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審計總監工作職責2023(精選14篇)

審計總監工作職責2023(精選14篇)

審計總監工作職責2023 篇1

1.協助上級搭建集團內部審計體系及內部控制體系;

審計總監工作職責2023(精選14篇)

2.對集團各項目部、各子公司的財務及生產經營業務、重大合同等相關經濟活動真實性、合法性、效益性的審計;

3.開展常規及專項的內部審計工作,包含但不限於:經營效果、決策活動、銷售與收款、採購與付款、存貨、生產與成本、工程項目、固定資產、資金、費用、投資與融資、離任、舞弊舉報等方面;

4. 配合審計委員會、外審師和其他監管部門的相關工作;

5.領導安排的其他工作。

審計總監工作職責2023 篇2

1.負責公司內控管理體系的建設、維護和更新;

2.根據風險管理情況和公司發展需求,參與制定公司年度審計計劃,並參與實施;

3.負責編制具體審計項目的工作實施方案,根據方案內容開展具體工作,編制相關審計工作底稿,對相關事項審計發現的問題及風險進行記錄、彙報並提出改進意見。

4.負責建立、健全審計檔案,保證審計資料及時歸檔

5.負責審計建議整改的後期跟進和監控改進。

6.負責接受和管理投訴舉報信息,組織開展舉報監察工作;

7.完成領導交代的其他工作。

審計總監工作職責2023 篇3

1?協助總監擬定公司監察審計體系戰略規劃、年度控審計劃、控審管理制度、部門員工崗位描述和薪酬績效方案,制定部門工作計劃、監察審計管理細則、工作標準;

2?協助總監把控公司經營計劃目標的制定,為董事會決策提供依據。對年度經營目標的預算進行審核;

3?根據公司下達的年度經營目標,對目標執行進行分析與監督;

4?檢查監督財務相關制度、流程執行,稽查各項制度與流程的執行規範性,對制度與流程的完善提出改進意見或方案;

5?監督建築工程、廣宣促銷、精品集採等重大采購行為規範,控制經營風險,降低經營成本;

6?組織做好財務審計,監督財務部門防範税務、資金、資產管理風險,促進財務管理體系的健全;

7?組織審計各子公司年度經營成果,及時完成年度審計報告;

8?組織做好重要崗位離作審計,界定管理責作,評價經營成果。

審計總監工作職責2023 篇4

1、主持編制年度採購審計方案、具體審計計劃等;

2、參與制定公司招投標、採購工作審計計劃並按計劃執行,包括工程預決算管理、合約規劃、項目目標成本和動態成本管控,以及工程招投標管理的審計、材料招採管理的審計、開標的實時旁站等內容;

3、對公司各職能部門的制度及執行情況進行審計並提出改進建議;

4、跟進審計結果的落實整改情況,並對整改不力的情況向公司提出反饋意見和建議;

5、彙總、整理審計發現,編寫審計報告、審計意見書等審計成果文件;

6、通過審計意見的溝通、反饋和監督落實,與業務部門建立良好的工作關係,保持順暢的日常溝通渠道;

7、完成領導臨時交辦的其他工作。

審計總監工作職責2023 篇5

1. 根據集團發展戰略,協助中心總經理擬定法律風險管理策略方針、法律風險管理工作規劃;

2. 協助中心總經理建立集團法律風險管理制度、管理體系,並根據風險管理制度開展法律風險防控工作;

3. 編制年度法律風險管理工作計劃和工作方案,依據計劃、方案開展法律風險管理工作;

4.組織集團各業務板塊、各項目開展風險自查,組織開展法律風險巡查,組織開展法律風險分析和評估,督促風險責任單位進行風險事件的應對,並對事件應對、缺陷整改情況進行監督;

5. 對重大合同、業務經營事項進行法律風險事前審查,提示風險;

6. 組織開展法律風險管理、合同合規培訓工作

審計總監工作職責2023 篇6

1、負責集團內部審計、內控體系搭建;

2、對集團所屬公司經營情況、內控制度執行情況進行全面審計;

3、擬定並完善內部審計制度和流程,

4、負責編制部門年度、季度或月度工作計劃和內部審計預算並落實執行;

5、督促審計結論和建議的整改;

6、組織、監督、審查經營成果、財務、管理、專案等各項審計活動;

7、對審計項目進行調查、核實,蒐集審計證據,出具審計報告,對審計結果做綜合分析評價。

8、執行審計後期跟進及監控改善進度,協助完善公司內控制度,操作流程,提高內部管理水平的控制有效性;

9、協調公司與外部監督、外審之間的關係;

10、負責公司內部控制評估報告的編制

審計總監工作職責2023 篇7

1、圍繞推動公司戰略、核心經營目標達成開展相關審計評價和目標督辦工作;

2、負責對公司年度重大經營、管理進行專項審計評價

3、負責對公司財務收支及經濟活動的合法性、真實性和正確性進行審計評價,

4、負責對公司各部門廈職情況進行評價,

5、負責對公司內控制度的建立、健全、合規運行情況進行審計評價,

6、負責建立和完善公司風控體系,並確保正常運行,

7、開展監察廉正建設工作,負責處理公司各類舉報投訴調查,並對員工違紀違規

為進行處理,

8、協助中心負責人開展內部日常事務工作

審計總監工作職責2023 篇8

1.組織建立健全公司審計管理制度,完善審計工作標準和工作流程;

2.編制公司年度審計計劃,落實審計方案;

3.按計劃組織對公司各部門、各所屬公司經營管理活動和財務管理的真實性、準確性、合規性

4.進行監督、檢查與評價,對公司重要崗位進行審計稽查,防範舞弊風險;

5.根據審計結果,對被審計單位經營管理情況、財務狀況、內部控制情況以及工程管理情況進行分析評價,形成審計意見,提交內部審計報告。

審計總監工作職責2023 篇9

1、負責對集團下屬公司進行財務收支審計、經濟責任審計、工程審計以及項目效益審計,對業務真實性、合法性、合理性進行檢查監督;

2、 檢查財務制度、政策的執行情況,檢查評價公司內控制度的健全性和有效性,發現和糾正偏差及錯誤;

3、審核審計程序、報告及工作底稿,編制並提交審計報告及管理建議書;

4、瞭解內審發展趨勢並運用新技術、新方法,有效提高審計效率和質量。

審計總監工作職責2023 篇10

1、搭建集團監察審計體系, 建立健全各項審計規範和管理制度;

2、組織開展常規及專項審計活動;

3、編制審計報告、整改建議及階段性審計總結,並督促審計結論和合理化建議的落實工作;

4、健全公司的內控體系,進行內控評估,搭建風險預警機制;

審計總監工作職責2023 篇11

1、建立健全集團審計管理體系,包括內審工作規章制度,審計業務流程、文件等;

2、協助擬定年度審計工作計劃,確定各類審計事項,報董事會/執行董事批准後組織實施;

3、組織開展各類審計項目,包括經營審計、離任審計、專項審計等;

4、組織協調審計過程中和公司下屬公司、部門的關係,實施內部各類審計事項,下達審計工作任務,指定經辦人和具體實施時間;

5、審定審計工作方案,並對審計方案提出指導性意見;

6、複核審計工作底稿,最終確定審計工作報告,提出最終審計意見;

7、負責中心日常管理,包括但不限於人員管理、項目管理等;

8、完成崗位目標和上級下達的其它任務。

審計總監工作職責2023 篇12

1、根據企業的戰略及發展方向,制定集團年度審計計劃;

2、建立健全企業審計管理體系;

3、建立企業內部控制管理制度,並組織開展各項內部控制制度審計及評價工作;

4、組織開展企業管理審計,包括戰略審計、流程稽核、風險審計等,旨在提升企業運營效率和經營效果,為企業管理層提供規範管理和防範風險的合理化建議;

5、組織開展企業專項審計;

6、監督和審核對外投資項目,並對項目的全程運作進行監控;

7、及時發現企業潛在問題和風險,提出改進意見;

8、與內部控制審計相關的其他工作。

審計總監工作職責2023 篇13

1、統籌集團工程審計、財務審計工作,主導工程審計工作;

2、 根據董事會要求,審計集團管理層經營決策及項目公司經營層的經營活動執行情況、合法合規性,並直接向董事會彙報;

3、建立健全集團審計監察管理體系、制度與流程、工作標準的編制與推行落地;

4、做好全集團工程造價、成本監督控制等業務審計監察工作;

5、負責集團董事會及分管領導安排的其他工作;

6、負責審核標書、協議、合同(法律條款);

7、協助律師團隊處理公司各類案件。

審計總監工作職責2023 篇14

1.負責公司風控審計體系的建設、維護和更新,制定風險管控方案,構建業務風險評價及預警體系。

2.完善風控審計職責,梳理業務風險點,對風控審計運營結果負責,監控風險運營數據。

3.根據風險管理情況和公司發展需求,制定公司年度審計計劃,並實施。

4.負責對公司的項目投資開發、設計管理、招標採購、成本控制、工程管理、財務管理等方面進行風險評估及審計。

5.負責組織開展風控審計條線的各類工作:包括組織事前風險審計評估、事中風險審計監控、事後風險審計檢查,出具風險審計預警提示和風險審計評估報告,提出改進建議,並監督整改到位。

6.負責建立、健全風控審計檔案,保證審計資料及時歸檔。

7.負責接受和管理投訴舉報信息,組織開展舉報監察工作

標籤: 審計 總監 精選
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