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2022年公司審計稽核崗位職責(通用8篇)

2022年公司審計稽核崗位職責(通用8篇)

2022年公司審計稽核崗位職責 篇1

一、檢查督促全轄各信用社及其網點執行國家金融方針、政策和聯社規章制度。

2022年公司審計稽核崗位職責(通用8篇)

二、負責組織本部門實施

二、組織實施各信用社執行信貸計劃、現金計劃和財務計劃情況。

三、稽核各信用社營運及經濟效益情況,通過稽核審計,不斷總結經驗、發現問題、提出建議,對信用社經營管理髮揮謀士作用

四、檢查信用社各項業務發展的真實情況,醫治虛假經營,當好金融醫士。

五、維護國家集體財產安全,幫助信用社改善經營,促使信貸資產按照效益、安全、流動的原則開展業務。

六、圍繞聯社整體工作,與其它部門搞好協調工作。

七、分析反饋經濟、金融業務活動和稽核審計工作情況,草擬稽核審計方案,整理稽核審計記錄,完成稽核審計報告。

八、承辦聯社領導與上級審計部門交辦的其它工作。

(二)稽核審計部副經理崗位職責

一、協助經理管理全縣信用社稽核審計工作,教育部室人員履行職責、深入鑽研農村信用社稽核審計業務,積極完成各項工作任務。

二、負責稽核制定本科稽核審計工作計劃,稽核本部擬定的各種檔案材料。

三、定期向經理報告工作,分析反饋經濟、金融業務活動和稽核審計工作情況。

四、負責信用社稽核審計工作,深入基層瞭解信用社工作動態,指導和解決工作中存在的問題。

五、負責稽核審計人員的指導工作,促進稽核審計工作人員政治素質和業務素質的提高。

六、協調與本聯社有關部室及地方審計部門的關係。

七、完成領導交辦的其他工作。

(三)稽核審計部綜合崗位職責

一、負責蒐集、整理有關檔案、報表資料,掌握被稽核審計物件業務經營活動動態,並建立業務檔案。

二、編制和填報有關稽核工作報表,並起草稽核工作檔案、報告和稽核工作計劃、總結。

三、負責信用社業務、財務活動的序時稽核和專項稽核,做到序時稽核有彙報,專項稽核有報告。

四、草擬稽核審計實施方案,整理稽核審計記錄,寫出稽核審計報告,並在職權範圍內對信貸、財務會計工作進行檢查監督,並堅持查庫制度。

五、收集有關規章制度在執行過程中遇到的問題,如實向領導提出改進意見和建議。

(四)稽核審計部內審崗位職責

第一條根據領導安排,按照有關規定具體組織開展稽核審計工作。

第二條負責草擬稽核審計規章制度和稽核審計報告等,對確定的稽核審計專案制定具體的稽核審計計劃、稽核審計方案。

第三條負責做好所承擔稽核審計專案的有關檔案、報表、資訊資料收集、整理、分析等基礎工作,按規定建立和管理稽核審計檔案。

第四條對稽核審計中發現的問題,進行認真的分析研究,提出處理意見,按稽核審計程式和有關規定做出稽核審計結論和決定,並負責監督執行。

第五條參與調查研究,瞭解下級稽核審計部門工作進展情況,解決本崗位工作中存在的業務問題,提出做好本崗位稽核審計工作的措施。

第六條完成領導交辦的其他工作。

2022年公司審計稽核崗位職責 篇2

1、嚴格按《會計準則》、《財務通則》的要求,認真執行《會計法》、《關於違反財政法規處罰的暫行規定》以及其他有關規定,對一切經濟事項要逐筆稽核,對計劃外的或不符合規定的收支提出意見,向領導彙報,積極採取措施進行處理。

2、按照上級主管部門的規定和企業方針目標的要求,審查各項計劃指標的計算是否正確,指標間是否銜接平衡,計劃是否切實可行。對審查中發現的問題,要提出修正的意見和建議。

3、稽核會計憑證是否合法,內容是否真實,手續是否完備,資料是否正確勵志網,會計分錄是否符合有關制度的規定。

4、審查賬簿記錄是否合法和真實。

5、審查各種會計報表是否符合現行制度規定的編報要求,是否反映了企業的真實情況。

6、會計稽核人員,要對稽核簽署過的會計憑證、會計賬簿的會計報表承擔責任。

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1.審計稽核制崗位職責

2022年公司審計稽核崗位職責 篇3

一、認真學習掌握財經方針、政策、法規、制度,熟悉各項財務制度及會計核算內容和各專案的開支範圍和標準;

二、記帳憑單要稽核部門、部門編號、科目、科目編號、摘要、金額是否與報銷部門相符,制單、出納簽章及日期、附件張數、報銷人簽字是否齊全;

三、原始憑證要嚴格稽核票據是否合法,內容是否真實、完備,各項報銷手續是否齊全,數字是否準確;

四、稽核中出現的不符合規定的預算收支和手續不完備的憑證,拒絕支付或讓經辦人補辦手續,並有權向稽核制單人員提出更正或重新制單;

五、稽核總帳與分類帳的數字是否銜接,現金和銀行日記帳是否日清月結,有無超庫存限額現象,銀行支票領用簽發是否符合規定,是否做到帳實、帳證、帳帳相符;

六、稽核各類帳表是否符合制度規定和編制要求,各種會計報表中的資料是否與會計帳簿中的資料相銜接,勾稽關係是否正確;

七、各項收支指標收否正確,計劃是否可行,規定是否合理,各項開支是否有預算指標,資金是否落實;

八、認真完成其他需要稽核的工作,對稽核中發現和糾正的問題應不斷進行總結,提出改進措施。

2022年公司審計稽核崗位職責 篇4

一、負責稽核實施方案的擬訂,報批後組織實施。

二、負責所轄網點序時稽核工作任務。做到時間連續,稽核內容覆蓋到全部業務。

三、按現場稽核操作規程按時保質完成專案稽核工作任務。

四、對所屬稽核人員合理分工。

五、稽核稽核工作底稿、稽核報告、取證材料等,彙總稽核情況,擬寫稽核報告,審議稽核報告,針對發現的問題提出處理意見,報批後執行。規範地使用稽核管理系統。

五、稽核發現的可疑問題和重要線索,要先電話後書面報告稽核部門或領導。

六、及時解決稽核中出現的問題和困難,遵守稽核工作紀律和保密制度。

七、做好稽核資料收集、整理、裝訂和歸檔工作。

八、按時上報工作計劃、工作總結、報表等相關工作資料,定期向領導報告工作。做好單位上下、內外的協調溝通。

九、貫徹國家法律法規和單位各項規章制度、工作要求,做好工作調研,提出工作意見、建議,報批後執行。

十、遵守法律規章和單位各項制度、工作職責、工作紀律,講職業道德、職業操守。按照單位各項工作事務和業務操作規程做好各項工作。

十一、完成單位分配和領導安排的其他工作任務。

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1.審計稽核崗位職責

2022年公司審計稽核崗位職責 篇5

1、財務稽核:

(l)稽核各項支出憑證。

(2)稽核各項收入賬項。

(3)稽核各項攤提折舊。

(4)稽核應收應付、預收預付賬項。

(5)稽核原物料、成品、在製品、存貨估價。

(6)稽核各廠廠務費用分攤方法。

(7)稽核有關本企業所屬各廠、各營業所、門市部、各廠倉庫的財務。

(8)稽核營利事業所得稅申報表及其他有關獎勵減免專案。

(9)其他有關調整記賬科目,變更計算方法,減少支出的建議事項。

2、業務稽核:

(l)稽核各處廠業務計劃工作進度。

(2)查核各處廠工作之進行是否依照規定。

(3)追蹤各項會議決定辦理事項。

(4)其他與業務稽核有關的事項。

3、財務稽核:

(l)稽核有關財產的購置或處理。

(2)稽核有關原物料採購招標比價的監督及價格。

(3)審查有關對外訂立的財物契約。

(4)抽查有關本企業及所屬分支機構的現金、票據、有價證券、應收賬款等。

(5)抽查有關財產及原物料成品庫存。

(6)其他與財務稽核有關的事項。

2022年公司審計稽核崗位職責 篇6

一、執行酒店財務各項規章制度,服從上級領導工作的安排。

二、稽核各班次的收銀員送審的賬單和原始單據,核對營業報表和當日各種消費專案明細表,發現錯漏,及時上報上級領導,確保酒店每一筆收入正確無誤。嚴格執行酒店的財務和既定的開支標準,拒絕一切違反原則的結算。

1、稽核各種簽單、掛賬及信用卡,並與應收賬款明細賬核對;

2、稽核各種優惠折扣,手續是否完備,並編制優惠折扣明細統計表;

3、完成每日現金結算情況報表,包括客人人數、平均消費、餐次、營收等情況,交成本會計填製成本報表。

4、稽核收銀員完成的各種報表,收銀員所做的報表和收銀機的清機報表,電腦報表是否一致,以及報表是否跳號。

5、稽核客房前臺當天未結賬的餘額是否正確。

6、檢查入住登記表上的簽字是否一致。

三、稽核庫房是否做到物資先進先出的原則,防止損耗變質,票據是否按財經制度上傳,發現差錯、盈損應及時查明原因,上報處理。

四、稽核記賬的完整和合法依據,稽核賬目的原始單據是否齊全和符合規定,審批手續是否完備。

五、稽核客房前廳、餐飲等各部門和各類賬目、掛賬資料、房價、房號等資訊的電腦輸入是否正確,節省客人的結賬時間。

六、稽核對外結算組每天的賬目和單據數字與憑證的正確和完整與否。

1、熟悉瞭解酒店對外簽訂的結算協議、合同、紀要的收費標準、結賬方式、並負責保管這些協議,合同或紀要。

2、負責核算及檢查酒店發生的所有應收賬款賬目,及時登賬並反映客戶欠款情況,確保應收賬款戶的正確性。

3、按合同、協議等規定的時間及時核對後把結算清單、賬單書面通知付款單位付款,並加強檢查的收款情況,做好催收工作、防止錯結、漏結、遲結。

4、對未按合同、協議規定時間把賬款匯交酒店的客戶,正確及時反映酒店與客戶間的債權債務情況,並將欠款情況和催討情況書面報告經理。

七、對酒店各環節的收入進行掌握和控制,儲存和歸檔各部門的賬目與單據、營業日報表。

2022年公司審計稽核崗位職責 篇7

一、主持本部門全面工作,負責稽核部門(稽核隊)日常管理工作,組織稽核人員完成計劃工作任務。

二、擬訂稽核工作計劃、稽核工作方案,報批後組織實施。

三、擬訂、調整、完善稽核人員崗位職責和考核辦法,報批後組織實施。

四、負責組織完成對所轄農村信用社機構網點及縣級聯社本部的序時稽核、專案稽核。定期向主管部門、分管領導報告工作。

五、做好稽核人員任務分工,檢查、考核稽核員對序時稽核、專案稽核的完成情況。

六、負責組織實施本級所管領導幹部的經濟責任審計和離任審計。

七、負責審查稽核報告等資料,彙總稽核情況、問題,提出處理意見或建議,報批後執行。督促信用社和有關部門對稽核移送問題的整改、落實和反饋。

八、對稽核員反映、報告的可疑問題和重要線索,及時向上級部門、分管領導彙報並組織人員進一步核查。重大案件(事故)按規定程式和時間及時報告。

九、擬寫、審查稽核工作簡報、檔案、總結等工作材料。

十、對稽核人員的工作獎懲。

十一、定期召開稽核工作例會,聽取稽核人員工作彙報,研究解決稽核問題。

十二、定期或不定期參加、組織稽核人員學習法律、法規和各項規章制度、辦法及業務知識,完成稽核人員培訓教育任務。

十三、負責稽核管理資訊系統的管理、相關操作和報表資料的錄入、上報等工作。

十四、按時上報工作計劃、工作總結、報表等相關工作資料,定期向領導報告工作。做好單位上下、內外的協調溝通。

十五、貫徹國家法律法規和單位各項規章制度、工作要求,做好工作調研,提出工作意見、建議,報批後執行。

十六、遵守法律規章和單位各項制度、工作職責、工作紀律,講職業道德、職業操守。按照單位各項工作事務和業務操作規程做好各項工作。

十七、完成單位分配和領導安排的其他工作任務。

2022年公司審計稽核崗位職責 篇8

1、嚴格按《會計準則》、《財務通則》的要求,認真執行《會計法》、《關於違反財政法規處罰的暫行規定》以及其他有關規定,對一切經濟事項要逐筆稽核,對計劃外的或不符合規定的收支提出意見,向領導彙報,積極採取措施進行處理。

2、按照上級主管部門的規定和企業方針目標的要求,審查各項計劃指標的計算是否正確,指標間是否銜接平衡,計劃是否切實可行。對審查中發現的問題,要提出修正的意見和建議。

3、稽核會計憑證是否合法,內容是否真實,手續是否完備,資料是否正確勵志網,會計分錄是否符合有關制度的規定。

4、審查賬簿記錄是否合法和真實。

5、審查各種會計報表是否符合現行制度規定的編報要求,是否反映了企業的真實情況。

6、會計稽核人員,要對稽核簽署過的會計憑證、會計賬簿的會計報表承擔責任。

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