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機關財務自管工作總結

機關財務自管工作總結

財務收支審批制度的制定,對於加強財務收支管理、規範財務人員行為、填補財務漏洞、節約活動經費,今天本站小編給大家整理了機關財務自管工作總結,謝謝大家對小編的支援。

機關財務自管工作總結
機關財務自管工作總結篇一

一、重視內部管理,做好機關後勤保障工作。

多年來,受地方財力制約,州財政對我院的經費預算嚴重不足,難以保障我院各項工作的正常運轉,20XX年我院搬遷工程進入實施階段,基建投入很大,大宗裝備建設任務繁重,加上維持正常運轉需要,使得我院長期存在的收支不平衡的矛盾更加突出,為此,我院本著“以收定支,量入為出,保證重點,兼顧一般”的原則制定了經費管理實施細則。實行領導及科室經費包乾的辦法,在對過去幾年經費使用情況進行統計分析後,給領導及各科室分配一定數額的經費指標,實行限額包乾、超支自負的方法,突出了重點工作和重點開支專案,合理安排經費支出,提高了資金使用效益,克服了大手大腳和鋪張浪費的做法,對經費使用從嚴控制,從而使得有限的資金用在刀刃上,保證了我院各項工作的順利進行和檢察事業的發展。

此外,我院還加強了對財務管理的監督機制,院財務定期通報全院各類經費的開支情況,並自覺接受財政、審計、紀檢監察和有關部門的監督。通過我們的不斷努力,我院的財務工作未出現任何差錯及違規事故,並得到州財政及州會計核算中心的一致好評。

二、加強外部聯絡,力爭得到最大支援。

在加強內部管理,做好“節流”工作的同時,我院還積極“開源”,不定期的向州委、州政府、上級檢察機關及州財政局彙報工作,由檢察長及主管財務的副檢察長親自跑經費,如實反映我院經費緊張的困境,使黨委、政府能更多的瞭解我院的難處,以得到他們的理解和支援,從而爭取較多的預算資金和各種專項資金。

同時為了保證我院各項工作的正常運轉及全院幹警的切身利益,我們還積極協調與醫療保險中心、養老保險中心、住房公積金管理中心等相關單位的關係,並做好聯絡工作,以保障幹警應該享受的福利待遇能夠得到保障。

三、做好上下銜接工作,保證各項工作順利開展。

由於我院處於省院和基層院的中間環節,在做好我院財務工作的同時,我們還認真做好了向上級院的彙報工作和對下級院的指導工作。每年我院都認真做好省院佈置的年度報表編制任務,並且對下級院的年度報表編制工作進行認真負責的指導,以使得我州檢察機關的報表能真實的反映出我州檢察機關經費開支的實際情況,為領導決策提供真實可靠的依據,近幾年來,我院財務報表的編制質量大大提高,財務報表編制人員多次獲得省院財務報表編報先進個人。

我院還積極配合省院進行各項經費調研工作,20XX年,認真完成了省院佈置的全省檢察機關經費調查報表,並寫出了質量較高的經費調研文章。此外,我院財務還不定期的主動與省院財務就服裝款等款項進行對帳,以保證各項工作的順利開展。

機關財務自管工作總結篇二

行政單位出納,與企業、事業單位出納工作一樣。主要工作內容包括:貨幣資金核算、往來結算、工資核算、登記現金和銀行存款日記賬。

1.貨幣資金核算。日常工作內容有:

(1)辦理現金收付,稽核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定,根據稽核人員稽核簽章的收付款憑證,進行復核,辦理款項收付。對於重大的開支專案,必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導稽核簽章,方可辦理。收付款後,要在收付款憑證上籤章,並加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

(2)辦理銀行結算,規範使用支票。嚴格控制籤空白支票。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期,規定限額和報銷期限,並由領用支票人在專設登記簿上籤章。逾期未用的空白支票應交給簽發人。對於填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一併儲存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

(3)認真登日記賬,保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬,並結出餘額。現金的賬面餘額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款餘額調節表,使賬面餘額與對賬單上餘額調節相符。對於末達賬款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款餘額,不準簽發空頭支票。

(4)保管庫存現金,保管有價證券。對於現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充現金,更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈餘,應查明原因,根據情況分別處理,不得私下取走或補足。如有短缺,要負賠償責任。要保守保險櫃密碼的祕密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。

(5)保管有關印章,登記登出支票。出納人員所管的印章必須妥善保管,嚴格按照規定用途使用。但簽發支票的各種印章,不得全部交由出納一人保管。對於空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記簿登記,認真辦理領用登出手續。

(6)複核收入憑證,辦理銷售結算。認真審查銷售業務的有關憑證,嚴格按照銷售合同和銀行結算制度,及時辦理銷售款項的結算,催收銷售貨款。發生銷售糾紛,貸款被拒付時,要通知有關部門及時處理。

2、往來結算。日常工作內容有:

(1)辦理往來結算,建立清算制度。辦理其他往來款項的結算業務。

現金結算業務的內容,主要包括:企業與內部核算單位和職工之間的款項結算;企業與外部單位不能辦理轉賬手續和個人之間的款項結算;低於結算起點的小額款項結算;根據規定可以用於其他方面的結算。對購銷業務以外的各種應收、暫付款項,要及時催收結算;應付,暫收款項,要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法支付的應付賬款,應查明原因,按照規定報經批准後處理。實行備用金制度的企業,要核定備用金定額,及時辦理領用和報銷手續,加強管理。對預借的差旅費,要督促及時辦理報銷手續,收回餘額,不得拖欠,不準挪用。建立其他往來款項清算手續制度。對購銷業務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項,要建立清算手續制度,加強管理及時清算。

(2)核算其他往來款項,防止壞賬損失。對購銷業務以外的各項往來款項,要按照單位和個人分戶設定明細賬,根據稽核後的記賬憑證逐筆登記,並經常核對餘額。年終要抄列清單,並向領導或有關部門報告。

3、工資核算。日常工作內容有:

(1)執行工資計劃,監督工資使用。根據批准的工資計劃,會同勞動人事部門,嚴格按照規定掌握工資和獎金的支付,分析工資計劃的執行情況。對於違反工資政策,濫發津貼、獎金的,要予以制止或向領導和有關部門報告。

(2)稽核工資單據,發放工資獎金。根據實有職工人數、工資等級和工資標準,稽核工資獎金計算表,辦理代扣款項(包括計算個人所得稅、住房基金、勞保基金、失業保險金等),計算實發工資。按照車間和部門歸類,編制工資、獎金彙總表,填制記賬憑證,經稽核後,會同有關人員提取現金,組織發放。發放的工資和獎金,必須由領款人簽名或蓋章。發放完畢後,要及時將工資和獎金計算表附在記賬憑證後或單獨裝訂成冊,並註明記賬憑證編號,妥善保管。

(3)負責工資核算,提供工資資料。按照工資總額的組成和支付工資的來源,進行明細核算。根據管理部門的要求,編制有關工資總額報表。

4、登記現金日記賬和銀行存款日記賬。定期核對庫存、與銀行對賬,編制銀行存款餘額調節表。

以上就是本站小編為大家提供的“機關財務管理工作年總結”,希望大家能夠喜歡!

機關財務自管工作總結篇三

20xx年是貫徹落實xx大和xx屆三中、四中全會精神關鍵之年,在政府辦公室及局領導的正確領導下,財務室堅持用馬克思主義的發展觀來指導實際工作,以飽滿的精神和熱情的工作姿態,做到思想不散,秩序不亂,工作不斷,以求真務實,愛崗敬業的工作和踏實的工作作風努力提高會計管理和服務水平,不斷加強自身的業務和法律、法規的學習,堅持對《會計法》、《會計職業道德》、及《XX省會計條例》及新規定、新法規的學習,建立誠實守信、愛崗敬業的精神,在全域性職工的共同努力和積極配合下,圓滿完成了20xx年度決算工作,現將一年來財務室工作總結如下:

一、常規性工作

(一)20xx年以來,財務室對本局所發生的每一筆經濟業務都做到審批制度,對經濟活動進行嚴格的核算和監督,提供會計資料,促進增收節支。財務室每月都按時完成事務局的單據資料整理、稽核、彙總。編制會計報表,及時為上級部門提供真實、完整的會計資訊;對單位的會計檔案專櫃保管、存放有序、查詢方便、嚴格執行安全和保密制度。

(二)一年來,財務室嚴格貫徹國家的財經方針、政策、法律、制度。嚴格執行《會計法》的法規,單位的固定資產購置及零星採購都辦理採購手續,會計憑證、會計賬簿、財務報告和其他會計資料都按國家統一的會計制度辦理,及時清理債權債務,減少呆賬 ,做到日清月結、賬證相符、賬目相符、賬物相符,並按財政的要求,按時按質完成機關事務管理局的年終決算工作。每季的勞動工資報表按時報送。

(三)搞好預算工作。為了行政辦公中心的正常運轉,搞好20xx年度預算是至關重要的決策之一,所以財務室在對20xx年的預算以及費用專案還有哪些未列入都一一清算,希望20xx年的預算工作做到標準化、準確化。

(四)認真管理好政府食堂和XX縣民族歌舞團的食堂的帳務,在食堂的日常事務中,財務室嚴格監督,反對鋪張浪費,對食堂的單據嚴格把關,大食堂20xx年共售出ic卡104張,消費收入共計185398.6元。民族歌舞團消費收入共計20xx9元。總之為行政辦公中心提供良好的後勤保障。

二、嚴格要求、努力學習、遵守會計職業道德

一年來,財務室嚴格要求,自覺抵制各種不正之風,始終堅持原則立場,顧全大局,開拓進取,工作嚴謹細緻,自覺遵守法律、法規和各項規則制度。業務上做到不懂就問,牢固樹立培養意識,愛崗敬業、誠實守信、客觀公正、堅持準則、提高技能、參與管理、強化服務。努力做到工作學習兩不誤,在學習中提高自己,在工作中檢驗自己,使自己在政治理論、素質水平上進一步提高。

三、工作中存在的問題

一是理論學習不夠,知識面不寬,很難適應新時期社會發展的要求。二是解決研究新問題、新情況的能力不足。三是工作中創新意識不強,銳意進取能力弱。四是工作方式方法有待進一步改進。

四、下步工作重點

一是努力培養“團結、務實、勤奮、廉潔、高效”的工作作風,儘快適應機關事務管理的需要。二是進一步加強學習,切實改進作風,由以往的“要我學”切底轉變為“我要學”,改變工作管理中的“要我服務”轉變為“我要服務”。三是在完成財務常規性工作的同時,重點搞好20xx年的住房公積金、醫療保險金、失業保險金的申報工作和工資的稽核、辦公用品及固定資產採購工作。四是切實做好20xx年的預算、決算認真細化的清算。

總之,本年度我局的財務工作井然有序,財務室充分發揮了部門的職能作用。在下一年的工作中,財務室將以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發展觀為統領,繼續為單位當好家、理好財,當好領導的參謀和助手,發揚成績、克服不足、紮實工作,為搞好機關事務工作提供強有力保障。為機關事業發展而努力!

l20xx年是貫徹落實xx大和xx屆三中、四中全會精神關鍵之年,在政府辦公室及局領導的正確領導下,財務室堅持用馬克思主義的發展觀來指導實際工作,以飽滿的精神和熱情的工作姿態,做到思想不散,秩序不亂,工作不斷,以求真務實,愛崗敬業的工作和踏實的工作作風努力提高會計管理和服務水平,不斷加強自身的業務和法律、法規的學習,堅持對《會計法》、《會計職業道德》、及《XX省會計條例》及新規定、新法規的學習,建立誠實守信、愛崗敬業的精神,在全域性職工的共同努力和積極配合下,圓滿完成了20xx年度決算工作,現將一年來財務室工作總結如下:

一、常規性工作

(一)20xx年以來,財務室對本局所發生的每一筆經濟業務都做到審批制度,對經濟活動進行嚴格的核算和監督,提供會計資料,促進增收節支。財務室每月都按時完成事務局的單據資料整理、稽核、彙總。編制會計報表,及時為上級部門提供真實、完整的會計資訊;對單位的會計檔案專櫃保管、存放有序、查詢方便、嚴格執行安全和保密制度。

(二)一年來,財務室嚴格貫徹國家的財經方針、政策、法律、制度。嚴格執行《會計法》的法規,單位的固定資產購置及零星採購都辦理採購手續,會計憑證、會計賬簿、財務報告和其他會計資料都按國家統一的會計制度辦理,及時清理債權債務,減少呆賬 ,做到日清月結、賬證相符、賬目相符、賬物相符,並按財政的要求,按時按質完成機關事務管理局的年終決算工作。每季的勞動工資報表按時報送。

(三)搞好預算工作。為了行政辦公中心的正常運轉,搞好20xx年度預算是至關重要的決策之一,所以財務室在對20xx年的預算以及費用專案還有哪些未列入都一一清算,希望20xx年的預算工作做到標準化、準確化。

(四)認真管理好政府食堂和XX縣民族歌舞團的食堂的帳務,在食堂的日常事務中,財務室嚴格監督,反對鋪張浪費,對食堂的單據嚴格把關,大食堂20xx年共售出ic卡104張,消費收入共計185398.6元。民族歌舞團消費收入共計20xx9元。總之為行政辦公中心提供良好的後勤保障。

二、嚴格要求、努力學習、遵守會計職業道德

一年來,財務室嚴格要求,自覺抵制各種不正之風,始終堅持原則立場,顧全大局,開拓進取,工作嚴謹細緻,自覺遵守法律、法規和各項規則制度。業務上做到不懂就問,牢固樹立培養意識,愛崗敬業、誠實守信、客觀公正、堅持準則、提高技能、參與管理、強化服務。努力做到工作學習兩不誤,在學習中提高自己,在工作中檢驗自己,使自己在政治理論、素質水平上進一步提高。

三、工作中存在的問題

一是理論學習不夠,知識面不寬,很難適應新時期社會發展的要求。二是解決研究新問題、新情況的能力不足。三是工作中創新意識不強,銳意進取能力弱。四是工作方式方法有待進一步改進。

四、下步工作重點

一是努力培養“團結、務實、勤奮、廉潔、高效”的工作作風,儘快適應機關事務管理的需要。二是進一步加強學習,切實改進作風,由以往的“要我學”切底轉變為“我要學”,改變工作管理中的“要我服務”轉變為“我要服務”。三是在完成財務常規性工作的同時,重點搞好20xx年的住房公積金、醫療保險金、失業保險金的申報工作和工資的稽核、辦公用品及固定資產採購工作。四是切實做好20xx年的預算、決算認真細化的清算。

總之,本年度我局的財務工作井然有序,財務室充分發揮了部門的職能作用。在下一年的工作中,財務室將以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發展觀為統領,繼續為單位當好家、理好財,當好領導的參謀和助手,發揚成績、克服不足、紮實工作,為搞好機關事務工作提供強有力保障。為機關事業發展而努力!

標籤: 財務 機關
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