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總經理經理工作報告(精選5篇)

總經理經理工作報告(精選5篇)

總經理經理工作報告 篇1

一、 公司總體經營情況

總經理經理工作報告(精選5篇)

20xx年是公司業務範圍擴張的轉型承壓之年,公司繼續堅持內生與外延並重的發展戰略,持續緊抓、深耕主業,鞏固光電檢測和生物識別業務,實現主營業務平穩增長。報告期內,公司實現營業收入55,761.28萬元,同比增長149.77%;實現營業利潤16,326.42萬元,同比增長86.94%;實現利潤總額16,422.01萬元,同比增長66.09%;實現歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤1,876.64萬元,較同期下降77.82%。主要原因為合併層面計提維爾科技商譽減值準備11,581.31萬元,公司出售所持有的浙江紅相科技股份有限公司8%股份,投資收益賬面浮盈9,321.04萬元。

1、業務開拓方面:

公司堅持“聚焦客户需求,提供精準感知高效設備和應用解決方案,實現客户持續更大認可”的企業使命,緊密圍繞市場需求,打造以光電檢測信息系統與服務、生物識別信息系統與服務、軌道信號監測系統及服務為主業的盈利模式。

(1)光電檢測業務板塊

報告期內,光電檢測信息系統產品不斷完善,全球市場銷量持續攀升,公司行業龍頭地位穩固。OA車燈在線調光測量系統、MAT模組在線測試系統等在線檢測信息系統,密切貼合照明行業需求,繼續領跑全球;針對液晶、OLED、激光投影、車載顯示、ARVR等各類顯示的測量綜合解決方案及高精度顏色和材料光學測量解決方案性能大幅提升,受到市場青睞和業內領軍企業高度認可;同時,基準光澤度計、雙向反射/透射測量分析系統等一批具有國際領先水平的光電檢測系統成功研製,使得公司產品不僅能實現高精度測量,而且可提供高置信度的量值溯源;此外,為實現“以人為本”的照明,公司不斷研究照明現場的健康舒適度的評價指標及其測量方法,提供專業的照度、光譜和色度測量,並針對頻閃、眩光等大眾關注的光健康問題開發了視網膜藍光危害分析儀、光輻射安全測定系統等專業檢測系統,獲得了市場的高度肯定。

(2)生物識別業務板塊

維爾科技繼續圍繞生物識別技術、產品與服務市場,重點在交通駕培、交通駕考、金融銀行、公安、軍工等行業業務領域開拓業務,在保持傳統技術與市場優勢的前提下,努力開拓新產品、新服務、新市場。除傳統駕培駕考業務平穩良好外,公司繼續深耕全面挖掘駕培駕考信息化領域的商業機會,在機器人智能教練員、駕駛培訓自動化方面取得突破,部分傳統項目升級為智能雲駕培平台;20xx年4月,平頂山市召開公安車管指紋人面識別系統應用推進會,推動全市的駕考點升級改革駕考系統。隨後,維爾人臉閘機產品駕考項目成功上線,且在駕培領域正式進入全面推廣階段。20xx年7月,BIM(建築信息化管理)項目在深圳的14個工地結項,並通過評審。標誌着維爾人臉識別閘機系統在建築行業得到成功應用,從試點運行階段正式進入全面成熟的推廣銷售階段。在身份識別板塊上,公司的人臉識別技術應用也已開始落地,逐步形成銷售,居民二代身份證一體化合驗設備通過了公安部門的檢驗,後續將逐步落地形成銷售。

報告期內,遠方維爾大廈(暨生物識別信息安全產品生產基地及研發中心項目)建設有序推進,截至報告期末項目已完成樁基建設工程,正在開展地下室底板建設相關工程。本次項目實施後,維爾科技將進一步加大對產品開發及整合的投入,圍繞擴大主營業務,提升產業規模,堅持自主創新與技術引進相結合,實施資源和產業鏈的有效整合,豐富產品線,打造戰略性產業,使維爾科技的規模和經營能力再上一個新台階,為維爾科技及公司持續健康發展提供必要的條件。

(3)軌道信號監測業務板塊

公司軌道信號監測領域業務為公司控股孫公司慧景科技的主營業務,自20xx年四季度納入公司合併報表。報告期內,慧景科技業務範圍已由原先的高速鐵路逐漸延伸至普速鐵路,並有針對性地通過城市軌道交通市場業務佈局。慧景科技密切關注行業未來發展趨勢,加快軌道信號監測產品研究開發,確保在新的市場需求出現時能夠搶佔發展先機。公司以圖像識別技術為基礎研發的軌道信號監測系統已在國內高速鐵路線路普遍應用,並逐步向普速鐵路和城市軌道交通項目進行推廣;公司深耕鐵路電務系統,持續開展信號設備監視預警智能系統、工務領域項目鋼軌斷裂在線監測系統研發,該系統已經經過前期現場試點和算法優化,產品功能持續完善。此外,慧景科技基於視頻分析技術開發的高速公路流量與事件檢測系統產品已經在杭金衢高速衢州段持續穩定運行,技術創新成果轉化成經濟效益,促進公司可持續發展。目前公司已涉獵杭州、長沙、南京、成都、廣州等各地城市軌道交通業務,後期隨着城市軌道交通業務拓展,也將打開持續的業務增長空間。

2、公司管理方面:

公司進一步優化團隊結構、提升運營效率、完善激勵機制,在檢測校準信息服務業務模塊內部裂變成功的基礎上,進一步推行事業合夥人機制,分別設立電磁兼容業務和生物識別檢測信息業務合夥平台,激勵團隊更好的開展公司下屬系列產品業務,做強做大,並促進核心員工與公司下屬業務模塊共同成長與發展。

3、技術創新方面:

報告期內,公司研發投入達6,847.75萬元,相比去年同期增加約168.16%。公司產品研發、標準制定、專利申請等工作穩步推進,公司整體核心競爭力進一步增強,遠方信息、維爾科技雙雙通過20xx年國家規劃佈局內的重點軟件企業認定及國家高新技術企業複評。截至報告期末,公司共擁有專利248件,其中發明專利60件,累計制定已發佈的國內外標準35項。

4、公司治理方面:

報告期內,公司繼續認真落實各級監管部門關於上市公司規範運作相關法律、法規和規範性文件的規定,完善法人治理,強化內部控制,優化經營管理體制,健全各項管理制度,捋順內部管理流程,認真履行信息披露義務,努力提高公司治理水平;同時加強資本市場相關業務知識培訓,提高公司及下屬子公司相關管理人員的規範意識、風險意識和對中小投資者的責任意識,保證公司各項經營管理工作規範運行。

5、外延發展方面:

報告期內,公司堅持以“大檢測、大數據、人工智能”為方向的外延式發展戰略,積極響應“一帶一路”國家戰略的指引,收購新三板創新層掛牌公司慧景科技(832074),將業務拓寬至軌道交通檢測領域。隨着外延拓展戰略的逐步落地,公司業務領域已從工業領域拓展為涵蓋工業、交通、金融、軍工、公共安全等多個領域,公司規模也將得到大幅提升,主營業務由原來光電檢測信息系統及服務轉變為智能檢測識別信息系統及服務,為能更準確全面反映公司目前所涉技術、產品和服務的行業,公司於20xx年9月申請將公司簡稱變更為“遠方信息”。

二、 公司主營業務及經營情況

20xx年度,公司全年實現營業收入55,761萬元,較去年同期上升149.77%,實現利潤總額16,422萬元,較去年同期上升66.09%,實現歸屬於上市公司股東的淨利潤12,835萬元,較去年同期上升47.30%。20xx年末,公司總資產227,211萬元,較年初減少0.92%;淨資產203,514萬元,較年初增長9.45%。

總經理經理工作報告 篇2

嚴控品質為根本,一流服務為靈魂。

敢於創新勇突破,不畏艱苦XX人。

為實現企業持續健康增長,開創XX科學發展新紀元。

———20xx年經濟工作會議報告

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各位員工,同志們:

大家好!

今天我們在這裏召開一年一度的工作會議---20xx年經濟工作會議。在此,我謹代表公司向奮鬥在公司生產一線的職員及駐外辦事處的全體同志致以美好的祝福和衷心的感謝!

下面我代表公司經營管理團隊做工作報告,報告的主題是《嚴控品質為根本,一流服務為靈魂。敢於創新勇突破,不畏艱苦XX人。為實現企業持續健康增長,開創XX科學發展新紀元。請全體員工審議

一、20xx年主要工作回顧

20xx年我公司制定了十大項目、三大轉換的重要發展方針策略,經過一年的努力,取得了很好的成績,質量管理標準更加細化,特別是營銷部區域化營銷策略取得了有目共睹的成果,相比起來技術部進行的技術改革,財務支出也有着顯著的改善。經過大家共同的努力,公司取得了斐然的業績。 20xx年主要經濟指標完成情況

1、20xx年營銷公司回款 萬元,完成計劃的 %,與上年同期相比增長 %。其中內貿回款 萬元,完成計劃的 %,與上年同期相比增長 %。外貿回款 萬美元,完成計劃的 %,與上年同比增長 %。

2、 年營銷公司訂貨 萬元,完成年度計劃的 %,與上年同期相比減少 %。其中內貿訂貨 萬元,完成年度計劃的 %,與上年同期相比減少 %。外貿訂貨 萬美元(摺合人民幣 萬元),完成年度計劃的 %,與上年同期相比減少 %。主機訂貨 萬元,完成年度計劃的 %,與上年同期相比減少 %。

3、全年完成工業產值 萬元,完成年度計劃的 %,與上年同期相比增長 %。其中主機完成 萬元,完成年度計劃的 %,與上年同期相比增長 %。

4、全年共完成 台套,與上年 台套減少 台套。

5、在崗職工月人均收入 元,與上年同期相比增長 %,其中一線崗位職工月人均收入 元。

6、產品一次校驗合格率達到 %,與上年同期相比減少個百分點。

20xx年,總體來講20xx年相比20xx年公司整體都有了較大的提高。下面我想就20xx年完成情況中較好的方面和不足的地方,以及20xx年幾項重點工作向大家進行闡述。

好的方面:

1. 全廠上下齊心支持外貿工作的全面展開

20xx 年回款共計 萬元,其中外貿增長 萬元。這些成績的取得與各個部門的努力有着密不可分的關係。外貿業務員和設計人員克服了語言差距、設計差距、經驗缺乏等困難,不厭其煩的為客户一次又一次的提供方案;車間、質保、物流對外貿訂單能夠充分重視、保證按照合同要求的時間質量完成,為全年外貿工作超額完成任務提供了有力支持。

2. 重視質量

通過年初制定的周公布、月考核的質量管理辦法,再加上年初改造噴砂房,購買導軌割焊機、半自動焊接設備等一系列措施。20xx年我廠產品質量尤其是外觀質量有了較大提高,基本得到了國內外用户的肯定。在提高訂貨率、增加回頭客的同時也憑藉此項優勢徹底擺脱與周邊小廠的價格競爭,並對年中期、末期的兩次提價提供了有力的支持。

3. 生產計劃的細化,重視物料的配送,將生產週期前移並重視每個生產的細小環節。

20xx年中下期,計控部帶頭下達生產相關的圖紙、採購、下料、成型、鉚焊、裝配、塗裝、物流分項明細計劃,將各個環節,尤其是過去常常忽視的微小工序串聯起來,保證每個環節務必按計劃時間完成,尤其是20xx年4季度,合同履約情況較之前有了很大的改善。

4. 年中由財務和營銷共同制訂了訂貨付款條件約束及成品庫存資金的考核辦法,使業務人員逐步認識到合同執行的重要性,很大程度減少了成品庫存資金,緩解了資金壓力。

通過全體員工的團結協作,我們與20xx年相比有了長足的進步,各部門的溝通配合有所加強,生產效率有所提高;但是,20xx年我們整體並未完成預定目標,工作中仍然存在或多或少的問題。

我們必須正視這些問題,這是我們工作的隱患也是工作中可以挖掘的潛力:

1營銷政策不盡完善

在制定營銷政策時過於樂觀的預估了業務人員的素質和營銷管理人員的執行力,使得在實際的營銷中,工作效率沒有完全發揮,沒有完全按照計劃進行工作,全年未能制定出完整的銷售網絡。

2設計工藝水平遠遠落後於公司發展的要求

20xx年多次出現在投標時選用型號與系統工藝不符,選用風機型號過大傳動組過大的情況;車間在生產產品時方法

不統一,甚至有些工段沒有完整的工藝流程方法,使生產效益的提升以及產品工藝優化大大落後於同行業其他廠家,並對財務核算產品的利潤平衡點造成困難。另外,產品設計材料佔比過高,造成產品利潤空間小。

非標問題

3質量水平未能達到預期目標

雖然20xx年產品外觀質量有所提高,但產品內在水平特別是鉚焊件的尺寸控制、裝配關鍵尺寸的公差配合我們做的還遠遠不夠。不僅使得20xx年售後費用明顯增多,還對公司品牌建設造成了負面的影響。

4費用制度不完善,財務未能深入到經營當中去

在實際的銷售中,營銷合同的銷售價以及採購部門的採購價沒有進行二次審核,使得用各項指標不明確,繼而造成車間工具使用不規範等等很多跑冒滴漏的事情。

5管理人員素質偏低,各項業務流程不清晰

管理人員之間缺乏有效的溝通和配合,造成工作效率低下,扯皮推諉現象嚴重;各部門銜接不暢,出現問題不能確定責任積極解決,互相指責推卸責任。

總經理經理工作報告 篇3

今天,我們在這裏召開公司20xx年工作會議暨七屆二次職代會。這次會議的主要任務是:全面貫徹落實黨的xx屆三中全會和中國電建集團暨股份公司20xx年工作會精神,總結20xx年工作,研判形勢,明確目標,部署20xx年主要工作任務,在大變革浪潮中搶抓機遇,深化改革,激發活力,夯實基礎,提升能力,推動公司發展的全面升級。下面,我代表公司、公司黨委向大會做工作報告,請各位代表予以審議。

第一部分 20xx年主要工作回顧

20xx年是公司“三年再造一個八局”的開局之年。一年來,公司深入貫徹落實年初、年中工作會精神,在集團公司的正確領導和大力支持下,在全體員工的共同努力下,公司多項生產經營指標再創歷史新高,繼續保持平穩較快發展。

一、完成的主要工作和取得的主要成績

(一)思想解放持續深入,戰略引領作用凸顯

以思想解放促進觀念轉變,助推企業發展。明確提出“三次經營”理念。把市場營銷作為第一次經營,按照“增加規模,調整結構,控制風險,提升質量”的思路加強市場營銷工作;把項目履約作為第二次經營,按照“精心策劃、科學組織、強化執行、提升效益”的思路加強項目管控;把財務資金管理作為第三次經營,提出財務工作由“核算型”向“管理型”進而向“經營型”轉變的思路,加強資金結算與回籠,強化資本運營能力。秉持競合思維,整合資源,通過戰略合作,實現強強聯合。一年來,先後與華東院等六家設計院、中國水電海外投資公司、貴州甕福集團等單位簽署戰略合作協議,加強資源共享與經驗交流,探索項目一體化合作模式,通過項目合作實現互利共贏。

以發展戰略引領結構調整,推動轉型發展。編制《公司發展戰略20xx版》,明確了戰略定位、戰略舉措和各業務板塊的發展方向。各職能部門、二級單位圍繞公司戰略,結合自身實際,共同推進公司轉型升級,有效保障了戰略落地。

(二)經營指標超額完成,市場開拓成績顯著

市場營銷突破  億元:全年實現市場營銷額 億元,是股份公司下達指標的212.76%,公司年度計劃的159.57%,比上年增長41.26%,是股份公司唯一一家突破 億的企業。其中,排名前五位的二級單位是國際公司、工程設備公司、土木公司、三公司、二公司。年末合同存量達   億元,較上年末增長33.7%。

營業收入突破  億元:全年實現營業收入 億元,是股份公司下達年度指標的106.67%,公司年度計劃的101.4%,比上年增長20.59%。其中,排名前五位的二級單位是國際公司、土木公司、二公司、機電公司、砂石公司。年人均勞動生產率達138.37萬元,較去年增長23.58%。

資產運營與經濟效益保持平穩:全年實現利潤 億元,是股份公司目標值的104.85%,公司計劃的105%。其中,效益貢獻排名前五位的二級單位是國際公司、砂石公司、土木公司、溪洛渡大壩施工局、機電公司。國際業務利潤 億元、國內水電及其他 億元、國內非水電 億元(非水電業務首次扭虧為盈),分別佔利潤總額的61.8%、29.4%、8.8%。應收賬款週轉率7.65,資金流量集中度95.69%,經濟增加值(EVA)7.73億元,國有資產保值增值率121.7%,均達到股份公司考核指標,資產運營與經濟效益總體穩定。

(三)內部改革有序推進,體制機制逐步完善

體制不斷優化。進一步整合資源,加快專業化發展,將貴陽機械廠整體併入機電製造安裝分局,至此,公司機電製造安裝板塊整合完畢。整合資金管理人員,撤銷南託、貴陽、白鶴灘、深圳地鐵等分部。創新財務管理模式,減少管理層級,實行區域辦公。進一步明確管理界面,明晰職能,將國際部更名為國際公司,成立海外事業部,與國際公司合署辦公。設立多個國內外市場營銷管理機構,實現了對國內華東華南及科威特、沙特、西非、南非、孟加拉等重點營銷區域的覆蓋,公司市場營銷網絡佈局更加合理。完成了基地服務管理中心定崗定編工作,為公司開展兩級總部定崗定編積累了經驗。

機制不斷創新。建立市場營銷風險評估體系,堅持營銷過程“三不原則”,在確保市場份額增長的同時,有效避免了市場營銷風險。建立市場營銷質量評價考核體系,強化中標質量考核,提升了中標質量。實施《施工項目經營策劃管理辦法》,以效益為導向,促進項目進度、質量、安全、成本等管理全面提升。制定《投資管理辦法》,規範投資行為,促進投資業務發展。建立公司內部人員市場化調配機制,實行有償調配,促進了公司內部人員的合理流動。

(四)業務結構持續優化,四大板塊協調發展

業務結構進一步優化。按照“穩定水電、優化國際、擴大非水、推進投資”的思路,加強各業務板塊營銷力度,市場份額快速增長,業務結構更趨合理。

國內水電新增合同 億元,比上年增加 億元,佔市場營銷總額17.11%;營業收入 億元,佔比40%。

國內非水電新增合同 億元,比上年增加 億元,佔市場營銷總額38.84%;營業收入 億元,佔比25%。

國際業務新增合同 億元,比上年增加 億元,佔市場營銷總額44.05%;營業收入 億元,佔比33%。

投資業務有序推進。以BT方式中標南昌幸福渠水系治理工程;完成岳陽機電設備分公司、公司科研綜合樓投資,收購併增資中國水電四川公司股權等,全年累計完成投資8.03億元。

業務領域進一步拓寬。中標甕福磷礦、馬來西亞OM鐵合金廠項目,成功進入礦山開採、冶金工程建設領域,公司涉足領域更加寬廣。

(五)項目履約有效可控,品牌建設卓有成效

項目進度形象良好。溪洛渡水電站按期下閘蓄水,深圳地鐵7號線項目按期完成了三台盾構機下井作業,白鶴灘施工局以26.8米的速度刷新了同類工程月邊坡開挖下降記錄,加納布維水電站3台機組全部投產發電,越南鬆邦4水電站項目提前一個月完成廠房施工,為中國電建樹立了良好的品牌形象。

同時,採取專門工作組駐守工地等專項措施,強化風險管控項目管理,效果顯著。藏木項目完全扭轉形象,如期實現三期截流目標,贏得業主、監理一致好評;南水北調洺河渡槽補強加固工程提前完成。

安全生產形勢穩定。強化責任體系與監管體系建設,開展“安全生產年”、“安全生產標準化建設”、項目安全風險大檢查等活動,制訂並推廣實施《土建項目施工安全生產標準化手冊-水利水電分冊(試行)》,有力促進了公司安全生產。20xx年,順利通過了湖南省建築安全標準化達標認證,被評為湖南省安全生產先進企業。

質量水平持續提升。大力推進優質工程戰略,以轉變質量觀念和貫徹落實質量責任為抓手,強化過程控制,工程質量總體受控。通過質量“黃牌”預警、約談風險項目經理、質量問題責任追究等機制,有效促進了項目質量水平提升。順利通過了質量、環境、職業健康安全管理體系監督審核。

品牌建設卓有成效。全年完成裝機投產34台,裝機總容量達1043.7萬千瓦,創水電行業單個企業年裝機投產數量和容量世界紀錄。柬埔寨甘再水電站和重慶烏江彭水水電站工程榮獲魯班獎,至此,我公司所獲魯班獎已增至五項;湖北白蓮河抽水蓄能電站等5項工程榮獲中國電力優質工程獎;馬來西亞巴貢水電站工程榮獲國際里程碑工程獎;三峽水利樞紐、京滬高鐵和龍灘水電站獲得FIDIC百年工程項目獎。公司榮獲中國電力建設優秀施工企業、全國優秀施工企業、全國“守合同重信用”單位、全國水利建設市場主體信用企業總經理工作報告A級施工單位、湖南省發展開放型經濟突出貢獻企業等稱號。新增營業性爆破作業許可壹級資質、特種設備安裝改造維修(壓力管道)許可證、非煤礦山安全生產許可證等資質。這些獎項、榮譽和資質的獲得,提升了市場美譽度,提高了品牌知名度。

(六)基礎管理不斷強化,管理績效明顯提升

管理提升活動取得成效。通過與中建五局、山東電建三公司等行業先進企業對標,尋找差距;通過開展“管理診斷基層行”活動,查找問題,實現自我提升。嚴格考核,把管理提升活動考核結果納入經營者年薪考核,促進了管理提升活動的落地,管理提升效果明顯,被評為股份公司20xx年管理提升活動A類企業,4項專項研究入選股份公司專項研究成果集。

經營管理不斷加強。突出項目預控作用,加強項目前期經濟策劃、分包策劃和風險管理預案的編制、評審,合理確定成本控制目標。加強項目監測,充分發揮建造合同預警作用,項目經營得到有效管控。嚴格執行分包隊伍准入制度,完善分包商履約考核評價機制,分包商評價體系初步形成;加大分包管理違規行為責任追究力度,對分包管理失職人員進行問責處理,對各級管理人員發出強有力的警示。編寫《變更索賠案例專集》,推動公司變更索賠工作不斷提升,全年實現變更索賠28.09億元,較去年增長了6.5%。

全面風險管理穩步推進。認真落實股份公司“三控三強一確保”的風險管理要求,開展公司層面主要風險識別與評估,制定《二級單位及試點項目全面風險管理與內部控制體系建設工作規劃》,實現了公司風險與內控體系的全覆蓋。加強重大管控項目、風險項目的跟蹤、督查管理,促進了項目的持續改進。

財務資金管理逐步轉型。推進商業保險統保工作,提高了保險管理集約化、標準化水平,降低了商業保險費率,擴大了保障範圍。加強銀企合作,全年取得銀行綜合授信額度193億元(較年初增加57億元),成功發行第一期短期融資券,改善了融資結構。積極關注新金融產品,探索境外項目低成本融資方式,充分利用公司信用獲取大量低息融資,節約財務費用4000萬元左右。持續做好税務籌劃工作,通過“高新技術企業”複審,有效降低了企業税賦。加強應收賬款回收及外部債權清理,全年共回收外部債權18.36億元(其中應收賬款16.15億元),佔公司外部債權的47.73%。

審計、監察工作進一步強化。強化內部審計的服務與監督職能,對公司重點管控項目、風險項目,特別是對合作項目進行了針對性的全過程審計,發現問題,分析原因,提出整改建議,促進了管理行為的規範化,有效規避了經營風險。全年共完成審計項目16項,發現審計問題93條,發出管理建議書12份,提出審計建議99條。

完善效能監察機制,健全責任追究體系,強化失職瀆職責任追究,形成管理閉環。對卡基娃項目、岳陽分公司廠房項目、長韶高速項目、七裏塘項目等發生的失職瀆職事件相關責任人進行責任追究,並將處理結果在全公司範圍進行通報,充分發揮警示作用。積極推進“企檢共建”,建立與湖南、江西、貴州、雲南、四川、西藏、新疆等七省區檢察院的預防職務犯罪協作機制,有效預防了企業職務犯罪。

法律風險防控成效顯著。進一步加強法律風險事前防範和事中控制,通過積極參與BT等投資類項目的法律風險評估,加大規章制度、經濟合同和重要決策法律審核力度,開展項目法律風險巡檢等工作,確保了公司法律風險總體受控。加強案件管理,全面總結公司歷年來發生的各類案件,一案一分析,找出導致風險的共性問題,提出規避方法與措施,有效降低了發案率。全面開展“六五”普法工作,通過送法到基層,提高了廣大員工學法、懂法、守法意識。積極維護公司權益,全年通過訴訟等方式收回債權總計1611萬元,挽回或避免經濟損失5433萬元。

科技創新取得新成果。持續加大科研投入,積極開展科技創新工作。20xx年公司科研立項63項,獲股份公司科研立項4項,電建集團科研立項2項,科技創新資金預算總額達7.8億元,科技投入4.8億元。《複雜環境及地質條件下地鐵修建關鍵技術研究》被確定為股份公司重大科技專項課題。《60米履帶式混凝土布料機研製》獲財政部專項開發資金,目前,該布料機已在湘江航電樞紐工程投入使用。獲國家專利13項,省部級科技進步獎30項,省部級工法31項。通過了“湖南省認定企業技術中心”複審。獲得中國施工企業管理協會科技創新先進企業、股份公司科技管理先進企業。全面推進節能減排工作,按可比價計算,工業萬元產值能耗比上年度下降7%,超額完成節能降耗任務,全年未發生節能減排環保違規和環境污染事件。

設備物資管理持續增強。至20xx年末,公司設備資產原值29.55億元,淨值11.29億元,設備完好率96.15%,利用率72.10%,投入產出率4.99,淨值創效係數0.61,施工設備集中採購率81.49%,物資集中採購率36.77%,所有指標均超過股份公司考核標準,在股份公司設備物資管理綜合評優中名列第一,獲股份公司設備物資管理優秀企業稱號。全年未發生因設備物資管理原因引發的安全事故和環境質量事件。

人力資源管理不斷加強。吸納新生力量,優化人才隊伍,全年社會招聘55人,應屆大學生招聘457人,勞務甄選錄用147人,有效改善人才結構。注重思維轉型與能力提升,提高培訓實效。先後邀請貴州翁福集團董事長何浩明、中建五局董事長魯貴卿、遠大集團直燃機廠廠長周良斌進行專題講座,拓寬中高級管理人員管理思路。全年公司組織各類培訓班41期,培訓員工達3649人次。推進人才本土化建設,改善國際人才隊伍結構。國際項目進行人才本土化取得良好效果。

信息化建設取得新成效。加強信息化建設規劃,建立公司統一組織實施、部門有效參與、員工積極配合的信息化建設機制,公司信息化水平不斷提升,在股份公司年度信息化考核中排名第二。建成了符合股份公司一類標準的總部數據機房,所有二級單位機關和16個三級項目已接入公司廣域網。以成本、分包、採購、財務業務一體化為重點,綜合項目管理系統建設取得階段性成果。率先在集團公司內實現統一身份認證系統的上線使用。非生產性費用支出的電子化管理平台(即費控系統)進入測試階段。至此,公司在線信息系統達到15個,信息化集成平台整合的系統達到10個,信息化集成度進一步提高,有效促進管理提升,為標準化建設提供了有力保障。

(七)教育實踐活動紮實開展,黨羣工作深入基層

紮實開展黨的羣眾路線教育實踐主題活動。按照電建集團總體部署和要求,在集團第二督導組的指導和幫助下,以開展“向譚靖夷院士學習,踐行黨的羣眾路線”活動為切入點,挖掘身邊典型,發揮榜樣力量,倡導為民務實清廉理念,公司上下工作作風切實轉變,得到了廣大羣眾的普遍認可。

全面落實黨建責任制。按期完成黨委、紀委、工會換屆選舉,加強對國際、非水電業務的黨建支持,開展執行文化建設,黨建工作水平不斷提高。加強黨風廉政建設,認真貫徹落實中央“八項規定”和反“四風”要求,開展廉潔文化示範點創建活動,強化廉潔從業教育和引導,廉潔文化建設深入基層,促進了企業健康發展。在股份公司考核中,公司黨建責任制排名第二,黨風廉政建設排名第一。

羣團組織作用充分發揮。認真開展“面對面、心貼心、實打實服務職工在基層”活動,積極為職工羣眾辦實事、辦好事,加強海外員工人文關懷,增強了職工的向心力和凝聚力。開展第九次職業技能大賽,廣泛開展勞動競賽、羣眾性經濟技術創新活動,促進了員工專業技能水平提升。積極打造青年活動品牌,廣泛開展青年“號、手”舉薦、導師帶徒、青年論壇等活動,組織第三屆“‘鯤鵬杯’百優十傑”評選活動,不斷拓展青年成長成才載體,羣團組織作用充分發揮。

(八)惠民政策全面落實,和諧幸福温暖人心

積極踐行“讓職工幸福是企業發展終極目的”理念,實施多項惠民政策,讓廣大職工共享企業發展成果。調整內退政策,提高了內退職工的生活費;關注員工健康,開展健康管理,增加了職工獎勵性療休養指標,調高了體檢頻次、費用;注重人文關懷,增加國際員工休假次數,延長休假時間;提高住房公積金繳納比例,減輕了員工購房壓力;組織員工家屬參加地方社會保險;對南託基地進行水電管網、路面提質改造;南託基地“豐和苑”經濟適用房和烏江廉租房完工交房,常德基地棚户區改造工程啟動;科研綜合樓投入使用,改善了辦公環境,提升了公司形象;職工收入與企業發展同步增長。一年來,基地建設、離退休管理、信訪維穩、社保管理、計劃生育、社會管理綜合治理等方面也取得了較好成績,為公司改革發展和持續穩定做出了積極貢獻。

以上成績是在國際國內經濟形勢持續低迷的背景下,通過全體員工的辛勤努力,奮勇拼搏取得的。成績來之不易,在此,我謹代表公司、公司黨委,向各位代表並通過你們向廣大員工、離退休老同志及家屬,表示衷心的感謝和崇高的敬意!

二、存在的主要問題和不足

當前,公司發展面臨的主要矛盾是自身能力與發展願望不相稱。作為一個傳統的水電施工企業,先天稟賦不高,後天資源不夠。與先進企業相比,我們思想不夠解放,管理不夠精細,企業文化不夠先進,導致我們從短期看存在發展的壓力,長期看存在生存的壓力。

(一)思想解放亟待落地

解放思想不能只停留在口頭上,見諸文件中,而應該落實在行動上。在市場經濟體制改革逐步深化的過程中,國有企業要在完全競爭環境下獲得更大發展,必須轉變觀念,加快培養核心能力,形成獨特的競爭優勢。為此,廣大幹部職工要重新認知自我,擁抱變革,努力破除慣性思維,積極投身到公司轉型升級、做強做優的實踐中去,為公司的發展貢獻智慧和力量。

(二)發展能力亟待提升

發展能力與發展規模、速度不盡匹配,合同履約、成本管控、資本運營、風險防範等能力和標準化、信息化建設水平滯後於轉型升級的迫切要求,難以滿足公司參與市場競爭的需要。少數單位基礎能力不強、基層建設不夠、基本工作不牢,管理手段、方法落後;部分員工觀念陳舊,主人翁意識不強,進取心不強,跟不上公司發展步伐。

(三)發展活力亟待激發

體制機制創新不夠,組織結構調整滯後於業務發展,組織活力未能完全激發。薪酬體系、績效考核指標設計還需不斷完善,經濟槓桿的效應還未充分顯現,影響了廣大員工的創造熱情和工作積極性。

(四)人才結構亟待優化

公司人力資源規模龐大但結構失衡。年齡上,新進大學生與大齡職工偏多,“中生代”偏少。素質能力上,市政、房建、城市軌道等領域的高端人才匱乏,高素質綜合性國際人才欠缺。人員分佈上,國內水電板塊比重過大。

以上問題要引起我們足夠重視,既要深入分析原因,又要在實踐中採取有力措施不斷改進,確保企業生產經營健康、有序、規範運行。

總經理經理工作報告 篇4

各位董事:

我代表公司經理層向董事會作總經理工作報告,請予以審議。

____年公司借上市東風,構建了完善的法人治理體系,公司股東大會、董事會、監事會和總經理辦公會議按照公司制度進行投資、管理和經營決策與監督,董事會四大專門委員會規範運作,“三會”信息和重大信息及時披露,審計工作促進了內控規範和財務管理水平的提高。在公司董事會領導下,經理層加大規範管理、建章立制、內控治理、學習培訓等規範工作力度。公司經理層緊密圍繞將公司發展成為具有國際競爭力的汽車制動部件製造商的總體戰略方針,秉承“誠信和諧、積極徹底、開拓挑戰、追求第一、以客為尊、改善創新”的經營理念和

“幹一流事業、創一流業績”的企業精神,以“幹就負責,做就到位”為行動綱領,積極開拓創新、求真務實,圓滿的完成了公司董事會和董事長佈置的20____

____年工作任務。

一、20____年指標完成情況

(一)資產負債情況

1、流動資產43,805萬元,比上年度增長49.6%;

2、資產總計91,061萬元,比上年度增長38.21%;

3、流動負債41,361萬元,比上年度增長5.89%;

4、負債總計57,361萬元,比上年度增長46.86%;

5、股東權益合計33,700萬元,比上年度增長25.62%。

(二)利潤情況

1、營業收入81,733萬元,比上年度增長14.85%;

2、營業成本66,389萬元,比上年度增長14.13%;

3、銷售費用2,107萬元,比上年度增長49.97%;

4、管理費用2,764萬元,比上年度增長0.72%;

5、財務費用1,567萬元,比上年度增長6.43%;

6、所得税費用1,714萬元,比上年度增長12.17%;

7、歸屬於母公司所有者的淨利潤6,072萬元,比上年度增長14.23%。

(三)現金流量情況

1、經營活動產生的現金流量淨額2,171萬元,比上年度減少11,925.4萬元。

2、投資活動產生的現金流量淨額-18,584.5萬元,比上年度增加101,689.5萬元。

3、籌資活動產生的現金流量淨額22,416萬元,比上年度增加32,437.6萬元。

二、20____年工作回顧

(一)資本市場創佳績

在董事會的正確領導下,歷經兩年半的努力,20____年12月18日,中國證券監督管理委員會發審委召開了____年第148次工作會議,審核通過公司的IPO申請,公司首次公開發行人民幣普通股3,000萬股,發行後總股本為1.2億股,募集資金擬投入年產200萬件汽車球墨鑄鐵輪轂項目,該項目總投資3.51億元,擬用募集資金額為2.9億元,建設期為18個月。

(二)主要產品及其生產能力

公司目前主要生產汽車制動部件中的制動盤、制動轂(包括載重車制動轂和普通制動轂)和剎車片產品。其中,制動盤3,000多個型號,普通制動轂1,000

多個型號,二者合計的年生產能力750萬件;載重車制動轂370多個型號,年生產能力100萬件;剎車片共750多種型號,年生產能力75萬套(每套4片)。

20____年以來,面對出口市場萎縮的局面,公司進一步加大了國內OEM市場的開發力度。受益於國內汽車市場的高速增長和國內市場開拓的明顯進展,公司制動盤、制動轂產品的國內銷量增長迅速,國外銷量也明顯恢復。200__年公司制動盤、普通制動轂生產線和載重車制動轂生產線的產能利用率均大幅度提高,目前已處於滿負荷生產狀態。

為提高市場份額,擴大產能,公司投資15,000萬元在現有廠區空地新建年產2.5萬噸制動盤轂生產線(項目達產後,預計制動盤產能將增加150萬件、載重車制動轂將增加30萬件),該生產線基建工程已基本完工,大部分設備已基本安裝到位。隨着新建生產線的建成投產,公司生產規模將進一步擴大、市場份額也將保持穩定增長,公司在行業中的龍頭地位和競爭優勢將得到進一步增強。

(三)隨着國家出台的一系列相關扶持政策,加快了國內汽車市場的復甦,零部件市場進入需求旺季,我們在完善和培育國外市場的同時,進一步加大了國內OEM市場的開發力度,使市場份額不斷擴大,取得了歷史性突破。公司在完善與現有客户丹東曙光車橋、武漢元豐、江鈴底盤、壽光泰豐、青島華瑞、蕪湖伯特利、武漢萬向、東風德納、陝西漢德、鎮江寶華、常州皓德合作的同時,先後開發了中國重汽濟南橋箱廠、杭州眾木、福林國潤、浙江萬寶、南方天合、北方奔馳等一批新客户,併成為上述主機配套的合格供應商。

(四)公司主要產品生產和銷售情況

1、報告期內公司主要產品產銷情況

近年來由於市場迅速擴大以及公司在市場開拓方面的不懈努力,公司主要產品的產銷量增長較快,20____年完成制動盤產量740.92萬件,銷售737.77萬件,產銷率為99.57%;普通制動鼓完成產量74.76萬件,銷售77.01萬件,產銷率為103.01%;載重車制動?b完成產量101.7萬件,銷售103.86萬件,產銷率為

102.13%;剎車片完成產量76.8萬套,銷售75.21萬套,產銷率為97.93%。

2、報告期內公司主要產品的銷售金額及佔公司主營業務收入的比例

20____年制動盤銷售金額為38224.77萬元,佔比46.77%;普通制動鼓銷售金額為4521.84萬元,佔比5.53%;載重車制動鼓銷售金額為36799.67萬元,佔比45.02%;剎車片銷售金額為2186.61萬元,佔比2.68%。(“佔比”是指產品銷售金額佔公司合併報表中當年主營業務收入的比例)

3、報告期內公司主營業務收入地區分佈情況

目前公司生產的汽車制動部件同時銷往國外及國內市場,國外市場主要銷往歐洲、北美、中東等30個國家和地區,其中大部分產品進入歐洲、北美、中東等地市場,銷售額為45419.27萬元,所佔比例為55.57;境內銷售主要分兩類,一類是國內OEM一級供應商,主要有東風德納車橋有限公司、陝西漢德車橋有限公司、蕪湖伯特利汽車安全系統有限公司、武漢元豐汽車零部件有限公司和青島華瑞汽車零部件有限公司,另一類是貿易商,總銷售額為36313.62萬元,所佔比例為44.43%,其中國內OEM為25309.62萬元,佔30.97%。國內貿易商為

11004.00萬元,佔13.46%。

4、公司安全生產情況

公司按照國家、省有關勞動安全衞生的法律法規和標準要求,結合公司具體生產情況,制定了相關安全管理制度,並建有相對完善的安全管理體系,以保障職工在生產勞動過程中的安全與健康。

公司對安全生產高度重視,成立了公司、車間、班組的安全三級管理網絡,建立了較為完善的安全管理制度。首先,採取預防為主原則,在進行車間設計、新產品開發、設備引進及佈置、工藝分析時重點考慮安全因素;其次,重視職工的安全培訓工作,強化安全意識,如新員工進廠的安全培訓,每年對車間全體員工的1-2次安全培訓,每月召開安全例會,對車間易出安全事故的部位環節進行重點培訓等;再次,對從事重要崗位的員工必須經培訓取得相關資格後方可上崗。

5、公司環境保護情況

汽車制動部件的生產對環境的整體影響較小,主要污染物為煙氣粉塵、生活污水、廢渣。其中,煙氣粉塵是最主要的污染物。針對造型、加工等過程中產生的煙氣粉塵,公司在整個生產線的不同工位分別採用集中除塵和單獨除塵系統、一級和二級除塵系統、乾式脈衝除塵和濕法除塵等方法保障生產車間的工作環境,同時可將收集的粉塵重複利用以實現節能降耗。針對熔鍊鑄造過程中沖天爐所產生的煙氣粉塵,公司採取了先進的四級水沫除塵技術,煙氣粉塵在經過密室自由沉澱、多點交叉噴射水簾、離心旋轉通過水簾等四級除塵措施後高空排放。根據龍口市環境監測站環境監測結果報告顯示,公司煙氣排放達到了國家GB9078-1996關於工業爐大氣污染物排放二類標準規定。公司生產過程中產生的廢渣主要用於制磚,而公司日常經營過程中產生的生活廢水全部進入當地污水管網,輸送至污水處理廠。

6、質量控制情況

汽車制動系統是汽車安全行駛的關鍵,因此,各汽車製造企業或零部件經銷商對制動系統零部件的質量和性能都有較高要求。本公司始終堅持“質量是公司生命,用手段把消耗壓到極限,用科學的方法向顧客提供滿意產品”的方針,嚴格執行國家有關質量、標準、計量的法律、法規和政策,堅持“預防為主,不斷改進”,以“零缺陷”為目標,不斷推動全面質量管理工作,提高質量管理水平。

(一)質量控制體系及質量標準

按照客户要求,本公司的產品理化性能可分別達到美國ASTMA159-83(汽車用灰鑄鐵件)標準中G3000牌號、G3500牌號,德國DIN1691-1985標準中GG25

牌號和中國GB/T9349-1988標準中HT250牌號、HT300牌號規定的標準。球墨鑄鐵產品理化性能可達到美國ASTMA536-99標準中80-55-06牌號,歐洲EN1563:1997標準中EN-GJS-450-10、EN-GJS-600-3牌號和中國GB/T1348-1988

標準中QT450-10牌號、QT500-7牌號規定的標準。

(二)質量控制的具體措施

1、以先進的技術和裝備保證產品質量

公司在產品生產工藝流程及新產品開發和質量檢測方面,堅持採用最先進的技術和裝備,在提高生產效率的同時保證產品質量。

2、全程受控、全部檢驗的過程控制措施

公司質檢部會同技術部針對各個車間、工藝流程的各個階段分別制定了詳細而具體的《質量控制計劃》,並根據《質量控制計劃》製作了各個工序的《作業指導卡》,懸掛在具體的工序位置,以便操作工人的熟練掌握。質檢部還從原材料採購、理化分析、模具車間、鑄造車間、機加工車間、質檢中心等工藝流程中設立質量監控點,質檢部派出固定人員負責相關質量檢測。

在嚴格的全過程檢驗措施之外,公司還建立了質量獎罰制度、質量責任追溯制度,確保產品從零件加工到產品出廠及故障件的返回,都能追溯到相應的質量責任人,營造了“質量是公司生命”的氛圍。

3、不斷提升的質量控制水平

公司專門成立了質量檢驗小組,小組主要由質檢部、技術部以及車間相關主要負責人組成,每月定期召開一次質量分析會議,分析評價質量體系運行情況以及月度質量控制報告及現場檢查情況,並提出質量體系的完善措施;同時還針對各工藝流程、各車間的質量問題不定期召開專題的質量分析會,以不斷提升公司的質量控制水平。

(五)隊伍建設常抓不懈

為了適應公司快速發展的需要,公司重視三個層次的隊伍建設。公司高層核心團隊團結在董事會之下,以公司發展為己任,加強對上市公司相關知識的學習和提高,不斷提高決策水平、執行能力和監督手段;子公司高管人員積極參加公司組織學習培訓活動,公司認真制定和完善子公司高管人員績效考核的激勵約束制度,使其提高經營能力和工作水平,調動主觀能動性;重視員工隊伍的建設,發揮企業工會組織的積極性和與員工的橋樑紐帶作用,關心員工的生活,體察員工的心聲,用積極上進的企業情感文化感染員工、引導員工,通過培訓提高他們的工作和生存技能,落實勞動者權益政策,保護他們的合法權益,調動了員工的積極性和創造性。

(六)20____年獲得的省市級以上的榮譽稱號或獲獎情況:

公司於20____年7月,公司被中國機械工業企業管理協會評為“中國機械500強”;20____年9月,被中國質量信譽監督管理協會評為“質量、信譽、服務AAA級會員單位”、“重質量、守信譽先進單位”;20____年10月,被山東省鑄造協會評為“20____年度山東省鑄造行業綜合實力五十強企業”。

三、20____年主要工作措施

在確保20____年度銷售收入、淨利潤較20____年度增長的基礎上,圍繞發展重點抓好以下各方面的工作:

1.通過對現有生產設備進行技術改造、新建生產線以及本次募集資金投資項目的實施,使公司成為國際知名的汽車制動部件供應商。在繼續鞏固並開拓國際AM市場的前提下,加大國內國際OEM市場的拓展力度,迅速提高公司產品用於OEM配套的比重。同時,公司將進一步提高管理效率,重視技術創新,加大產品開發力度。提高公司資本運作能力,積極擴大生產規模,提升公司的綜合競爭能力和盈利能力,在此基礎上,實現公司收入和利潤的持續、穩定增長,實現股東利益化。

2.在技術開發和創新方面,公司實施技術創新和結構優化戰略,推進公司的整體創新步伐。為此,公司將完善技術開發和創新方面的機制,充分調動員工創新的積極性。公司將採取對外引進和對內整合的的辦法,不斷加強與國內外知名高校、科研院所、整車企業的合作,積極引進國內外的高級科研人才,同時繼續整合企業內部的研發力量,建立健全的研發體系和高效的研發隊伍,使公司在市場競爭中持續具備技術優勢。

3.公司將在現有產品基礎上,進一步提高產品質量,豐富產品規格種類,以更好滿足客户對新型號、高質量產品的要求。20____年公司將着力於提高制動盤和載重車制動轂的生產能力,鞏固並擴大公司在這兩類產品系列中的競爭優勢,進一步提高這兩類產品的市場份額,併為繼續拓展OEM市場奠定紮實的基礎。

4.20__年內,公司將做好本次募集資金投資項目―年產200萬件汽車球墨鑄鐵輪轂的建設以及生產、銷售的相關準備,加快項目的建設進度。此外,公司將在該項目建成投產的基礎上,進一步開發新材質產品(如ADI球墨鑄鐵產品)和其他制動系統部件,使公司初步具備汽車制動模塊產品的供應能力,以適應汽車製造企業零部件採購的模塊化趨勢,為客户提供更高標準的服務,從而進一步增強公司的整體競爭力。

5.根據本公司所處的發展階段,公司將通過內部培訓、聯合培養、人才引進等多種方式大力擴充人才隊伍,不斷改善員工的知識結構、年齡結構和專業結構,建立符合企業快速發展需要的人才梯隊。

(1)充分挖掘現有人力資源的潛力,在公司員工中開展後續職業培訓,提高現有員工的業務素質和技能;

(2)在現有人員的基礎上,優化人才結構,繼續引進機械、鑄造、管理和金融等方面的專業人才,並重點吸納高級工程師和技術研發人員;

(3)加大與國內外知名高校、科研院所的合作力度,實施產、學、研相結合的人才培養思路,共同培養專業人才。

為了實現以上目標,公司將繼續完善員工招聘、錄用、選撥和激勵機制,提供良好的用人環境,以不斷提高員工的技能與專業水平。

6.在市場開發上:公司在鞏固並擴大原有AM和OEM市場份額的基礎上,將進一步加強與國內外汽車製造企業、車橋及制動模塊供應商的合作,並加大國內外OEM市場開發的力度,以提高公司產品OEM市場的比重。

㈠國內市場開發計劃

公司國內市場開發將以OEM市場為主,逐步提高公司產品在國內OEM市場中的配套能力和市場佔有率。

(1)繼續提高公司制動盤、普通制動轂產品在東風、上汽通用五菱、奇瑞、吉利、比亞迪等汽車企業主機配套體系中的份額。併力爭在一汽、上汽、上海通用、上海大眾、廣州本田等轎車制動部件配套體系中佔有一定份額。

(2)重點開拓載重車制動轂國內OEM市場。繼續擴大在東風德納、陝西漢德、鎮江寶華、中國重汽、北奔重汽等公司的供應份額,同時爭取進入廣西方盛、安凱福田曙光等商用車及車橋製造企業的配套體系。

(3)積極拓展商用車輪轂的國內OEM市場。與目前已經展開或即將展開載重車制動轂合作的商用車車橋製造商在商用車輪轂方面展開合作,並進一步加強對國內其他商用車製造企業及車橋、制動模塊供應商的開發制動模塊供應商的開發。

㈡國際市場開發計劃

公司在進一步鞏固和擴大公司與原有客户羣體和供貨區域的基礎上,開拓新市場,並大力提高公司產品進入OEM市場和AM高端市場的比例。目前,公司正在接洽的OEM客户和項目包括Fiat乘用車制動盤、Hyundai乘用車制動盤和制動轂、Paccar北美地區載重車制動轂和輪轂、法國Fiday載重車制動盤和制動轂、Gunite載重車制動轂和輪轂、德國Frager載重車制動轂和輪轂、美馳歐洲載重車制動轂和輪轂以及DAF歐洲載重車制動轂和輪轂,以及博世乘用車制動盤和制動轂等國際品牌經銷商和OEM配套廠。除上述客户外,公司還將力爭在依託原有OEM客户資源爭取進入梅賽德斯-奔馳、MAN、BPW、DAF等商用車生產企業的配套體系。

7.深化改革和組織結構調整的計劃

公司將嚴格遵守國家法律法規和公司章程的規定,不斷的完善法人治理結構,形成各組織結構清晰,互相制衡的營運體制。按照企業發展計劃的要求,充實完善各項制度,形成健全的公司管理機制以提高公司的管理水平,公司將建立良好的信息披露制度,重視公司社會責任活動,樹立並維護公司良好的社會形象,提高公司知名度。

8.狠抓規範管理,重視以“法”治企,為企業長期持續健康發展打下基礎。規範管理是對現代企業的基本要求,也是對公眾上市公司的基本要求,更是對立志於打造百年企業的要求。“法”是國家法律政策,是企業規章制度和運行的邏輯。為此,我們將努力從三個方面加強企業的規範:一是進一步建立和完善公司制度,特別是具體的生產經營、質量控制、降低成本、安全文明生產等內控制度和內控流程,形成更為完善的制度體系。二是加大制度執行和執行監督的工作力度,建立董事會、監事會、審計部等機構對制度執行的監督檢查力度,做到令行禁止。三是加強規範管理的學習培訓工作,用法律制度精神武裝高管、管理人員、普通員工的思想,以制度的統一促使員工思想的統一,為公司的持續穩定發展打下制度和思想基礎。

各位董事,以上是我20____年度工作簡要總結和20____年工作目標和措施。過去的一年中,在董事會的正確領導和大力支持下,公司各方面工作都有了長足的進步,取得了較大的發展,但是在工作中也存着一些問題和不足,請各位董事予

以指正,以便在今後的工作中加以改進。

謝謝大家!

20__年__月2日

總經理經理工作報告 篇5

1、確立切實可行的經營目標,進一步提高營業部的盈利水平,

年初,分公司領導班子為更好地落實總公司提出的XX年工作目標,召開了員工大會,認真傳達了總公司計劃工作會議精神,並結合自身的具體情況,確定了相應的經營目標。計劃制訂之後,為把工作落到實處,分公司又多次召集中層幹部進行了充分討論,將目標分解到兩個營業部,而且對營業部的經營成本也分別制定了控制指標。同時將機關研發部和網上交易部的骨幹力量充實到兩個營業部,開拓業務,開展優質服務,形成了營業部之間、員工之間的競爭氛圍。截止十二月末,永豐營業部完成證券交易額14.55億元,其中,股票基金交易額14.15億元,佣金收入實現463萬元;北地營業部完成證券交易額18.17億元,股票基金交易額17.91億元,佣金收入571萬元。

2、國債業務取得新進展。分公司在年初加大了宣傳推行力度。除利用報紙、電台、電視台等新聞媒體進行宣傳外,分公司研發部和網上交易部分別在兩個營業部櫃枱設立諮詢點,印發宣傳單,向羣眾講解國債知識,本溪縣和桓仁縣兩個遠程服務部針對當地居民對國債投資熱情高、市場潛力大的特點,出動宣傳車走街串巷廣播宣傳,既方便了鄉鎮居民,又擴大了宣傳區域,讓投資者從不瞭解到踴躍購買,達到了宣傳的目的。截止十二月末,分公司完成國債交易量6605萬元,使國債業務邁上了新台階。

3、大力發展網上委託交易。經過一年多網上交易的運營,我分公司網上交易業務有了新的發展,截止十二月末,網上交易投資者開户數為2748户,比上年增加693户;實現網上交易量3.3億元,比上年同期增長50%;網上交易額佔分公司證券交易總量的10.09%,超額完成了總公司下達的網上交易額佔總交易額5%的總體目標。在開拓網上交易市場過程中,我分公司一是搞好客户跟蹤服務和諮詢工作,建立了網上客户檔案,設立專人負責網上業務諮詢工作,客户提出問題及時解答,必要時上門服務,解決網上交易過程中出現的故障;二是擴大網上交易用户,對金融税務、工商、政府機關及電業、郵政、電信等企事業單位及其工作人員進行宣傳走訪,推廣網上交易,贏得了越來越多的客户。

4、債權清理工作取得新進展,到期債券得到圓滿兑付。XX年的債權清理工作是在債權質量不斷下降、清收難度不斷增大的情況下取得的,可以説來之不易。一年來,在總公司法律部和清欠辦的幫助指導下,我公司業務部同志與法律顧問一起多次奔赴海口、大連、瀋陽、佛山、江門等地進行清欠,

工作總結

全年共清回本息820萬元。其中包括:江門證券有限責任公司420萬元;海口金海岸大酒店150萬元;佛山證券有限責任公司220萬元;大連萬事通公司30萬元。XX年轉讓券的兑付壓力重之又重。分公司大力開展廣告宣傳,化解了可能出現的兑付風險。採取多種措施,及時調度資金,圓滿完成了兑付指標。1—12月份累計發行轉讓券27205萬元,兑付28060萬元。

5、管理工作進一步完善。分公司今年制訂了《遼證本溪分公司車輛管理暫行辦法》、《年度餐費管理報表》等,加強了費用管理工作。營業部針對新業務的開展,相應制訂或修改了櫃枱業務操作細則、計算機信息系統管理制度等。安全保衞和防火工作常抓不懈,對保衞、經警人員加強了制度考核,做到防範工作及時到位,發現隱患立即處理解決。對不符合要求的保衞、經警人員做到了及時辭退更換。在防火方面,堅持了消防控制中心的值班制度,防患於未然,杜絕火災事故的發生。

XX年工作雖取得了一些效果,但還存在很多不足。XX年10月,中國證監會對我分公司進行了現場專項檢查,在經紀業務方面程度不同地存在一些問題。如管理不規範,客户管理檔案資料不健全,經營成本高,平均效益差等等。

針對以上問題和總公司整改方案的要求,明年我們主要採取以下整改措施:

1、處理好歷史遺留問題。加大對債權的清欠力度,充分利用法律手段,採取各種有效的措施,力爭完成清欠任務。在總公司批准的計劃內組織好櫃枱回購及企業債券的發行與兑付。

2、完成總公司要求的整改管理部門的任務,力爭在XX年一季度前完成永豐營業部、北地營業部財務、辦公系統與分公司的獨立,直接歸屬總公司管理的準備工作。

3、降低費用,節約開支,動員全體員工開展增收節支工作。

4、充分利用龍網優勢,大力推行網上交易方式,加大營銷力度,逐步降低交易成本,實現經紀業務的低成本擴張。

5、認真貫徹落實黨的xx大精神,完善和理順與總公司的黨組織關係,開展正常的組織生活,發揮黨組織的政治核心作用,團結廣大員工,全力做好XX年的各項工作。

我們相信,本溪分公司在遼證總公司的領導下,通過全體員工的共同努力,XX年的工作一定會取得良好的效果,為遼證總體的發展,做出我們應有的貢獻。

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