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成本审计总监岗位职责(精选25篇)

成本审计总监岗位职责(精选25篇)

成本审计总监岗位职责 篇1

职责描述:

成本审计总监岗位职责(精选25篇)

1、全面负责公司及项目招投标、造价、合约、成本管控工作

2、完善目标成本管理和动态成本监控预警机制和体系,负责各环节的成本测算工作,为各环节提供技术数据支持;

3、健全和完善集团全成本管理监督体系、制度及流程,并组织贯彻和落实;

4、负责集团全成本数据库和建造标准管理,推进集团成本标准化管理和限额设计管控;

5、负责项目招投标、重大采购合约谈判、审核合同文本等工作;

6、负责市场调查,了解市场行情,收集、整理建筑单位信息及材料或设备价格信息,负责在不同的工程阶段组织分析造价构成及市场动态,为项目决策提供依据;

7、预决算管理,组织各类项目的.结算审核工作,负责项目成本后评估工作等;

8、负责公司成本控制审计与工程结算审计;指导与监控项目开发各阶段成本管理工作,包括投资决策阶段的成本测算,项目开发阶段的目标成本、超目标成本控制与分析,项目竣工阶段的成本结算,项目评估阶段的成本后评估工作等。

岗位要求:

1、工程管理相关专业,大专或以上学历;

2、8年以上工程造价工作经验;熟悉房地产开发成本控制管理;熟悉有关工程造价指标,市场材料信息;熟悉有关政府政策文件;

3、本岗位需具备的职业资格:中级或以上职称或造价师工程师;

4、精通土建、机电、工程、材料等招投标、采购、合约的管控流程,对目标成本、动态成本管理体系有一定理解,熟悉工程施工节点、招标采购流程;

5、能独立完成项目各阶段估算、概算、预算和结算工作

6、熟悉工程施工相关法律法规、工程造价相关政策,熟练掌握工程技术知识、材料设备性能等相关产品信息,具有较强的成本综合分析能力;

7、人品正直,责任心强,具有较强的领导和计划能力,谈判、沟通和协调的能力,具有较高的职业素养及职业操守。

成本审计总监岗位职责 篇2

1、 参与制定和完善集团公司及各子公司内部审计监督规定,制度,和内部控制制度并监督执行;制定年度内部审计工作计划;

2、依据《内部审计规定》开展日常工作;负责整个审计项目的实施,决定审计日程、人员分工;把握政策,掌握进度,协调各方面的关系;审核审计报告,向集团董事长汇报工作;

3、 协助制定和完善集团公司及各子公司等的内部管理制度, 并提出健全制度或改进工作的合理化建议;

4、 监督集团公司及各子公司各项规章制度的执行;

5、 检查集团公司及各子公司内部控制的各环节,并不断完善;

6、 审查集团公司及各子公司生产、经营和管理工作中的疑点;

7、 根据集团公司及各子公司安排,组织专项审计或临时审计;建立审计档案,提出健全制度或改进工作的合理化建议;

8、 负责审计监督部员工的培训和绩效考核,审批相关员工的费用、假期及其它申请;

9、 完成主管上级交办的其它工作。

成本审计总监岗位职责 篇3

1、按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则;

2、建立对于资产和资金使用的监控机制及其它财务监控机制,发现违规现象时,及时采取预警措施;

3、组织对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;

4、全面审查各区域对授权制度和作业流程的执行情况;

5、定期或不定期地组织必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;

6、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系。

成本审计总监岗位职责 篇4

1、搭建集团监察审计体系, 建立健全各项审计规范和管理制度;

2、组织开展常规及专项审计活动;

3、编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;

4、健全公司的内控体系,进行内控评估,搭建风险预警机制;

成本审计总监岗位职责 篇5

1.全面负责公司造价审计,对项目造价监管提供方案;

2.对公司重大工程实行全过程造价监管,降低项目造价运营风险;

3.对公司常规工程实行定期抽查审计,加强项目造价监管;

4.组织项目内部结算审计,对工程超成本费用进行合理评定;

5.组织完善公司造价管理流程,促进公司造价管理向良性发展;

6.完善合约管理体系,加强合同经济风险控制;

7.及时处理公司造价管理过程中出现的重大造价误差问题;

8.统筹协调公司重大项目内外结算问题;

9.总经理交办的其它任务。

成本审计总监岗位职责 篇6

1、负责开展综合类审计工作,如营销、财务、人事行政、投资、流程等综合类审计工作;

2、负责执行审计程序;编写审计计划、收集、整理审计证据、填写审计底稿、撰写审计报告和整改意见书;

3、负责检查与评估公司各类流程、制度运作情况,识别和判定内控缺陷和风险,督促跟进审计建议的整改和落实;

4、负责对公司财务报表、重要经济合同、重大财务异常等进行内部审计;

5、负责对公司高层及中、基层关键岗位员工实施离任审计;

6、负责公司稽核的管理工作、组织实施内部审计监督和纪律监察,并向总经理报告结果;

7、负责公司专项审计工作的开展。

成本审计总监岗位职责 篇7

1、公司计划成立会计事务所,负责会计师事务所业务质量及经营规划;

2、负责会计师事务所业务拓展;

3、负责会计师事务所团队建设和管理;

4、编制完整的项目工作计划,为合伙人提供合理化建议;

5、作为项目负责人,监控项目组的工作状况,采取措施以保证工作结果顺利完成;

6、出具审计业务报告和其他鉴证业务报告。

成本审计总监岗位职责 篇8

1、根据公司的战略及发展方向,制定年度审计计划、方案、制度;

2、组织编制审计预警机制,评审公司内部审计风险控制点,确定相应的控制手段和审计手段;

3、指导并推进公司各部的内部审计工作,包括:经营成果审计、财务收支审计、离任审计、专案审计、管理审计和外部审计;

4、组织对公司公司及所属单位的内部控制制度的健全性、合理性和有效性进行审计监督;

5、根据董事会、经营管理层、以及内部审计结果的需要,安排专项审计,如采购等专项业务审计、关键岗位负责人离任审计等;

6、筹备IPO财务规范化工作。

成本审计总监岗位职责 篇9

1、负责集团审计部工作制度和工作流程的制定、完善和执行。

2、负责集团审计工作的规划,结合集团领导临时安排的审计任务,组织审计小组,编制审计工作方案。

3、对涉及财务收支、财务报表、制度执行、内部控制、合同执行、经营绩效、重要岗位离职等项目组织实施必要的审计步骤。

4、负责监督和审计集团各项管理制度、流程的执行情况。

5、负责受理内、外部单位、个人的检举控告,负责调查处理违反国家法律、违反公司各项管理规章制度的行为,并提出处理建议。

6、组织对工程审批、合同签订,工程预决算及工程建设过程中的资金、成本投入情况进行审计。

7、跟踪被审计单位对审计报告中提出的问题改进措施具体落实情况。

8、其他上级领导交办的工作。

成本审计总监岗位职责 篇10

1、按照《内部审计准则》的要求,建立和健全公司内部审计制度,制定内部审计规程或方法;

2、对集团所属公司经营情况、内控制度执行情况进行全面审计;组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;对审计项目进行调查、核实搜集审计证据出具审计报告对审计结果做综合分析评价;

3、执行审计后期跟进及监控改善进度,协助完善公司内控制度操作流程,提高内部管理水平的控制有效性;

4、组织对集团各公司中层以上人员及特殊管理岗位人员的任期内经营目标、离任经济责任审计。

成本审计总监岗位职责 篇11

1、搭建集团内控管理体系,制定内控制度,并有效进行监督提出改进建议;

2.、制定集团内审计和风险管控制度及流程,组织执行审计工作,监督检查审计整改问题的落实情况,整理归档审计档案

3、负责对公司经营管理进行审计监控,包括日常审计、专项审计等,推动管理提升;

4、 负责对重大投资项目及重大事项进行风险评估;

6、 建设并培养审计团队,不断提升团队的执行力及专业度。

成本审计总监岗位职责 篇12

根据审计任务制定具体审计工作方案,负责审计项目的实施。

对公司重大工程项目的工程建设、合同管理、招标采购、成本控制、结算管理等实施合规性审计;

对工程项目招标、合同签署、设计、施工、监理、验收、结算等环节进行全过程跟踪审计;

按照上级要求进行各类专项审计(舞弊审计及其他特别事项审计等);

突击现场检查、进场材料抽查、隐蔽工程验收、工程质量检查、工程进度执行情况监督等;

对审计过程中发现的问题进行分析,收集审计证据,提出处理意见和整改意见,与被审计单位沟通,并督促有关单位整改;

编制审计报告,并确保审计报告的正确性、可靠性、合理性;

能够依据审计结果,分析出相关的舞弊风险点;

对以前年度审计结果的整改情况进行审计追踪。

成本审计总监岗位职责 篇13

1、依据公司战略发展要求制定审计法务部工作规划;

2、公司相关审计法务制度及流程的制定、梳理、优化;

3、监督指导公司内部流程不断完善、科学、高效;

4、企业内部审计的计划、指导实施、总结分析工作;

5、企业发展风险的规避及指导工作;

6、审计法务部团队建设及人员带教工作。

成本审计总监岗位职责 篇14

1、协助上级制订审计的管理制度和细则,组织编制审计计划和审计方案;

2、组织开展集团月度例行审计工作,对常规业务实施具体稽核,分析运营环节财务数据,跟进及反馈异常事项的处理结果;

3、按照年度项目审计计划,组织开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本管理审计,发现薄弱点,提出改善建议;

4、视情组织开展专项审计、专案审计和财物收支审计;

5、组织编写内部审计报告,提出处理意见和建议;

6、对接、配合集团聘请的外部审计机构;

7、跟踪监控集团财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断运行效率;

8、会同其他部门查处集团滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物和经济犯罪的情况;

9、管理下属团队,包括部门预算、团队成员分工、计划的制定与落实、下属员工的指导监督和考核、团队建设等;

10、完成上级领导临时安排的工作任务。

成本审计总监岗位职责 篇15

1.根据公司业务情况,制定内控制度,并有效进行监督提出改进建议;

2.负责公司账务审计,包括:结算、账款、资金、成本费用、资产、营运成本审计等;

3.负责公司采购流程审计;

4.负责廉政廉洁方面审计,解决审计中涉及的复杂专业问题,及时发现潜在的舞弊风险;

5.审计团队日常管理工作。

成本审计总监岗位职责 篇16

1、 按照《内部审计准则》的要求,建立和健全公司内部审计制度,制定内部审计规程或方法。

2、 对外兼并收购项目的审计调查,参与公司参股拟上市项目的财务规范工作。

2.对公司的财务计划,财务决算,财务收入及其他有关的经济活动进行审计监督。

3.对公司及所属单位的内部控制制度的健全性,合理性和有效性进行审计监督。

4.对公司的经营管理和经营绩效进行审计监督,评价。要求:5年以上审计工作经验。熟悉内部审计、财务、税务等专业工作,具备一定的企业管理、法律等综合知识;较强的沟通协调能力和对突发事件的应变能力。

成本审计总监岗位职责 篇17

1、协助建立健全内部审计制度与工作流程、拟订审计工作计划;

2、根据年度审计工作计划,负责组织实施经济责任审计、运营管理审计、投资项目审计、内部控制评价等各类审计项目,形成审计报告,针对审计发现进行描述和分析并提出相应的审计建议;

3、负责组织开展后续跟踪审计,督促被审计单位落实整改,持续跟踪审计发现问题的改进,关注审计发现事项的完善;

4、配合上级主管单位、公司纪委等部门的专项审计、监督检查、调查取证等工作,落实审计整改意见。

成本审计总监岗位职责 篇18

(1)全面负责审计法务工作,负责集团及所属企业的审计管理,建立健全集团法律事务管理体系和制度流程,为集团日常经营业务和重大决策提供法律咨询、合规建议及风险分析、审计数据支持;

(2)制定集团内部审计计划,并开展内部审计工作;

(3)负责对集团所属企业内部控制制度的健全性和有效性进行评价,并检查执行情况;

(4)建立集团及下属企业的法律管理制度及下属企业法律风险控制流程;

(5)负责股权变动、改制等相关评估事项的中介机构选聘、联系协调工作;

(6)完成领导交办的其他工作。

成本审计总监岗位职责 篇19

1.组织建立健全公司审计管理制度,完善审计工作标准和工作流程;

2.编制公司年度审计计划,落实审计方案;

3.按计划组织对公司各部门、各所属公司经营管理活动和财务管理的真实性、准确性、合规性

4.进行监督、检查与评价,对公司重要岗位进行审计稽查,防范舞弊风险;

5.根据审计结果,对被审计单位经营管理情况、财务状况、内部控制情况以及工程管理情况进行分析评价,形成审计意见,提交内部审计报告。

成本审计总监岗位职责 篇20

1.协助中心负责人全面负责公司审计日常管理工作;

2.负责编制年度审计工作计划,并对实际完成情况进行检查、总结;

3.参与制度和维护公司内部审计制度,加强内部控制流程并监督制度、流程的规范实施;

4.定期对公司各项目进行审计,把控审计质量,通过内部审计对公司内部控制的潜在问题和风险缺陷提出优化建设,从而完善内部控制体系;

5.负责协助外部审计开展工作。

成本审计总监岗位职责 篇21

1、负责编制集团下属公司全年审计计划;

2、负责审计前审计人员的培训(明确审计内容、审计方式、工作底稿的编写);

3、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;

4、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

6、根据审计结果及时编制审计分析及建议;

7、审计资料、底稿的归档、保管。

成本审计总监岗位职责 篇22

1、围绕推动公司战略、核心经营目标达成开展相关审计评价和目标督办工作;

2、负责对公司年度重大经营、管理进行专项审计评价

3、负责对公司财务收支及经济活动的合法性、真实性和正确性进行审计评价,

4、负责对公司各部门厦职情况进行评价,

5、负责对公司内控制度的建立、健全、合规运行情况进行审计评价,

6、负责建立和完善公司风控体系,并确保正常运行,

7、开展监察廉正建设工作,负责处理公司各类举报投诉调查,并对员工违纪违规

为进行处理,

8、协助中心负责人开展内部日常事务工作

成本审计总监岗位职责 篇23

1.规划和组建集团内部监控系统,参与相关涉外事项,科学管理朗致经营风险;

2.为朗致战略发展及规划提供最先进、权威的专业支撑;

3.内部审计团队管理赋能,朗致科学风险管理氛围营造。

成本审计总监岗位职责 篇24

1.负责公司的审计体系搭建,制定公司的审计制度及工作流程,并在推动实施程中不断改进;

2.负责公司上市后的内控体系的搭建和完善;

3.根据经营管理需要统筹开展公司财务审计、管理审计、合同审计、职能领域的专项审计和离任审计等;

4.风险控制与管理:搭建审计预警机制,组织编写风险评估报告,并根据风险控制需要确定审计关键工作;

5.监察工作:根据经营管理需要对各职能领域关键事项进行过程监督,例如重大项目、重大合同、重大工程、日常销售、日常采购、日常运营等;

6.舞弊调查工作:开展经济舞弊调查,并建立围绕舞弊调查的投诉、处理等配套机制;

7.负责审计部的日常运营管理,组织部门团队建设工作,提高团队执行力和凝聚 力。

成本审计总监岗位职责 篇25

1.制定集团的财务目标、政策及操作程序,并根据授权向董事会报告;

2.建立健全集团财务系统的组织结构,设置岗位,明确职责,保障财务会计信息质量,降低经营管理成本,保证信息通畅,提高工作效率;

3.对集团的经营目标进行财务描述,为经营管理决策提供依据,并定期审核和计量公司的经营风险,采用有效的措施予以防范;

4.建立健全集团内部财务管理、审计制度并组织实施,主持公司财务战略制定、财务管理及内部控制工作;

5.协调集团同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的关系,维护企业利益;

6.审核财务报表,提交财务分析和管理工作报告;参与投资项目的分析、论证和决策;跟踪分析各种财务指标,揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考;

7.确保集团财务体系的高效运转;组织并具体推动集团年度经营/预算计划程序,包括对资本的需求规划及正常运作;

8.根据集团实际经营状况,制定有效的融资策略及计划,利用各种财务手段,确保公司最优资本结构;

9.完成董事会交办的其他临时工作。

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