法》和《企業內部控制基本規範》等法律法規,20xx年1月12日公司第三屆第四次臨時董事會議審議通過了了《內部控制制度》,並得到有效執行。

通過自查、回顧,公司認為:截止20xx年11月,我單位認真執行國資公司各項制度規定,在日常的運作中能夠認真貫徹省有關法律法規,規範企業運作,科學管理企業,推進生產經營和改革發展各項工作,取得了較好的成效。今後我們將繼續貫徹執行省國資監管重要決策部署和規章制度,一如既往地增強落實制度的自覺性,提高制度執行力。

資產自查報告 篇2

5月12日上午,區中醫院召開“20xx年廣東省行政事業單位國有資產清查”工作會議,醫院資產清查自查報告。醫院領導和科室管理人員均到場參加。會議由財務科副科長黎鳳儀主持。

會上,黎鳳儀科長傳達了廣東省財政廳關於《20xx年廣東省行政事業單位國有資產清查工作方案》的通知精神:在全省範圍內開展行政事業單位國有資產清查,同時在清查核實的基礎上建立完整的政事業單位國有資產數據庫。會議要求各部門、各科室高度重視本次清查工作,按照省財政廳“統一政策、統一方法、統一步驟、統一要求和分級實施”的原則開展固定資產清查,並對清查工作進行了部署。

本次資產清查工作需要全院各部門、各科室共同配合完成。各主管部門資產管理員及各科室主管負責人需在6月8日前完成科室固定資產的核查工作並把清查結果上報財務科。經科室確認無誤的資料由財務科負責錄入財政系統,財務科將於20xx年7月31號前全面完成資產清查系統上報工作。

會上,副院長張兆華強調了做好資產清查工作的重要性,並結合醫院實際情況提出了20xx年固定資產清查三點要求:

一是要高度重視。各科室應認識本次清查工作的重要性,認真落實清查工作,確保資產清查工作的順利完成,保證資產清查結果真實可靠。

二是要專人負責,按期完成。各科室應明確責任人,確保資產清查工作能按時、按質完成,如實反映資產管理情況和存在問題,不得瞞報虛報,保證賬物相符。

三是要加強溝通。各部門和各科室在清查過程中遇到問題要相互溝通,緊密配合,共同完成本次清查工作。

根據國家衞生計生委《關於開展20xx年委預算單位國有資產清查工作的通知》要求,為保證我院順利完成20xx年國有資產清查的各項工作,3月23日上午,醫院召開了20xx年國有資產清查工作佈置會。醫院紀委王紅靜書記、張進總會計師、規劃財務部、醫學裝備保障部、審計辦公室、後勤管理部、護理部等職能部門負責人、醫院各臨牀醫技科室護士長、資產管理員、科室祕書等相關人員參加了此次會議,會議由醫學裝備保障部王溪主任主持。

會上,張進總會計師總結了醫院20xx年固定資產清查工作的組織開展和工作成效,代表醫院對參與20xx年度固定資產清查工作的有關人員表示感謝,着重對醫院開展20xx年國有資產清查工作作了佈置,工作報告《醫院資產清查自查報告》。張進總會首先傳達了國家財政部、衞計委有關組織開展20xx年國有資產清查的文件精神,明確本次資產清查目的旨在全面摸清家底,建立監督系統,實現資產管理與預算管理、資產管理與財務管理、資產實物管理與價值管理相結合,完善資產管理制度。隨後他結合醫院實際,對今年醫院資產清查的任務、範圍、程序、方法、質量、時限等工作作了具體講解和安排,指出此次資產清查工作範圍廣、部門多、數量大、時間緊、任務重、要求高,全院各部門須引起高度重視並認真實施。最後,張進總會要求各部門提高認識、統一行動、齊心協作、共同努力,堅決打好資產清查這場硬仗。

會上,新生兒科胡豔玲老師就病房儀器設備的管理作了經驗分享;醫學裝備部傅宏佳副主任強調資產處置的相關要求;鄭雪梅老師對醫院資產管理部分制度進行了解析。

根據地礦總公司印發的《關於開展清產核資工作通知》(陝地財資發[20xx]27號文件)的精神,結合我院實際,特制定如下方案:

一、工作目標

(一)全面摸清我院資產家底。對我院財務狀況及資產情況等進行全面清理和清查,真實、完整地反映單位的資產和財務狀況,促進我院會計信息質量進一步提高。

(二)全面清查核實各項資產損失情況,並根據國家清產核資政策進行處理,夯實國有資產。

(三)完善管理制度。對資產清查過程中發現的問題,我院要按照主管部門的指導意見在全面總結、認真分析的基礎上,提供相應整改措施和實施計劃,建立健全資產管理制度。

二、資產清查基準日

此次我院資產清查基準日為20xx年6月30日。

三、工作原則和方法

我院資產清查工作按照總公司要求的“統一政策、統一步驟、同意要求和分級實施”的原則,由財務、紀檢監察、後勤、藥械等部門負責,採取自查和社會中介會計參與的方法,對我院的基本情況、財務情況、資產情況進行清查,由財務部門彙總編制各類資產清查報表,並經中介機構進行專項審計後向總公司上報資產清查工作報告。

經過清查的固定資產按照上級主管部門的同意要求建立健全固定資產帳卡,為資產管理信息系統建設奠定基矗

四、工作內容和步驟

根據有關規定,結合我院實際,為做好資產清查和完善制度等項工作,具體步驟如下:

(一)準備階段(10月11日10月14日)

1.組織宣傳和動員工作,成立資產清查工作機構,明確責任,人員和分工。

2.組織有關資產清查軟件和資產清查報表等業務培訓。

(二)實施階段(10月15日11月10日)

1.開展自查,錄入簡歷固定資產帳卡,編制資產清查報表。

2.收集、整理各類資產損失的證明、鑑定材料、函證等。資產清查結果經社會中介機構審計後,在11月10日前報總公司。

(三)總結階段

根據資產清查結果,完善相關資產管理制度,並根據單位實際情況和上級部門的指導意見,完善內部資產管理辦法和制度。

資產自查報告 篇3

按照公司及公司工會資產清查工作的有關政策要求,我工會對所管理的工會固定資產、辦公用品、備品及低值易耗品進行清查,已按時完成清查工作任務,現將有關資產清查的工作情況報告如下:

一、資產清查工作總體狀況

(一)資產清查工作時間:20xx年4月22日至20xx年4月26日;

(二)資產清查範圍:根據公司工會財務部的要求,納入本次清查範圍的為總醫院工會固定資產、辦公用品、備品及低值易耗品;

(三)資產清查工作具體實施情況:接到公司工會通知後,醫院工會認真清查固定資產和庫存物品,對借出的進行收回、借用的給予歸還,無法使用的資產和物品進行登記,嚴格履行報廢程序。

(四)經過認真仔細的資產清查,次工作取得良好的成效。

二、固定資產狀況:

1、總醫院工會共有固定資產14項,報廢兩項(因卡拉OK電視和多功能跑步機已損壞,無法使用,已按照報廢程序處理),剩餘資產12項。

三、備品、辦公用品和低值易耗品狀況

總醫院工會備品、辦公用品和低值易耗品經認真清查,共有22項(具體明細見附表二、附表三)。

四、清查存在問題分析和整改

此次清查發現個別物品保管方法不到位,影響了使用壽命,經認真分析,已提出改進措施。

清查結果屬實,同意報送!

資產自查報告 篇4

根據《xx市灞橋區關於開展區級行政事業單位國有資產出租出借、對外投資情況專項檢查的通知》以及《xx市行政事業單位國有資產管理暫行辦法》和《xx市行政事業單位國有資產有償使用和處置及收益管理暫行辦法》文件精神,我校領導高度重視,立即組織人員對國有資產出租出借情況進行了自查,現將自查報告彙總如下:

一、建立組織機構,專項負責

組長:

副組長:

成員:

二、自查內容

1.國有資產日常管理情況:嚴格按照《xx市行政事業單位國有資產管理暫行辦法》及《xx區學校固定資產管理制度》要求,嚴格落實國有資產清查、登記、上報制度,設置固定資產卡片、總帳及明細賬簿,並定期進行清查盤點,及時更新國有資產管理信息系統,做到賬賬相符,賬實相符,明確責任並履行好職責。

2、制度建立情況:我校建立了《xx市第五十六中學固定資產管理制度》及《辦公用品採購、保管、支領制度》。

3資產處置情況:按照規定履行審批手續,並及時做好賬務處理,殘值收入按照“收支兩條線”管理原則,無擅自處置國有資產現象。

4、資產出租出借情況:我校與警察護衞學校的租賃合同已到期,不再續約。我校與鋼筋機械公司簽訂了一年合同,出租面積平米,年租金萬元。我校的資產出租按規定向教育局提出申請經同意後簽訂出租合同;出租收入納入預算統一管理。

三、自查時間

20xx年5月27日到29日

四、自查彙總

我校在國有資產管理方面嚴格按照《西安市行政事業單位國有資產管理暫行辦法》規定執行,資產賬賬相符、賬實相符、帳表相符、賬證相符,未發現違規違紀行為。

自查,我校無國有資產(土地、房屋)對外出租、出借、聯營的情況。也沒有違紀違規行為。

資產自查報告 篇5

根據豐財發{ 20xx } 31號文件精神和具體工作部署要求,我們單位非常重視這項工作;成立領導小組;並認真組織自查自糾;現將有關情況報告如下:

一、組織和領導

根據聯合下發的《關於檢查全縣行政事業單位國有資產管理情況的通知》的要求,為順利開展並按時完成本單位的自查工作,我校成立了以黃校長為組長,相關人員為組員的國有資產管理專項檢查自查領導小組,組織相關人員從資產管理、資產處置、經營性資產管理等方面進行全面自查自糾。

二、工作的起止時間

20xx年4月4日至20xx年4月16日,我校對我校各類固定資產的歸屬、管理和使用情況進行了自查自糾工作。

三、檢查主要內容

1、資產管理;

2、資產處置;

3、經營資產管理;

4、其他。

四、自檢結果

經過自查,我校可以在國有資產管理中貫徹資產管理的組織人事規定,建立更加規範的固定資產賬户;根據資產管理信息化的要求,可以將所有資產錄入資產信息管理系統並及時更新;學校資產的購置、驗收、核算、徵用都有管理制度,可以履行相關資產管理人和使用人的職責,並記錄資產徵用情況。資產處置方面,我校可以按照《鳳翔縣行政事業單位國有資產管理實施辦法》執行相應的審批程序,不存在擅自處置資產的情況。學校沒有經營性資產。

五、整改措施

在自查的基礎上,與以往的財務制度相比,針對國有資產管理,按照相關政策規定,我校將進一步建立和完善各項管理制度。

資產自查報告 篇6

為進一步規範和加強國有資產管理,確保國有資產安全完整和保值增值,建立和完善內部監控制度,防範財務風險,提高資產使用效益,根據鞏義市財政局[鞏財(20xx)61號]文件《關於xx市行政事業單位國有固定資產管理專項治理工作的通知》我校對國有資產管理情況進行了自查,現將自查情況報告如下

一、成立固定資產清查工作領導小組

組長:

副組長:

成員:各部室管理人員

二、清查範圍

固定資產自查的範圍主要包括土地、房屋及出租情況、資產處置情況、公車使用情況、專用設備等,要求各部室管理人員認真組織清查,原則上對所有固定資產全面自查。

三、清查流程及時間安排

1、20xx年4月16日:我校召開固定資產資產清查會議,佈置清查任務。

2、20xx年4月20日至30日:各部室管理人員以學校的固定資產賬目為基礎,與各部室的資產逐一逐項核對,對帳外資產逐一登記,於20xx年4月30日前上報學校。

3、20xx年5月5日至15日:學校將各部室清查數據進行彙總,對各部室管理人員有帳無物資產進行再清理,對有物無賬資產進行備案登記。

四、工作要求

1、各部室管理人員要高度重視本次固定資產清查工作,各部室管理人員負責組織各部室的自查工作,層層落實,責任到人,因為時間緊任務重,要在規定時間內完成自查工作。

2、固定資產自查要求

(1)各部室管理人員要依據資產賬目逐件核對、落實,做到賬物相符。有賬無物資產,要查明去向。借出的要有借出相關手續。

(2)設備標籤書寫規範,規格型號準準確無誤,按照編號一一對應粘貼在資產顯著位置,粘貼牢固、端正。

(3)對資產的用途(教學用、辦公用等)和使用狀態(在用、閒置、待修、待報廢)、存放地點進行明確填寫。

(4)本次清查賬目上沒有的帳外物品要逐一登記,各個項目要填全。

(5)由於機構的調整和人員的流動,賬目上的物品可能調出或不明去向,各部室管理人員要負責將本部門資產賬目上物品追查清楚,查清去向,及時辦理資產交接手續。

五、自查結果

1、我校制定了健全的固定資產管理制度,對固定資產的購置、領用、處置、報廢等工作程序作了明確的規定。

2、我校所有固定資產全部按要求建檔建冊,建立固定資產總賬,明細賬,記賬流程合理規範,款物相符,登記準確無誤,不存在漏記、少記現象,固定資產的增減手續完備,沒有造成固定資產流失。

3、我校無房屋出租、無資產處置、無公車。

此次自查工作中學校領導高度重視,通過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性,今後我們要規範基礎管理,強化經費監督深化服務內涵,紮紮實實地把資產管理各項工作落到實處。

資產自查報告 篇7

20xx年在縣委縣政府的正確領導下,在省市以工代賑辦的大力支持下,深入貫徹落中央、省、市、縣委政府的重大決策和部署。全面完成了固定資產投資工作、資金爭取工作和重點項目建設工作,現將具體完成情況報告如下:

一、固定資產投資工作

20xx年我辦固定資產投資目標任務是5900萬元。截止11月底,我辦已完成固定資產投資7240萬元,佔目標任務的122.7%,庫存資金3760萬元。新入庫項目3個,累計投資6850萬元。

(一)加強領導,全面落實責任。

縣以工代賑辦為切實抓好20xx年度固定資產投資工作,把項目建成富民惠民的德政工程,成立了專門的固定資產投資工作領導小組,做到了主要領導親自抓,分管項目領導具體抓,形成了分工合作,齊抓共管局面。

(二)多措並舉,確保工程質量。

一是對規定資產投資工作實行了工作預決算制,建立了工作台賬,列出了建設進度時間表,確保工程進度。做到了進度旬報、月報、季報。二是加強了對固定資產投資項目的監督檢查力度,確保工程質量。我辦定期或不定期對固定資產投資項目質量和進度進行監督檢查。對在實施過程中發現的問題,或進度緩慢的,我辦都發出了整改通知書,並限期整改。確保了把固定資產投資項目打造成優質優良工程。

(三)強化宣傳,激發羣眾參與。

由於我辦的固定資產投資項目多是關乎羣眾民計民生的項目,羣眾積極參與的積極性直接影響工程進度和質量。深入宣傳,激發了羣眾參與的積極性。

二、資金爭取工作情況

20xx年我辦按照縣委安排部署,大力爭取縣委政府的高度重視和省市以工代賑的有力支持,積極做好協調和對接工作,20xx年共爭取資金3333萬元。超額完成縣委政府下達20xx萬元的目標任務。20xx年財政預算內(提前批次)以工代賑項目915萬元,x發改賑〔20xx〕948號;(提前下達)20xx年財政預算內以工代賑省級配套項目204萬元,x發改賑〔20xx〕1156號;x縣易地扶貧搬遷工程1200萬元,x發改投資〔20xx〕380號;以工代賑示範工程20xx年中央預算內投資300萬元,x發改投資〔20xx〕332號;20xx年財政預算內以工代賑計劃(提前下達批次)714萬元,x發改賑〔20xx〕828號。

三、重點項目建設完成情況

x鄉x村示範村建設項目總投資331萬元,項目已全面竣工並通過驗收;x鎮x村示範村建設項目總投資353萬元,項目已全面竣工待驗收;x鎮x村、x鄉甜竹村、x鎮x村以工代賑項目總投資635萬元,項目已完工;x鄉x村、x鄉x村、x鎮x村、x鎮x村、x鄉x村鄉村公路建設項目,改建鄉村道路10公里,總投資365萬元。

資產自查報告 篇8

縣紀委:

為認真貫徹落實縣紀委《關於印發XX縣行政事業單位資產清理工作方案的通知》(X紀辦〔20xx〕37號)文件及相關會議精神,我鎮及時召開相關會議安排部署此項工作,現將具體工作情況報告如下:

一、加強組織領導

鎮成立XX鎮行政事業單位資產清理工作領導小組,由鎮黨委書記李飛任組長,主持鎮政府工作的鎮黨委副書記陸春曉任常務副組長,鎮分管此項工作的黨政班子成員任副組長,行政事業單位負責人任成員,明確分工,落實到人,確保此項工作落到實處。

二、認真組織摸排

按照渦紀發〔20xx〕37號《關於印發XX縣行政事業單位資產清理工作方案的通知》的要求,認真組織各單位對固有資產情況進行一次全面自查和清理,全面掌握本單位資產狀況。

三、嚴肅工作紀律

要求各單位堅持實事求是的原則,如實反映資產清理情況和存在問題,任何單位不得瞞報虛報,並落實責任追究。

四、對統計結果進行公示

鎮紀委對各單位上報的統計結果進行了公示,具體表格附後。公示結果無異議。

XX鎮人民政府

20xx年12月2日

資產自查報告 篇9

為進一步加強資產的管理和使用,提高資產使用效益,達到合理配置資源、科學管理資源、有效利用資源的目的,設立資產處,以各為自查單位,由各資產管理員對各單位資產進行自查盤點,我作為資產管理員,現將學院資產管理工作做如下彙報:

一、自查範圍

固定資產分為六大類,即房屋及構築物;專用設備;通用設備;文物及陳列品;圖書、檔案;傢俱、用具、裝具及動植物。不論購置時間先後,不管經費來源渠道,都列入此次自查範圍。

二、資產自查工作具體實施情況

(1)全面動員,廣泛宣傳,統一思想,認真學習關於資產管理的政策法規和相關文件,提高資產管理意識。

(2)自查與核查相結合。各部門首先進行自查,自查主要是依物對帳、依物對卡、依物建帳。在自查的基礎上由學校組織核查小組進行核查,核查按“以帳對物,以物查帳”的方式進行。(3)工作任務

①成立資產自查工作領導小組,認真學習相關資產的文件、法規,明確工作要求,制定資產自查工作方案。

②自查工作領導小組按責任劃分到各部門,由各部門資產管理員負責自查。

③檢查驗收這次自查的成果,進行總結和完善。

(4)自查的主要成果

根據自查結果,將結果分為三類:賬實相符、有賬無物、有物無賬。每類資產都有相對應編號、名稱、總價、使用人、使用管理部門等項,以便檢查及後續自查工作展開。

①賬實相符:賬實相符中共包含資產共計件,總價XX元。

②有賬無物:我院共存在有賬無物資產共計件,總價XX元,系報廢資產。

③有物無賬:我院現存有物無賬資產共計件。

(5)資產自查工作中發現的問題及改進措施

由於過去管理粗放的原因,資產管理存在很多不到位的地方。依據資產管理辦法,我們將嚴格資產規範資產管理流程,細化管理環節,實施精細化管理,積極推動學校全面可持續發展。

(6)今後資產管理的工作思路

①遵守制度。

將嚴格遵守資產處下發的《固定資產管理規定》,結合信息化管理,堅持“資產管理與預算管理相結合、資產管理與財務管理相結合、實物管理與價值管理相結合”的原則;堅持“統一政策、責任到人、物盡其用”的原則。

②明確職責。進一步明確固定資產管理各職能部門和人員的職責,嚴格責任到人。

③加強管理。固定資產日常管理嚴格遵循制定的各項制度,規範程序,把好出入關,加強核算,確保帳賬、帳證、帳表、帳物、賬卡一致。

④嚴格檢查。將對所在單位的固定資產進行定期盤點,及時掌握固定資產的變動情況,使能夠及時更新與維護,對固定資產做到低耗高效。

⑤抓好落實。重點做好日常管理和制度落實工作,資產處在加強日常管理的同時,要積極配合資產檢查工作,搞好協調、銜接,努力把固定資產管理工作提高到一個新水平。

資產自查報告 篇10

為了加強學校資產管理,確保各項資產的安全與完整,提高資產使用效率,實現資產管理的科學化、規範化,根據縣教育局關於做好固定資產自查工作的相關通知精神,我校校委會在十月底、十一月初先後兩次學習和探討縣局相關文件並認真組織開展了固定資產自查工作。現總結如下:

一、領導重視。

成立學校固定資產管理的領導小組。

二、抓宣傳發動,使自查工作羣眾化。

我校的資產種類多而分散,自查工作量大、任務艱鉅,沒有學校領導支持和全體教職工的積極配合,光靠學校後勤、財會人員的努力,是難以做好的。因此,在學校領導的高度重視下,我校積極宣傳發動、統一思想,使“愛校如愛家”的思想深入人心,提高全體教職工對資產自查重要性、必要性和迫切性的認識,變被動為主動,積極投入到自查工作中去,使自查工作變成全體職工的自覺要求和行動,為今後固定資產管理更加科學、正規有序打下良好的羣眾基礎

三、完善制度。

在自查過程中發現在固定資產賬目和物品實物台賬目中個別賬目不齊全或沒有。在自查的這段時間裏學校各部門完善了部分賬目。如:固定資產明細賬、物品實物台賬、實物流水賬、入庫單、出庫單等。完善了《學校固定資產管理辦法》、《學校固定資產入口登記制度》、《學校固定資產清查制度》、《學校固定資產報廢制度》、《學校低值易耗品管理制定》、《學校固定資產管理人員崗位責任制》等相關制度,使學校固定資產管理工作,有章可循。

四、明確職責。

建立統一要求、分級管理、各盡所能,各負其責的新機制,明確固定資產管理各職能部門的職責和權限。努力做到分工明確,責任清晰,各部門協調配合,各部門內部設立“採購領取物品數量登記表”與“物品發放與使用消耗等級表”。學校資產管理小組要時時審核各部門內部及其部門之間的物品收與支登記表,使學校資產管理工作穩步而持續地開展。教務處、後勤、圖書館、信息技術是學校的固定資產歸口管理部門。教務處負責理、化、生實驗室,音美教室、科技教室等設備的管理;後勤負責房屋、建築物、土地植物、傢俱等的固定資產管理,以及全校固定資產的維護工作;圖書館負責管理全校圖書、影像資料類的固定資產管理;信息技術負責學校計算機教室、教師備課室管理,以及學校計算機、教室電子設備的維護工作。

五、加強管理。

把固定資產管理作為財務管理和固定資產使用、管理部門的一項重要日常工作,常抓不懈,規範程序,把好出入關,健全賬、證、卡,加強核算,確保資金賬、實物賬一致。

六、嚴格檢查。

各部門對各自管理的固定資產每年進行一次自查,對於違規情況進行通報。

七、抓好落實。

重點做好日常管理和制度落實工作,固定資產管理部門在加強日常管理的同時,抓好各項制度落實的督促檢查,搞好協調、銜接,督導各部門抓好落實,努力把管理處的固定資產管理工作提高到一個新水平。

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