關於審計員的崗位職責參考(精選20篇)
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關於審計員的崗位職責參考 篇1
1、具有高度敬業精神、團隊意識強
2、具有較強的溝通、組織協調、分析判斷能力
3、負責對集團公司工程專案材料簽收等進行監督審查
4、負責勞務資料的收集歸檔、費用的報銷及其他日常事務;
5、完成勞務經理交代的其他事務。
關於審計員的崗位職責參考 篇2
1、獨立擬訂審計計劃方案,負責中小型專案審計現場工作;
2、編制試算平衡表、合併報表;
3、對所負責專案工作底稿質量進行初步把關,對本專案輔導人員指導和培養。
關於審計員的崗位職責參考 篇3
1、負責制定並執行公司內部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;
2、組織實施內部審計工作並出具審計報告,提出審計建議,審計整改情況進行跟蹤檢查;
3、負責公司相關的制度的收集、歸檔,稽核相關內控制度的健全性和有效性,編制內控稽核報告;
4、協助完善公司內控體系,對公司對內部控制制度的執行情況進行監督檢查;
5、對公司業務活動的合規性、財務狀況的真實性、合法性等進行審計;
6、與外部審計配合完成年度財務報告等相關審計工作;
7、負責整理歸檔公司內外部各類審計檔案;
8、按時完成公司交辦的其他工作。
關於審計員的崗位職責參考 篇4
1.初步瞭解國內會計、審計準則及相關的企業法規及稅務知識。
2.理解審計程式的目的,理解審計基本操作流程。
3.能夠在指導下,按時按質完成部分簡單科目的審計工作。
關於審計員的崗位職責參考 篇5
1.對機構的計算機化系統/研究/設施和供應商進行檢查/稽核,維護稽核檔案及其他質量保證檔案;
2.稽核研究方案和最終報告及其修訂,為GLP試驗的最終報告準備QAU宣告;
3.審查機構SOP是否符合GLP法規的規定;
4.不定期對機構進行質量檢查;
5.發現問題及時向部門主管彙報,服從以及配合QA部門主管的工作安排。
關於審計員的崗位職責參考 篇6
1. 全面瞭解公司的組織架構、關鍵部門的工作職責、公司運營模式等情況;
2.對公司整體層面及各個業務和日常經營管理過程中已有的控制流程,跟蹤其執行況及控制的風險點等進行評估,持續優化;
3.設計適用於本企業的內部控制評價底稿與評價報告,確定具體的工作內容和披露格式;
4.不定期組織關鍵崗位人員進行內部控制培訓與座談,及時反饋實際工作中存在的控制缺陷,增強風險意識;
5.對公司整體以及各個業務線和管理部門針對其存在的風險所採取的控制措施執行評估和審計程式,形成審計工作底稿;
6.對評價中認定的內部控制缺陷與相關部門溝通採取應對措施實施整改工作,就整改工作的效果及新的內部控制執行有效性進行反饋和跟蹤檢查。
關於審計員的崗位職責參考 篇7
1.負責公司內部控制制度及其他流程、管理規定等修訂或完善工作
2.協助部門主管,參與公司審計及內部評價機制設計、編制工作,以及相應工作底稿、模板等的設計工作
3.協助部門主管進行相關財經資料的統計整理、分析工作,以及相應改善工作的推動開展
4.根據公司審計計劃,參與對公司總部及子公司的內部審計及評價
關於審計員的崗位職責參考 篇8
1.每日收集各營業點報表將現金收入彙總提供給出納;
2.核對房價,進行過房租操作;
3.稽核各營業點提交的賬單;
4.稽核完單據,做日報表提交給部門領導;
5.每日編制銀聯卡號及金額、掛賬單位及金額提交給應收會計;
6.核對並登記每日收到的發票票號給稅務會計;
7.每日編制備用金補退表提交給前廳補退備用金做依據;
9、跟進並處理收銀提供的有問題的單據;
10、協助應收會計處理對賬時存有問題的單據;
11.定期對網路現付房進行返傭 10%,稽核技師提成,做房提成,售房提成(1-2次/月);
12、及時瞭解酒店的營銷政策、銷售價格、銷售協議,熟悉各營業部門的運作流程,領導的簽單許可權和要求等。
13.其他臨時工作 。
關於審計員的崗位職責參考 篇9
1、參與執行各型別IT審計、內控審計與諮詢專案;
2、獨立執行審計工作並撰寫工作底稿;
3、分析測試結果,識別缺陷和風險,並撰寫管理建議;
4、與客戶就審計發現及建議進行溝通和確認;
5、協助完成審計底稿歸檔工作;
6、完成領導分配的其他任務。
關於審計員的崗位職責參考 篇10
1.制度流程建設
1.1協助部門經理組織領導各部門,制定跨部門工作的流程和標準,建立制度彙編和流程目錄,規範流程檔案格式;
1.2監控各部門各項流程的執行情況,定期評估各項制度流程的合理性,收集各部門在制度執行過程中的反饋,識別問題;
1.3針對制度流程不合理的方面進行持續改進,保障制度流程對各部門工作的支援;
2.管理審計
2.1制定月度、季度、年度審計計劃;
2.2按審計計劃稽核公司各制度執行情況,並形成報告;
2.3基於制度執行情況,協助組織相關部門優化制度流程 ;
關於審計員的崗位職責參考 篇11
1、處理審計案例,為客戶提供專業服務,執行審計程式;編制審計底稿,客戶資料整理歸檔;
2、客戶資料的歸檔與整理;
3、及時反映工作遇到的難題和工作改進建議;
4、向上級每週彙報工作,並提出改進工作建議;
5、積極參與部門的培訓與討論,配合審計主管的工作;
6、完成上級交辦的其他工作任務;
關於審計員的崗位職責參考 篇12
1、協助擬訂審計計劃方案,完成審計現場工作;
2、獲得審計證據,建立審計管理檔案;
3、整理和彙總審計工作底稿,擬定審計報告初稿;
4、對審計過程中發現的問題提出整改、管理建議
關於審計員的崗位職責參考 篇13
職責:
1、協助外部機構對公司本部工程的審計,並負責公司所投資建設專案的工程審計,做好工程的預結算,竣工工作;
2、負責下屬子公司工程概預算的審計;
3、負責公司的工程合同、大型裝置及物資採購合同的審計檢查;對工程施工階段、結決算階段進行跟蹤審計;
4、對裝修裝置及材料進行市場調查,熟悉市場價格;
5、組織開展公司日常工程審計工作和工程建設專項審計工作;
6、組織工程審計成果利用、整改檢查和跟蹤問責處理結果;
7、承擔反腐、違規的督查職責。
任職要求:
1、本科以上學歷,工程造價等相關專業,3年以上工程監理經驗,有一定上裝修裝飾工作經驗。
2、工作勤奮,公正廉潔,能吃苦耐勞,盡職盡責,善於與人溝通;
3、具備較好的洞察力,瞭解工程市場行情;
4、熟練掌握office辦公軟體及工程預算軟體,具有較強的語言表達能力、文字寫作功底和組織管理水平;
5、接受各地專案出差。
關於審計員的崗位職責參考 篇14
1、負責對公司經營成果、財務、管理等審計方面的具體工作;
2、規範財務核算,審計財務報表,稽核預決算;
3、按照公司制度稽核費用報銷單據,合理進行費用控制及預算;
4、根據企業的經營狀況出具審計分析報告;
5、完成上級領導交辦的其他事項。
關於審計員的崗位職責參考 篇15
1、協助專案組完成各類企業的年報審計或IPO審計等;
2、負責完成專案組分配的具體審計工作任務;
3、收集、取得及整理審計證據及資料,編寫審計工作底稿;
4、協助編制審計報告,提出改進建議和決策依據;
5、完成部門或專案經理交辦的其他工作任務;
關於審計員的崗位職責參考 篇16
審計工程專案的整體造價、分段造價以及成本預算等工作的審計核算
具體實施公司所有工程專案的結算審計,並按時出具結算稽核單
協助制訂工程審計制度,編制工程審計相關指引
根據工作計劃對工程模組進行審計,收集整理各項審計底稿和證據,撰寫審計報告
負責工程造價審計工作,包括預算、變更籤證、結算審計等
及時瞭解掌握工程造價變化情況資訊,收集掌握與工程造價、工程預決算有關的技術資料和檔案,實施工程預算動態管理
關於審計員的崗位職責參考 篇17
職責:
1、檢查專案施工過程中的違規、舞弊等行為,對檢查發現的問題,及時提出審計建議並督促整改。
2、開展審計監察工作,完成常規審計和專項審計;
3、檢查公司各部門執行情況、制度執行情況等;
4、組織編寫審計報告,客觀地反映被審計單位或部門的情況,並提出可操作性的審計處理建議;
5、完成領導交辦的其他工作。
任職資格:
1、大專及以上學歷,工程管理專業優先考慮;
2、具有裝飾行業3年以上現場工作經驗,專案經理、施工員等優先考慮;
3、邏輯清晰、保守祕密、原則性強;
4、能承擔工作壓力,溝通能力及團隊協作能力強。
關於審計員的崗位職責參考 篇18
1、在審計經理帶領下,參與執行大中型專案的審計工作,負責較為複雜財務報表科目審計程式的執行,協助審計經理開展專案組日常管理;
2、擔任專案負責人,帶領專案成員完成小型、常見型別專案的審計工作任務;
3、收集、取得及整理審計證據及資料,編制審計業務工作底稿;
4、協助(或獨立)編制審計報告;
5、協助審計經理整理歸檔審計工作底稿,或者指導審計助理整理歸檔底稿;
6、完成事務所交辦的其他工作任務。
關於審計員的崗位職責參考 篇19
1、建立和完善集團內部控制評價體系;
2、擬定並完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;
5、督促跟蹤審計結論和建議的落實;
6、依據公司管理需求,組織實施針對公司本部以及下屬公司的內部控制審計工作,以幫助其規範業務流程,降低經營風險和管理風險;
7、依據公司內部控制的要求及內部控制審計的結果,對業務提出優化或改正的建議,起到支援業務發展的作用;
8、參與公司整體內控管理工作,包括對風險與控制進行識別、測試與評價;
9、協助完成公司經營風險的識別、評估、管理和控制工作;
10. 其他與內部審計相關的工作和領導交辦的工作。
關於審計員的崗位職責參考 篇20
1、負責內部控制要素的梳理;
2、建立並完善公司內控管理體系和風險防範體系,並對制度和流程的執行情況進行有效監督和管理,提出有效可行的意見或建議;
3、負責專案審前準備、實施、溝通,以及撰寫審計報告,披露問題,提出改進建議和決策依據;
4、負責審計問題整改督促與後續審計;
5、收集、整理審計證據,編寫審計工作底稿。
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