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會計師事務所審計員工作職責(精選6篇)

會計師事務所審計員工作職責(精選6篇)

會計師事務所審計員工作職責 篇1

(1)協助項目經理編寫內部審計計劃;

會計師事務所審計員工作職責(精選6篇)

(2)收集、整理審計證據,編寫工作底稿;

(3)在審計過程中發現的問題,及時與項目經理溝通;

(4)協助審計項目負責人編寫審計報告,提出改進意見決策依據;

(5)協助項目審計負責人做好審計資料整理歸檔工作。

(6)負責做好部門日常行政工作。

會計師事務所審計員工作職責 篇2

1.主導或參與公司各項業務流程和內部控制點審核,不斷優化和完善公司的內部控制體系;

2.開展對公司各項業務的風險評估工作,根據公司需要出具風險管理、內控評價等報告;

3.監督追蹤各項制度落實情況,提出改進意見,監督整改;

4.領導安排的其他與內控相關的工作。

會計師事務所審計員工作職責 篇3

1、制定內部審計項目方案和程序,執行常規審計任務,對企業風險管理、控制和治理情況進行監督檢查和評價;

2、向上級負責人提交各項目下的審計、檢查和評價結果,指出存在的風險和缺陷,提出針對性的整改措施並督促整改;

3、對審計業務數據特徵進行挖掘和歸納,推動內部審計數據監控模型的研發;

4、完成領導交辦的其他工作。

會計師事務所審計員工作職責 篇4

1、組織建立和評價公司內控體系運行情況;

2、組織實施集團重大事項專項審計、關鍵崗位離任審計;

3、審定審計報告;

4、做好部門內員工指導、培訓、考核等工作,建設、開發、充分運用部門人力資源;

5、協助政府審計部門和會計師事務所對公司的獨立審計活動;

6、協助其它部門工作,並承辦公司領導交辦的其他工作。

會計師事務所審計員工作職責 篇5

1、 負責股份集團及其下設分、子公司的審計工作,按審計計劃實施審計項目,發現問題,提出整改方案,並督促經營體整改;

2、 協助各經營體培養內部審計隊伍,制定風險控制矩陣,並採取適當措施監督經營體風險自查;

3、根據分析案例和專題,組織相關經營體進行培訓和自查,並採取適當措施監督效果。

會計師事務所審計員工作職責 篇6

1、中層管理職位,制定、參與或協助上層執行相關的政策和制度;

2、負責制定各項目工作計劃;

3、負責項目組的日常管理工作及員工的管理、指導、培訓及考核;

4、組織、協調和管理業務資源,保證項目按時保質完成;

5、負責協調、組織解決項目運作中的所有問題。

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